河南财经学院自考会计论文,河南财经学院自考论文

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1、 河南财经学院自考会计论文,河南财经学院自考论文河南财经政法大学自考会计本科论文实践课报名通知专业:会计(自考本科) 主考院校:河南财经政法大学河南财经政法大学自考会计学专业(独立本科段)毕业论文参考题目171.事业单位的财务管理存在的问题及对策172.创业板上市公司财务问题研究173.资本结构与财务治理效率174.企业资本结构问题研究175.股权结构与企业投资多元化关系176.论企业财权配置177.我国上市公司的债务期限结构研究178.企业可持续成长的财务机制研究179.基于信息化的财务业务协同研究180.企业生命周期现金流量研究181.高校财务管理的改革与研究182.知识产权融资探讨183

2、.基于价值链的财务目标研究184.基于价值链的预算管理研究185.基于价值链的财务控制研究186.基于价值链的成本管理研究187.产权理论对财务管理的影响188.商品流通企业财务管理方法初探189.财务治理相关问题研究190.公司治理与融资效率研究191.企业价值评估研究192.企业筹资偏好问题研究193.项目投资中存在的问题194.民间审计责任研究195.论影响审计信息真实性的因素及对策196.论内部审计在企业管理中的地位和作用197.我国上市公司财务报表审计中存在的问题及对策198.论审计的本质属性199.论审计风险200.论国家审计风险及其防范201.论国家审计结果公告制度202.完善我

3、国审计准则的建议203.制度基础审计与风险基础审计比较204.论审计人员的职业道德205.论政府审计人员职业道德206.论独立审计人员职业道德207.我国审计发展趋势的探讨208.现代审计特点研究209.论我国注册会计师的发展趋势210.注册会计师如何规避在验资业务中的风险211.论中介机构在会计监督中的作用212.我国会计中介机构存在的问题及对策213.注册会计师与管理咨询关系214.注册会计师诚信危机及其治理215.注册会计师法律责任研究216.提升会计师事务所核心竞争力的途径217.独立董事与企业内部控制制度218.内部审计与企业内部控制制度219.上市公司审计委员会的功能及其实现途径2

4、20.企业内控制度审计的探讨221.内部会计控制制度建立与完善的探讨222.设计企业内部会计制度的必要性223.企业内部控制要素及环节问题研究224.企业内部控制评价体系的构建225.现代企业内部控制制度设计226.论企业货币资金内部控制227.内部控制制度对财务报告的影响228.企业成本审计方法的研究229.企业会计报表审计方法的探讨230.厂长(经理)离任审计方法的探讨231.企业经济效益审计方法的探讨232.论审计策略的制定233.企业内部审计相关问题的探讨234.企业偿债能力的分析与审计235.论独立审计与政府审计的关系236.营利能力分析与审计237.中外合资企业审计研究238.执行

5、审计法过程中存在问题的研究239.财务审计与经济效益关系的研究240.我国审计体系研究241.论企业领导人任期经济责任评价标准242.环境审计研究243.可持续发展与环境审计244.经济责任审计的研究245.关于经济责任审计若干问题探讨246.论内部控制评价标准的建立247.审计质量评价标准的研究248.政府采购绩效审计的研究249.政府绩效审计的现状及发展对策250.政府绩效审计的若干理论问题251.会计师事务所内部治理252.审计收费影响因素分析253.财务欺诈及其防范254.知识经济与现代审计255.现金流量表审计问题研究256.审计独立性研究257.风险基础审计研究258.审计定价问题

6、研究259.企业集团内部审计相关问题研究260.企业内部审计准则探讨261.上市公司审计委员会制度研究262.论财务审批“一支笔”制度的完善263.论会计事务所合伙文化的建设264.论注册会计师的民事责任265.论注册会计师的行政责任266.论上市公司审计委托权的合理配置267.会计师事务所内部治理结构研究268.论内部审计观念的更新269.论内部审计的职能定位270.企业财务支出授权审批中存在的问题及其优化271.电算化会计管理系统的开发与应用272.会计决策支持系统研究273.网络技术与会计主体274.网络财务研究275.论财务信息化及其监控276.财务系统与 ERP 资源整合277.电算化环境下内部会计控制研究278.计算机审计的难点及对策279.电算化审计方法的探讨280.计算机辅助审计的实证研究

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