hsew1013-2011实物资产管理制度

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1、实物资产管理制度(试行) 编号:HSE W 1013-2011第一版 编制:霍瑞龙 审核:田 毅 批准:张国桉 2011-08-30发布 2011-08-30实施 西安通源石油科技股份有限公司2 实物资产管理制度(试行) 1 总则 1.1 管理目的 为了规范公司实物资产管理,监督并促进实物资产的妥善保管和合理使用, 确保实物资产的安全、完整,充分发挥实物资产效能,特制定本制度。 1.2 管理范围 本制度适用公司所有的实物资产管理。 1.3 实物资产定义公司实物资产包括固定资产(含重要周转物资)及大宗消耗资产,定义如下。 1.3.1 固定资产(含重要周转物资)指使用年限一年以上,单位价值2000

2、元以上(含2000元) ,并在使用过 程中保持原有形态的物资。 1.3.2 大宗消耗资产指实物流动资产中批量较大、价值较高的重要消耗物资。 1.4 管理层级 1.4.1 层级设置公司实物资产实行以公司企管中心资产管理部/财务管理中心、公司各二级 管理部门、实物资产基层使用单位三级管理。 1.4.2 层级责任a.公司企业管理中心资产管理部、财务管理中心共同作为为公司实物资产 一 级管理责任单位。财务管理中心负责价值管理,管理行为 向公司财务总监负责。 资产管理部负责实物管理,管理行为向公司企管副总 经理负责。b.海外管理部、市场管理部、测井管理中心、钻井项目部、产业化项目部、 研发中心、产品供应

3、部、公司办公室及北京办公室为公司资产二级管理责任单 位,管理行为向公司企管中心资产管理部负责。c.各海外项目部、国内各油田项目部、钻井项目部所属的各油田项目组 (暂定名称)为公司资产三级管理单位,管理行为向相应的各二级管理部门负3 责。 1.4.3 层级说明本层级设置仅限于公司资产管理层级,不涉及其他业务及行政管理层级。 1.5 管理分类 公司实物资产按重要程度分A、B、C三类分级分类管理,分类原则如下: 1.5.1 A类实物资产指对公司生产经营活动产生重大影响的物资; 1.5.2 B类实物资产指对公司生产经营活动产生较大影响的物资; 1.5.3 C类实物资产指公司各基层业务单位日常生产经营活

4、动中需求的物资, 分 类细则详见实物资产管理分类明细 (附件一) 。 1.6 管理职责 1.6.1企业管理中心资产管理部是公司实物资产的归口管理部门,具体职责如 下: a.负责制定公司实物资产的采购、保管、使用、维护保养、调拨租赁、处 置管理制度、办法、流程及相应的监督检查考核办法; b.会同公司发展管理中心进行资产管理制度的宣贯培训,同时负责基层资 产管理人员的业务指导工作; c.负责按照公司资产管理相关制度,对公司各二级部门的资产管理执行情 况进行监督检查考核; d.负责组织公司的固定资产清查;参与重大固定资产及大宗物资的供应商 评价;负责公司实物资产的调拨和处置归口管理;负责公司固定资产

5、的更新改 造、大修、出租和固定资产报废的归口管理。 1.6.2 发展管理中心负责公司实物资产采购合同的合法性及标准规范化的管理 工作;编制招标标准程序文件。 1.6.3 财务管理中心负责公司固定资产的价值管理工作,具体职责如下: a.负责固定资产增减变动核算; b.负责按规定计提固定资产折旧; c.负责固定资产管理信息系统维护; d. 按时上报固定资产报表。4 1.6.4 企管中心质量安全部负责牵头组织公司的安全设备设施、计量检测设备 及器具管理制度的制定;并监督检查制度的执行情况。 1.6.5 公司各业务管理及支持部门负责根据本制度制定本部门实物资产管理办 法及实施细则,并报公司资产管理部备

6、案。负责监督检查本部门所属的基层单 位的实物资产管理落实及执行情况。 1.6.6 实物资产使用单位负责实施本单位实物资产的保管和使用维护工作,严 格执行实物资产增减变动的审批制度。并做到: a. 负责本单位实物资产实物的安全、完整;确保本部门使用的固定资产实 物与台帐相符; b. 负责本单位实物资产的购建、更新改造、大修管理和调拨、出租及报废 的报批工作; c. 负责上报本单位的资产报表,并分析固定资产使用效率和完好率。 2 基础管理 2.1 台账管理 2.1.1 层级建账规则 2.1.1.1 企业管理中心资产管理部负责建立公司资产总台账,包括资产分类总 台账、明细台账。 2.1.1.2 各二

7、级单位负责建立本部门资产台账,包括本部门管辖的资产分类总 台账、基层使用单位分户台账。 2.1.1.3基层使用单位负责建立本单位资产台账,包括本单位的资产分类总台 账、各施工、作业基层队伍分户明细台账(基础明细台账) 。 2.1.2 基础台账建账规则 公司各施工、作业基层队伍必须建立本单位资产的基础明细台账。基础明 细台账是公司各基层资产使用单位建立固定资产台帐的基础和依据。基础明细 台帐建账按下列要求建立。 2.1.2.1 测井、射孔作业小队必须建立以作业车辆为基础的资产分类明细账 (资产基础明细账(固定资产部分) ) ;作业车辆包含运输车以及相关的标准 配套仪器、设备、工具等。建账依据为车

8、辆购置合同以及作为合同附件的仪器、 设备、工具配套清单。非随车配置的仪器、设备、工具等资产,由基层使用单5 位(各油田项目部)建账管理。 2.1.2.2 钻井施工队必须建立以钻机为基础的资产分类明细账;建账依据为钻 机购置合同以及作为合同附件的配套清单。非钻机配套的设备、装置、工具等, 由基层使用单位(各钻井项目组)建账管理。 2.1.2.3修井施工队必须建立以修井机组为基础的资产分类明细账;建账依据 为修井机组购置合同以及作为合同附件的配套清单。非修井机组配套的设备、 装置、工具等,由基层使用单位(各修井项目组)建账管理。修井项目资产基 层使用单位为海外事业部下属各国家项目部。 2.1.3实

9、物资产编码规则及台帐样式:实物资产编码规则见:实物资产编码规则(附件二) 实物资产台帐样式见: 资产分类总帐 资产基础明细帐 (附表1) 固定资产台帐编码表(附件三) 2.2 报表管理公司各实物资产使用单位每季度次月5日向企业管理中心资产管理部上报 本部门资产管理季度报表。报表内容详见:固定资产变动状况统计报表 (附表2)大宗物资变动状况统计报表 (附表3) 2.3 清查盘点 2.3.1 二级管理部门每季度对下属各基层使用单位的资产进行一次清查、盘点, 并对清查盘点结果负责。于每季度次月8日将上季度清查盘点报告上报公司企 业管理中心资产管理部备案。 2.3.2公司企业管理中心资产管理部会同财务

10、管理中心每半年对各二级管理部 门资产进行一次清查盘点。分别于当年7月12日、次年1月20日将清查盘点 报告分别上报公司企管副总经理及财务总监。 2.3.3 清查盘点的要求:(1)账账相符:二级部门资产总账与公司资产总台帐相符;基础明细帐与二6 购置申请 合同审批 级部门资产总帐相符。(2)账物相符:基础明细账与实物相符。(3)账实相符:基础明细账登记实物状态(完好在用、报废停用、完好闲置) 与现场实物状态相符。(4)清理盘查出现盘盈盘亏时,企业管理中心资产管理部负责整理编制“固 定资产盘盈、盘亏分析处置报告” ,详细记录盘盈、盘亏固定资产的原因并提出 处理意见,报公司企管副总经理审批后,上报公

11、司总经理批准。 2.3.4 公司企业管理中心资产管理部不定期对各二级管理部门、基层使用单位、 施工、作业队伍的实物资产进行抽查审核,并将抽查审核结果通报相应的主管 副总经理。 2.4 档案管理公司各业务管理及支持部门对A、B类固定资产中的设备、设施建立设备 设施管理档案 ,档案基础内容包括: (1)设备设施信息卡 (2)设备基础资料 (3)设备技术资料 (4) 固定资产维护保养记录 (附表4) (5)设备修理改造记录 (6)设备调拨转移记录 (7)设备故障事故记录 (8)设备处置记录 3 过程管理 3.1 采购管理 3.1.1 流程管理固定资产采购流程图: 供应商调研 过程监督 验收入库 领用

12、 核销7 3.1.2 购置权限 3.1.2.1 新建项目采购由相关业务部门或业务支持部门发起执行。 3.1.2.2 日常项目采购申请按照业务单元为主发起。具体如下: (1)各油田项目部作业服务业务所需A、B类实物资产采购申请由各油田项 目部发起,由测井管理中心执行; (2)各油田项目部作业服务业务所需C类实物资产采购由各油田项目部发 起执行; (3)钻井、修井业务所需实物资产采购由钻井项目部发起执行; (4)海外业务所需实物资产采购申请由各海外项目部发起,由相应的业务 支持部门执行; (5)产品生产、科研所需实物资产采购由产品供应部及研发中心发起执行; (6)产业化项目部相关业务所需实物资产采

13、购由产业化项目部发起执行; (7)办公、生活等所需实物资产采购由各需求部门发起执行。 上述未涉及到的实物资产采购由相关的业务主管副总经理确定采购执行单位。 3.1.3 购置审批 3.1.3.1 A、B类实物资产购置由主管副总经理审批,报总经理批准, C类实物 资产购置由主管副总经理批准。 3.1.3.2 所有实物资产购置由需求单位填写固定资产购置(需求)申请表 (附表5) ,其中A类需附总经理批复的购置可行性分析报告 ,报企业管理 中心资产管理部,由资产管理部根据公司资产状况及实际需要提出调拨、租赁、 购买等建议。 3.1.4 实物资产采购须进行供应商评审,评审中要包含HES有关健康安全环境

14、评价内容;企管中心资产管理部参与A类实物资产采购供应商评审工作。 3.1.5 采购合同会签及合同签订,按照公司合同管理相关制度执行。 3.1.6 验收入库 3.1.6.1 验收包括开箱验收和功能、性能质量验收两个阶段;开箱验收及功能 性能质量验收后分别填写固定资产开箱验收单 (附表6) 、 固定资产验收移8 交单 (附表7) ; 3.1.6.2 实物资产经开箱验收合格后,由采购经办人到公司企业管理中心资产 管理部办理固定资产入库单 (附表8)并登入固定资产台帐。办理入库手续 的依据是: (1)固定资产购置申请表 (2)采购合同(仅限A、B类) (3)采购合同会签单(仅限A、B类) (4)固定资

15、产开箱验收单 3.1.6.3所有的固定资产核销前,必须在企业管理中心资产管理部办理入库手 续。 3.1.6.4 实物资产使用部门负责办理固定资产的领用手续。填写固定资产领 用单 (附表9)并登入固定资产台账。 3.2 使用管理 3.2.1 基本要求: (1)操作人员必须按规定持证上岗; (2)资产使用单位负责建立设备安全操作规程并负责实施; (3)特种设备使用部门负责按照国家有关规定实施特种设备的定期校验、 预防检测工作。 3.2.2 日常保管 资产使用单位对实物资产保管必须落实使用或保管责任人;使用或保管人 员变动时,必须按规定办理交接手续。 3.2.3 维护保养业务支持管理部门根据设备的专

16、业技术特点制定设备设施的使用操作维 护手册 ;资产使用单位负责编制本单位的固定资产维护保养计划 (附表 10)并实施;业务支持管理部门负责监督检查实施情况并定期上报。 3.2.4 中修、大修理及更新改造 3.2.4.1公司各业务管理和支持部门应于每年10月编报次年本部门固定资产大 修理及更新改造计划,由企管中心资产管理部负责汇总。 3.2.4.2 固定资产中修、大修理及更新改造由使用单位填写固定资产修理及9 改造申请表 (附表11) ,当出现设备事故导致固定资产中修及大修理时,须提 供事故分析报告 ,经相关业务支持管理部门审核,主管副总经理批准,主管 副总经理认为有必要时报总经理批准,交企业管理中心资产管理部备案。 3.2.4.3 资产使用单位负责签订固定资产中修、大修理及更新改造合同和相关 技术协议,技术协议由相关的业务支持部门审核。 3.2.4.4 固定资产中修、大修理及更新改造的竣工验收由相关业务支持管理部

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