(立项)麻纺系列纱线项目可行性研究报告

上传人:泓域M****机构 文档编号:61709916 上传时间:2018-12-10 格式:DOCX 页数:58 大小:48.76KB
返回 下载 相关 举报
(立项)麻纺系列纱线项目可行性研究报告_第1页
第1页 / 共58页
(立项)麻纺系列纱线项目可行性研究报告_第2页
第2页 / 共58页
(立项)麻纺系列纱线项目可行性研究报告_第3页
第3页 / 共58页
(立项)麻纺系列纱线项目可行性研究报告_第4页
第4页 / 共58页
(立项)麻纺系列纱线项目可行性研究报告_第5页
第5页 / 共58页
点击查看更多>>
资源描述

《(立项)麻纺系列纱线项目可行性研究报告》由会员分享,可在线阅读,更多相关《(立项)麻纺系列纱线项目可行性研究报告(58页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、59/59泓域咨询丨(立项)麻纺系列纱线项目可行性研究报告(立项)麻纺系列纱线项目可行性研究报告可行性研究报告规划设计/投资分析/产业运营(立项)麻纺系列纱线项目可行性研究报告摘要坚持安全生产的原则。项目承办单位要认真贯彻执行国家有关建设项目消防、安全、卫生、劳动保护和环境保护的管理规定,认真贯彻落实“三同时”原则,项目设计上充分考虑生产设施在上述各方面的投资,务必做到环境保护、安全生产及消防工作贯穿于项目的设计、建设和投产的整个过程。.该麻纺系列纱线项目计划总投资14750.51万元,其中:固定资产投资12555.14万元,占项目总投资的85.12%;流动资金2195.37万元,占项目总投资

2、的14.88%。该麻纺系列纱线达纲年营业收入21793.00万元,总成本费用16994.16万元,税金及附加83.67万元,利润总额4798.84万元,利税总额5579.78万元,税后净利润3599.13万元,达纲年纳税总额1980.65万元;达纲年投资利润率32.53%,投资利税率37.83%,投资回报率24.40%,全部投资回收期5.60年,提供就业职位437个。报告主要内容包括概论、 建设必要性分析、 项目市场前景分析、 投资建设方案、 选址可行性研究、 土建工程设计、 工艺方案说明、 清洁生产和环境保护、 安全经营规范、 项目风险应对说明、 项目节能可行性分析、 项目计划安排、 项目投

3、资规划、 项目经营效益、 项目综合评估等。第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介在本着“质量第一,信誉至上”的经营宗旨,高瞻远瞩的经营方针,不断创新,全面提升产品品牌特色及服务内涵,强化公司形象,立志成为全国知名的产品供应商。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供

4、应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。(三)公司经济效益分析上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入13151.32万元,同比增长29.76%(3016.02万元)。其中,主营业业务麻纺系列纱线生产及销售收入为11823.73万元,占营业总收入的89.91%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3288.79万元,较去年同期相比增长381.00万元,增长率13.

5、10%;实现净利润2466.59万元,较去年同期相比增长328.28万元,增长率15.35%。表1:上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元13151.32完成主营业务收入万元11823.73主营业务收入占比89.91%营业收入增长率(同比)29.76%营业收入增长量(同比)万元3016.02利润总额万元3288.79利润总额增长率13.10%利润总额增长量万元381.00净利润万元2466.59净利润增长率15.35%净利润增长量万元328.28投资利润率35.79%投资回报率26.84%财务内部收益率23.56%企业总资产万元30411.69流动资产总额占比万元38.03%流动资产总

6、额万元11566.38资产负债率25.20%二、项目概况(一)项目名称麻纺系列纱线投资建设项目(二)项目选址xxx高新技术产业开发区(三)项目用地规模项目总用地面积43675.16平方米(折合约65.48亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数50.45%,建筑容积率1.28,建设区域绿化覆盖率7.40%,固定资产投资强度191.74万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积43675.16平方米,建筑物基底占地面积22034.12平方米,总建筑面积55904.20平方米,其中:规划建设主体工程36273.29平方米,项目规划绿化面积4136.55平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设

7、备共计136台(套),设备购置费3999.60万元。(七)节能分析1、项目年用电量1132696.09千瓦?时,折合139.21吨标准煤。2、项目年总用水量20486.19立方米,折合1.75吨标准煤。3、 “麻纺系列纱线投资建设项目”,年用电量1132696.09千瓦?时,年总用水量20486.19立方米,项目年综合总耗能量(当量值)140.96吨标准煤/年。达纲年综合节能量42.10吨标准煤/年,项目总节能率23.60%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业开发区发展规划,符合xxx高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实

8、可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资14750.51万元,其中:固定资产投资12555.14万元,占项目总投资的85.12%;流动资金2195.37万元,占项目总投资的14.88%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹,后期根据实际情况制定合理融资方案。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达纲年营业收入21793.00万元,总成本费用16994.16万元,税金及附加83.67万元,利润总额4798.84万元,利税总额5579.78万元,税后净利润3599.13万元,达纲年纳税总额1980.65万

9、元;达纲年投资利润率32.53%,投资利税率37.83%,投资回报率24.40%,全部投资回收期5.60年,提供就业职位437个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明可行性研究报告,简称可研,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业开发区及xxx高新技术产业开发区麻纺系列纱线行业布局和结构调

10、整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业开发区麻纺系列纱线产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“麻纺系列纱线投资建设项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业开发区经济发展,为社会提供就业职位437个,达纲年纳税总额1980.65万元,可以促进xxx高新技术产业开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达纲年投资利润率32.53%,投资利税率37.83%,全部投资回报率24.40%,全部投资回收期5.60年(含建设期12个月),固定资产投资回收期5.60年(含建设期)

11、,项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、鼓励和支持民营企业参与研发制造高档数控机床与工业机器人、增材制造装备等关键技术装备及中国制造2025十大领域急需的专用生产设备及测试装备、生产线及检测系统等关键短板装备,培育和提升民营企业智能制造系统集成服务能力。综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。五、主要经济指标表2:主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米43675.1665.48亩1.1容积率 1.28 1.2建筑系数 50.45% 1.3投资强度万元/亩191.74 1.4基底面积平方米22034.12 1.5总建筑面积平方米5

12、5904.20 1.6绿化面积平方米4136.55绿化率7.40%2总投资万元14750.51 2.1固定资产投资万元12555.14 2.1.1土建工程投资万元4266.65 2.1.1.1土建工程投资占比万元28.93% 2.1.2设备投资万元3999.60 2.1.2.1设备投资占比 27.11% 2.1.3其它投资万元4288.89 2.1.3.1其它投资占比 29.08% 2.1.4固定资产投资占比 85.12% 2.2流动资金万元2195.37 2.2.1流动资金占比 14.88% 3收入万元21793.00 4总成本万元16994.16 5利润总额万元4798.84 6净利润万元

13、3599.13 7所得税万元1199.71 8增值税万元697.27 9税金及附加万元83.67 10纳税总额万元1980.65 11利税总额万元5579.78 12投资利润率 32.53% 13投资利税率 37.83% 14投资回报率 24.40% 15回收期年5.60 16设备数量台(套)136 17年用电量千瓦时1132696.09 18年用水量立方米20486.19 19总能耗吨标准煤140.96 20节能率 23.60% 21节能量吨标准煤42.10 22员工数量人437 第二章 建设必要性分析一、项目建设背景1、随着全球制造业发展格局的变化和技术快速迭代,已经发布两年的中国制造20

14、25重点领域技术创新路线图迎来了首次修订。业内专家表示,中国制造2025的实施取得了显著成绩,但仍面临着巨大的挑战,只有在越来越多的产业领域处于世界的先进水平,中国制造强国战略才有实现目标的底气2、国家统计局服务业调查中心、中国物流与采购联合会发布的6月份中国制造业采购经理指数(PMI)为50.0%,位于临界点,这是制造业PMI自今年3月份跃升至荣枯线上方以来,连续4个月高于临界值或与临界值持平,表明制造业总体呈现生产平稳态势。其中尤为可喜的是,高技术制造业、装备制造业增长加快,PMI分别为51.3%和51.1%,高于制造业整体平均水平,并且进入二季度以来呈加快发展趋势。3、2015年第二季度对1000余家战略性新兴产业企业的调查显示,战略性新兴产业企业家信心指数和行业景气指数均维持在较高区间。调查中47.2%的企业对自身经营状况持乐观态度,较第一季度提升5.1个百分点;53.5%的企业对所在行业景气状况持乐观态度,较第一季度提升5.8个百

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 商业/管理/HR > 商业计划书

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号