2022年下半年财政工作总结

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1、2022年下半年财政工作总结回2022年下半年财政工作总结1一、梳理总结财政收入情况每月月初,编制当月财政收入表和企业纳税情况汇总表,统 计当月和当年财政收入实际完成情况以及生态城企业纳税情况。 每月中上旬,统计上月政策兑现、建设支出、财政收入及平台公 司债务情况。每月底,将国库余额表、国库业务回单与国库实际 余额进行核对,确保数据正确。每季度终了,编制季度经济运行 会财政收支情况报告。年底对生态城整体收支情况及企业纳税贡 献情况进行梳理,形成总结报告。二、审核登记财政资金审批单对各预算单位和主管部门提交的财政资金审批单进行审核, 发现问题及时通知负责人进行修改;对审批单的领导审批流程进 行登

2、记,确保各部门能及时了解申请资金的实时状态;在审批单 签毕后,通知相关企业提交票据,做好国库拨款工作,保证资金 及时拨付到位。三、初审政策兑现材料根据管委会与企业签订的协议、企业纳税情况及其提供的申 请材料对企业申请兑现的金额进行初审。20_年下半年,已经完 成了 138家企业174份政策兑现申请材料的初审工作,涉及兑现 金额3.83亿元。审核过程中发现问题时,及时与商务局和企业 进行沟通,解决问题,确保兑现资金能够及时拨付到企业。四、预算指标系统的前期准备工作编制预算指标管理需求计划书,通过对各单位权限,年初年 中预算指标下达及财政、业务科室、单位的指标管理进行分模块 分析,为预算指标管理系

3、统的上线提供参考。及时与用友公司的 工作人员联系和沟通,对系统可能存在的问题提出建议。通过 20_年上线的预算指标管理系统,不仅可以将预算的年初下达、 年中追加、执行分析、财政资金审批单申请及流程管理、总会计 记账等多个环节贯通起来,还能提高工作效率、加强办公信息化 水平,对接财政局“两个平台、三个数据库”计划。回2022年下半年财政工作总结2现将区财政20_年上半年工作总结及下半年工作思路汇报 如下:上半年主要工作1、增收入,蓄后劲。一是及时采取应对措施。密切关注宏 观经济形势和国家税收政策变化,认真分析影响我区收入的各种 不利因素,充分发挥财政杠杆作用,保证财政收入平稳增长。二 是努力完善

4、目标考核责任制。将收入任务分解落实到部门和镇 街,并纳入年终考核,充分调动各级部门征收积极性,确保财政 收入及时入库。三是继续加强收入态势跟踪。与税务部门建立月 会联系制度,每月针对收入情况进行座谈、分析,针对出现的问 题进行分析、总结,采取有效措施,加强收入征管,确保税收应 征尽征,不征过头税。四是严格非税收入管理。深化“收支两条 线”管理改革,建立和完善非税收入收缴管理系统,抓大控小, 积极挖掘非税收入潜力。五是培育重点产业,蓄发收入后劲。加 快先进制造业和现代服务业发展,重点打造现代商贸、软件信息 等高端产业,积极支持江北新城和桥林工业新区建设,继续抓好 房地产市场的培育。3、推改革,促

5、管理。一是积极推进国库管理制度改革。在 60家单位改革试点的基础上,不断扩大财政集中支付试点范围; 拟定公务卡结算方式改革的试行方案,调试相关的软件系统,随 着刷卡条件的日益成熟,积极推行公务卡结算方式的改革,并为 推进国库支出业务的无纸化改革进程做好前期工作。二是建立健 全“万顷良田与增减挂钩”资金管理制度。通过调研、与各镇街 实施单位进行沟通,拟定浦口区“万顷良田与增减挂钩”资金管 理办法与资金拨付流程。设立银行专户,积极筹措“万顷良田与 增减挂钩”所需资金。三是推进重点工程资金管理创新。要求项 目建设单位严格按照投资概算控制项目建设规模,定期对在建重 点工程进行实地检查,强化基本建设项目

6、固定资产移交管理,督 促各建设单位及时办理竣工财务决算,规范固定资产移交程序, 强化项目成本核算,对重点工程拆迁资金及时进行结算,加强工 程完税发票及完税凭证审核,严格控制区内税源外流。四是启用 行政事业单位资产管理信息系统。按照省、市财政部门的统一部 署,5月,在做好前期工作准备、网络平台建设的基础上,开展 了浦口区行政事业单位资产管理信息系统培训工作,共培训三批 次265人,在区本级行政事业单位全面启用了资产管理信息系 统。4、抓融资,拓渠道。一是配合“解包还原”。积极配合各 贷款银行,按照银监会先后出台的固定资产贷款管理暂行办 法、流动资金贷款管理办法,认真开展落实“解包还原” 工作,对

7、贷款项目资金使用进行清理检查,加强对信贷资金的贷 前贷后管理。二是拓宽融资渠道。加强与金融机构的联系,积极 争取银行资金,配合我区成立的江北城市建设发展有限公司,探 索BT、BOT和信托贷款等融资新模式,并不断加大平台建设力度, 努力为实现企业债券融资奠定基础。回2022年下半年财政工作总结3一、上半年工作总结今年上半年,财政所在市财政局和街道党委、办事处的正确 领导下,紧紧围绕全市财政工作要点和街道中心工作,以服务高 效、群众满意为宗旨,科学谋划、积极应对经济下行带来的财政 收支矛盾,圆满完成了年初制定的各项任务目标,顺利实现了“双 过半”目标。1-6月份,街道本级财政收入完成17529万元

8、,完成全年任 务30902万元的56.72%,比去年同期15941万元,增收1588万 元,同比增长9.96%。分部门情况如下:国税本级财政收入完成 1128万元,完成全年任务2183万元的51.67%,比去年同期完成 1128万元,增收115万元,增长11.35%;地税本级财政收入完 成11887万元,完成全年任务26493万元的44.87%,比去年同 期完成12209万元,减少322万元,降低2.64%;财政收入完成 4514万元,比去年同期完成2719万元增收1795万元,完成全 年任务2226万元的202.79%,增长66.02%。面对减收增支的巨 大压力保工资、保运转,有效促进了街道

9、经济与各项社会事业的 和谐健康发展。(一)强化四项措施,确保财政收入稳定增长。一是进一步 完善街道、社区、居三级协税护税网络,强化零散源社会化管理 服务,加强与国税、地税、工商等部门的沟通协调,形成财税征 管的合力。二是继续完善对税源档案的管理,对前50名餐饮服 务企业、辖区的房产开发项目及纳税前10名国税企业、10名地 税企业,实行重点调度、分类排名、定期通报。三是完善考核激 励机制,将任务完成情况与工作业绩、奖惩措施挂钩,形成了“人 人有压力,人人有动力”。四是大力培植财源,夯实增收基础。 充分发挥财政资金的调控引导作用,加大资金、政策扶持力度, 运用财政补贴、以奖代补等手段,服务街道招商

10、引资和大项目建 设,为财政收入增长寻找新的增长点。五是对辖区税源拉网式检 查。(二)继续优化支出结构,科学理财,保证民生建设和社会 事业发展。严格控制一般性支出,合理控制行政成本。坚持勤俭 办一切事业,强力压缩公务用车、会议经费、公务接待等一般性 开支标准,推进服务型、节约型机关建设。加强预算管理,严格 执行支出预算,努力压缩重点项目支出,一切为了保证工资、住 房补贴按时足额发放与“三险一金”的及时交纳。(三)深入开展群众路线教育实践活动,把作风转变和问题 整改作为提高群众满意度的关键,真查真改、即知即改。自开展 党的群众路线教育实践活动以来,北辛财政所坚持以整改开局, 从查摆问题入手,持续强

11、化问题导向,敢于向问题宣战,将整改 落实贯穿活动始终,推动教育实践活动不断深入。一是查摆问题 见真章。通过召开座谈会、设立意见箱、面对面交流等多种方式, 坚持“自己查、他人提、大家找”的思路和方法,全方位收集不 同层次的意见、建议,收集“四风”方面的问题,认真剖析自身 存在的问题和不足,进行问题个人认领,撰写自我剖析材料,与 问题面对面,切实将问题摆出来,确保查摆问题不走过场。二是 整改问题出实招。为切实转变工作作风,坚持以扎实有效的措施 促进问题的整改落实,坚持不定期检查制度。三是建章立制抓长 效。完善所内各项管理制度、财政服务承诺内容、财政服务标准, 推行“三零工作法”,所与每名同志都签订

12、了岗位目标责任书、 党风廉政建设保证书、机关效能建设承诺书,进一步优 化工作流程,简化办事程序,提高行政效能,优化工作作风,树 立起财政干部新形象,努力把财政所建成为民理财的“服务部 门”、依法行政的“法治部门”、实干有为的“责任部门”和公 正廉洁的“阳光部门”。二、下半年工作计划由于房地产市场、餐饮行业也受到经济形势影响,我街道财 政收入形势更为严峻,与去年同期相比,今年支出压力更大、负 担更重,为确保人员工资等钢性支出和街道党委确定的重点工程 项目资金的及时、足额到位,我们打算下步工作中:(一)继续服从服务于街道经济发展,奋力壮大地方财源。 积极组织收入,狠抓收入质量的提高,争取在完成全年

13、任务的基 础上实现新的突破。一是加强国地财组织协调,形成税收信息共 享,强化调度分析,密切关注税收征管入库情况,抓大不放小, 继续强化零散税源社会征管服务,确保财政收入实现均衡入库。 二是全市税收大检查的东风,对重点税源重点行业进行全面检 查,做到应收尽收。三是完善税收激励机制,充分调动税收征管、 协管部门工作积极性,继续做好社区协税、护税工作,促进收入 增长。四是街道税务组建税收征管稽查队伍,做到每天沉到基层 一线负责征管。(二)进一步加强管理,严格监督促规范,提高财政科学化 精细化管理水平。一是严肃财经纪律,坚决压缩一般性支出,努 力降低行政成本。二是加强财政管理各环节全过程监督,规范财

14、政权力运行。完善专项资金管理办法,加强监督检查,规范专项 资金管理,对建设资金的使用继续实行预算、招标、验收、监管 和审计。三是推进资产管理与预算管理有机结合,加大对资产使 用、处置及收入的监管力度。四是加强政府采购监管,扩大采购 范围,提高采购的效率和透明度。五是加强会计管理工作。推进 会计信息化建设,加强会计监管,全面提升会计信息质量。(三)继续加大新增财力用于民生支出的比例,努力使发展 成果惠及街道人民。一是扎实推进新型农村社会养老保险,确保 养老保险、城乡低保和农村五保资金及时发放,切实解决困难群 众的基本生活问题。二是大力推进基层医疗卫生机构建设,居民 基本医疗保险和新型农村合作医疗

15、保险参保。三是加大科教文卫 事业支持力度,服务好美丽乡村建设和环卫一体化建设。四是严 格审核和把关财政涉农补贴的各种补贴信息上报,认真做好种粮 直补等工作。(四)进一步加强机关作风建设,提升工作效能,增强服务 意识,提高服务水平。一是结合财政工作,加强思想政治学习, 学先进、争优秀、创佳绩,建立创先争优长效机制,认真开展自 我批评活动在克服困难中锤炼作风,在解决问题中增长才干,在 破解瓶颈中推动工作,全面树立政治坚定、勤政廉政、团结务实、 奋发有为的党员干部形象。二是严格实行“一岗双责”,加强党 风廉政建设。经常性地开展理想信念、党纪法规、财政文化等教 育,提高拒腐防变的自觉性和坚定性。三是切

16、实转变工作作风, 提高工作执行力,增强服务意识,改善服务态度,努力把财政所 建设成勤政、廉洁、咼效、规范的服务型机关。回2022年下半年财政工作总结4公共财政预算收入:累计完成9046万元,占预算的31.19%, 同比增收985万元,增长12.22%。大口径财政收入:累计完成17818万元,占预算的32.57%, 同比增收734万元,增长4.30%。分系统完成情况:国税系统6541万元,占预算的24.68%, 增收4255万元,增长186.13%;地税系统3461万元,占预算的 40.72%,减收2999万元,下降46.42%;财政系统7816万元,占 预算的39.68%,减收522万元,下降6.26%。主要项目:税收收入完成9845万元,占预算的28.38%,增 长14.46%,其中:消费税113万元,占预算的47.08%,增长26.97%; 增值税5345万元,占预算的21.73%,增长224.33%;企业所得 税1

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