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1、经费预算报告经费预算报告经费预算报告一:*小学*年度经费预算报告一、收入预算我校预计*学年总收入*万元,其中财政拨款*万元,事业收入(公用经费及学前班收费)*万元,上学年结余*元,实际可使用经费*二、支出预算根据往年经费使用状况和今年校园实际,预算开支如下:一、工资福利支出*其中:根本工资*津贴补助*二、对个人和家庭的补助*其中:退休工资*其他对个人和家庭的补助支出民办离岗和遗属抚养费*三、商品和效劳支出*。其中:办公费*万元、水电费*万元,邮电费*万元,差旅费*万元,交通费*万元,维修费校园建立维修*万元,会议费*万元,培训费听课学习*万元,其他各类公务费支出*万元。四、设备购置费办公椅学生
2、桌椅等*万元。以上总预算支出约*万元。要实现以上的预算目的,在资金运用过程中要坚持财务制度,各项开支由有关人员填写购物申请单,如为大宗物品采购的要召开教职工代表代大会后讨论透过,并做好会议记录存档。校园建立及关于“最正确团日”活动的经费预算的报告根据20xx年我院“最正确团日”活动安排,结合本专业实际状况,现我专业根据院团委的指示精神,筹划并组织开展书画义卖活动,现初步拟定我专业的活动经费预算。其中“宣传活动经费”3项计304元,活动前期准备经费含“接待经费”300元、“场地布置经费”432元计732元,“交通费用”186元,预算经费总计1222元。详细如下:一、宣传海报印制经费60元每份3元
3、,共需20份,张贴地点:宿舍楼,校园人流量大处。3、宣传页:100元需求量1000张以上,单价0.1元左右,保守估计100元。用于第一天预展在校宣传发放,及对外发放。4、请柬制作30元主要用于邀请我院领导及其他院校书画协会,社会名家前来需求量20张封面,10元。内层:20元。共计30元2、“宣传活动经费”。计有3项共计334元,1、宣传条幅印制费用144元3条横幅按照每米6元计算,计有6米一幅,8米一幅,10米一幅,共计24米:144元;二、活动前期准备经费。根据我院要求,并结合我专业实际,本着量力而行、量入为出,节俭节约、花小钱办大事,确保务必,确保重点等工作原那么,我们提出预算如下。主要工
4、程为“场地布置经费”432元、“接待经费”300元。预算经费共732元。(一)场地布置经费432元二、接待经费300元三、交通费用主要用于活动后期捐助:186元。前往南里小学小学费用6人往计:(6+5)*6=66反计:15+5*6=120共计186元以上活动经费、宣传经费、活动前期准备经费、交通费用、共预算经费1222元。以上经费预算是否贴合实际,请予以审核拨付。xx职业技术学院2023级会计电算化文2班团支部2023年4月11日经费预算报告二:关于人口普查经费预算的报告镇政府:据初步统计,我镇参加市第六次人口普查的登记人口在12万左右,其工作量大,任务重,根据市人普办、市财政局结合下发的关于
5、抓紧落实人口普查经费的通知仙人普办20xx3号和市人普办关于第六次人口普查镇级经费预算工程设定的意见仙人普办20xx4号文件精神,结合我镇实际,特向镇政府申请,要求按政策拨付本行政区人口人均1.5元的预算人普专项工作经费,以便我们尽快落实市人普办安排的工作。详细预算报告如下:一、普查前期准备工1、普查指导员、普查员的培训在市培训2天20xx0元6月10月2、普查小区划分及地图的绘制430个小区5000元3、宣传费用5000元4、购置培训资料费450份7000元5、普查登记草表的印制12万人15000元二、普查阶段1、普查的试点10000元10月12月2、正式普查、集中审核、修正和编码上报100
6、00元3、普查后的结果抽查5000元4、普查表的汇总10000元三、普查办公费用1、接待上级检查5000元2、报送普查表的差旅费5000元3、普查各阶段业务普查生活招待5000元4、打印费15000元四、普查办聘用人员每总支聘用一名普查指导员,共用7名,每月工资700元,时间为四个月;两个居委会共33100元聘用普查员15名,每月工资600元。时间为一个半月。五、普查后期的工作1、到市集中录入汇总10000元2、资料的装订、刻盘、建档、建册10000元总计170100元西流河镇统计组XXX年x月x日经费预算报告三:国培经费预算报告“国培方案2023”农村幼儿园老师短期集中培训将于10月9日26
7、日在东乡县老师进修校园举行,培训人数190人,集中培训时间16天,为真正做好此次培训工作,现将所需经费预算如下:一、经费预算总额:190000元。经费主要用于本次培训工作中学员的食宿费、资料费和聘用专家的课时费、食宿费与交通费等。二、东乡县老师进修校园账号:xxx以上经费预算敬请江西科技师范大学做好合理安排,感谢为盼!xx县老师进修校园2023年9月28日经费预算报告四:庆元旦系列活动经费预算报告1、羽毛球比赛:一等奖奖品:2_100元=200元;二等奖奖品:2_80元=160元;三等奖奖品:2_60元=120元;纪念奖奖品:10_30元=300元。2、乒乓球比赛:1单打一等奖奖品:1_100
8、元=100元;二等奖奖品:1_80元=80元;三等奖奖品:1_60元=60元;纪念奖奖品:13_30元=390元。2混双一等奖奖品:2_100元=200元;二等奖奖品:2_80元=160元;纪念奖奖品:4_30元=120元。一等奖奖品:2_100元=200元;二等奖奖品:3_80元=240元;三等奖奖品:4_60元=240元;纪念奖奖品:4_30元=120元2硬笔:一等奖奖品:2_100元=200元;二等奖奖品:3_80元=240元;三等奖奖品:4_60元=240元;纪念奖奖品:15_30元=450元4、篮球赛:小计:780元1110元1930元小计:小计:8_50元=400元小计:400元5
9、、女教职工文艺表演:5_50元=250元6、优秀指导老师:5_50元=250元合计:4720元小计:250元小计:250元大写:肆仟柒佰贰拾圆20xx年x月x日xx中学工会委员会经费预算报告五:关于人口普查经费预算的报告镇政府:据初步统计,我镇参加市第六次人口普查的登记人口在12万左右,其工作量大,任务重,根据市人普办、市财政局结合下发的关于抓紧落实人口普查经费的通知仙人普办20233号和市人普办关于第六次人口普查镇级经费预算工程设定的意见仙人普办20234号文件精神,结合我镇实际,特向镇政府申请,要求按政策拨付本行政区人口人均1.5元的预算人普专项工作经费,以便我们尽快落实市人普办安排的工作
10、。详细预算报告如下:一、普查前期准备工1、普查指导员、普查员的培训在市培训2天20000元6月10月2、普查小区划分及地图的绘制430个小区5000元3、宣传费用5000元4、购置培训资料费450份7000元5、普查登记草表的印制12万人15000元二、普查阶段1、普查的试点10000元10月12月2、正式普查、集中审核、修正和编码上报10000元3、普查后的结果抽查5000元4、普查表的汇总10000元三、普查办公费用1、接待上级检查5000元2、报送普查表的差旅费5000元3、普查各阶段业务普查生活招待5000元4、打印费15000元四、普查办聘用人员每总支聘用一名普查指导员,共用7名,每
11、月工资700元,时间为四个月;两个居委会共33100元聘用普查员15名,每月工资600元。时间为一个半月。五、普查后期的工作1、到市集中录入汇总10000元2、资料的装订、刻盘、建档、建册10000元总计170100元西流河镇统计组XXX年六月十七日经费预算报告六:关于申请追加20xx年度财政预算的报告卫生局:财政局:根本药物制度工作启动以来,我院在县卫生局、县财政局的领导下,稳步推进医改各项工作,严格执行国家根本药物目录、四川省补充药物目录、药品零差率制度,认真落实药品网上阳光采购,建立健全药物采购监视管理机制。财务上,严格按照“20xx年剑阁县部门预算方案”进展财务管理,施行10个月以来,
12、经费严重缺乏、人员不稳定等问题凸显出来,特申请我院追加20xx年度财政经费预算,报告如下:一、根本状况全乡10个行政村,10个村卫生站,11个乡村医生;医院现有在职职工11人,退休职工5人,其中正式5人、临时6人。占地面积20xx余平方米,建筑面积1800平方米,设有住院部、门诊部、预防保健科、手术室、医技科B超、化验、放射、心电图、生化等临床科室,拥有B超工作站、全自动血球仪、200X光机、生物疼痛治疗仪等医疗设备,开放床位16张。20xx年我院财政预算拨付状况:全年预算拨付268988元,其中部门收入任务219918元,全年实际拨付49070元。20xx年我院费用预算支付状况:全年预算费用
13、支付268988元,其中工资福利支出含村卫生站7200元20xx56元,商品和效劳支出64663元,对个人和家庭补助2962元。二、实际运行状况1、收入状况:施行药品根本药物制度零差率后总收入445万元,其中:医疗收入10万元、药品收入304万元,其他收入41万元防保收入。医院全年用于支出的实际收入,即医疗收入10万元加财政实际拨付经费49万元,共计149万元。2、主要支出状况:经常性支出:全院人员工资20xx年剑阁县部门预算方案全年20万元,不含节假日补助;村卫生站补助07万元;上缴养老、医疗保险33万元;水电费28万元;差旅接待生活费用38万元;网络、办公 费用06万元;各类耗材印刷打印费
14、13万元;医疗设备、其他设备、房屋维护费用26万元;合作医疗补偿垫付周转费用4万元。临时性支出:标准化建立26万元,中医工作19万元,灾后重建工程施行费用38万元。医院全年实际支出474万元,存在缺口325万元。三、存在的问题随着国家根本药物制度、药品零差率制度、20xx年剑阁县部门预算方案的深化推行,由于医院收入减少,财政投入的严重缺乏,医院使用的资金有限,后期越来越多的问题凸显出来,主要表此刻:一是人员不稳定因素,因个人福利待遇低局部正式人员要求上调上一级医院,局部临时人员有退出医院的想法;二是个人福利待遇低,工资实行大锅饭,工作用心性、热情不高,病人转院率高,增加患者的经济负担;三是财政
15、拨付预算经费与医院正常实际运营费用差异太大,仅按一般事业单位标准预算,没有结合医院的特殊性,没有预算医院开展医疗活动、新型农村合作医疗、公共卫生均等化效劳等工作的运行本钱,不贴合实际;仅今年我院初步核算资金缺口约325万元;四是因医院收入减少,财政投入缺乏,医院没有承当全年各类支出的经济潜力,医院债务增加幅度明显上升。如没有增加财政预算经费,我院今年将增加药品、工资等欠款债务约21万元。综上所述,由于医院收入减少,财政投入缺乏等现状,现我院已无经济潜力承当医院的正常运营,致局部工作无法正常开展,为了稳定医院人才队伍,保障医疗活动的正常开展,促进医疗卫惹事业的安康开展,特申请增加20xx年度财政经费预算32万元,望予批准!特此报告二年x月x日经费预算报告七: