驱油用超高分子量聚丙烯酰胺项目投资立项说明.docx

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1、泓域咨询MACRO/ 驱油用超高分子量聚丙烯酰胺项目投资立项说明驱油用超高分子量聚丙烯酰胺项目投资立项说明一、总论(一)项目名称驱油用超高分子量聚丙烯酰胺项目(二)项目建设单位xxx有限责任公司(三)法定代表人汪xx(四)公司简介公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量

2、工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,

3、实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入7447.72万元,同比增长9.97%(674.92万元)。其中,主营业业务

4、驱油用超高分子量聚丙烯酰胺生产及销售收入为6163.28万元,占营业总收入的82.75%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1800.22万元,较去年同期相比增长427.95万元,增长率31.19%;实现净利润1350.16万元,较去年同期相比增长160.92万元,增长率13.53%。(五)项目选址某某工业新城(六)项目用地规模项目总用地面积27160.24平方米(折合约40.72亩)。(七)项目用地控制指标该工程规划建筑系数78.36%,建筑容积率1.02,建设区域绿化覆盖率5.04%,固定资产投资强度173.51万元/亩。项目净用地面积27160.24平方米,建筑物基底占地面积21282.

5、76平方米,总建筑面积27703.44平方米,其中:规划建设主体工程17817.33平方米,项目规划绿化面积1395.94平方米。(八)设备选型方案项目计划购置设备共计93台(套),设备购置费3381.43万元。(九)节能分析1、项目年用电量463135.27千瓦时,折合56.92吨标准煤。2、项目年总用水量8273.19立方米,折合0.71吨标准煤。3、“驱油用超高分子量聚丙烯酰胺项目投资建设项目”,年用电量463135.27千瓦时,年总用水量8273.19立方米,项目年综合总耗能量(当量值)57.63吨标准煤/年。达产年综合节能量24.70吨标准煤/年,项目总节能率21.21%,能源利用效

6、果良好。(十)项目总投资及资金构成项目预计总投资8650.64万元,其中:固定资产投资7065.33万元,占项目总投资的81.67%;流动资金1585.31万元,占项目总投资的18.33%。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入10647.00万元,总成本费用8465.54万元,税金及附加144.75万元,利润总额2181.46万元,利税总额2627.10万元,税后净利润1636.10万元,达产年纳税总额991.01万元;达产年投资利润率25.22%,投资利税率30.37%,投资回报率18.91%,全部投资回收期6.79年,提供就业职位203个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限

7、规划12个月。(十三)项目评价1、项目达产年投资利润率25.22%,投资利税率30.37%,全部投资回报率18.91%,全部投资回收期6.79年,固定资产投资回收期6.79年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。2、鼓励民营企业参与智能制造工程,围绕离散型智能制造、流程型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等新模式开展应用,建设一批数字化车间和智能工厂,引导产业智能升级。支持民营企业开展智能制造综合标准化工作,建设一批试验验证平台,开展标准试验验证。加快传统行业民营企业生产设备的智能化改造,提高精准制造、敏捷制造能力。二、项目背景、必要性(一)项目建设背景1、新工

8、业革命背景下,随着工业互联网的深入发展以及智能制造技术、可重构制造系统的综合应用,工业生产组织方式加速转型,产业组织变革呈现出一系列新特征。在传统工业生产模式下,大规模流水线式集中生产是生产组织方式的主流形态。但随着数控化、智能化生产设备的普及应用,生产的精益化程度大大提高,促进了生产组织小型化和专业化分工协作的发展。尤其是近年来,互联网众包平台、3D打印和创客空间的兴起,使生产组织朝着更加灵活的小批量、个性化、分散化、社会化生产转变。2、目前,中国制造业尚处于“工业2.0”后期,“十三五”时期,中国制造业必须走“工业2.0”补课、“工业3.0”普及、“工业4.0”示范的“并联式”发展道路,任

9、务的复杂性和艰巨性可想而知。不少业内专家认为,中国制造向“智造”攀升,还需坚守和弘扬工匠精神,把缩小与世界制造强国的差距,视为发展和赶超的强大动力。3、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。1-11月份,全国固定资产投资(不含农户)609267亿元,同比增长5.9%,增速比1-10月份加快0.2个百分点,连续三个月回升。其中,民间投资378432亿元,增长8.7%,今年以来一直保持在8%以上的较快速度。分产业看,第一产业投资同比增长12.2%;第二产业投资增长6.2%,其中制造业投资增长9.5%,加快0.4个百分点

10、,今年4月份以来增速持续回升;第三产业投资增长5.6%,其中基础设施投资增长3.7%。高技术制造业、装备制造业投资同比分别增长16.1%和11.6%,增速分别比全部投资快10.2和5.7个百分点。1-11月份,全国房地产开发投资110083亿元,同比增长9.7%。全国商品房销售面积148604万平方米,增长1.4%;全国商品房销售额129508亿元,增长12.1%。(二)必要性分析1、新常态蕴藏着新机遇,经济发展进入新常态,没有改变我国仍处于重要战略机遇期的判断,改变的是重要战略机遇期的内涵和条件;没有改变我国经济发展总体向好的基本面,改变的是经济发展方式和经济结构。一是经济增速虽然放缓,实际

11、增量依然可观。随着我国经济规模的不断扩大,现在每1个百分点的经济增长带来的增量是5年前的2倍以上,而且每1个百分点的经济增长拉动的结业也在显著增加。2、我市在构建产业新体系过程中,要坚持一手抓新兴产业培育和发展,一手抓传统产业转型和升级,处理好传统产业与新兴产业的关系。传统产业不仅不应放弃或替代,还应把传统产业当作发展现代产业的基础和出发点去转型升级,以实现现代产业发展的同时,传统产业也随之协同发展,进而强化我市规模化综合制造能力优势。而且,传统产业界定也具有地域性,不能用绝对的眼光、静止的标准在不同经济发展水平的地区间套用。在珠三角经济发达地区是传统产业乃至衰退产业,发展已趋成熟,增长缓慢甚

12、至开始萎缩,而在一些落后地区则可能还是朝阳产业、新兴产业,刚刚萌芽,亟需发展。传统产业转型升级是我市构建产业新体系、保持综合制造体系一个不可缺少的环节。要坚守实体经济之根,对传统制造业“不抛弃、不放弃”,从产业生态高度把产业链条中不可或缺的企业稳定下来,保持和提升我市综合制造体系的完整性。3、2016年政府工作报告中指出,“当传统动能由强变弱时,需要新动能异军突起和传统动能转型,加快新旧发展动能接续转换,形成新的双引擎,才能推动经济持续增长、跃上新台阶”。国务院发布的国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定指出,“将节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料与新能源汽车列

13、为现阶段重点发展和培育的战略型新兴产业,并决定对这七大产业加强扶持力度”。4、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。5、项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得

14、良好经济效益十分有利。三、产品规划(一)产品规划项目主要产品为驱油用超高分子量聚丙烯酰胺,根据市场情况,预计年产值10647.00万元。采取灵活的定价办法,项目承办单位应当依据原辅材料的价格、加工内容、需求对象和市场动态原则,以盈利为目标,经过科学测算,确定项目产品销售价格,为了迅速进入市场并保持竞争能力,项目产品一上市,可以采取灵活的价格策略,迅速提升项目承办单位的知名度和项目产品的美誉度。(二)用地规模该项目总征地面积27160.24平方米(折合约40.72亩),其中:净用地面积27160.24平方米(红线范围折合约40.72亩)。项目规划总建筑面积27703.44平方米,其中:规划建设主

15、体工程17817.33平方米,计容建筑面积27703.44平方米;预计建筑工程投资1991.80万元。(三)用地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数78.36%,建筑容积率1.02,建设区域绿化覆盖率5.04%,固定资产投资强度173.51万元/亩。项目预计总建筑面积27703.44平方米,其中:计容建筑面积27703.44平方米,计划建筑工程投资1991.80万元,占项目总投资的23.02%。(四)选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。

16、四、建设及运营风险分析根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。五、项目投资可行性分析(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7065.33(万元)。(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1585.31万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资8650.64万元,其中:固定资产投资7065.33万元,占项目总投资的81.67%

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