物资管理检查评分表

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1、在建工程月度检查物资管理检查评分表在建工程月度检查物资管理检查评分表项目名称: 项目负责人: 检查部门:保障部 检查人: 检查日期:序号序号考核考核 内容内容检查项目检查项目考评标准和方法考评标准和方法分项分分项分值值标准分标准分扣减分扣减分实得分实得分1、项目部不履行保障部职责或不配合相关部门工作的。扣 2 分/次4 分2、项目部不熟悉保障部管理相关制度和流程的。扣 2 分/次4 分1 1项目保障管理制度、流 程执行情况 3、项目部未制订保障科人员岗位或职责不清、分工不明确的。扣 1 分/次2 分101、材料到场无专人负责物资验收或验收人数不符合公司规定的。扣 2 分/处4 分2、钢筋下料、

2、模板配料不合理的; 现场物资乱割、乱锯的。 扣 2 分/次4 分3、回填、浇筑砌筑造成掩埋或不妥当处置材料,造成浪费的;现场材料未及时修整拢堆; 扣 1 分/次2 分4、钢筋头、小模板等材料可再次利用未物尽所值的;现场其他材料清未及时拣拢堆,修整的。扣 1 分/次4 分5、租用物资不及时退租产生浪费;或过于频繁租还,产生不合理费用。不配合周转料及余料周转;有剩余料未及时上报的;其他项目调配来的材料不愿合理利用的。扣 2 分/处4 分6、每月对项目大宗材料节超进行分析(分析表见附件表);未分析每次扣 10 分, 分析每一类材料如节约 5%以内每次加 2 分,分析每一类材料结果为超出 5%内每次扣

3、 2 分。分析每一类材料如节约 5%以上每次加 5 分,分析每一类材料超出为超出 5%以上每次扣 5 分。10 分2 2物 资 管 理现场材料节超管理。7、废旧物资处理没有提前申报公司的,擅自处理的。扣 2 分/次230在建工程月度检查物资管理检查评分表在建工程月度检查物资管理检查评分表项目名称: 项目负责人: 检查部门:保障部 检查人: 检查日期:序号序号考核考核 内容内容检查项目检查项目考评标准和方法考评标准和方法分项分分项分值值标准分标准分扣减分扣减分实得分实得分1、项目开工需提交项目平面材料堆场布置图,未提交项目平面材料堆场布置图扣 4 分/次;未按项目平面材料堆场布置图设置堆场的,扣

4、 2 分/处。4 分2、钢筋原材料堆放未按 VI 标准制作料架,且分类未堆码整齐、标识清楚。扣 1 分/次2 分3、砌筑材料堆码场地不得地面有积水。堆置不整齐,堆码过高的。扣 1 分/次2 分3、砂石料未设置料场,砂石未放开堆放。扣 1 分/次2 分4、水泥等易损物资无设专门料仓(棚),堆码不整齐,支垫、遮盖等措施不到位的。扣 1 分/次2 分5、钢管、扣件归拢堆放整齐,扣件设置扣件池。扣 1 分/次2 分6、方木、模板分开分类堆码,完工方木、料模板钉子去掉。扣 1 分/次27、水电材料未设置料架,分类堆放。 扣 1 分/次2 分3 3现场材料堆码管理8、材料未按 VI 标识标牌; 材料堆场地

5、面不平整,坚实。扣 1 分/处;2 分201、材料仓库未设置货架,未分类码、未设置材料名称规格类型标示牌。每次扣 2 分4 分2、材料仓库开放未无人值守。扣 1 分/次3 分3、发料发放未严格执行发料流程的。1 分/次3 分4 4物 资 管 理材料仓库管理4、仓库材料每月未对物资进行盘点的,盘点完成未及时报送公司的。扣 5 分/次5 分15在建工程月度检查物资管理检查评分表在建工程月度检查物资管理检查评分表项目名称: 项目负责人: 检查部门:保障部 检查人: 检查日期:序号序号考核考核 内容内容检查项目检查项目考评标准和方法考评标准和方法分项分分项分值值标准分标准分扣减分扣减分实得分实得分1、

6、项目主材钢筋、砼、模板、方木、脚手架或达到招标采购要求的物资无总需求计划或月度采购计划未报公司的。扣 2.5 分/次5 分5 5材料申购计划、申购单 是否填写2、物资申购未按申购单流程完成签字审批的,填写不规范,规范、叙述详实、准确的。扣 1分/次5 分101、票据使用不准确、数量、单价填写错误、大小写不规范,签字不齐全的(施工员、仓库保管员、后场主管、生产经理)。 扣 1 分/次3 分2、项目普工使用计工表格使用不正确、叙述不清晰,统计不准确,费用分摊不合理。扣 2 分/每处。3 分3、材料验收入库未索要合格证、出厂检验报告、厂家资料或相关资料,造成资料不全的 扣 1 分/次。2 分4、材料

7、/设备出场未具调拨单的,出场没有登记详细或领出门条的。扣 1 分/次2 分5、未按公司保障部下发统一表格统计电子台账的;未及时完成票据登记、电子台账数据输入,账目未到做到日清月结的。扣 1 分/次3 分6 6物 资 管 理保障科业务账目、票据 的标准、规范和统计管 理6、项目临时点工付款单截止日期为每月 20 日,项目部每月 30 日之前未报公司的;材料、设备每月对账单截止日期为每月 25 日,项目部每月 30 日之前未报公司的。扣 1 分/次2 分15 分7 7合计分合计分100100100100附件表: 项目混凝土每月用量节超分析表项目部名称: 栋号: 日期:序序 号号浇筑时浇筑时 间间浇

8、筑部位浇筑部位 图纸标号图纸标号 浇筑标号浇筑标号 理论方量理论方量实际浇筑实际浇筑 方量方量偏差百偏差百 分比分比备注备注1#DIV/0!2#DIV/0!3#DIV/0!4#DIV/0!5#DIV/0!6#DIV/0!7#DIV/0!8#DIV/0!9#DIV/0!10#DIV/0!11#DIV/0!12#DIV/0!13#DIV/0!14#DIV/0!15#DIV/0!结论:注:1、理论方量由预算根据图纸、现场实际情况计算,以楼层为单元、以标号分别计算。二次结 构量不在这体现。预算员: 施工员: 后场统计员: 生产经理: 附件表: 项目钢筋每月用量节超分析表项目部名称: 栋号: 日期:序序

9、 号号使用部位使用部位钢筋规格钢筋规格单位单位理论需求理论需求 重量重量实际使用重实际使用重 量量节超重量节超重量偏差百分比偏差百分比备注备注1吨#DIV/0!2#DIV/0!3#DIV/0!4#DIV/0!5#DIV/0!6#DIV/0!7#DIV/0!8#DIV/0!9#DIV/0!10#DIV/0!11#DIV/0!12#DIV/0!13#DIV/0!14#DIV/0!15#DIV/0!结论:注:1、理论需求重量根据图纸预算,以楼层为单元、以标号分别计算。二次结构量不在这体现。预算员: 施工员: 后场统计员: 生产经理: 附件表: 项目防水卷材每月用量节超分析表附件表: 项目模板每月用量

10、节超分析表项目部名称: 栋号: 日期:序序 号号使用部使用部 位位规格、规格、 型号型号单位单位总接触面积总接触面积预计使用预计使用 面积面积实际使用实际使用 面积面积节超面积节超面积偏差百偏差百 分比分比备注备注1柱黑模板M20#DIV/0!2墙红板M20#DIV/0!3板M20#DIV/0!4#DIV/0!5#DIV/0!6#DIV/0!7#DIV/0!8#DIV/0!9#DIV/0!10#DIV/0!11#DIV/0!12#DIV/0!13#DIV/0!14#DIV/0!15#DIV/0!结论:注:1、总接触面积由预算根据图纸计算,以楼层为单元、以标号分别计算。预算员: 施工员: 后场统

11、计员: 生产经理: 项目部名称: 栋号: 日期:序号序号 使用部位使用部位 实际完成面积实际完成面积理论损耗理论损耗理论需求面积理论需求面积实际使用面积实际使用面积实际损耗量实际损耗量偏差百分比偏差百分比备注备注=+*=+*=/-1=-123456789101112131415结论:注:理论方量有预算根据图纸及现场使用使用材料规格计算,以楼层为单元、以标号分别计算。 二次结构量不在这体现。预算员: 施工员: 后场统计员: 生产经理: 附件表: 项目砌筑材料每月用量节超分析表项目部名称: 栋号: 日期:序序 号号使用部位使用部位 材料名称材料名称单位单位预算量预算量实际使用量实际使用量节超量节超

12、量偏差百偏差百 分比分比备注备注1砖胎膜加气块m30#DIV/0!2一层砌筑加气块0#DIV/0!3九分条0#DIV/0!4水泥标砖0#DIV/0!50#DIV/0!60#DIV/0!70#DIV/0!80#DIV/0!90#DIV/0!100#DIV/0!110#DIV/0!120#DIV/0!130#DIV/0!140#DIV/0!150#DIV/0!结论:注:1、理论方量有预算根据图纸及现场使用使用材料规格计算,以楼层为单元、以标号分别计 算。二次结构量不在这体现。预算员: 施工员: 后场统计员: 生产经理: 附件表: 项目砂浆每月用量节超分析表项目部名称: 栋号: 日期:序序 号号使用

13、部使用部 位位材料名称材料名称标号标号单位单位预算量预算量实际用量实际用量节超量节超量偏差百偏差百 分比分比备注备注1砌筑砂浆M15吨0#DIV/0!2粉刷砂浆M10吨0#DIV/0!3吨0#DIV/0!4吨0#DIV/0!5吨0#DIV/0!6吨0#DIV/0!7吨0#DIV/0!8吨0#DIV/0!9吨0#DIV/0!10吨0#DIV/0!11吨0#DIV/0!12吨0#DIV/0!13吨0#DIV/0!14吨0#DIV/0!15吨0#DIV/0!16吨0#DIV/0!结论:注:1、理论方量有预算根据图纸及现场使用使用材料规格计算,以楼层为单元、以标号分别计算。 二次结构量不在这体现。预算员: 施工员: 后场统计员: 生产经理:

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