浦东新区合庆镇社区服务中心2016年度单位决算

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1、1浦东新区合庆镇社区服务中心浦东新区合庆镇社区服务中心 20162016 年度单位决算年度单位决算第一部分 浦东新区合庆镇社区服务中心单位概况一、主要一、主要职责职责社区服务中心是镇人民政府负责安全生产综合监管的工作部门,业务上受区安全生产监督管理局指导,并受其委托负责对本辖区内生产经营单位实施监管监察,在镇政府和分管镇长地领导下工作。其主要工作职责如下:一、贯彻执行党的路线、方针和政策,完成镇党委和政府赋予的社区管理和社区服务的各项任务。二、做好中心及所属部门的年初计划及年终总结工作。三、监管预算资金正常运转,严格执行财经制度,做好中心和各部门的财务报帐工作。四、积极参与社区居委会联席会议,

2、指导社区服务工作,采集社区服务信息。五、抓好志愿者队伍建设,进一步壮大社区服务队伍,注重培养和稳定志愿者,努力使志愿者队伍活动经常化、规范化。六、培育志愿者服务队伍和服务网点建设,形成社区服务工作合力,共同促进社区服务业的开展。七、关心支持老龄事业等工作,努力实现“六有一保”的工作目标,营造科学、健康、文明的老年生活氛围。八、组织实施宪法、法律、法规和政策的宣传工作,努力维护社会居民的合法权益,认真做好镇域内民事纠纷调解和法律咨询2等工作。九、负责全镇范围内的公共环境消毒工作,控制、降低“四害”等有害生物密度,做好病媒生物应急处置。十、加强对镇域内的社团组织、民非组织和群众组织的服务和管理,完

3、善社会组织预警网络工作,促使其健康平稳发展。十一、以居民的需求为导向,完善热线服务平台,做好信息上传工作,充分发挥社区服务在人民群众的重要载体作用。十二、贯彻执行上海市殡葬管理条例,坚持开展殡葬改革宣传教育,认真履行殡葬相关手续,尽力提升服务质量。十三、完成上级领导交办的其他工作二、机构二、机构设设置置根据上述职责,浦东新区合庆镇社区服务中心无内设机构3第二部分 浦东新区合庆镇社区服务中心 2016 年度单位决算表2016年度收入支出决算总表 单位:万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入1,688.02一、一般公共服务支出其中:政府性基金预算 财政拨款二、外交支出 二、上级补助收入三

4、、国防支出 三、事业收入四、公共安全支出 四、经营收入五、教育支出 五、附属单位上缴收入六、科学技术支出 六、其他收入七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出112.07九、医疗卫生与计划生育支出28.27十、节能环保支出 十一、城乡社区支出1,537.99十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出9.69二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计1,688.02本年支出合计1,688.02用事业基金弥补收支差额结余分配 年初结转和结余年末结转和结

5、余 4总计1,688.02总计1,688.0252016年度收入决算表 单位:万元项目功能分类 科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收 入上级补助收 入事业收入经营收入附属单位上 缴收入其他收入类款项合计1,688.021,688.02208 社会保障和就业支出112.07112.0720802 民政管理事务88.5488.542080205老龄事务88.5488.5420805 行政事业单位离退休11.7511.7520805 02 事业单位离退休11.7511.7520808抚恤11.7911.792080899其他优抚支出11.7911.79210医疗卫生与计划生育支出28.2728.2

6、721004公共卫生13.1013.102100499其他公共卫生支出13.1013.1021005医疗保障15.1715.1762100502事业单位医疗15.1715.17212城乡社区支出1,537.991,537.9921201城乡社区管理事务1,537.991,537.992120199其他城乡社区管理事务支 出1,537.991,537.99221住房保障支出9.699.6922102住房改革支出9.699.692210201住房公积金9.699.6972016年度支出决算表 单位:万元项目功能分类 科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补 助支

7、出类款项合计1,688.02444.081,243.94208 社会保障和就业支出112.0711.75100.3220802 民政管理事务88.5488.542080205老龄事务88.5488.5420805 行政事业单位离退休11.7511.7520805 02 事业单位离退休11.7511.7520808抚恤11.7911.792080899其他优抚支出11.7911.79210医疗卫生与计划生育支 出28.2715.1713.1021004公共卫生13.1013.102100499其他公共卫生支出13.1013.1021005医疗保障15.1715.170.0082100502事业单

8、位医疗15.1715.170.00212城乡社区支出1,537.99407.471,130.5221201城乡社区管理事务1,537.99407.471,130.522120199其他城乡社区管理事务 支出1,537.99407.471,130.52221住房保障支出9.699.6922102住房改革支出9.699.692210201住房公积金9.699.6992016年度财政拨款收入支出决算总表 单位:万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算 财政拨款政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款1,688.02一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国

9、防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出112.07112.07 九、医疗卫生与计划生育支出28.2728.27 十、节能环保支出十一、城乡社区支出1,537.991,537.99 十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出10十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出9.699.69 二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计1,688.02本年支出合计1,688.021,688.02 年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余一般公共预算财政拨款政府性基

10、金预算财政拨款总计1,688.02总计1,688.021,688.02 112016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位:万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类 科目编码类款项科目名称合计基本支出项目支出208 社会保障和就业支出112.0711.75100.3220802 民政管理事务88.5488.542080205老龄事务88.5488.5420805 行政事业单位离退休11.7511.7520805 02 事业单位离退休11.7511.7520808抚恤11.7911.792080899其他优抚支出11.7911.79210医疗卫生与计划生育 支出28.2715.1713.

11、1021004公共卫生13.1013.102100499其他公共卫生支出13.1013.1021005医疗保障15.1715.1721005事业单位医疗15.1715.17212城乡社区支出1,537.99407.471,130.5221201城乡社区管理事务1,537.99407.471,130.522120199其他城乡社区管理事 务支出1,537.99407.471,130.52221住房保障支出9.699.6922102住房改革支出9.699.692210201住房公积金9.699.69合计1,688.02444.081243.94122016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位

12、:万元项目一般公共预算财政拨款 基本支出决算数经济分类 科目编码类款科目名称合计人员经费公用经费301工资福利支出419.13419.1330101基本工资185.47185.4730102津贴补贴30103奖金46.5646.5630104其他社会保障缴费15.1715.1730106伙食补助费30107绩效工资30108机关事业单位基本养老保 险缴费33.8533.8530109职业年金缴费30199其他工资福利支出138.08138.08302商品和服务支出3.51-3.5130201办公费1.24-1.2430202印刷费30203咨询费30204手续费0.07-0.0730205水费

13、0.53-0.5330206电费0.34-0.3430207邮电费0.13-0.1330208取暖费30209物业管理费30211差旅费0.06-0.0630212因公出国(境)费用 30213维修(护)费0.21-0.2130214租赁费30215会议费30216培训费0.02-0.0230217公务接待费30218专用材料费30224被装购置费30225专用燃料费30226劳务费30227委托业务费30228工会经费30229福利费30231公务用车运行维护费30239其他交通费用30240税金及附加费用30299其他商品和服务支出0.82-0.8213303对个人和家庭的补助21.442

14、1.44-30301离休费-30302退休费11.7511.75-30303退职(役)费-30304抚恤金-30305生活补助-30307医疗费-30308助学金-30309奖励金-30311住房公积金9.699.69-30312提租补贴-30313购房补贴-30399其他对个人和家庭的补助 支出-310其他资本性支出31002办公设备购置31003专用设备购置31007信息网络及软件购置更新31013公务用车购置31019其他交通工具购置31099其他资本性支出 合计444.08440.573.51142016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 单位:万元 一般公共

15、预算财政拨款“三公”经费 公务用车购置及运行费合计因公出国 (境)费小计公务用车 购置费公务用车 运行费公务接待费机关运行 经费决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数1.800.691.80.69152016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 单位:万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类 科目编码类款项科目名称合计基本支出项目支出合计注:本单位 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。16第三部分 浦东新区合庆镇社区服务中心单位 2016 年度决算情 况说明一、关于一、关于 2016 年度收入支出年度收入支出总总体情况体情况

16、说说明明 2016 年度本单位收入总计为 1,688.02 万元、支出总计为 1,688.02 万元。与 2015 年度相比,收入减少 374.19 万元、支出减 少 374.19 万元。主要原因:事项调整,其他城乡社区管理事务预 算经费调整。 二、关于二、关于 2016 年度收入决算情况年度收入决算情况说说明明 2016 年度本单位收入合计 1,688.02 万元,其中:财政拨款收 入 1,688.02 万元,占 100%。 三、关于三、关于 2016 年度支出决算情况年度支出决算情况说说明明 2016 年度本单位支出合计 1,688.02 万元,其中:基本支出 444.08 万元,占 26.30%;项目支出 1,243.94 万元,占 73.70%。 四、关于四、关于 2016 年度年度财财政政拨拨款收入支出款收入支出总总体情况体情况说说明明 本单位 2016 年度财政拨款收支总决算 1,688.02 万元。与 2015 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 373.56 万元,降低 22.13%。主

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