质量安全监理检查表

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1、质量监理检查表 项目名称项目负责人检查人员检查日期序号检 查 内 容 现 场 检 查 记 录1项目监理组织机构人员组成及其持证情况(见项目监理人员一览表);配备的项目总监和监理工程师的资质是否符合规定要求,是否满足专业需要,总监是否经公司法定代表人任命。2监理规划或监理计划内容是否符合标准和规范的规定要求,是否经单位技术负责人审批。3配备的基础设施(包括必要的检测设备、办公用房、办公用具、计算机、通讯网络、交通工具等)是否满足监理服务要求。4项目监理机构是否获得必要的监理项目合同、监理规(计)划、施工承包合同、设计图纸文件和适用的法律法规、标准、规范等信息,并验证其有效性。5中型及以上或专业性

2、较强的工程项目是否按规定编制了专业监理实施细则,并经总监批准,内容是否符合规定。6旁站监理方案:旁站范围和内容是否符合要求、是否经总监批准。质量监理检查表(续) 序号检 查 内 容 现 场 检 查 记 录7总监是否组织专业监理工程师对设计图纸进行审查提出审查意见,并参加设计技术交底会与图纸会审,由总监在会议纪要与图纸会审纪要上签认。8是否对施工单位报送的施工组织设计/(专项)施工方案组织审查(包括对安全技术措施和施工现场临时用电方案的有关内容),是否审查了施工单位的质量保证体系。9是否对施工单位进场的主要机械设备、试验室(资质等级、试验范围、试验设备的计量检定、管理制度、人员资格证书、试验项目

3、及其要求)和项目部管理技术人员持证进行了审查确认。10如有分包工程,是否对分包单位资质、投入人员和分包单位业绩材料及施工单位对分包单位的管理制度等进行审查,并经总监签认后报建设单位同意。11施工单位报送的施工控制测量成果报验表(含定位放线、楼层放线以及水准测量等)是否经专业监理工程师签认。12总监是否对施工单位报送的“施工现场质量管理检查记录表(GB50300-2001附表A.0.1)”(主要包括施工许可证、现场质量管理制度、质量责任制、主要质量监理检查表(续) 序号检 查 内 容 现 场 检 查 记 录专业工种操作上岗证、分包主资质与对分包单位的管理制度、施工图审查情况、地质勘察资料、施工组

4、织设计/施工方案及审批、施工技术标准、工程质量检验制度、搅拌站及计量装置、现场材料/设备存放与管理等) 所规定的内容进行了审查。13是否对施工单位报送的工程开工报审表及其附件进行审查,并经有关方签认,总监是否已下达开工令。14是否对施工单位报验的工程材料、构件、配件、设备等报审表进行审核签认,并按规定进行平行检验或见证取样(查资料),是否将不合格的材料、构配件、设备按合格签字。15对施工关键过程(含梁柱接头隐蔽工程、防水/防腐处理、重要部位焊接、大体积砼浇注、土方回填、钢结构安装、预应力张拉以及水电专业施工的关键工序等)是否进行了监控(查资料),对旁站项目是否进行了旁站(查旁站记录)。16对施

5、工出现质量问题是否下达了相应的监理工程师通知单、暂停工令等,并对施工单位整改结果进行复查验证闭合签认。质量监理检查表(续) 序号检 查 内 容 现 场 检 查 记 录17查阶段交付监理月报、会议纪要(第一次工地会议、监理例会、专题会议等)是否符合规定要求,提交顾客的手续是否齐全。18工程是否出现过质量事故,如何实施监理处置?19对抽取样品的防护标识、搬运、包装、贮存和保护是否符合规定要求。20查监理和施工单位用检测仪器是否按规定周期或在使用前进行校准或验证并标识。21总监理工程师是否按规定对监理人员的监理服务质量进行检查,监理人员的日志是否符合要求,日志是否经总监定期检查及签署。22是否及时合

6、法处理工程变更及索赔事件。23是否建立了工程质量隐患或违法违规行为监理检查台账。24是否及时督促有关单位落实建设主管部门、工程质量监督机构及业主的整改通知等函件,且是否有闭合资料。质量监理检查表(续) 序号检 查 内 容 现 场 检 查 记 录25对拒不执行工程质量隐患或违法违规行为(含无施工许可证、无开工报告和未通过开工安全条件审查擅自施工等)整改通知的是否及时书面报告业主、相关建设主管部门或其质量监督机构。26工程质量验收记录表(含检验批、隐蔽工程验收记录、分项工程、分部(子分部)工程、单位工程等)的报验签认页是否存档,是否符合要求。27监理工作总结(含阶段性验收监理工作总结或汇报材料、工

7、程竣工总结等)及质量评估报告。28主要工程形象进度,预计工程完工时间、是否达合同要求。29施工现场外业存在的主要质量隐患。2第 页安全监理检查表 项目名称项目负责人检查人员检查日期序号检 查 内 容 现 场 检 查 记 录1是否核验了项目危险性较大的分部分项工程清单及需组织专家组论证的危险性较大的分部分项工程清单。2是否编制了危险性较大的分部分项工程安全监理实施细则(内容要明确工作流程、方法、措施)。3是否审查施工单位编制的危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案(方案必须经施工单位技术负责人、项目总监签章);对于超过一定规模危险性较大的分部分项工程的安全专项施工方案,是否核验了施工单位组织的

8、专家组提交的论证报告(方案必须有专家组论证报告及签字、有施工单位技术负责人签章、有项目总监签章、有业主项目负责人签章)。4是否审核了施工单位及现场项目部安全生产管理保证体系;是否核验了施工单位的安全生产许可证;是否审核了施工单位项目专职安全生产管理人员的配备、持证和特种作业人员的特种作业证。安全监理检查表(续) 序号检 查 内 容 现 场 检 查 记 录5是否查验了施工起重机械设备、整体提升脚手架、模板等自升式架设设施、钢管及扣件、安全防护用品、安全网等的检测检验报告和进场验收等手续。6危险性较大专项方案实施前,相关监理人员是否参加由施工单位编制人员或项目技术负责人向现场管理人员和作业人员进行

9、的安全技术交底。7是否有安全监理旁站记录和安全监理日志(设专职安全专监时)或监理日志中有安全监理的内容。8是否建立了工程项目安全生产隐患及违法违规行为监理检查台账。9对未按经审批的安全专项施工方案实施、安全生产违法违规行为和安全生产隐患是否及时下发了整改通知单、暂停施工令,是否及时闭合。安全监理检查表(续) 序号检 查 内 容 现 场 检 查 记 录10是否未及时督促施工单位落实相关建设主管部门、安全生产监督机构及业主的整改通知,是否及时闭合。11对拒不执行经审批的安全专项施工方案安全生产隐患或违法违规行为整改通知的是否及时书面报告业主、有关建设行政主管部门或其安全生产监督机构。12是否核查项目安全防护、文明施工措施费用拨付及使用情况。13施工现场外业存在的主要安全隐患。

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