香薰用具用品项目申报任务书.docx

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1、泓域咨询MACRO/ 香薰用具用品项目申报任务书第一章 项目总论一、项目概况(一)项目名称香薰用具用品项目(二)项目选址某产业园区对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。(三)项目用地规模项目总用地面积48470.89平方米(折合约72.67亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划

2、建筑系数69.65%,建筑容积率1.65,建设区域绿化覆盖率5.17%,固定资产投资强度170.13万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积48470.89平方米,建筑物基底占地面积33759.97平方米,总建筑面积79976.97平方米,其中:规划建设主体工程61535.74平方米,项目规划绿化面积4136.44平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计147台(套),设备购置费4587.07万元。(七)节能分析1、项目年用电量1100312.42千瓦时,折合135.23吨标准煤。2、项目年总用水量11044.70立方米,折合0.94吨标准煤。3、“香薰用具用品项目投资建设项目”,年用

3、电量1100312.42千瓦时,年总用水量11044.70立方米,项目年综合总耗能量(当量值)136.17吨标准煤/年。达产年综合节能量38.41吨标准煤/年,项目总节能率24.05%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某产业园区发展规划,符合某产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资14038.82万元,其中:固定资产投资12363.35万元,占项目总投资的88.07%;流动资金1675.47万元,占项目总投资的11.93

4、%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入16182.00万元,总成本费用12547.20万元,税金及附加254.05万元,利润总额3634.80万元,利税总额4390.20万元,税后净利润2726.10万元,达产年纳税总额1664.10万元;达产年投资利润率25.89%,投资利税率31.27%,投资回报率19.42%,全部投资回收期6.65年,提供就业职位296个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。二、项目评价1、本期工程项目符合国家

5、产业发展政策和规划要求,符合某产业园区及某产业园区香薰用具用品行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某产业园区香薰用具用品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“香薰用具用品项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某产业园区经济发展,为社会提供就业职位296个,达产年纳税总额1664.10万元,可以促进某产业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率25.89%,投资利税率31.27%,全部投资回报率19.42%,全部投资回收期6.65年,固定资产投资回收期6.65年(含

6、建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。加强对“专精特新”中小企业的培育和支持,引导中小企业专注核心业务,提高专业化生产、服务和协作配套的能力,为大企业、大项目和产业链提供零部件、元器件、配套产品和配套服务,走“专精特新”发展之路,发展一批专业化“小巨人”企业,不断提高专业化“小巨人”企业的数量和比重,有助于带动和促进中小企业走专业化发展之路,提高中小企业的整体素质和发展水平,增强核心竞争力。中共中央、国务院发布关于深化投融资体制改革的意见,提出建立完善企业自主决策、融资渠道畅通,职能转变到位、政府行为规范,宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。改善企业投资管理,充分激发社会投资动

7、力和活力,完善政府投资体制,发挥好政府投资的引导和带动作用,创新融资机制,畅通投资项目融资渠道。近年来,从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转变,相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展。民营经济已成为我省国民经济的重要支撑,财政收入的重要来源,扩大投资的重要主体,吸纳劳动力和安置就业的主渠道,体制创新和机制创新的重要推动力,为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡献。“十二五”期间,全省制造业累计完成技术改造投资4.9万亿元,年均增长19.3%,一批高水平重大项目集群式落地,企业装备水平大幅提升,产业和产品结构明显优化。传统产业先进产能比重进一步上升。水泥行业结束了机

8、立窑时代,钢铁行业1000立方以上炼铁高炉产能占比达到50%,120吨以上炼钢转炉产能占比达到47%,造纸企业产业集中度达到71.5%。高新技术产业占比提高。2015年,全省新口径高新技术产业产值占规模以上工业的32.5%,较“十二五”初期提高5.2个百分点;装备制造业增加值占规模以上工业比重达到28.8%,比“十一五”末提高2.3个百分点;工业总集成总承包、合同能源管理、工业研发设计等一大批新兴服务业态不断涌现,全省生产业增加值占服务业的比重超过50%。企业组织体系呈现新格局。截至2015年,共有51家企业入围中国企业500强,我省能源集团、魏桥集团进入世界500强,营业收入过百亿元的工业企

9、业达到135家,比“十一五”末增加了58家;全省中小企业户数、年销售收入过百亿元的产业集群数量均较“十一五”末翻了一番。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米48470.8972.67亩1.1容积率1.651.2建筑系数69.65%1.3投资强度万元/亩170.131.4基底面积平方米33759.971.5总建筑面积平方米79976.971.6绿化面积平方米4136.44绿化率5.17%2总投资万元14038.822.1固定资产投资万元12363.352.1.1土建工程投资万元6815.642.1.1.1土建工程投资占比万元48.55%2.1.2设备投资万元45

10、87.072.1.2.1设备投资占比32.67%2.1.3其它投资万元960.642.1.3.1其它投资占比6.84%2.1.4固定资产投资占比88.07%2.2流动资金万元1675.472.2.1流动资金占比11.93%3收入万元16182.004总成本万元12547.205利润总额万元3634.806净利润万元2726.107所得税万元1.658增值税万元501.359税金及附加万元254.0510纳税总额万元1664.1011利税总额万元4390.2012投资利润率25.89%13投资利税率31.27%14投资回报率19.42%15回收期年6.6516设备数量台(套)14717年用电量千

11、瓦时1100312.4218年用水量立方米11044.7019总能耗吨标准煤136.1720节能率24.05%21节能量吨标准煤38.4122员工数量人296 第二章 项目承办单位一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介本公司奉行“客户至上,质量保障”的服务宗旨,树立“一切为客户着想” 的经营理念,以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。undefined公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规

12、模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过

13、科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成

14、本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。二、公司经济效益分析上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入13423.08万元,同比增长26.78%(2835.59万元)。其中,主营业业务香薰用具用品生产及销售收入为11096.71万元,占营业总收入的82.67%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入2818.853758.463490.003355.7713423.082主营业务收入2330.313107.082885.142774.1811096.712.1香薰用具用品(A)769.001025.34952.10915.483661.912.2香薰用具用品(B)535.97714.63663.58638.062552.242.3香薰用具用品(C)396.1552

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