衢州市体育局(汇总)2014年部门决算

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1、衢州市体育局衢州市体育局(汇总汇总) )2014年部年部门门决算决算一、衢州市体育局(汇总)概况(一)主要职能1.贯彻执行国家、省、市有关体育工作的方针、政策;拟定全市体育工作的有关政策文件,经批准后组织实施。2.指导和推动体育体制改革,制定全市体育发展战略,编制体育事业的中长期发展规划,协调区域性体育发展。3.负责全市全民健身工作,指导并开展群众性体育活动,实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测。4.统筹规划竞技体育发展工作,研究和平衡全市体育竞赛、竞技运动项目设置与重点布局;统筹规划青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作;组织开展反兴奋剂工作。5.培育、发展体育产业,研究拟定体育产业和经

2、营活动的政策,归口管理体育市场;拟订高危险性体育项目经营活动从业条件和审批程序;负责体育彩票公益金管理工作;协同有关部门规划、协调体育设施建设布局;负责公共体育设施监督检查。6.组织、指导体育宣传、科学研究和教育工作,开展体育干部和专业人才培训工作,加强体育队伍的思想政治工作。7.管理体育外事工作,开展国际间、港澳台以及毗邻地市间的体育合作与交流。8.负责全市体育社团的资格审查;依法管理健身气功。9.严格执行党风廉政建设责任制,全面贯彻落实上级党委、政府及纪检监察组织对反腐倡廉建设工作的决策和部署,负责本单位职责范围内的党风廉政建设工作及惩治和预防腐败体系建设工作。10.承办市政府交办的其他事

3、项。(2(部门决算单位构成从预算单位构成看,衢州市体育局(汇总)部门决算包括:本级决算、所属衢州市体育运动训练中心和所属衢州市体育彩票管理中心两个单位决算。二、衢州市体育局(汇总)2014年部门决算情况说明 (一)收入决算总体情况衢州市体育局(汇总)2014年本年收入合计 3,448.19 万元,其中:财政拨款收入 2,834.46 万元,专户资金 296.25 万元,事业收入(不含专户资金) 4.59 万元,其他收入 312.89 万元。2014年用事业基金弥补收支差额 0 万元,上年结转 198.45 万元。(二)支出决算总体情况衢州市体育局(汇总)2014年本年支出合计 3,410.06

4、 万元。1.按支出功能分类,包括文化体育与传媒支出893.59万元,社会保障和就业支出51.70万元,住房保障支出18.34万元,其他支出2446.43万元。2.按支出用途分类,包括人员支出 374.7 万元,日常公用支出 304.2 万元,项目支出 2,731.16 万元。2014年结转下年 236.58 万元(含决算结余分配)。(三)财政拨款支出决算情况2014年部门决算中,财政拨款用于以下方面:1文化体育与传媒(类)文化(款)文化活动(项)事务194.86万元,主要用于2014年度市级宣传文化事业发展专项资金即第五届烂柯杯中国围棋冠军赛支出。2文化体育与传媒(类)体育(款)行政运行(项)

5、事务165.26万元,主要用于在行政在职人员工资、车辆运行等日常业务经费支出。3文化体育与传媒(类)体育(款)体育竞赛(项)事务225.01万元,主要用于十五届省运会参赛经费、浙江省第二届体育大会奖励经费等支出。4.文化体育与传媒(类)体育(款)体育训练(项)事务20.96万元,主要用于事业单位在职人员基本支出。5.文化体育与传媒(类)体育(款)群众体育(项)事务43.00万元,主要用于组建老年人健身活动、老年人场地器材改造、举办老年人体育比赛等6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)事务51.70万元,主要用于离退休人员离退休费支出。7. 住房保障(类

6、)住房保障(款)住房公积金(项)事务18.34万元,主要用于在职人员住房公积金支出8.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出2143.55万元,主要用于备战、参加省十五届运动会,承办开化世界地掷球锦标赛、全国健美操比赛等重大体育赛事和活动,组织“今夏到衢州亲水游”等全民健身活动,改善业余训练和全民健身场地器材,开展国民体质监测,参加和举办青少年田径、举重乒乓球、羽毛球等15项重点项目省、市比赛。(四)2014年公共预算财政拨款“三公”经费决算情况1.因公出国(境)经费:根据外办安排的因公出国计划和实际工作需要,2014年因公出国(境)费支出 0 万元,比上年下降1

7、00 %。其中,全年使用公共预算财政拨款安排本单位组织出国(境)团组 0 个,参加其他单位组织的出国(境)团组 0 个;本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。2.公务接待费:2014年公务接待费支出 4.08 万元,比上年下降32%。主要用于接待上级体育领导、专家、县市区体育同志支出。其中,本单位公务接待 4 批次,55 人次。3.公务用车购置及运行费:2014年公务用车购置及运行费支出 14.76 万 元,比上年增长19.72 %。其中,公务用车购置支出 0 万元(含 购置税等附加费用),主要用于经批准购置的 0 辆公务用车;公务用车运行费支出 14.76 万元,主要用于备战和参加省十五届

8、运动会、举办重大体育赛事和活动、组织全民健身活动开支公共预算财政拨款的 4 辆公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。三、名词解释1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。2.专户资金: 教育收费和彩票发行和销售机构业务费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(

9、含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、 “专户资金”、 “事业收入”、 “事业单位经营收入”、 “其他收入”、 “上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。7.上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。11.XX(类)XX(款)XX(项):指(各部门公开涉及的支出科目,参照2014年政府收支分类科目说明)

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