危险废物规范化管理指标体系201611

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1、危危险险废废物物规规范范化化管管理理指指标标体体系系 (20162016 年年 1 1 月月 1 1 日实施)日实施) 危险废物规范化管理指标体系依据中华人民共和国固体 废物污染环境防治法危险废物经营许可证管理办法危 险废物转移联单管理办法危险废物焚烧污染控制标准 (GB18484)、危险废物贮存污染控制标准(GB18597)、 危险废物填埋污染控制标准(GB18598)等法律法规和标准 制定,主要包括危险废物识别标志设置情况,危险废物管理计 划制定情况,危险废物申报登记、转移联单、经营许可、应急 预案备案等管理制度执行情况,贮存、利用、处置危险废物是 否符合相关标准规范等情况等。 工业危险废

2、物产生单位规范化管理指标见附 1,非工业源 危险废物产生单位(医疗机构、实验室、机动车保养维修等单 位)规范化管理指标参照附 1;危险废物经营单位规范化管理 指标见附 2。 4 附 1 工业危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表 单位名 称: 单位地 址: 法定代表人: 环保负责人: 检查时 间: 年 月 日 时至 时 检查人 员: 姓名: 单位: 环境监察执法证件号: 姓名: 单位: 环境监察执法证件号: 姓名: 单位: 环境监察执法证件号: 注:1.检查组应当至少包括两名具有环境监察执法证件的人员,可邀请专家参与检查。 2.检查人员要填写检查记录并签字。 3.对危险废物流向、贮存、 利用、

3、处置等信息,要核查原始凭证。 4.根据评分细则给出得分。 5.备注栏可对检查情况进行简要记录。 6.检查的主要内容不适用的,计为 0 分, 并将该项分值从满分中扣除后,按比例换算达标、基本达标、不达标界值。 5 分数分数 检查项目检查项目检查主要内容检查主要内容 满分满分得分得分 达标标准达标标准评分细则评分细则检查方法检查方法备注备注 2 建立了责任制度, 负责人明确,责任 清晰;负责人熟悉 危险废物管理相关 法规、制度、标准、 规范;制定的制度 得到落实,采取了 防治工业固体废物 污染环境的措施。 1.建立了责任制度,负责人明确,责任清晰;负责人熟 悉危险废物管理相关法规、制度、标准、规范

4、;制定 的制度得到落实;采取了防治工业固体废物污染环境 的措施。得 2 分。 2.未建立责任制度,但负责人熟悉危险废物管理有关 制度和本单位的危险废物管理情况,且采取了防治工 业固体废物污染环境的措施。得 1 分。 3.负责人不熟悉危险废物管理有关制度、不熟悉本单位 危险废物管理情况,或制定的制度未得到落实,环境 管理职责不明确,或未采取防治工业固体废物污染环 境的措施、现场管理混乱。得 0 分。 资料检查 (查看相关 管理制度)、 现场询问、 现场核查 一、污染环 境防治责任 制度(固 体废物污染 环境防治法 ,以下简称 固体法, 第三十条) 1.产生工业固体 废物的单位应当 建立、健全污染

5、 环境防治责任制 度,采取防治工 业固体废物污染 环境的措施。 1 执行危险废物污染 防治责任信息公开 制度,在显著位置 张贴危险废物防治 责任信息。 1.在适当场所的显著位置张贴危险废物污染防治责任信 息,且张贴信息能够表明危险废物产生环节、危险特 性、去向及责任人等。得 1 分。 2.未张贴危险废物污染防治责任信息,或张贴场所位置 不明显,张贴信息未能明确表明危险废物产生环节、 危险特性、去向或责任人。得 0 分。 现场核查 二、标识制 度(固体 法第五十 二条) 2.危险废物的容 器和包装物必须 设置危险废物识 别标志。 1 依据危险废物贮 存污染控制标准 (GB18597)附录 A 所

6、示标签设置危 险废物识别标志。 1.设置了规范的(样式正确、内容填写完整)危险废物 识别标志。得 1 分。 2.识别标志有 1 处错误。得 0.5 分。 3.未设置识别标志或识别标志样式不正确、填写内容 有两处及以上错误。得 0 分。 现场核查 6 检查项目检查项目检查主要内容检查主要内容 分数分数 达标标准达标标准评分细则评分细则检查方法检查方法备注备注 满分满分得分得分 二、标识制 度(固体 法第五十 二条) 3.收集、贮存、 运输、利用、处 置危险废物的设 施、场所,必须 设置危险废物识 别标志。 1 依据危险废物贮 存污染控制标准 (GB18597)附录 A 和环境保护图 形标志-固体

7、废物 贮存(处置)场 (GB15562.2)所 示标签设置危险废 物识别标志。 1.在收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、 场所均设置了规范(形状、颜色、图案均正确)的危 险废物识别标志。得 1 分。 2.上述危险废物环境管理的相关设施、场所识别标志 有 1 处错误。得 0.5 分。 3.上述危险废物环境管理的相关设施、场所未设置识别 标志或识别标志有两处及以上错误。得 0 分。 现场核查 4.危险废物管理 计划包括减少危 险废物产生量和 危害性的措施, 以及危险废物贮 存、利用、处置 措施。 2 制定了危险废物管 理计划;内容齐全, 危险废物的产生环 节、种类、危害特 性、产生量、利

8、用 处置方式描述清晰。 A.危险废物的产生环节、种类表述清晰; B.危险废物产生量预测依据充分,且提出了减少产生量 的措施; C.危险废物的危害特性表述准确,且提出了减少危害性 的措施; D.危险废物贮存、利用、处置措施表述清楚。 以上每项符合得 0.5 分。 资料检查 (查看危险 废物管理计 划) 三、管理计 划制度 (固体法 第五十三条) 5.报所在地县级 以上地方人民政 府环境保护行政 主管部门备案。 危险废物管理计 划内容有重大改 变的,应当及时 申报。 1 报环保部门备案; 及时申报了重大改 变。 1.经县(市、区)环保部门备案,并可提供相关备案证 明材料;管理计划内容若有重大改变,

9、及时报县(市、 区)环保部门重新备案。得 1 分。 2.未报县(市、区)环保部门备案或未能提供相关证明 材料、有重大改变未及时申报。得 0 分。 注:管理计划内容有重大改变的情形包括:(1)变更法 人名称、法定代表人和地址 (2)增加或减少危险废物 产生类别(3)危险废物产生数量变化幅度超过 20%(4)新、 改、扩建或拆除原有危险废物贮存、利用和处置设施。 资料检查 (由企业提 供已经进行 备案的证明 材料) 7 检查项目检查项目检查主要内容检查主要内容 分数分数 达标标准达标标准评分细则评分细则检查方法检查方法备注备注 满分满分得分得分 6.如实地向所在 地县级以上地方 人民政府环境保 护

10、行政主管部门 申报危险废物的 种类、产生量、 流向、贮存、处 置等有关资料。 4 如实申报(可以是 专门的危险废物申 报或纳入排污申报、 环境统计中一并申 报);内容齐全; 能提供证明材料, 证明所申报数据的 真实性和合理性, 如关于危险废物产 生和处理情况的日 常记录等。 1.全面、准确地申报了危险废物的种类、产生量、流向、 贮存、利用、处置情况;且可提供证明材料(如:环 评文件、竣工验收文件、危险废物管理台账、危险废 物转移联单、危险废物处置利用合同、财务数据等等) 。得 4 分。 2.申报登记表中存在两处及以下错误。得 2 分。 3.不报或虚报、漏报、瞒报关键危险废物的,或申报登 记表中

11、关于危险废物的种类、产生量、流向、贮存、 利用和处置情况存在两处以上错误。得 0 分。 资料检查 (由企业提 供已经申报 登记的证明 材料和相应 的其他证明 材料) 四、申报登 记制度 (固体法 第五十三条) 7.申报事项有重 大改变的,应当 及时申报。 1 及时申报了重大改 变。 1.申报事项有重大改变的进行了及时申报。得 1 分。 2.发生重大改变未及时申报。得 0 分。 资料检查 8 检查项目检查项目检查主要内容检查主要内容 分数分数 达标标准达标标准评分细则评分细则检查方法检查方法备注备注 满分满分得分得分 五、源头分 类制度 (固体法 第五十八条) 8.按照危险废物 特性分类进行收

12、集。 2 危险废物按种类分 别存放,且不同类 废物间有明显的间 隔(如过道等)。 A.危险废物按种类分别存放; B.不同废物间有明显间隔(如过道等)。 以上每项符合得 1 分。 注: 此条考核收集时的源头分类。 现场核查 六、转移联 单制度 (固体法 第五十九条) 9.在转移危险废 物前,向环保部 门报批危险废物 转移计划,并得 到批准。 2 有获得环保部门批 准的转移计划。 1.有获得环保部门批准的转移计划。得 2 分。 2.未获得环保部门批准,擅自转移危险废物。得 0 分。 注:需报批转移计划指跨设区市、跨省的转移,设区 市市内转移不需报批,该项不适用。 资料检查 (查看批准 的转移计划)

13、 、现场询问 所在地县级 以上环保部 门 9 检查项目检查项目检查主要内容检查主要内容 分数分数 达标标准达标标准评分细则评分细则检查方法检查方法备注备注 满分满分得分得分 10.转移危险废 物的,按照危 险废物转移联单 管理办法有关 规定,如实填写 转移联单中产生 单位栏目,并加 盖公章。 4 按照实际转移的危 险废物,如实填写 危险废物转移联单。 1.根据实际转移的危险废物,按照危险废物转移联单 管理办法如实填写、运行危险废物转移联单。得 4 分。 2.联单填写不规范,存在两处及以下错填、漏填等情况。 得 2 分。 3.对未执行一车一联单、联单未按规定交付相应单位、 未 按照实际转移情况填

14、写联单、联单为非所在地设区市 环保 部门发放及联单填写存在错 填、漏填在两处以上。得0 分。 注:若当地实行电子转移联单,企业如实、规范地填写 电子转移联单也视为符合要求,得 4 分。 资料检查 (现场查看 转移联单, 并结合环评 文件、台账 记录等材料 进行核对) 11.转移联单保 存齐全。 1 截止检查日期前的 危险废物转移联单 齐全。 1.近五年内危险废物转移联单保存齐全,数据与申报登 记等材料数据一致。得 1 分。 2.联单保存不齐全或数据与申报登记等材料数据不一 致。得 0 分。 注:往年度此项检查已扣分的,核查其他年度情况, 不重复扣分。 资料检查 (查看联单, 可与申报登 记数据

15、核对) 七、经营许 可证制度 (固体法 第五十七条) *12.转移的危险 废物,全部提供 或委托给持危险 废物经营许可证 的单位从事收集、 2 除贮存和自行利用 处置的,全部提供 或委托给持危险废 物经营许可证的单 位。 1.除贮存和自行利用处置的,危险废物全部提供或委托 给具有相应资质的危险废物经营单位处理(与申报登 记、环评、转移联单等数据核对)。得 2 分。 2.除贮存和自行利用处置的,危险废物部分或全部交由 无相应经营资质的单位处理。得 0 分。 资料检查 (可与申报 登记数据及 其证明材料, 以及转移联 10 检查项目检查项目检查主要内容检查主要内容 分数分数 达标标准达标标准评分细

16、则评分细则检查方法检查方法备注备注 满分满分得分得分 贮存、利用、处 置的活动。 单等核对) 13.年产生 10 吨 以上的危险废物 产生单位有与危 险废物经营单位 签订的委托利用、 处置合同。 2 有与持危险废物经 营许可证的单位签 订的合同。 1.与具有相应危险废物经营资质的单位签订了合同且合 同在有效期内,可以提供相应危险废物经营许可证复印 件。得2 分。 2.与具有相应危险废物处理资质的单位签订处理协议, 且协议在有效期内,但无法提供相应的危险废物经营许 可证复印件。得1 分。 3.未签订危险废物处理协议,或协议过期。得 0 分。 资料检查 (核查合同 有效性及危 险废物接收 单位的危险 废物经营许 可证复印件) 八、应急预 案备案制度 (固体法 第六十二条) 14.制定了意外 事故的防范措施 和应急预案。 1 有意外事故应

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