采购控制流程Word版

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1、传播优秀Word版文档 ,希望对您有帮助,可双击去除!文件编号:版 本:修 改:第几页 共几页采购控制流程采购控制流程 拟制: 日期: 审核: 日期: 批准: 日期: 版本修改记录版本修改内容概要审批批准生效日期V1.0初步制定传播优秀Word版文档 ,希望对您有帮助,可双击去除!文件编号:版 本:修 改:第几页 共几页采购控制程序传播优秀Word版文档 ,希望对您有帮助,可双击去除!总则一、目的:为进一步建立、健全和完善公司采购活动规范化、科学化的管理制度,明确采购流程,使得整个采购活动在受控的基础上高质量、高效率的运作,制定本程序。二、适用范围:本程序适用于公司研发、生产经营活动所需物料及

2、办公用品的采购,以及委外加工、委托试验、委托检定等采购过程的控制。本程序适用部门:采购部、品质部、研发部、项目部、生产部、综合部及其他需要采购物料及参与采购流程的部门。三、名词术语:3.1 合格供应商:指那些按照新供应商开发和评价控制程序通过评估纳入合格供应商名录的供应商。并长期需求采购的。3.2 临时供应商指除合格供应商以外有合作记录的供应商;主要指零星采购、现金采购及身份未定的新合作供应商纳入临时供应商名录,临时供应商列表中全是已经与我公司交易过并建立合作关系的供应商。3.3 潜在供应商指之前没有合作记录但可以提供相关报价进行参考;待条件成熟时可以纳入合格供应商或临时供应商;在未纳入合作供

3、应商名录前所提供的报价信息(需盖章)仅供参考;此类供应商不能执行采购合同或采购订单,此类可以不提供相关资质。3.4 委托试验:指本公司将需要试验的项目委托外部试验机构进行试验和测试。3.5 委外加工:由本公司提供料件委托给指定的外协供应商加工成本公司所需料件。3.6 委托检定:将计量器具资产委托计量检定机构所进行的检定/检测工作。3.7 BOM: 物料清单(Bill of Material)。3.8 物料:指成品、半成品、原材料、外协件、标准件、定制件、辅料等与研发、生产经营有关的原辅材料/委外加工/委托检定/委托试验的统称。四、主要职责:4.1 项目部 4.1.1 根据销售订单在ERP系统录

4、入产品需求单或销售订单,通知生产部(一般是供应链部门生产计划工程师和物料控制工程师)下推、审核由系统计算分解出的生产计划和物料需求单。4.1.2 参与生产计划和物料需求单的审核。4.1.3 提供及协调客户对于物料特殊要求及其他要求。4.1.4 提供对于供应商供货进度方面评价意见。4.1.5 如有需要,在ERP系统录入项目部物料需求申请单。4.1.6 提交BOM外项目部新物料的的详细信息参数等包括规格、型号、颜色、尺寸、品牌等要求给物料库管理员申请物料编码,如需输出图纸等技术文件申请部门作图等有困难时,可以请研发部协助输出技术文件。4.2研发部4.2.1 负责提供组成产品的物料及研发新开发研发、

5、生产经营所需采购物料的详细信息参数等包括规格、型号、颜色、尺寸、品牌等及技术文件传播优秀Word版文档 ,希望对您有帮助,可双击去除!(BOM、技术规格书、图纸等)给物料库管理员,申请物料编码并对技术文件进行管控维护,参与物料库信息维护(物料库的维护工作建议由研发和采购、库房一起完成。);跟进新开发研发、生产经营所需采购物料的技术质量标准执行情况并进行适当调整直至物料质量技术标准定型。4.2.2 负责提供已定型BOM内研发、生产经营所需采购物料的技术质量标准及技术文件(BOM、技术规格书、图纸等)给采购和质量,编制物料入厂检验作业指导书给质量部并对其进行更新维护和管控。4.2.3 在ERP系统

6、录入研发部物料需求申请单:4.2.4 负责提供供应商技术研发水平等方面评价意见。4.2.5 参与采购物料品质问题处理,如有需要适当调整采购物料技术标准,修改相关技术文件。4.3 生产部4.3.1 生产部(一般是供应链部门生产计划工程师和物料控制工程师)从ERP系统销售订单下推、审核由系统计算分解出的生产计划和物料需求单。4.3.2 负责提供生产部所需的BOM外物料的详细信息参数等包括规格、型号、颜色、尺寸、品牌等等要求给物料库管理员,申请物料编码,如需输出图纸等技术文件申请部门作图等有困难时,可以请研发部协助输出技术文件。4.3.3 如有需要,按照申请好的物料编码在ERP系统录入生产部所需的除

7、由产品需求计算出的物料之外的物料需求单。4.3.4 生产部主管参与BOM外其他采购原辅材料的物料需求单的审核。4.4 采购部4.4.1 采购工程师负责公司研发、生产经营所需外购物料及委外加工,委托试验和质量部委托检定采购实施和控制;4.4.2 供应商开发及管理。4.5 库房4.5.1对采购的物品进行收货和通知品质部门检验,并办理入库手续。4.5.2 对于不合格的进料,仓库协助采购人员办理好退换货手续4.5.3核实物料需求单库存数量,参与采购数量审核。4.6 品质部4.6.1 负责根据研发部提供的入厂检验作业指导书及物料库信息结合品质部要求编制及与供应商签订采购物料的质量技术协议。(建议规范起来

8、对所有生产性关键物料签订质量技术协议)4.6.2 参与采购物料品质问题处理,与供应商反馈沟通品质问题。4.6.3 负责采购物料的入库质量检验和试验,品质信息及时反馈给采购部、研发部、项目部等相关部门; 4.6.4 负责提供品质部所需的BOM外物料的详细信息参数等包括规格、型号、颜色、尺寸、品牌等等要求给物料库管理员,申请物料编码,如需输出图纸等技术文件申请部门作图等有困难时,可以请研发部协助输出技术文件。4.6.5 如有需要,按照申请好的物料编码在ERP系统录入品质部所需的除由产品需求计算出的物料之外的物料需求单。4.6.6 提供对供应商品质相关评价意见。传播优秀Word版文档 ,希望对您有帮

9、助,可双击去除! 传播优秀Word版文档 ,希望对您有帮助,可双击去除!文件编号:版 本:修 改:第几页 共几页采购控制程序传播优秀Word版文档 ,希望对您有帮助,可双击去除!五、 要求5.1 管理要求本公司的采购过程包括研发过程的未定型物料采购,生产制造过程的原辅材料、包装物采购以及委托试验、委外加工、委托检定等采购过程都需要严格按照采购控制程序控制,确保采购的物料(包括从供应商采购的物料以及从顾客指定供应商采购的物料)符合质量、安全、环保和顾客的要求。第一章采购控制程序6.1 采购申请单/委外申请单 现有ERP系统模块未完全开通,以下流程暂时以民营企业常见金蝶ERP系统供应链模块(价格居

10、中,有固定模块,可定制空间小)为例,实际可用SAP系统(外企常用,价格高,功能强)或找软件公司定制ERP系统(价格较金蝶低,功能灵活可以完全按需求定制,对于供应链方面经验不如金蝶多,需公司内部专业供应链负责人对接,提要求)6.1.1 采购申请单/委外申请单生成6.1.1.1 项目部在ERP系统录入销售订单,(生产部或供应链部)计划工程师根据销售订单执行物料需求计划,系统会根据录入的BOM和销售订单自动生成生产计划、采购计划、委外计划,计划工程师从采购计划进行下达操作,系统会自动生成采购申请单、委外申请单。(备注:这部分物料都应有物料编码,物料的规格、尺寸、质量技术要求,技术文件等物料基础资料在

11、物料库中维护。以物料编码保证物料唯一性和信息完整性,以物料库信息作为物料采购的唯一判定标准。)6.1.1.2 对于没有对应销售订单,需要单独采购的物料,由各使用部门在ERP系统直接录入物料需求单,系统根据物料需求单及库存信息自动计算出采购申请单。6.1.1.2.1对于没有物料编码的需要单独采购的新物料,由申请采购部门提交所需物料的详细信息参数等包括规格、型号、颜色、尺寸、品牌等等要求给物料库管理人员申请物料编码,如需输出图纸等技术文件申请部门作图等有困难时,可以请研发部协助输出技术文件。6.1.1.2.2 采购回的物料符合申请部门提交的物料库信息而申请部门无法使用或认为有质量问题的,由申请部门

12、承担责任,采购可尽量协助配合解决问题。6.1.2 采购申请单/委外加工申请单审批6.1.2.1 ERP系统采购申请单/委外加工申请单生成后先由发起人部门主管审批6.1.2.2 库房管理员核减库存情况审批(一般还有供应链物控工程师和供应链部门主管参与审批统筹规划物料情况,我们公司没有供应链部门少这一步)6.1.2.3 项目经理审批6.1.2.4 分管领导/副总审批6.1.2.5 总经理审批传播优秀Word版文档 ,希望对您有帮助,可双击去除!6.2 委外领料单生成6.2.1 对于委外加工采购需由采购负责人完成委外领料流程,提供料件给供应商加工。6.2.1.1 ERP系统会自动由销售订单生成的委外

13、申请单生成委外用料清单,点击业务查询下用料清单查询出现用料清单,由采购从用料清单下推委外领料单。6.3 委外领料单审批6.3.1 库房核实库存审批6.3.2 采购部部门主管审批(一般会有供应链物料控制工程师和供应链部门主管审核)6.3.3 项目经理审批6.3.4 分管领导/副总审批6.3.5总经理审批6.4 采购执行6.4.1 采购询价和议价6.4.1.1 采购人员接到采购申请单后,开始执行采购。采购人员应将物料库中物料信息加上需求物料的数量及交货期等要求准确无误的传达给供应商,拟好询价单,以合适的方式发至对应的供应商进行询价(优先在合格供应商内选择询价,也可以向临时供应商询价;有必要可以开发

14、新的供应商进行询价),对每一种物料(特殊物料除外)应至少寻找3家以上供应商进行询价,以确保采购行为的合理、公正和可比性。特殊物料是指这些情况:1、 原厂采购2、 非长期经常采购且总金额低于1000元的非生产性零星采购3、 唯一指定供应商4、技术特殊要求指定商家5、紧急采购6、战略合作独家协议供应商7、其他特殊情况(需说明) 6.4.1.2 若所有合格供应商中未有符合所需求物料的,按照新供应商开发和评价控制程序中要求通过各种渠道搜寻符合询价资格的新供应商通过适当的方式进行询价,索取报价。6.4.1.3 供应商提供的报价资料做以下要求:1) 报价可以邮件报价确认,报价单以附件扫描(盖章)。2) 外购件(一般采购)可以让供应商在报价时注明价格有效期限,报价单在有效期限内采购人员可以重复使用。特殊商品可随市场波动调整价格。3) 大额采购(金额超过10万元)必须提供报价单原件(盖章)4) 签订战略协议的供应商已有价格无需提供报价单,在协议期内直接按照协议采购。5) 报价单原件存档:可以由合同管理部门或者财务保存,以便相应人员稽核。6.4.1.4 财务或审计稽核人员可以核查市场

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