井下炸药库各项爆炸物品管理制度

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1、- 1 -爆炸物品仓库管理制度一、爆炸物品的贮存必须按新民爆条例、政府主管监管部门的规范规定、行业规范规定及煤矿安全规程的规定执行。爆炸物品的贮存设施必须达标才能使用,不合规范要求的必须整合格。爆炸物品的贮存量不得超过政府主管监管部门核准的最大贮存量。二、井下爆炸物品发放点的设置,安生技术上必须按照煤矿安全规程规定执行。同时按照政府主管监管部门规范相关规定执行,并按规定程序申报、审查、批准。三、仓库安全要求:井下发放点照明线路必须使用防爆线缆、灯具;要严格防潮,炸药、雷管箱下要有木板和阻燃性胶板与底板隔离。四、炸药、雷管必须分库存放。按规定堆码整齐,标识清楚。堆垛与墙面必须保持一定距离,地板必

2、须有垫木或阻燃性胶板。空箱不得存放库内,必须及时存入空箱室;井下必须分硐存放,堆码整齐,标识清楚。空箱及杂物必须及时清除。五、凡入、出库的爆炸物品必须先人工严格验收,交接清楚数量、质量,经清点无误,然后用手持机扫描读卡,确认无误后,才能办理入、出库的记账工作,并做好台帐记录,完清相关手续。如发现或发生问题及时汇报处理。六、库管人员要严格交接制度,入、出库物资要做到认真登- 2 -记,帐、卡、物、手持机必须相符,日清月结,账目清楚。属于报废的炸药、雷管必须专帐登记、专箱保管,等待处理。爆炸物品有变质、短少查不清原因者,不准交班。- 3 -爆炸物品仓库保管员职责一、坚守工作岗位,严格执行爆炸物品仓

3、库各项管理规章制度。二、做好爆炸物品的入库验收工作,先人工凭证、单据及时验收,数量、质量准确无误。然后用手持扫描读卡,全部录入,并及时入帐和做好入库记录。三、做好爆炸物品的保管发放工作,发放时必须按公司开具的有效证件单据调拨,证件、单据不符或无效不予发放。四、库内物品堆码整齐、堆垛标牌、记录清楚,发货到先进先出。严格按规定储存,不超储。五、帐目单据准确、日清月结、定期盘点、永续盘存。做到帐、卡、物、资金、手持机“ 五对口”六、随时检查库房设施、电器、线路开关,发现异常情况,及时汇报。七、做好库内防火、防盗、防潮、防静电、防鼠蛇害等工作及库内通风、温湿度的调节工作,确保库内爆炸物品的储存安全。八

4、、负责电雷管的导通,并按导通操作规定进行检测。九、负责库区的环境卫生。爆炸物品发放清退制度- 4 -一、发放爆炸物品:爆炸物品管理人员须查验当班作业的爆破作业人员是否持有公安部门核发的有效证件和按规定填写的领退单,无误,方能发放爆炸物品,其爆破作业资格证应存放库房,与此同时库房要做好发放登记记录。爆炸物品的使用严格按煤矿安全规程有关规定和使用单位的作业规程规定执行。爆破作业人员必须每班到爆炸物品发放点办理清退手续后方能领回资格证,否则不予退还资格证。二、爆炸物品发放必须做到先进先出、后进后出。发放时必须按规定办理,手续齐全。手续不符合要求不得发放。超期失效的爆炸物品不得发放、使用。有下列情况之

5、一者,爆炸物品一律不得发放:1、无证及证件失效,又未办理正规延期手续的,爆破作业证件有重号的,以及公安部门和使用单位临时通知不发放的;2、对爆破作业证件有疑问的、证件模糊不清的;3、一人同时兼领、运炸药、雷管的;4、无炸药箱、雷管箱,有箱而不合格或有箱而无锁的;5、无领用单位开具的爆炸物品领退单的。三、爆破作业人员将现场核实的剩余爆炸物品实物、单据一并退回库房清账核销,当面核实无误后取走资格证。爆破作业人员当班不到库房核销实物和销账的,发放人员应向工作主管部门汇报,并予以次日停止对该使用单位爆炸物品的发放,影响生- 5 -产,由该单位自行负责。爆破作业后,残留在生产现场上的废药和废管一并退回库

6、房,专门记录,集中回收管理。四、爆炸物品清退回库的零药、零管次日由原使用单位先行使用,不得拒领。五、爆炸物品严禁流失,任何单位、个人不得私存、藏匿、转送、转让或巧立名目骗领炸药、雷管。若出现上述情况,立即上报当地公安部门和主管部门并从快从重追查处理。六、在清退时,领退单位在清退仓库必须将领、耗、退数量情况清楚地填入领退单或卡片内,并履行签字手续。七、爆炸物品发放人员应做好永续盘存工作,做到账、物、单据清楚,日清月结。并做到账、卡、物、手持机数量相符。电雷管编码登记管理及导通制度- 6 -一、雷管入出库、转运、发放、清退时必须首先检查箱体条码、盒码、号码,严格保护,禁止撕拆、摩擦、笔划、涂抹、污

7、染等影响扫描读卡的问题发生。如发现必须单独存放,请厂家或专家处理。二、雷管编码管理:必须做到入库、出库、发放、清退入库用手持机扫描 IC 卡记录操作。不允许用其它方式操作。三、雷管编码登记:除了做到入库、出库、发放、清退入库用手持机 IC 卡操作外。内部检测记录、调拨单、发放单、清退入库单等必须做相应的登记记载,做到实物、IC 卡记录、纸质记录随货同行。四、雷管编码发放:雷管凭爆破作业资格证和作业工作量领取,不得代领取,不得超量领取。号码登记到人头,并做到不错号、不跳号、不漏号、不重号,登记字迹必须清楚,责任到人。五、雷管编码登记保存:雷管编码各环节登记记录的发放人员、领取人员必须签字清楚,按

8、期装订成册,与账薄保存时间同。六、爆炸物品管理、保管、爆破作业、检测、押运、运输等涉爆人员的资格证件,各单位由安监统一登记、管理。送保卫、物资管理(供应)部门备用,按需培训,按期年审、复训。如因工作调整等不再从事涉爆工作的,要及时予以销号,并告知相关部门停止使用。- 7 -七、涉爆人员必须进行政审,加强经常性的政治安全技能方面的教育与培养。涉爆人员无论何种原因出现思想上行为上的错误,应当及时调整。八、电雷管检测导通人员必须持证上岗,严格按照检测导通操作规程进行操作。检测仪器、设施必须符合规定,保持完好,安全可靠。九、导通雷管时首先检查外观,然后按规定逐个导通检测,凡导通检测的雷管必须在雷管导通

9、检测记薄上记录清楚。不合格产品,要注明厂家、生产日期、批号。检测后的雷管要分别存放,不合格的雷管作出明显标识,箱码、盒码、号码不能改变,随箱同行,井下发放时作消耗,现场作废雷管登记回收。十、检验工作台必须放有不低于 0.33mm 厚的柔软性胶垫,检验台背面必须有不低于 5mm 厚的铁 板,并在铁板上放有胶垫。开箱使用的工具必须符合规定,检验雷管时严格按导通检测操作规程操作。十一、雷管导通检测前后,必须严格履行进、出库手续,手续不清,数量不清,无论导通与否的雷管均不得出库,要查清楚。废爆炸物品销毁处理制度- 8 -一、报废爆炸物品必须由集团公司统一组织销毁。凡需销毁的爆炸物品的单位,必须提出书面

10、报告,报公司批准,公司集中报公安机关审查同意,由公安机关指定适当地点,在公安、矿山救护队员、保卫人员、主管人员的监护下,妥善销毁。二、向公安机关报送的书面报告必须注明需要销毁的废爆炸物品的品种、数量。销毁安全措施、销毁方法、销毁地点、时间,以及参加销毁的部门人员、现场指挥。三、销毁废爆炸物品时,必须有保卫、安监(安全)、矿山救护、提供废品单位等部门参加,并派出有经验责任心强的爆破作业人员参加,在销毁现场,参加人员应对废爆炸物品的品种、数量逐一进行清点,审查数目品种是否与销毁报告数量相符。实际销毁数要与现场清点数相符,不允许库房将因其它原因造成的爆炸物品差数列为销毁数报销。销毁后参加人员现场签字

11、,财务凭此进行账务处理。四、销毁废爆炸物品实施前,必须勘察好现场,布置好岗哨,救护大队现场监护,确保销毁现场的绝对安全。销毁时应视其销毁量,必须做到分次销毁,严禁放大炮。销毁完毕半小时后,要对现场残留物进行检查,如销毁不彻底,要迅速组织再销毁,做到彻底销毁,不留隐患。五、其它单位和个人,都无权擅自销毁报废的爆炸物品。安全检查制度- 9 -根据国家法律法规,结合公司爆炸物品安全管理的实际,特制定本制度。一、安全检查的任务:发现和查明各种危险或隐患,监督各项安全规范、规程、制度的实施,制止违章指挥,违章作业,违章管理,促进安全状况的改善和职工安全意识的提高。二、安全检查的依据:1、国家和上级部门颁

12、布的方针、政策、法律法规。2、国家和政府主管监管部门、行业管理部门颁布的技术、安全标准、规程、规范。3、公司制定的安全技术管理 规定和安全管理制度办法。三、安全检查的组织:各类安全检查应遵循“谁主管,谁负责” 和“分级管理、分级负责” 的原 则进行。公司定期安全大 检查 或不定期的综合性安全检查,由安全生产办公室组织,其它常规性安全检查、专业检查,应本着“谁 主管,谁组织 ”的原则由职能部 门行政第一责任者组织进行。 四、安全检查的形式和要求。(一)常规性安全检查。常规性安全检查包括:班组的日查、周差;职能部门月查;节日前后检查;放假前后检查;安全人员、警卫人员的日常巡回检- 10 -查。(二

13、)专业安全检查1、爆炸物品管理、安全检查,由公司安全生产办公室组织检查,每季一次。2、防雷设施防静电设施检查:由公司安全办公室牵头,请气象部门进行检查测试,每年至少一次。3、电气设备、电器线路、视频监控及周界入侵设备设施、消防设施及灭火器材、雷管检测导通设施等检查:由安全办公室会同专业技术人员进行,按期常规检查。4、防火检查、雨季三防检查:由公司负责人组织,按期常规检查。(三)不定期的综合性检查:根据上级有关安全工作的布置或本单位安全生产的实际情况,由公司安全生产办公室厂组织,查思想、查制度、查管理、查隐患的安全工作综合性检查。该类检查每年至少 1 次。1、不定期的综合性检查的内容:查思想:各

14、级各类人员安全第一思想是否牢固,有无忽视安全的行为,管理人员有无违章指挥、班组有无“集体违章” 行为,对三违现象和时间的处理情况;查制度:安全管理制度是否完善,安全责任制落实的情况;在安全技术管理责任的落实上是否有侵权、越权、失权等问题;安全执法检查的情况;事故报告及处理情况。- 11 -查现场负责人:是否把安全纳入工作日程;第一责任人是否按时召开或传达安全会议精神;是否支持和经常指导安全员的工作;查隐患整改:隐患整改的完成情况,安全投入资金的使用情况。(四)安全检查要求:各类安全检查要突出生产的重点部位、薄弱环节、安全管理的重点结合季节生产特点和各项管理的要求,合理的有针对性的安排检查内容。五、各类的安全检查均应形成详细的检查记录,对检查中发现的安全隐患应及时整理成书面材料,落实整改。

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