汽车销售服务有限公司费用报销实施细则

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1、淮南致翔汽车销售服务有限公司费用报销暂行规定一、报销凭证填报要求及审批流程:1、现金报销由报销人填制报销凭证封面,按凭证内容要求填写开支项目、附单据张数、附件张数、金额等项目。2、单据、附件粘贴要沿凭证报销封面左侧边、正面向上、字体方向按从上到下或从左到右方向有序粘贴,不得粘掩金额部分。单据、附件粘贴不得超过凭证报销封面左侧及上沿边。3、填写、粘贴完整的报销凭证由部门经理、财务审核、总经理审批签字后交财务核报。二、物品采购费用开支:1、申购物品用具(除备件、精品、维修设备等专业物品用具外)须事先填制“物品申购单”,如需预支款项的,直接在物品请购单上注明需借款金额,经部门经理、行政部复核、总经理

2、审批签字后交财务部,财务按总经理核定金额预支款项给采购经办人。购买此类物品由行政部办理。2、申购备件、精品、维修设备等专业物品用具专业设备也须事先填制“物品申购单”,如需预支款项的,直接在物品请购单上注明需借款金额,经部门经理复核、总经理审批后交财务部,由公司指派专人采购,财务按总经理核定金额预支款项给采购经办人。购买后至相关部门办理入库登记,后财务核报。3、未经审批,擅自购买者不得报销。4、采购物品时需开具发票,并在发票背面有具体经办人和证明人签字,没有发票不能报销费用。统开的发票必须有物品清单,清单上需注明物品名称、数量、单价、金额。确实不能开具发票的需由经办人出具情况说明,并自筹其他发票

3、代用。5、物品采购完毕,必须分类入库,由仓库保管员出具“入库单”,交一份给采购人,作报销附件,没有入库单的,财务部不予以审核报销。6、采购人报销采购费用时,按要求填写“单据报销封面”,并将相关发票、入库单粘贴在封面背后。财务人员审核时应对照已收到的申购单进行审核。三、车辆使用费用开支:1、车辆使用费,包括车辆保险费、车船税、年检费、汽油费、维修保养装潢费、路桥费、泊车费、洗车费等。2、车辆保险费、车船税按年交纳,根据实际费用发票填写报销凭证。3、年检费按实际发生时间及费用金额进行报销,提供相应费用发票,填写报销凭证。4、省内差旅费报销,由出差人在出差结束后两天内予以报销,根据实际费用发票填写报

4、销凭证。送车补助行驶里程在150公里内补助50元,150公里380公里补助80元,380公里以上补助100元。四、外勤差旅费用开支:1、培训会务外勤,参会人员凭经行政部确认后的培训会务通知单,办理外勤借款手续,并按行政部核定的交通、就餐、住宿(全部执行拼房标准)、会务等费用标准进行费用开支。2、各部门员工外勤凭各部门经理核准确认、总经理签批的外勤申请单,办理借款手续及其他相关手续。3、交通费:员工因公赴外省、市出差,路程超过六小时及需要过夜的可购买火车票,轮船票不超过二等舱位;遇有特殊情况需乘飞机的,必须事先填制特批单,经总经理签字后交财务部。财务人员审核报销时须对照已收到的特批单方可报销。4

5、、餐费(除销售市场部二级拓展业务外):员工因公务中午不能赶回公司就餐的,可按15元/餐/人报销餐费;员工外地外勤就餐补贴为早餐5元/餐/人,中、晚餐25元/餐/人(仅限于一类城市)。中、晚餐20元/餐/人(限于二类城市)。中、晚餐15元/餐/人(限于县级城市)。5、住宿费:省外出差住宿费:首都、直辖市、省会城市、特区(快捷酒店)180元/晚/人,住宿费用如有超支,需事先向部门经理报请批准,方可开支。地级市及县城100元/晚/人,住宿费用如有超支,需事先向部门经理报请批准,方可开支。这是单独出差标准,结伴拼房标准减半。6、如员工外勤途中有超标费用支出,需事先向部门经理报请批准,方可开支。部门经理

6、外勤途中有超标费用支出,需事先向总经理报请批准,方可开支。7、出差时间1天以24小时为计算单位。原则上0-5小时为0天,6-17小时为0.5天,18-24小时为1天。8、回到公司,三天内报销本次差旅费用,有预支款项的,报销时必须清理欠款。所发生的费用按公司制定有关规定予以报销。如有超标费用开支的需出具相关批准人的签字说明。五、交通费用开支:1、员工外勤在市内应乘坐公交车辆,按实报销,若有特殊情况,经各部门经理事先同意方可乘坐出租车辆。报销时须在发票上写明出发地、目的地、金额。六、招待费用开支:1、招待费用根据公司对外接待标准开支。2、因工作需要招待客户或赠送礼品的,应事先填制特批单,经部门经理

7、复核、总经理审批签字后交财务部,财务人员审核时应对照已收到的特批单。3、应酬一般在公司指定的酒店、宾馆进行。结帐时按事先约定的方式结算。如有变动,请及时报总经理批准。4、业务招待费在报销时经办人须向部门经理、审核人员主动说明,并由经办人及部门经理在该张发票背后签字。七、罚款、滞纳金费用:1、公司所有费用开支项目出现罚款、滞纳金的,罚款、滞纳金部分原则上不予以报销。 2、特殊情况,须经总经理批准方可报销。报销时提供相关票据及事情的详细情况说明,情况说明上须有当事人、证明人及部门经理的签字。八、其他项目开支:其他项目开支,一律由申请人提出书面申请,报经部门经理签字同意,总经理签批后,方可开支,经确认的书面申请交财务备档。报销时按公司相关规定进行报销。九、本规定由财务部解释、补充,经总经理批准颁行。

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