2016审计科室上半年工作总结范文

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1、2016 审计科室上半年工作总结范文20xx 年上半年,审计局在党工委、管委会的正确领导下,紧紧围绕园区功能定位和发展目标,服务服从于石化区发展大局,扎实开展审计项目,切实履行审计职责。一、及时制订年度审计目标为保证审计项目有序开展,年初,在认真调研的基础上,根据宁波石化开发区 20xx 年工作要点和基层设施项目计划,制订了五大类审计任务,其中包括 6 个重点跟踪审计项目,207 个大小项目预、结( 决 )审计。并根据职能目标按季进行自查,确保任务落实到位。二、认真组织开展管委会公务出支出公款消费审计按照省审计厅统一部署,对管委会机关和直属单位 20xx 年公务支出、公款消费等情况开展专项审计

2、,重点突出对“三公经费” 、会议费、培训费以及公务支出中的铺张浪费等其他违规支出情况进行了审计,针对超标准接待、科目列支不规范、报销审批手续不严格等问题,提出审计整改报告,要求及时进行整改,督促职能部门进一步完善相关制度。三、加强重点投资项目跟踪审计对续建的华清环保污泥处置、后海塘管廊扩建及俞范片管廊加层、兴建小区(D 区) 安置工程、生态绿化景观项目和新增的华清工业固废填埋场、6 万吨/日工业水厂扩建工程六个重点项目进行跟踪审计,结合每个工程的特点,制定了详细的跟踪审计方案。抓住招标文件、招标控制价、合同、资金使用等关键点进行审计、监督,确保合法、合理,促进工程规范化管理及工程的顺利开展。截

3、止 5 月底发出 11 张审核意见单共 217 条。为推进华清固废填埋场项目建设进度,满足三通一平施工进场条件需要,要迁移填埋场内原镇海区农业局设置的复耕区域临时隔离土坝,通过多次踏勘现场及沟通,工程造价由原来的 210 万元,经过仔细比对审核,审核造价为 115万元,再进行石化区价格谈判小组竞价谈判,下浮 8.5%,共节约投资约 105 万元,核减率为 50%。四、大力推进政府性投资项目审计(一) 预算审计:完成了石化区主供水管及备用水管水下工程、跃进塘路( 海祥路- 海呈路 )工程等 12 个项目招标控制价编制及审计,项目送审总造价 元,审定项目总造价 9918 万元,核减 1030 万元

4、,核增 188 万元,平均核减率 8.5%。;参加了石化区主供水管及备用水管水下工程、跃进塘路(海祥路-海呈路) 工程等 16 个招标项目的招标文件讨论,及时提出意见和建议。(二)竣工决( 结) 算审计; 完成了湾塘片护塘河及直河 2 工程等 43 个项目的竣工决( 结) 算审计,造价 4229万元,核减 374 万元,核减率 8.8%。五、组织开展直属控股子公司财务收支情况审计完成对管委会下属 8 家控股子公司 20xx 年年度财务收支审计。重点对内控制度建设、经营能力、内部管理、收益情况、费用开支、应收账款、存量资产等方面进行监督,针对企业存在的问题和经营管理的风险,及时提出审计建议 26

5、 条,并督促各单位进行审计整改。5 月份开始启动瑞福特气体储运有限公司负责人经济责任审计,及时制定审计方案及审计进点,争取 6 月底前完成。六、加强对澥浦镇的房屋拆迁安置资金审计完成汇源路以东拆迁一期改签合同审核工作,审核合同 48 份金额3100 万元;完成汇源路以东一期安置房款结算审核工作,共审核结算金额 6399.55 万元、安置房金额 5769.48 万元完;完成汇源路以东 2-4期及中小学周边地块拆过项目零星拆迁合同审核 2710 万元,共审核支付拆迁补偿款 5337.52 万元,以上共核减拆迁资金 12.69 万元。七、强化内部管理和干部队伍建设加大业务培训力度。按照“走出去,请进

6、来” ,“缺什么、学什么、补什么”的原则,积极参加了市内审协会举办的多期业务培训。开展“三严三实”教育,着力提高审计人员思想觉悟和政治素养。结合园区实际,优化审计流程,实行精细化管理、关键环节控制、项目限时完成承诺制等措施,不断提高审计效率。2016 审计科室上半年工作总结范文今年以来,财审科围绕省厅、市局财务工作会议和县局年度工作会议精神,突出“保障有力、服务有为、管理有序、监督有效” 的财务工作主线,紧扣全年工作目标,奋力拼搏,较好的完成了各项既定的目标任务。一、上半年财审工作完成情况(一) 狠抓基础建设,努力打造优良的国土资源财会团队强化岗位职责,增强工作的责任性。根据国土资源片警式监管

7、和精细化管理的要求,进一步完善财会岗位职责,细化考核目标。努力做到财务工作“管理全覆盖、责任全落实、过程全控制” 。细化工作流程,增强工作的规范性。结合国土财务工作的特点,不断地细化、完善工作流程,做到既方便对内对外业务办理,又更加明确职责。加强制度建设,不断完善国土资源财务管理制度体系。针对财务运行中的新情况,新问题,会同局监察等部门共同分析财务收支执行中存在的问题,研究探索进一步加强管理的措施。上半年,出台了关于严明财经纪律进一步做好厉行节约工作的紧急通知,对相关的财务管理工作提出了具体而明确的要求。重视档案建设,切实完成了国土会计档案的整理归档工作。上半年聘请专人对会计中心移交回来的国土

8、系统 XX 年以来的会计档案资料,按照档案升级的新要求,重新整理归档。既实现了国土会计档案的规范化,又保证了国土会计档案资料的完整延续。积极争先创优,财务管理工作获得省市县相关好评。今年来,我局先后获得 XX 年度全省国土系统财务管理先进集体、XX-XX 年度全县会计统管工作先进单位等荣誉。(二) 狠抓增收节支,努力保障国土事业发展对经费的需求强化预算约束,认真执行部门预算。今年 1-月份,全系统实现非税收入 389 万元,完成年度任务的 22%;全系统发生公用经费支出157.06 万元,占年度支出指标的 41.2%(其中:国土局公用经费支出96.76 万元,占年度指标 45.6%;国土所公用

9、经费支出 44.3 万元,占年度指标 34.6%;储备中心公用经费支出 16 万元,占年度指标 39%)。积极争取落实专项工作经费。根据国土业务工作需要,积极协调落实专项经费 250 万元,确保了城镇地价动态监测与基准地价更新、矿业权核查项目的如期实施和“二调” 工作经费的按时支付。贯彻落实各级关于厉行节约的各项规定,对年度部门预算的各项指标进行进一步的细化和分解,采取切实措施,努力压减业务招待费、公务用水电费、车辆运行费,争取较上年有较大减少。(三) 狠抓专项管理,努力实现国土专项资金的收支规范切实加强土地复垦整理开发专项资金的管理。上半年,协调并配合审计单位完成了新店、马塘土地整理项目的决

10、算审计工作;实施了对曹埠、兵房、洋口省以上项目的竣工审计。主动配合做好储备专项融资工作,取得了阶段性成果。今年上半年以来,面对政府土地储备项目对资金需求的扩大和金融信贷控管的不利因素,积极与相关金融机构沟通协调,一方面积极筹措资金及时归还到期贷款 1.48 亿元,一方面积极争取新批贷款,上半年已经获批贷款 1.88 亿元。有力支持了退城进区项目的顺利推进。(四) 加强内审监督,确保国土财务运行安全有序全力做好审计署上海特派办对我县土地专项资金审计协调配合工作。国土局内部各部门以及财政、审计等单位密切配合,整体联动。财审科又是这次专项审计的牵头协调部门。一是深入细致的完成了土地出让金和土地复垦整

11、理开发资金的前期自查准备工作。二是审计单位进点后,认真履行上下联络职责,及时传递信息,协调项目镇按照专项审计的要求做好全面的配合工作。完成年度资产年检清查工作。摸清了全系统所有资产的分布现状和使用保管情况,进一步落实责任,从而真正确保国有资产的安全完整。积极行动,认真开展“小金库” 专项治理工作。根据县政府对专项治理工作部署,国土系统领导重视、组织到位,整体联动、工作到位,严明纪律、监督到位。圆满完成了自查自纠阶段的所有工作。上半年财审工作虽然取得了阶段性成果。但是也存在一些问题,主要表现在:一是全系统增收节支的压力巨大。随着国土系统收费收入来源的逐渐减少,人员经费刚性支出的逐年增加,收支矛盾

12、越来越突出。这就要求一方面积极寻求和扩大国土事业经费供给的新渠道,另一方面,要切实大力压缩一般性公用经费开支,真正将有限的资金用在刀刃上。建议局后勤管理方面,充分利用先进的网络设施积极推行无纸化办公,努力减少办公耗材浪费。第三、公务接待要认真履行申请、审批程序,严格控制公务接待的次数、标准、规模,进一步细化完善国土系统公务接待管理细则,并真正执行到位。二是系统财务人员的业务素质和能力有待进一步提高。现在的财务工作不是简单的收收支支、记帐算帐的财务,而是分析、研究、预测的财务。这就对财务人员提出了更高的要求,目前,国土财会队伍还不能完全适应这一新要求。因此一方面要加强对现职财会人员的再教育,不断

13、提升工作能力;另一方面适时招录专业素质高、业务能力强的财会人员进一步充实和加强国土资源财会队伍。二、下半年的工作思路下半年,财审工作将继续紧扣全年工作目标不放松,自我加压,负重拼搏,努力再创新业绩。(一) 进一步夯实财务工作基础,在精细管理上出实效。一是年底前完成系统内各单位往来性资金的清理工作,并实行往来资金年度清理工作制度,努力抓资金出实效。二是与局相关等部门共同研究细化内部管理制度,学习借鉴人家先进的做法,努力使国土系统增收节支的措施落到实处。三是着眼于财会人员自身素质的提高,按年初计划对所属单位兼职财会人员进行必要的法律法规和业务培训。(二) 狠抓预算管理,在经费保障上求突破。一是及早

14、调研(2016保险业务员年终工作总结),为编制 XX 年度部门预算做好充分的准备工作;二是加强预算执行情况的分析,在上半年月报告季分析的基础上,下半年要着力做好预测、分析、预警工作,增强预算执行的前瞻性、可控性。三是努力提高国土专项业务工作经费的保障力度。确保已经开始实施项目的资金按时支付,即将实施的项目不因经费落实原因而影响工作的开展。(三) 加强过程监控,在依法理财上再提高。一是与局相关部门共同对部分国土所原有经营实体进行彻底的清理,撤消银行帐户,合法处置相关资金。二是根据国家审计署上海特派办专项审计中发现的问题和提出的要求,对我们现行的复垦专项资金管理办法进行深入的分析,查找工作中的盲点

15、和薄弱环节,切实加以完善。三是充分发挥内审职能,与局监察部门配合加大对系统内增收节支和财务制度执行情况的内审监督,努力实现国土资金安全、规范、高效运行的目标。2016 审计科室上半年工作总结范文2016 年上半年,区审计局财税审计科围绕区委区政府中心工作,扎实开展审计项目,全面履行审计监督职责,较好的完成了各项工作任务,现将财税科 2016 年上半年工作情况总结如下:一、加强政治理论学习,进一步加强廉政和作风建设。财税审计科组织科室人员进行政治理论学习和业务学习,学习贯彻习近平总书记系列重要讲话,积极参加局党支部“两学一做” 活动,树立了自尊、自信、自立、自强的意识,在审计工作中做到了廉洁自律

16、。二、财政预算执行审计和部门预算执行审计工作扎实推进,有序开展。为了更大发挥财政预算执行审计在财政审计大格局背景下的作用,我们采取了四项措施进一步深化财政预算执行审计工作。一是科学立项,确定预算执行审计单位。参考区人大会议关注的议题和热点问题,选取了有代表性的单位作为审计重点,通过审计进行综合分析,为人大加强预算监督提供审计依据。本次区本级预算执行情况审计对象包括:组织 2015 年度区本级预算的区财政局,以及区民政局、区经济促进局、清水河街道办事、区委宣传部、区科技创新局等 5 个部门预算执行单位。二是集中力量,形成工作核心。抓住财政预算执行审计工作重点,重点关注财政支出绩效、专项资金整合和统筹安排使用情况、存量资金盘活,促进减少财政资金沉淀,推动财政资金合理配置、高效使用。部门单位预算执行情况重点检查预算编制与执行管理、中央八项规定等系列规定精神的落实情况、政府采购情况、内部管理制度建立健全情况、机构编制管理情况等。三是加大审计力度,创新财政预算执行审计的方式和方法。探索运用大数据分析技术,加大数据

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