县财政局年终工作总结精选

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1、精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 1 / 11县财政局年终工作总结县财政局年终工作总结*年,县财政局在县委、县政府的坚强领导和上级财政部门的大力支持下,以邓小平理论、三个代表重要思想、科学发展观为指导,认真贯彻党的十八大及十八届三中、四中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,紧紧围绕“三个千方百计”工作主线、 “四个毫不动摇”总体要求和“十大强县工程、十件惠民实事” ,深入开展党的群众路线教育实践活动,财政改革稳步推进,预算收支运行平稳,民生和重点支出得到较好保障,财政管理迈上新台阶,我县财政管理综合绩效评价工作进入财政部表彰的前 200 名

2、县(市) ,在全国 1974 个县(市)中名列第 112 名,在全省排第 2 名,全市排第 1 名。现将一年来工作情况总结如下:全年财政收支执行概况*年,全县财政总收入完成 46608 万元,为年度预算47587 万元的%,同比降低 2%,减收 967 万元。其中:公共财政预算收入完成 20039 万元,为年度预算 18023 万元的%,同比增长%,增收 1364 万元。上划中央收入完成 19354万元,为年度预算的 86%,同比降低%,减收 1984 万元;上划省级收入完成 4810 万元,为年度预算的%,同比降低%,减收 231 万元;上划市级收入完成 2405 万元,为年度预算精品文档2

3、016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 2 / 11的%,同比降低%,减收 116 万元。全县公共财政预算支出执行 137112 万元,为调整预算137170 万元的 100%(*年调整预算数包括年初预算 89240万元、比年初增加一般转移支付 16944 万元、预算内专项转移支付即预算内上级专款 27536 万元、调入资金 2450 万元、地方政府债券 1000 万元,合计 137170 万元) 。公共财政预算支出为上年同期的%(支出比上年同期减少的原因主要是*年预算内专项转移支付比上年减少 8175 万元,假若专款与*年持平,则*年支出同比增长%,增长 6242 万元

4、) 。剔除预算内专项转移支付支出 27484 万元,县级公共财政预算支出为 109628 万元,为年度预算 89240 万元的%(*年财政超收财力使用方案已经县人大常委会审议通过) 。全年主要工作(一)以省、市、县考核指标为总目标,积极作为,多措并举抓收入。*年,面对宏观经济环境整体趋紧、工业经济下行压力不减、财政增收空间持续收窄等复杂严峻的形势,我局以省市县下达的考核任务为总目标,积极作为,采取得力措施狠抓收入征管。一是面对税收出现的困难局面,认真分析测算,及时分解落实财税目标任务,保持财政收入均衡入库。二是注重财源建设,支持园区传统产业改造提升,延伸产业链条,实现循环发展,培育新的经济增长

5、点,为精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 3 / 11财政增收注入活力。三是加强部门协调配合,完善财政、税务、人民银行横向联网和综合协调机制,及时掌握和监控重点企业、重大项目税收入库进度。四是强化收入征管,整顿税收秩序。特别是地税部门落实清理规范财税优惠政策,加大税收稽查和清缴力度,将欠税足额征缴入库。五是进一步加大非税收入监管力度。加强与各非税收入单位的沟通和联系,开展非税收入大检查,确保非税收入应收尽收。*年,全县财政总收入完成 46608 万元,为年度预算 47587 万元的%,公共财政预算收入完成 20039 万元,为年度预算 18023 万元的%。

6、财政总收入完不成任务的原因主要是国税部门收入比预算要差 1727 万元,地税和财政部门都超额完成了任务。(二)以保障和改善民生为重点,财政支出结构进一步优化。一年来,县财政坚持以人为本、民生为先,始终把致力保障和改善民生摆在突出位置,不断优化财政支出结构,严格控制“三公经费” ,大力压缩会议费、差旅费等一般性公用经费支出,足额安排涉及公教人员工资、津贴补贴、机构运转和社会稳定等基本支出,把有限的资金向群众最需要、最迫切的民生领域重点倾斜。与此同时,财政部门以开展重点支出绩效评价为抓手,以预算执行的及时性、均衡性、有效性为目标,切实加强和规范预算执行、预算精品文档2016 全新精品资料-全新公文

7、范文 -全程指导写作 独家原创 4 / 11管理,加快保障和改善民生等方面支出执行进度,确保了各级政府机构正常运转和民生支出、法定支出的需要。*年,全县公共财政预算支出执行 137112 万元。在涉及人民群众切身利益的教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、文化体育、节能环保、交通运输、农业水利等民生方面的支出达到 112349 万元,占全年公共财政预算支出的%,同比提高个百分点。此外,其他民生方面的支出同比都有所增长,达到或超过法定支出比例。一是认真落实强农惠农政策。投入 1538 万元推进农田水利和农村安全饮水项目建设;投入 1907 万元用于农业综合开发土地治理;投入 810 万元支持

8、农村环境卫生整治,推进城乡统筹发展;通过“一卡通”发放粮食直补、良种补贴、农资综合补贴等惠农补贴万元,惠及农户万户;投入“一事一议”财政奖补资金 1211 万元,支持 81 个村级公益事业建设项目,有力改善了农业和农村生产生活条件。二是不断完善社会保障体系。投入就业和再就业资金1512 万元,完成各类职业培训 5133 人次,支持公益性岗位补贴、新型农民培训、公共就业和社会保险服务设施建设等工作;投入资金 5116 万元健全城乡居民医保、城乡低保和五保供养等社会保障体系;拨付资金 3321 万元,为全县39451 名农村 60 岁以上老人按月发放基础养老金;拨付抚精品文档2016 全新精品资料

9、-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 5 / 11恤资金 1951 万元、退役安置资金 242 万元、企业军转干部生活补助费 155 万元,解决好优抚对象、离休干部和企业军转干部生活困难问题;投入资金万元支持廉租房、公租房、安置房建设等保障性安居工程建设和农村危房改造,不断改善低收入群众居住条件。三是保障科教文卫协调发展。坚持教育优先发展,拨付义务教育阶段公用经费万元,切实满足学校正常运转需要;投入资金万元落实全县义务教育阶段学生“两免一补” 、普通高中国家助学金、中等职业学校家庭经济困难学生国家助学金和中职教育学生免学费等资助政策;投入资金万元支持学前教育;投入资金万元支持文化下乡、公共

10、图书馆、文化馆、乡镇综合文化站和村级文化建设等项目,丰富群众文化生活;拨付 7263 万元,支持县人民医院顺利搬迁新址;投入资金 1006 万元支持公立医院、村卫生室实施国家基本药物制度和药品零差率销售,保障基本公共卫生服务;投入资金 8722 万元支持新型农村合作医疗,逐步建立比较完整的城乡统筹医疗卫生体系。四是大力推进社会管理创新。投入资金万元支持城镇污水处理、城区污水管网改造和垃圾场工程建设;落实计划生育奖励扶助政策各项资金万元;拨付资金 73 万元支持基层组织运转保障机制建设。(三)集中财力办大事,为全县重点工程和重点工作精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独

11、家原创 6 / 11顺利实施提供了坚实的资金支持。*年,我们紧紧围绕县委县政府确定的“十大强县工程、十件惠民实事”以及其他重点工程和重点工作,充分发挥财政职能,集中财力办大事。一是认真搜集、研究国家最新政策,把握国家重点支持的方向和产业,积极引导配合主管部门争取国家项目资金支持。二是合理调度资金,统筹用好预算内资金、政府性基金和政府性债券资金,及时支付各项资金。三是大力压缩结余结转资金,使“趴在账上”的资金活起来,缓解资金支付困难。一年来,按工程进度,共拨付到位重点工程重点工作所需资金 49445 万元。其中:重点拨付人民医院迁建工程款 7263 万元;拨付*中学新校区建设资金 3358 万元

12、;拨付*二中教学楼、艺体楼、公寓楼等建设资金 1812 万元;拨付县幼儿园迁建工程资金 2404 万元;拨付新城区各项建设资金 3959 万元;拨付商品街道路及排水工程款 2317 万元;拨付全县绿化工程资金 4197 万元;拨付晋南农产品商贸物流园建设征地补偿款 549 万元;拨付交通局街巷硬化全覆盖工程县级配套资金 272 万元;拨付国防动员指挥中心建设工程款 550 万元;拨付李毓秀故居墓地修复及拆迁工程 606 万元;拨付体育馆及青少年业余体校业务用房资金 1073 万元;拨付老干部活动用房资金 375 万元;拨付文庙路及广场改造提升工程款 582 万元;拨付老城区小街小巷硬化及排水工

13、程款精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 7 / 11684 万元;拨付寨里村享受新城区征占土地 8%的收益资金3415 万元;拨付府西街延长线和拦水大坝征用寨里村土地补偿资金 2136 万元;拨付新材料及高端装备产业园占地补偿款 1200 万元;拨付第四届“一村一品”展示交流会资金439 万元;拨付文化产业经费 363 万元;拨付农民创业园经费 98 万元。同时,其他应拨付到位的重点工程、重点工作资金 11793 万元,也按要求拨付到各单位、各工程。(四)深化财政改革,财政管理科学化、规范化、信息化水平进一步提升。*年,我们以提升财政资金保障能力为核心,以提

14、高财政资金使用效益为目标,着力“推改革、促规范、强管理、重绩效” ,全面提升财政管理的科学化、规范化、信息化水平。强力推进部门预算改革。一是全面建立预算单位编制、人员、工资及津补贴、收费项目和标准、公车定编、人员职称等数据库,细化预算编制,准确编报年度单位基本支出,要求所有单位必须将支出预算编制到具体支出项目,细化到具体经济内容,提高预算可执行性。二是严格预算的约束力和执行力,从严控制一般性项目支出。三是着力改进专项资金管理,对项目支出进行科学筛选和分类,研究建立“财政项目库”和“部门项目库” ,将项目支出纳入年初预算,按项目进度下达资金,逐步形成“立项科学、精品文档2016 全新精品资料-全

15、新公文范文 -全程指导写作 独家原创 8 / 11管理规范、注重绩效”的财政专项资金管理机制。四是加强预算绩效管理,确定 9 项群众关心的重点项目及民生工程作为绩效考评项目,以绩效评价结果作为预算安排的重要依据,提高财政资金使用效益。五是按照综合预算编制原则,严格实行单位“非税”收入与部门预算资金安排挂钩制度,将全县所有“非税”收入全部纳入预算管理,与其他性质资金一道统筹安排、统筹使用。六是全面推行公务卡制度改革,规范财务管理,提高公务消费的透明度,从源头上监督支出,全年通过公务卡结算资金 154 笔 65 万元。七是积极稳妥推进预算公开。全县 69 个预算部门全部按上级要求及时公开“三公”经费预决算,主动接受社会监督。不断完善评审工作机制,努力做到关口前移,堵住财政资金“跑冒滴漏”的“漏斗” ,服务好全县项

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