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1、质量管理体系程序文件产品的监视和测量控制程序文件号: QXJ2-8.2.4生效日期:2009年4月1日版次/修订次:B/0页码:1/21 目的在产品实现过程的适当阶段,监视和测量产品的特性,以验证产品的要求得到满足。确保未得到满足的产品不投入使用、加工和交付服务。2 范围适用于本公司产品实现过程中,对产品特性的监视和测量的控制。3 职责3.1 技术工艺部负责编制各类检测规程。3.2 品管部负责按照检测规程要求实施产品的监视和测量。3.3 相关部门配合实施。4 程序4.1 进货产品的监视和测量4.1.1 物流中心负责开具进货零部件产品检验入库单,通知品管部检验员检验,并对待检产品给予标识。4.1
2、.2 检验人员按有关进货检验文件,对进货产品进行检验和试验。检验后,记录在原材料检验记录单或检验记录单上。4.2 过程产品的监视和测量4.2.1过程产品由品管部采取首检、巡检实施过程控制。检验依据分别为图样、工艺卡片等技术文件,检验人员应将检验结果纪录在工序流程卡上。4.2.2 在首、巡检过程中,发现问题应及时反馈给操作人员,并要求车间及时整改,问题解决后,再次检验确认后方能投入生产。4.3 最终产品的监视和测量产品出厂前应由品管部进行最终检验,并按相关产品的检验文件或图样要求形成相应的产品出厂检验报告单。4.4入库、转序产品在做好相应检验纪录的同时,应形成进货零部件产品检验入库单。4.5品管
3、部与相关部门应保持符合接收准则数据的记录,记录应标以授权产品放行的人员。质量管理体系程序文件产品的监视和测量控制程序文件号: QXJ2-8.2.4生效日期:2009年4月1日版次/修订次:B/0页码:2/24.6 在未征得常务副总经理授权,适用时得到顾客的批准,否则在所有检验程序安排圆满完成之前,不得放行产品或交付服务。4.8 在检验过程中发现的不合格品,应按不合格品控制程序规定办理。4.9 每月品管部应形成外协、零部件(成品)的合格率统计工作,并将相关信息发至相关部门。5 相关文件QXJ2-8.3 不合格品控制程序6 记录表单 QXJ4-7.5.1-03 工序流程卡QXJ4-8.2.4-01 原材料检验记录单 QXJ4-8.2.4-04 检验记录单 QXJ4-8.2.4-05 产品出厂检验报告单 QXJ4-8.2.4-07 进货零部件产品检验入库单QXJ4-8.2.4-08镀覆件检验记录单