DC2-02001 记录控制程序

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1、 文件编号:  DC2-02001质量、环境和职业健康安全程序文件页    码:  4 of 4版本/版序:     A/0记录控制程序1 目    的对质量、环境及职业健康安全管理体系所要求的记录予以控制,提供管理体系有效运行的证据,实现管理活动的可追溯性。2 适用范围本程序适用于为证明产品符合要求,质量、环境、职业健康安全行为符合规定要求和管理体系的有效运行的所有记录。3 权    责3.1  管理部为监督、管理各部门的记录控制情况的主管部门。3.2  各部门负责控制各自

2、范围的记录。4 工作程序4.1  工作流程图确定并设计记录表格审核批准使用、贮存及保管过期处理4.2  记录的标识、编号各类记录均明确记录的文件号,同时还应按下列方式之一注明每份记录的序列号:A 以流水号加以区分(适用于表格形式的记录:如发票的序号);B 以标题、时间等加以区分(如“2005 年度管理评审报告”)。4.3 记录的形式可呈任何媒体形式,如A 文本形式(如:入库单、各类书面报告等);B 硬拷贝(如:检验后的留样);C 电子媒体。起草人:日  期:审核人:日  期:批准人:日  期:制订部门:    发行部门: &

3、nbsp;  制订日期: 修订日期:发行日期: 受控状态分发号4.4 办公室组织发布表格类的受控文件及记录清单时,应明确各类记录的编号、名称、修订状态、保存期等。4.5 记录填写4.5.1 记录填写要准确、及时、内容完整、字迹清晰,不得随意涂改。4.5.2 如因笔误或计算错误,要修改原数据,不能采取涂抹的方式,而应采用单杠划去原数据,在其上方写上更改后的数据,并签上更改人的姓名及日期。4.6 记录的保存、保护4.6.1 各部门记录保管人必须把所有的记录分类,依日期顺序整理好,存放于通风、干燥的地方,所有的记录应保持清洁,字迹清晰。各部门按规定的期限保存记录。4.6.2 管理部每六个月要检查一次各部门记录的使用管理情况。4.7 对超过保存期的记录,或因其他特殊情况需要销毁时,由管理部组织各部门销毁。5  相关表格/记录5.1受控文件、记录清单(见管理体系文件控制程序附后)记录控制程序受控状态:(受控文件未经批准不得复印)文件制/修订履历表制/修订日   期版本版序制/修订目的、内容制/修订人审 核核 准2005-09-10A0体系文件新建程序文件文 件 分 发分发部门份    数分发部门份    数总经理室(含认证备份) 工程设备部 管理部 财务部 生产部(含车间主管) 安环部质量部  

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