财政监督工作总结

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1、财政监督工作总结 认真落实,全方面落实全国财政系统纪检监察工作会议精神及区财政厅落实意见。全国财政系统纪检监察工作会议精神及区财政厅落实意见下发后,我们制订了传达落实会议提要印发给全市财政系统,组织召开了全市财政系统监督工作会议;重视建章立制,健全内部的审计制度,加强财政内部管理;加大内审力度,完成内审任务。组织了人力,对局内各部门的各项资金进行了全方面地、根本地清理。认真落实,全方面落实全国财政系统纪检监察工作会议精神及区财政厅落实意见。全国财政系统纪检监察工作会议精神及区财政厅落实意见下发后,我们制订了传达落实会议提要印发给全市财政系统,组织召开了全市财政系统监督工作会议,会议要求各级财政

2、部门要重视财政监察工作;重视建章立制,健全内部的审计制度,加强财政内部管理;重视会计工作,加强会计规范化管理。对财政的预算资金进行了全方面、根本的清理,加大内审力度,完成内审任务。从去年9月开始,本局组织了人力,对局内各部门的各项资金进行了全方面地、根本地清理,继续抓好内部审计工作,完成对国债服务部、国债办、财政研究所、彩宏企业、彩华企业、局工会、局基建等部门的帐务进行清理,处理遗留问题。经过清理摸清了家底,掌握了财政资金的运行和分布情况,为财政以后工作奠定基矗完成上级财政部门对下级财政部门的监督检验工作。今年五月开展对下级财政部门的财政预决算实施情况监督工作。十月底已全部完成对两县、四城区、

3、高新区、郊区财政局的监督检验工作,在检验中发觉县、区财政全部存在有违规资金、以拨代支、虚列支等现象。全方面分析了城区财政管理存在的问题及原因,同时,也感觉到加强城区的财政管理势在必行,并对以后怎样加强城区财政管理提出提议性意见。今年4月份监督科和基建科的同志到城区财政局,检验各个城区城市维护费的收支实施情况,是否专款专用,避免违纪违规现象的发生。完成对社会中介机构报表审计监督检验培训工作。组织相关人员进行学习培训,观看财政部相关监督检验方面的录象汇报,为开展检验工作做好事前准备工作。认真落实全区财政监督检验工作会议精神,开展对社会中介机构报表审计督检验试点工作。怎样对社会中介机构工作质量进行再

4、监督是我们以后的关键工作。为此,我们开始对社会中介机构报表审计工作质量进行抽查,现在该项工作还未结束。完成国债资金管理使用情况监督检验工作。为落实落实监察部、国家计委、财政部有关联合开展国债资金管理使用情况监督检验的意见,经市政府同意,市监察局、计委、财政局三部门抽调人员建立了联合监督检验组,于今年八月对本市使用国债资金的5个建设工程项目进行了检验,对检验中发觉的存在问题及原因进行了全方面的分析,并对以后深入强化国债工程质量和资金管理提出意见及提议。完善财务总监制度,派驻到企业、机关的财务总监,在工作中发挥了主动的作用,为派驻单位提供可操作的意见提议,帮助企业用好用活各项政策,在做好服务的同时

5、达成监督的目标。年,财务总监参加企业改组改制方案的制订、指导企业落实目标成本责任制、帮助企业建立健全财务管理制度,为企业提出合理化提议131条,帮助企业降低不合理税费142万元,帮助企业查出”小金库”和帐外资金3375万元,查出隐瞒税金3608万元,查出违规动用财政性资金807万元,查出成本不实1.52亿元,帮助检验入库税费1.02亿元,帮助企业收回多种资金5亿元,参加重大事项联签1299项。开展清查”小金库”工作。经过单位自查查出1995年以来的”小金库”收入2084万元、支出1855万元,关键抽查查出”小金库”违纪收入875万元、支出681万元。在全市进行了会计信息质量抽查,经过对十多个单位会计信息的抽查,发觉不依法建帐、做假凭证、虚开发票报帐、隐瞒收入、乱摊成本、截留利润、偷逃税收等会计信息失真和违法违纪现象。针对会计信息失真比较严重的基础情况,10月份财政代政府拟发了柳州市人民政府有关开展实施会计法情况自查的通知在全市范围内开展了会计执法情况大检验。

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