财务类管理表格汇总大全4

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1、 . . . CW-GK/BD03销售预算(表一) 单位:元季 度1234全年预计销售量(辆)甲产品乙产品预计销售价格甲产品乙产品销售收入甲产品乙产品合 计CW-GK/BD04销售预计现金收入(表二) 单位:元季 度1234全 年期初应收帐款第1季度销售收入第2季度销售收入第3季度销售收入第4季度销售收入现金收入合计 制表: 制表日期:CW-GK/BD05 生产预算(表三) 单位:辆季 度1234全年甲产品预计销售量加:预计期末存货预计需要量减:期初存货预计生产量乙产品:预计销售量加:预计期末存货预计需要量减:期初存货预计生产量CW-GK/BD06直接材料采购预算(甲产品)(表四) 单位:件季

2、 度1234合 计预计生产量(辆)材料单耗 P材料 S材料预计生产需用量 P材料 S材料加:期末存料量 P材料 S材料预计需要量合计 P材料 S材料减:期初存料量 P材料 S材料预计采购量 P材料 S材料材料单价(元) P材料 S材料预计采购金额(元) P材料 S材料CW-GK/BD07直接材料采购预算(乙产品)(表五) 单位:件季 度1234全 年预计生产量(辆)材料单耗(Q材料)预计生产需用量加:期末存料量预计需要量合计减:期初存料量预计采购量材料单价(元)预计采购金额(元)CW-GK/BD08直接材料采购预算现金支出(表六) 单位:元季 度1234全 年预计采购金额 甲产品 乙产品期初应

3、付帐款第1季度采购金额第2季度采购金额第3季度采购金额第4季度采购金额现金支出合计CW-GK/BD09直接人工预算(表七) 单位:元季 度1234全 年甲产品:预计生产量(辆)单位产品工时定额(工时)直接人工工时总额(工时)单位工时工资率预计直接人工成本总额乙产品:预计生产量(辆)单位产品工时定额(工时)直接人工工时总额(工时)单位工时工资率预计直接人工成本总额直接人工成本总额CW-GK/BD10制造费用预算(表八) 单位:元变动性制造费用固定性制造费用间接材料 管理人员工资 间接人工 折旧费 维修费 办公费 水电费 保险费 其他 其他 合计 合计 直接人工工时总数 减:折旧 现金支出合计 分

4、配率= 每季数=CW-GK/BD11制造费用预计现金支出计算表(表九) 单位:元季 度1234全 年直接人工工时 甲产品 乙产品变动性制造费用 甲产品 乙产品固定性制造费用现金支出合计CW-GK/BD12产品成本预算(甲产品)(表十) 计划产量: 辆成本项目单位用量单价(元)单位成本总成本直接材料 P材料件 S材料件 小计直接人工工时变动性制造费用工时 合计加:在产品及自制半成品期初余额减:在产品及自制半成品期末余额预计产品生产成本加:产成品期初余额减:产成品期末余额预计产品销售成本 *期初单位变动成本表三“甲产品期初存货” *本期单位产品变动成本表三“甲产品预计期末存货” *预计单位产品销售

5、成本=总成本/表一“甲产品预计销售量”CW-GK/BD13产品成本预算(乙产品)(表十一) 计划产量: 辆成本项目单位用量单价(元)单位成本总成本直接材料件直接人工工时变动性制造费用工时 合计加:在产品及自制半成品期初余额减:在产品及自制半成品期末余额预计产品生产成本加:产成品期初余额*减:产成品期末余额*预计产品销售成本* *期初单位变动成本表三“乙产品期初存货” *本期单位产品变动成本表三“乙产品预计期末存货” *预计单位产品销售成本=总成本/表一“乙产品预计销售量”CW-GK/BD14期末存货预算(表十二) 单位:元项 目数 量单 价金 额材料存货 P材料 Q材料 S材料 小计产成品存货 甲产品 乙产品 小计 存货合计CW-GK/BD15销售费用预算(表十三) 单位:元变动性销售费用固定性销售费用销售佣金 管理人员工资 办公费 广告费 运输费 保险费 其他 其他 合计 合计 预计产品销售成本* 分配率= 每季数= * 见表十、表十一CW-GK/BD16管理费用预算(表十四) 单位:元费 用 项 目金 额 公司经费 工会经费 董事会费 无形资产摊销费 职工培训费 其他 合计 各季现金支付数CW-GK/BD17销售费用预计现金支出计算表(表十五) 单位:元季 度1234合计预计产品销售成本 甲产品 乙产品变动

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