基料镍投资项目可行性报告(园区立项申请).docx

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1、泓域咨询MACRO/ 基料镍投资项目可行性报告目录第一章 基本情况第二章 建设单位基本信息第三章 投资背景和必要性分析第四章 市场调研分析第五章 项目投资建设方案第六章 项目建设地研究第七章 项目工程设计研究第八章 项目工艺说明第九章 环境保护说明第十章 企业卫生第十一章 项目风险应对说明第十二章 节能可行性分析第十三章 实施方案第十四章 项目投资计划方案第十五章 经济收益第十六章 项目总结、建议第十七章 项目招投标方案第一章 基本情况一、项目概况(一)项目名称基料镍投资项目(二)项目选址某工业示范区节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择

2、土地综合利用率高、征地费用少的场址。场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。(三)项目用地规模项目总用地面积22944.80平方米(折合约34.40亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数60.99%,建筑容积率1.50,建设区域绿化覆盖率5.74%,固定资产投资强度161.90万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积22944.80平方米,建筑物基底占地面积13994.03平方米,总建筑面积34417.20平方米,其中:规划建设主体工程24699.92平方米,项目规划绿化面积1976.17平方米。(六)设备选型

3、方案项目计划购置设备共计132台(套),设备购置费2684.14万元。(七)节能分析1、项目年用电量657355.91千瓦时,折合80.79吨标准煤。2、项目年总用水量7578.88立方米,折合0.65吨标准煤。3、“基料镍投资项目投资建设项目”,年用电量657355.91千瓦时,年总用水量7578.88立方米,项目年综合总耗能量(当量值)81.44吨标准煤/年。达产年综合节能量28.61吨标准煤/年,项目总节能率26.20%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某工业示范区发展规划,符合某工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控

4、制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6298.23万元,其中:固定资产投资5569.36万元,占项目总投资的88.43%;流动资金728.87万元,占项目总投资的11.57%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入6811.00万元,总成本费用5281.94万元,税金及附加117.09万元,利润总额1529.06万元,利税总额1857.05万元,税后净利润1146.80万元,达产年纳税总额710.25万元;达产年投资利润率24.28%,投资利税率29.49%,投资回报

5、率18.21%,全部投资回收期6.99年,提供就业职位149个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某工业示范区及某工业示范区基料镍行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某工业示范区基料镍产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“基料镍投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某工业示范区经济发展,为社会提供

6、就业职位149个,达产年纳税总额710.25万元,可以促进某工业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率24.28%,投资利税率29.49%,全部投资回报率18.21%,全部投资回收期6.99年,固定资产投资回收期6.99年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。引导民营企业建立品牌管理体系,增强以信誉为核心的品牌意识。以民企民资为重点,扶持一批品牌培育和运营专业服务机构,打造产业集群区域品牌和知名品牌示范区。民间投资是我国制造业发展的主要力量,约占制造业投资的85%以上,党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大

7、精神,落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署,工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见,围绕中国制造2025,明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施,旨在释放民间投资活力,引导民营制造业企业转型升级,加快制造强国建设。发挥市场机制,转变政府职能。紧紧围绕使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用,着力加强供给侧改革,提高供给体系质量和效率,统筹使用经济、法律和政策手段,加强对产业的引导和规范,促进产业结构优化升级。实施负面清单管理,进一步消除制约科学发展的体制性障碍,不断激发和提

8、升市场主体的发展活力。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米22944.8034.40亩1.1容积率1.501.2建筑系数60.99%1.3投资强度万元/亩161.901.4基底面积平方米13994.031.5总建筑面积平方米34417.201.6绿化面积平方米1976.17绿化率5.74%2总投资万元6298.232.1固定资产投资万元5569.362.1.1土建工程投资万元2623.242.1.1.1土建工程投资占比万元41.65%2.1.2设备投资万元2684.142.1.2.1设备投资占比42.62%2.1.3其它投资万元261.982.1.3.1其它投

9、资占比4.16%2.1.4固定资产投资占比88.43%2.2流动资金万元728.872.2.1流动资金占比11.57%3收入万元6811.004总成本万元5281.945利润总额万元1529.066净利润万元1146.807所得税万元1.508增值税万元210.909税金及附加万元117.0910纳税总额万元710.2511利税总额万元1857.0512投资利润率24.28%13投资利税率29.49%14投资回报率18.21%15回收期年6.9916设备数量台(套)13217年用电量千瓦时657355.9118年用水量立方米7578.8819总能耗吨标准煤81.4420节能率26.20%21节

10、能量吨标准煤28.6122员工数量人149 第二章 建设单位基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,宾客至上服务理念,将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务

11、体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的

12、研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。二、公司经济效益分析上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入6238.29万元,同比增长23.70%(1195.32万元)。其中,主营业业务基料镍生产及销售收入为5339.86万元,占营业总收入的85.60%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度

13、第二季度第三季度第四季度合计1营业收入1310.041746.721621.961559.576238.292主营业务收入1121.371495.161388.361334.965339.862.1基料镍(A)370.05493.40458.16440.541762.152.2基料镍(B)257.92343.89319.32307.041228.172.3基料镍(C)190.63254.18236.02226.94907.782.4基料镍(D)134.56179.42166.60160.20640.782.5基料镍(E)89.71119.61111.07106.80427.192.6基料镍(F)56.0774.7669.4266.75266.992.7基料镍(.)22.4329.9027.7726.70106.803其他业务收入188.67251.56233.59224.61898.43根据初步统计测算,公司实现利润总额1447.09万元,较去年同期相比增长131.67万元,增长率10.01%;实现净利润1085.32万元,较去年同期相比增长164.59万元,增长率17.88%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元6238.29完成主营业务收入万元5339.86主营业务收入占比85.60%

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