医用加温毯项目可行性分析及投资计划

上传人:泓*** 文档编号:87177161 上传时间:2019-03-28 格式:DOCX 页数:42 大小:60.53KB
返回 下载 相关 举报
医用加温毯项目可行性分析及投资计划_第1页
第1页 / 共42页
医用加温毯项目可行性分析及投资计划_第2页
第2页 / 共42页
医用加温毯项目可行性分析及投资计划_第3页
第3页 / 共42页
医用加温毯项目可行性分析及投资计划_第4页
第4页 / 共42页
医用加温毯项目可行性分析及投资计划_第5页
第5页 / 共42页
点击查看更多>>
资源描述

《医用加温毯项目可行性分析及投资计划》由会员分享,可在线阅读,更多相关《医用加温毯项目可行性分析及投资计划(42页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、泓域咨询MACRO/ 医用加温毯项目可行性分析及投资计划第一章 概况一、项目承办单位(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框

2、架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。上一年度,xxx投资公司实现营业收入28043.64万元,同比增长15.19%(3698.13万元)。其中,主营业业务医用加温毯生产及销售收入为22445.54万元,占营业总收入的80.04%。根据初步统计测算,公司实现利润总额6375.66万元,较去年同期相比增长1508.86万元,增长率31.00%;实现净利润4781.74万元,较去年同

3、期相比增长967.72万元,增长率25.37%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元28043.64完成主营业务收入万元22445.54主营业务收入占比80.04%营业收入增长率(同比)15.19%营业收入增长量(同比)万元3698.13利润总额万元6375.66利润总额增长率31.00%利润总额增长量万元1508.86净利润万元4781.74净利润增长率25.37%净利润增长量万元967.72投资利润率51.68%投资回报率38.76%财务内部收益率25.46%企业总资产万元30866.80流动资产总额占比万元31.66%流动资产总额万元9773.58资产负债率45.09%二、项目

4、建设及必要性1、备受期待的中国制造2025出台,提出了“三步走”战略目标,明确了9项战略任务和重点,描画了中国制造未来10年由大变强的清晰路线图,全面吹响了迈向“制造强国”的冲锋号角。全面落实推进我市工业高质量发展、建设现代制造城重大部署,把思想和行动统一到自治区赋予我市的历史使命上来。突出重点,精准施策,把建设现代制造城、打造万亿工业强市的发展蓝图转化为美好现实。上下齐心,真抓实干,形成建设现代制造城、打造万亿工业强市的强大合力。2、兼顾处理好纵向的选择性产业政策和横向的功能性产业政策之间的关系。对于政策主体而言,既要针对特定产品或服务、特定行业或领域、特定技术路线、特定地区、特定产业链、特

5、定机构和特定企业来制定实施纵向的选择性产业政策,更要针对创新激励、人才培育、知识产权、信息基础设施、公平竞争、完善投资环境、信息与数据安全、协同网络与联盟等而制定实施横向的功能性产业政策。建立起规模、质量、效益相统一的先进制造业体系。规模以上工业总产值突破2万亿元,规模以上工业增加值年均增长7%左右,工业投资年均增长10%以上,工业增加值率达到22%以上,全员劳动生产率达到28万元/人。高新技术产业产值占规模以上工业产值比重达到45%以上,力争生产业占服务业比重提高5个百分点左右。3、坚持把推进“两化”深度融合作为转型升级的重要支撑。充分发挥信息化在转型升级中的支撑和牵引作用,深化信息技术集成

6、应用,促进“生产型制造”向“服务型制造”转变,加快推动制造业向数字化、网络化、智能化、服务化转变。2018年以来,我市始终坚持“二产补短板”工作思路,深入实施“工业强市”战略,着力抓好工业项目建设,持续做好产业发展、园区建设、企业培育三篇文章,加快推进产业转型升级,奋力推动工业实现高质量发展。截至2018年底,全市工业运行持续平稳回升,工业结构持续优化,产业转型升级步伐加快,新动能进一步增强,工业经济呈现稳中向好趋势,工业正成为全市经济增长的重要支撑。第二章 项目基本情况一、项目设立组织形式项目承办单位为xxx(集团)有限公司(有限责任公司)公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严

7、格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。二、项目投资规模该医用加温毯项目主要从事医用加温毯投资建设,计划总投资17228.10万元,其中:固定资产投资13475.36万元,占项目总投资的78.22%;流动资金375

8、2.74万元,占项目总投资的21.78%。三、产品规划项目主要产品为医用加温毯,根据市场情况,预计年产值36432.00万元。项目承办单位计划在项目建设地建设项目,具有得天独厚的地理条件,与xx省同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展相关产业前景广阔。四、建设规模(一)用地规模该项目总征地面积46189.75平方米(折合约69.25亩),其中:净用地面积46189.75平方米(红线范围折合约69.25亩)。项目规划总建筑面积76213.09平方米,其中:规划建设主体工程58641.15平方米,计容建筑面积76213.09平方米;预计建筑工

9、程投资6057.29万元。(二)产能规模项目计划总投资17228.10万元;预计年实现营业收入36432.00万元。五、工艺说明(一)工艺技术方案要求对于项目产品生产技术方案的选用,遵循“技术上先进可行,经济上合理有利,综合利用资源”的进步原则,采用先进的集散型控制系统,由计算机统一控制整个生产线的各工艺参数,使产品质量稳定在高水平上,同时可降低物料的消耗。(二)项目技术优势分析节能设施先进并可进行多规格产品转换,项目运行成本较低,应变市场能力很强。六、设备选型方案项目承办单位根据项目产品生产工艺的要求,对比考察了多个生产设备制造企业,优选了项目产品生产专用设备和检测设备等国内先进的环境保护节

10、能型设备,确保投资项目生产及产品质量检验的需要。七、厂房土地(一)建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。(二)控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。(三)用地总体要

11、求本期工程项目建设规划建筑系数61.14%,建筑容积率1.65,建设区域绿化覆盖率6.37%,固定资产投资强度194.59万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程19965.9719965.9758641.1558641.155126.771.1主要生产车间11979.5811979.5835184.6935184.693178.601.2辅助生产车间6389.116389.1118765.1718765.171640.571.3其他生产车间1597.281597.283401.193401.19307.612仓储工程423

12、6.064236.0611421.7611421.76726.232.1成品贮存1059.021059.022855.442855.44181.562.2原料仓储2202.752202.755939.325939.32377.642.3辅助材料仓库974.29974.292627.002627.00167.033供配电工程225.92225.92225.92225.9216.163.1供配电室225.92225.92225.92225.9216.164给排水工程259.81259.81259.81259.8114.454.1给排水259.81259.81259.81259.8114.455服务

13、性工程2682.842682.842682.842682.84170.585.1办公用房1580.421580.421580.421580.4276.745.2生活服务1102.421102.421102.421102.42100.816消防及环保工程756.84756.84756.84756.8454.146.1消防环保工程756.84756.84756.84756.8454.147项目总图工程112.96112.96112.96112.96-144.537.1场地及道路硬化7215.471474.841474.847.2场区围墙1474.847215.477215.477.3安全保卫室11

14、2.96112.96112.96112.968绿化工程2671.0193.49合计28240.4176213.0976213.096057.29八、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员650人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4421.2人均年工资万元4.521.3年工资额万元2396.202工程技术人员工资2.1平均人数人982.2人均年工资万元5.222.3年工资额万元555.163企业管理人员工资3.1平均人数人263.2人均年工资万元7.583.3年工资额万元170.154品质管理人员工资4.1平均人数人524.2人均年工资万元5.634.3年工资额万元265.99

展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 商业/管理/HR > 商业计划书

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号