(新建)电动扳手项目立项申请报告

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1、13/13(新建)电动扳手项目立项申请报告(新建)电动扳手项目立项申请报告一、宏观环境说明对于当前中国经济形势,有种观点认为,中国经济陷入了增长停滞和通货膨胀并存的“滞胀”局面。这种观点是不符合中国经济运行实际情况的,因而是不成立的。中国经济运行总体平稳,稳中有进,继续保持在合理区间。前三季度,经济运行总体平稳,稳中有进,继续保持在合理区间。今年第三季度GDP同比增长6.5%,较第二季度回落0.2个百分点;第三季度经过季节调整的环比增长率为1.6%,较二季度回落0.1个百分点。分产业来看,第一、二、三产业分别增长3.6%、5.3%和7.9%,较二季度变化0.4、-0.7和0.1个百分点,从中可

2、见,主要是第二产业因素导致经济整体增速放缓。二、公司发展概况上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入13695.66万元,同比增长12.12%(1479.99万元)。其中,主营业业务电动扳手生产及销售收入为11040.79万元,占营业总收入的80.62%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3424.91万元,较去年同期相比增长831.76万元,增长率32.08%;实现净利润2568.68万元,较去年同期相比增长450.22万元,增长率21.25%。三、背景及必要性分析(一)项目建设背景1、中国处于工业化中后期,工业化的任务并没有完成,且远未到达后工业化时期。中国是制造业大国,但并不是强国。一些

3、发达国家制造业在整个经济中的比重不高,2008年后提出再工业化或振兴制造业,并不是这些国家的制造业不如我们,其实它们依旧是制造业强国。在前两次工业革命中,中国都处于严重落伍的状态,第三次工业革命是中国的制造业离得最近、最有可能迎头赶上的一次,如果说前两次工业革命分别造成了英国的兴起、德国的领先和美国的崛起,那么,在第三次工业革命中,有无可能成就中国的领先呢?我们拭目以待!2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。(二)必要性分析目前,项

4、目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。四、项目投资建设规划(一)项目名称电动扳手建设项目(二)项目选址xxx临港经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积55361.00平方米(折合约83.00亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数69.67

5、%,建筑容积率1.27,建设区域绿化覆盖率6.90%,固定资产投资强度182.69万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积55361.00平方米,建筑物基底占地面积38570.01平方米,总建筑面积70308.47平方米,其中:规划建设主体工程54998.55平方米,项目规划绿化面积4853.04平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计151台(套),设备购置费4248.71万元。(七)节能分析1、项目年用电量691285.54千瓦?时,折合84.96吨标准煤。2、项目年总用水量9338.43立方米,折合0.80吨标准煤。3、 “电动扳手投资建设项目”,年用电量691285.54千瓦?

6、时,年总用水量9338.43立方米,项目年综合总耗能量(当量值)85.76吨标准煤/年。达纲年综合节能量31.72吨标准煤/年,项目总节能率26.41%,能源利用效果良好。(八)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx临港经济开发区及xxx临港经济开发区电动扳手行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx临港经济开发区电动扳手产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意

7、义。2、在我国国民经济和社会发展中,制造业领域民营企业数量占比已达90%以上,民间投资的比重超过85%,成为推动制造业发展的重要力量。近年来,受多重因素影响,制造业民间投资增速明显放缓,2015年首次低于10%,2016年继续下滑至3.6%。党中央、国务院高度重视民间投资工作,近年来部署出台了一系列有针对性的政策措施并开展了专项督查,民间投资增速企稳回升,今年1-10月,制造业民间投资增长4.1%,高于去年同期1.5个百分点。但是,当前民间投资增长仍面临着不少困难和障碍,部分鼓励民间投资的政策尚未落实到位,营商环境有待进一步改善,一些垄断行业市场开放度不够,融资难、融资贵问题仍然存在,民间投资

8、活力不强的局面尚未根本改观。五、项目投资方案(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15163.27(万元)。(二)流动资金投资估算预计达纲年需用流动资金2563.92万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资17727.19万元,其中:固定资产投资15163.27万元,占项目总投资的85.54%;流动资金2563.92万元,占项目总投资的14.46%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5783.67万元,占项目总投资的32.63%;设备购置费4248.71万元,占项目总投资的23.97%;其它投资5130.89万元,占项目总投资的2

9、8.94%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15163.27+2563.92=17727.19(万元)。六、资金筹措自筹。七、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年生产负荷45.00%,收入9029.25,总成本7037.42,利润总额1991.83,净利润1493.87,增值税289.41,税金及附加34.73,所得税497.96;第二年生产负荷80.00%,收入16052.00,总成本12510.97,利润总额3541.03,净利润2655.77,增值税514.51,税金及附加61.74,所得税885.26;第三年生产负荷100%,收入200

10、65.00,总成本15638.71,利润总额4426.29,净利润3319.72增值税643.14,税金及附加77.18,所得税1106.57。(一)营业收入估算本期工程项目达纲年预计每年可实现营业收入20065.00万元。(二)达纲年增值税估算达纲年应缴增值税=销项税额-进项税额=643.14万元。(三)综合总成本费用估算本期工程项目总成本费用15638.71万元。(四)税金及附加达纲年应纳税金及附加77.18万元。(五)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=4426.29(万元)。企业所得税=应纳税所得额税率=4426.2925.00%=1106

11、.57(万元)。(六)利润及利润分配1、本期工程项目达纲年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=4426.29(万元)。2、达纲年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=4426.2925.00%=1106.57(万元)。3、本项目达纲年可实现利润总额4426.29万元,缴纳企业所得税1106.57万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达纲年利润总额-企业所得税=4426.29-1106.57=3319.72(万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1)达纲年投资利润率=24.97%。(2)达纲年投资利税率=29.03%。(

12、3)达纲年投资回报率=18.73%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达纲年实现营业收入20065.00万元,总成本费用15638.71万元,税金及附加77.18万元,利润总额4426.29万元,企业所得税1106.57万元,税后净利润3319.72万元,年纳税总额1826.89万元。八、项目盈利能力分析全部投资回收期(Pt)= =6.84年(含建设期12个月)。本期工程项目全部投资回收期6.84年,小于行业基准投资回收期,项目的投资能够及时回收,故投资风险性相对较小。九、主要经济指标表1:主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米55361.0083.00亩1.1容积率 1.

13、27 1.2建筑系数 69.67% 1.3投资强度万元/亩182.69 1.4基底面积平方米38570.01 1.5总建筑面积平方米70308.47 1.6绿化面积平方米4853.04绿化率6.90%2总投资万元17727.19 2.1固定资产投资万元15163.27 2.1.1土建工程投资万元5783.67 2.1.1.1土建工程投资占比万元32.63% 2.1.2设备投资万元4248.71 2.1.2.1设备投资占比 23.97% 2.1.3其它投资万元5130.89 2.1.3.1其它投资占比 28.94% 2.1.4固定资产投资占比 85.54% 2.2流动资金万元2563.92 2.

14、2.1流动资金占比 14.46% 3收入万元20065.00 4总成本万元15638.71 5利润总额万元4426.29 6净利润万元3319.72 7所得税万元1106.57 8增值税万元643.14 9税金及附加万元77.18 10纳税总额万元1826.89 11利税总额万元5146.61 12投资利润率 24.97% 13投资利税率 29.03% 14投资回报率 18.73% 15回收期年6.84 16设备数量台(套)151 17年用电量千瓦时691285.54 18年用水量立方米9338.43 19总能耗吨标准煤85.76 20节能率 26.41% 21节能量吨标准煤31.72 22员工数量人333 表2:土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米55361.0083.002基底面积平方米38570.013建筑面积平方米70308.475783.67万元4容积率1.275建筑系数69.67%6主体工程平方米54998.557绿化面积平方米4853.048

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