建始公共资源交易中心2017年部门预算公开

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1、建始县公共资源交易中心2017年部门预算公开第一部分 建始县公共资源交易中心概况一、主要职能履行全县统一的公共资源综合交易平台和政府集中采购代理机构职能,主要承担全县行政事业单位工程建设项目招投标、政府集中采购招投标、国有土地招拍挂、国有资产处置等公共资源交易活动。二、机构人员情况核定事业编制16名,自收自支编制1名,2016年末实有事业编制人员16人,另有聘用人员1名。第二部分 建始县公共资源交易中心2017年部门预算表建始县公共资源交易中心2017年收支预算总表 单位:元收 入 支 出 项目 预算数 项目(按功能分类) 预算数 财政拨款收入1,720,958.40一般公共服务1,605,9

2、81.72其中:一般公共预算财政拨款1,720,958.40公共安全 政府性基金预算财政拨款教育事业收入科学技术事业单位经营收入 文化体育与传媒上级补助收入社会保障和就业附属单位上缴收入医疗卫生其他收入节能环保城乡社区事务农林水事务住房保障支出114,976.68资源勘探电力信息等事务商业服务业等事务国土资源气象等事务粮油物资管理事务其他支出本年收入合计 1,720,958.40本年支出合计 1,720,958.40上年结余(转)结转下年 动用事业基金收入总计1,720,958.40支出总计1,720,958.40建始县公共资源交易中心2017年收入预算总表 单位:元收 入 项目 预算数 财政

3、拨款收入1,720,958.40其中:一般公共预算财政拨款1,720,958.40 政府性基金预算财政拨款事业收入事业单位经营收入 上级补助收入附属单位上缴收入其他收入本年收入合计 1,720,958.40上年结余(转)动用事业基金收入总计1,720,958.40建始县公共资源交易中心2017年支出预算总表单位:元功能分类科目合 计其中科目编码科目名称基本支出项目支出事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出合计1,720,958.401,370,958.40350,000.002010350事业运行(政府办公厅)1,255,981.721,255,981.722010399其他政府办公厅

4、(室)及相关机构事务支出350,000.00350,000.002210201住房公积金114,976.68114,976.68建始县公共资源交易中心2017年财政拨款收支预算总表 单位:元收 入 支 出 项目 预算数 项目(按功能分类) 预算数 财政拨款收入1,720,958.40一般公共服务1,605,981.72其中:一般公共预算财政拨款1,720,958.40公共安全 政府性基金预算财政拨款教育科学技术文化体育与传媒社会保障和就业医疗卫生节能环保城乡社区事务农林水事务住房保障支出114,976.68资源勘探电力信息等事务商业服务业等事务国土资源气象等事务粮油物资管理事务其他支出本年收入

5、合计 1,720,958.40本年支出合计 1,720,958.40上年结余(转)结转下年 收入总计1,720,958.40支出总计1,720,958.40建始县公共资源交易中心 2017年一般公共预算支出表单位:元功能分类科目合 计其中科目编码科目名称基本支出项目支出合计1,720,958.401,370,958.40350,000.002010350事业运行(政府办公厅)1,255,981.721,255,981.722010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出350,000.00350,000.002210201住房公积金114,976.68114,976.68建始县公共资源交易

6、中心2017年一般公共预算基本支出表单位:元经济分类科目预算数其中科目编码科目名称人员经费日常公用经费合计1,370,958.401,174,423.53196,534.872010350事业运行(政府办公厅)1,370,958.401,174,423.53196,534.87建始县公共资源交易中心2017年政府性基金预算支出表单位:元功能分类科目合 计其中科目编码科目名称基本支出项目支出(各部门按适用的功能分类科目列示到“类”、“款”、项)建始县公共资源交易中心2017年财政拨款“三公”经费支出表单位:元项目预算数合计因公出国(境)费公务接待费公务用车购置及运行费其中:公务用车运行维护费 公

7、务用车购置费建始县公共资源交易中心2017年财政专项支出预算表单位:元项目预算数合计350,000.00公共资源交易运行经费350,000.00第三部分:建始县公共资源交易中心2017年部门预算情况说明一、2017年部门收支总预算 2017年财政拨款收入1720958.4元。其中:基本支出1370958.4元,项目支出350000元。2017年一般公共预算支出1720958.4元。其中:基本支出1370958.4元,项目支出350000元。二、2017年收入预算全年收入合计1720958.4元。三、2017年支出预算全年支出合计1720958.4元。其中:基本支出1370958.4元,占比80

8、%;项目支出350000元,占比20%。四、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算 2017年“三公”经费预算数为零,2016年“三公”经费(公务接待费)为900元。第四部分名词解释一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。二、上年结余(转):指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。三、一般公共服务支出:主要用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出需要,以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。四、一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人事事务支出(项)指反映除上述项目以外其他人事事务方面的支出。五、住房保障(类)住房改革支出(

9、款)住房公积金(项)指按照住房公积金管理条例的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。缴存比例12%,缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。七、项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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