审计保密工作自查报告【精选】.doc

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1、审计审计保密工作自保密工作自查报查报告告【 【精精选选】 】审计保密工作自查情况如何?以下是小编收集的审计保密工作自查报告,仅供大家阅读参考!报告一:审计保密工作自查报告根据全市专项保密检查工作会议的要求,市审计局高度重视,认真对照xx市20xx年专项保密检查项目一览表检查内容,结合工作实际,对局里的保密工作进行了全面的自查自检,现将自查情况报告如下:一、组织领导和日常教育的情况局领导班子对保密工作十分重视,把它作为一项重要任务来抓,同业务工作同部署、同督促、同落实。成立保密工作领导小组,局长担任组长,分管副局长担任执行副组长、成员由办公室主任、监察室主任、计算机中心负责人、局机要人员组成。保

2、密工作领导小组下设办公室,挂靠在局办公室,具体负责保密工作的宣传、教育和检查等。保密工作做到了主要领导亲自抓,分管领导具体抓,责任落实到科室,落实到人头。我局结合审计工作实际,切实把保密教育工作贯穿于日常工作中,在每周一的学习例会上,多次组织全体机关干部认真学习保密法规和保密工作有关会议精神,使大家了解保密规定,明白失密对国家和工作造成的损失。特别是每逢重大节假日来临之前,局领导都要亲自对全体干部职工进行保密安全动员教育,明确岗位责任,强调每位同志都要慎言慎行,强调保密文件资料的妥善保管,强调计算机及网络系统的安全管理,加强值班,严禁无关人员进入机关,做到万无一失。同时,还认真做好保密工作的检

3、查督促,促进全体干部职工提高思想认识,增强做好保密工作的责任感。 二、保密工作开展的情况1、涉密文件信息资料管理情况。(1)指派专门人员具体负责文件资料的收发、分放、整理、归档、销毁等,责任到人,无丢失文件现象。(2)文件登记、传阅都按照程序进行,对呈送局领导指示的文件进行登记,领导批示后,退还办公室,不存在在领导之间横向传批文件或直接将文件交承办科室办理等违反程序的问题。(3)对涉密的文件资料,只准在机关办公室查阅,未经批准,不得带出机关,并在文件流转频繁的办公室配备文件粉碎机。(4)对往年的档案妥善管理,及时存档,查询、借阅档案做到审批、登记并签名,不允许非工作人员进入档案室,保证秘密文件

4、不外泄。(5)加强审计环节保密工作。严格保密纪律,规定审计人员在履行审计职责时,负有保密的义务,不得透露其知悉的国家秘密和被审计单位的商业秘密。2、计算机网络保密管理情况。(1)结合审计工作实际,不断修订完善了相关保密制度,先后制订了计算机财产管理规定、xx市审计局信息上网管理办法、xx市审计局涉密计算机、移动存储介质及涉密网络保密管理制度等制度,做到保密工作有据可依、有章可循。(2)建立计算机台帐,对局机关的计算机进行登记管理,各科室按照“谁泄密、谁负责”的原则,严格执行相关制度,正确使用好用于审计业务工作的个人计算机和移动存储设备。(3)我局的审计业务专网和互联网是完全隔离,审计业务专网通

5、过VPN防火墙与上下级审计机关相连,只用于传递与审计业务有关的文件资料信息,不传递其他信息。在局办公室和计算机应用中心专门配备了3台计算机单独与互联网相连,用于干部职工查阅网络资料。(4)xx市审计局门户网站组建于XX年,在门户网的信息公开上,我们严格按照xx市审计局信息上网管理办法,对上网公开的信息实行逐级审批,严密把关,切实做到“涉密信息不上网,上网信息不涉密”。(5)查阅、编辑、存储和传递审计业务资料的计算机只能与审计业务专网相连,严禁上互联网,每台计算机都安装了杀毒软件,定期或不定期地进行升级和杀毒,确保网络系统的安全、稳定。三、存在的问题和不足我局的保密工作在局领导的高度重视和全体干

6、部职工的共同努力下,工作开展比较顺利,虽然从未发生过失密、泄密事件,但通过自查,也发现了一些问题和不足:一是保密工作的宣传教育力度还要加大。在此次自检自查中,发现在具体工作中使用业务U盘时,要引入被审计单位会计资料数据,就可能与其他单位的计算机连接,还有在日常工作中还会把业务U盘与非业务U盘混用等。因此,需要不断加强宣传、教育力度,增强审计人员的保密意识,提高做好保密工作的主动性和自觉性。二是保密工作制度还需进一步完善。还要制定出更完善、更结合实际的规章制度,使事前行为得到规范,堵塞可能发生的失、泄密事件,消除隐患,以确保信息安全。我局将以这次自查为契机,在今后的工作中,坚持不懈地抓好保密法规

7、的学习和宣传,针对自查中存在的不足制订改进措施,加强对局机关保密工作的监督检查工作,积极探索研究新时期保密工作的新情况、新问题,力争保密工作再上新台阶。报告二:审计保密工作自查报告为进一步加强政府信息公开保密审查工作,市审计局切实按照市政府关于开展政府信息公开保密审查工作专项检查通知要求,按照保密法的规定和我局制定的保密制度及措施,认真开展了专项保密检查自查工作,现将自查情况总结如下:一、领导高度重视,指派专人负责。我局的保密工作以局长为保密工作小组组长,把保密工作纳入本单位目标管理,认真制定了年度计划。多次召开党组专题会研究保密工作,特别注重审计业务及有关工作中的保密情况,及时解决保密工作中

8、存在的问题。认真贯彻执行党政领导干部保密工作责任制,做到了审计工作审到哪里,保密工作就抓到了哪里。局领导结合审计工作多次在全体干部大会上强调,每位干部都有保密义务,不该说的不说,不该问的不问。二、规范审查,程序严格。根据上级有关要求,出台保密审查制度,明确政府信息公开范围,建立健全依申请公开的办理程序,完善政府信息的审核机制,制定政府信息公开责任追究办法,严格考核评议措施,确保政府信息公开保密审查工作的程序化合规范化运作。同时结合公文制作和运转流程,按规定在网上发布信息,有效把牢了“信息发布关”,从源头上保障信息公开前的保密审查工作的实施。三、做事做细审查,坚决按照“一事一审”原则,每在网上发

9、布、公开一条信息之前,必先经过严格的审查程序。从专职联络员将预先发布的信息呈请递交至局办公室负责人审查,之后呈请递交至分管领导审批,报经同意后方可在网上发布公开。先审查、后公开,采取逐层上报,两级审核审批的运作方法,确保信息发布不泄密。四、严格按照衢州市政府信息公开相关要求,严格信息发布权限、程序,严格按照公文等级及其他保密规定要求开展审查工作,有效杜绝下级机关擅自公开上级机关制发的公文、或违规公开上级政府其他工作信息的情况发生。每月开展一次专项督促检查工作,确保保密审查落到实处。目前,未发生政府信息公开泄密事件。五、结合审计局工作流程和特点,在政府公众信息网和区党政网建设和使用过程中,严格按照相关规定进行操作,坚持“谁上网谁负责”的原则,加强了涉密计算机硬盘、光盘、软盘的使用和管理,按保密规定进行维修;杜绝了安全隐患,无泄密事件发生。同时建立相应的信息发布审批制度。按照“先审查,后公开”和“谁公开,谁负责”的原则,对局政务信息公开的保密审查按初审、复审和批准三个程序实施。坚决杜绝错发各类涉密及内部信息的情况发生。通过自查和保密小组的检查,我局的保密制度更加完善,确保我局的政务信息公开工作做到:既保守了国家秘密安全,又方便了政府信息公开。今后我局要不断总结,完善相关制度,认真学习和贯彻好保密法,把我局的保密工作更好的开展下去。江山市审计局20XX 年11月19日

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