整理奇瑞供应商业绩考核管理办法

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1、供应商业绩考核管理办法(试行)受控状态:受控号:持有者:发放日期:编制/日期:审核/日期:批准/日期:1、目的 对供应商进行动态管理,为质量提升。供货稳定。新产品开发迅速。充分和 配套体系优化提供基础和依据,特制订本办法。2、范围 适用于所有已在进行产品开发和批量供货的非进口零部件供应商。3。定义和术语31 有条件供货:即暂时供货,视零部件重要程度和风险大小,有条件供货的 零部件价格要下浮 5%15%,整改周期短的件在 1 个月内。周期长的在 3 个 月内未完成整改的,供货价格将在此基础上进一步下浮 10% 。32 客户意识培训班:当单项扣分或一定时期内累积扣分达到一定值时,由采 购部组织供应

2、商主管总经理。 部门负责人及工程师参加培训会议, 重点学习 奇瑞公司的各种系统要求, 讨论如何避免后果的进一步恶化, 针对问题和风 险认真制定纠正和预防措施,并落实整改。33 暂停采购与配送:在零部件质量问题原因未查明前。及单项或一定时期内 累积扣分超过一定值时, 对瑕疵零部件所采取的临时停止采购和上线使用的 行为。至问题查明或整改措施已落实时,可取消暂停的状态。34 零部件停用:当零部件发生重大。严重批量性质量问题或一定时期内累积 扣分超过一定值时, 对供应商相应零部件采取停止采购和使用。 零部件停用 36个月后,才可以考虑恢复供货,恢复供货的程序见奇瑞公司汽车零 部件材料配套采购协议中相关

3、条款的规定。35 一般性质量问题:未出现影响产品的关键尺寸。功能。性能。可靠性。耐 久性项目,仅在外观或非关键尺寸上有明显瑕疵的质量问题。36 重大质量问题:影响到产品功能。性能。可靠性。耐久性的质量问题,或 严重影响顾客满意的外观缺陷。4、职责41 由采购部。质保部。汽研院分别对供应商从供货。物流。服务。备件。质量。产品开发等各方面进行扣分并按月汇总,上传至 SCM系统;42 采购部负责对扣分的汇总和公布,归口管理供应商业绩考核记录的存档和 维护;43 采购部负责供应商处置的执行,处置方案由三部门共同提出并报公司分管领导批准;44 质保部。汽研院对业绩评价情况进行查询。核对,对执行情况和效果

4、进行 监督,并提出改进要求。5考核程序51 处罚类别赔偿和补偿参加客户意识培训班学习暂停采购及配送新产品开发限制供应商降级削减供货份额零部件停用取消配套资格52 扣分项目及细则详见附表 1。53 罚 则531 供应商要对由其造成的奇瑞经济和品牌损失进行赔偿和补偿, 包括但不 限于以下方面:停线损失返工人工费及连带损失售后索赔及连带损失因延迟到货或到货不合格而采购其他替代零部件给奇瑞公司造成的额外 支付,如价格差额。运输费用等其他损失补偿 具体赔偿和补偿办法参照奇瑞公司汽车零部件材料配套采购协议执行。532 单项扣分处罚出现单项扣分超过 10 分时,应按以下条款规定对供应商进行处罚:出现 10分

5、项时,将暂停采购和配送; 1季度内连续出现 3 次同样的 10 分项 时将对部分件进行停用和对供应商进行降级出现 20 分项时,将停止供应商正在进行的新产品开发项目; 1 年内同样的 20分项出现 3 次时取消其新产品布点的资格,并降低供应商级别出现 30分项时,将减少供应商部分零部件供货份额; 1 年内同样的 30分项 出现 2次时,将停用相关零部件, 在问题整改落实前不作为新产品布点对象, 并降低供应商一个等级出现 40分项时,将停用相关零部件,并对供应商降级; 1年内出现 2次 40 分项时将取消其新产品布点资格,并再降级一次,直至最低级; 1 年内出现 3 次则取消配套资格出现 50

6、分项时,供应商将不作为新产品拟布点的对象并降级; 50分项 1 年 内出现 2 次时,取消配套资格当 60 分项出现时,供应商配套资格将被取消533 累积扣分处罚单月累积扣分超过 20分及出现 5。3。2。5。3。3 条款各情形的供应商均要派主要人员参加奇瑞公司组织的客户意识培训班季度累积扣分达到单月累积扣分超过 30 分时,将对部分零部件进行暂停采购和配送 季度累积扣分达 60 分或年度累积扣分达 150 分时,降低部分零部件供货份 额100 分或年度累积扣分达 200,停用相关零部件;降低供应商级别,每增加 40 分降一级,直至最低级 年度累积扣分超过 200 分时,供应商不作为新产品拟布

7、点对象半年累积扣分超过150 分或年度累积扣分超过250分时,取消配套资格534 对于达到暂停供货。降低份额。停用。取消配套资格条件的供应商,由 于实际情况而暂时无法实施相应处罚, 如独家供货或另一家能力严重不足时, 可 转为有条件供货。5. 4关于新供应商选择和新产品布点的条件。供应商级别的动态管理等方面的内容见奇瑞公司汽车零部件材料配套采购协议6 相关文件奇瑞公司汽车零部件材料供应商配套采购协议 包装认可协议汽车零部件储运合同配套。试制协议技术协议阳光协议采购合同产品让步管理办法FX。05。505/01D/0供应商选择。开发和监控过程CX。05。604D/1生产件批准程序CX。05。402

8、D/07.记录供应商业绩考核及处罚记录BG。05。604/02-01附表1:项号扣分细 则扣分值考核部门1单项扣10分项目1。1擅自更改产品非主要特性-10质保部。汽研院2单项扣20分项目2。1新产品送样连续3次以上不合格(对同一产品而言)20汽研院2。2发现供应商开发手段。软件接口等不能满足现进行的新产 品开发要求,也不能在约定时间内整改到位20汽研院3单项扣30分项目3。1供应商不具备必要的质量控制手段,或手段无效,也未在约定时间内整改到位-30质保部3。2半成品。成品和物流管理混乱且未能在约定时间内整改到 位-30质保部采购部3。3关键工序失控。Cpk值未达到要求(一般件:1。33,关键

9、。 重要件1。67)且未能在3个月内整改到位-30质保部3。4发生重大质量问题,且产生的原因已在24小时内得到控制-30质保部4单项扣40分项目4。1发生重大质量问题,且产生的原因未在24小时内得以控制-40质保部5单项扣50分项目项号扣分细 则扣分值考核部门5。1新产品开发试验重要项目漏项或弄虚作假-50汽研院。质保部5。2非法转让奇瑞图纸技术资料-50汽研院5。3已供货供应商质量体系或过程能力未能在规定期限内提高到指定的水平-50质保部6单项扣60分项目6。 1擅自变更生产场地/关键工装设备/主要原材料/主要二级供应商/主要产品特性或尺寸-60采购部。质保部汽研院6。 2组织机构发生重大调

10、整/企业名称。性质发生重大变更而未通知奇瑞供应商管理部门-60采购部。质保部汽研院6。3未经正常程序,借壳进入奇瑞公司-60采购部。质保部6。4向奇瑞公司有关人员行贿,间接导致重大质量事故-60采购部。质保部汽研院6。5未经同意擅自将奇瑞公司零部件提供给第三方销售和赢利-60采购部7。其他非否决性扣分项7。1必要的计划。图纸。技术标准。报告等未按要求提供,每延迟一天0。5汽研院。质保部7。2产品开发中的技术支持和技术交流不主动。不充分,每次-2汽研院7。3新产品开发送样,每延迟1天0 o 5汽研院7. 4产品开发送样不合格,每次-1汽研院项号扣分细 则扣分值考核部门7. 5产品开发成本控制差,

11、每次1-5汽研院7. 6产品开发试制使用的原材料。模具开发商。委托试验的受委 托方均应经奇瑞公司确认,否则每次3汽研院7. 7产品开发其他项目未达到协议要求,影响总体开发计划完成的,每延迟一天1汽研院7. 8产品优化配合不主动或敷衍5汽研院7. 9产品优化方案提交,每延迟一周1汽研院7. 10产品优化方案实施,每延迟一周1汽研院7 . 11质量冋题未按纪要要求整改到位,每延迟一天0。5质保部7 . 12出现质量问题时,供应商不积极配合分析,并及时反馈结果的, 每次-5质保部7 . 13进货检验不合格,每拒收一批-5质保部7 . 14进货检验不合格,每让步一批-2质保部7 . 15提供的自检报告

12、作假,每次-2质保部7 . 16外协件发生批量的一般性质量问题-5质保部7 . 17自检报告。供货清单填写不规范(未按奇瑞公司要求),每次-0。5质保部。米购部7 . 18因外协件质量问题导致的退件 PPM在TOP 10以内,每种件 关键件重要件功能性问题其他问题-3-1质保部项号扣分细 则扣分值考核部门7. 19退件PPM远超过目标值(不在TOP10以内,关键件。重要件 功能性问题超过1000PPM,其他问题超过5000PPM),每种 件关键件/重要件功能性问题其他问题-1-0。5质保部7. 20供应商问题导致生产线停线,每分钟-0。5质保部。米购部7. 21AUDIT出现B级以上质量缺陷时

13、,每次每项缺陷-1质保部7. 22批量供货中性能或型式试验报告未按时提供,每种件每次-2质保部7. 23批量供货中性能或型式试验报告作假,每种件每次-5质保部7. 24由于自身管理缺陷,导致与主机厂沟通渠道不畅-5采购部。质保部。汽研院7. 25对售后服务配合不积极(如宣传。索赔鉴定),每次-3采购部质保部7 . 26没有按计划/定单时间。数量到货,但未造成停线的,每次-1采购部7 . 27未按照标准高度码放。包装或器具不能满足配送要求的,每次-0。5采购部7 . 28未按协议或产品特性要求进行有效防护的,如防潮。防震。防尘防腐蚀等,每次-2采购部7 . 29没有按照秩序等待卸货的,每次-0。5采购部项号扣分细 则扣分值考核部门7 . 30零部件包装标识不正确/不完整/不便于追溯或不符合协议规-1采购部定的,每次7. 31非免检产品贴免检标识的,每次-5米购部。质保部7. 32未经许可,擅自更改包装的尺寸规格。数量,每次-2采购部7. 33装箱数量不统一(零头箱除外),每次-1采购部7. 34物流器具不能按要求及时返回,超出定置的限量时,每天-0。5采购部7. 35供货时器具未清理干净/器具未维护,每个-0。5采购部7. 36没有按规疋的时间进仃不合格件的处理,每延迟一天-0。5采购部7. 37非直接从货款中扣除的方式支付仓储费的,每延迟一天支付-0。5采购部7 . 38正常

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