新型消防设备项目申报任务书.docx

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1、泓域咨询MACRO/ 新型消防设备项目申报任务书第一章 概论一、项目概况(一)项目名称新型消防设备项目(二)项目选址xx经济示范区节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。(三)项目用地规模项目总用地面积57095.20平方米(折合约85.60亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数63.00%,建筑容积率1.03,建设区域绿化覆盖率7.52%,固定资产投资强度190.71万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积57095.20平方米,建筑物基底占地面积35969.98平方米,总建筑面积58808.

2、06平方米,其中:规划建设主体工程41586.82平方米,项目规划绿化面积4424.63平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计137台(套),设备购置费6883.07万元。(七)节能分析1、项目年用电量437260.88千瓦时,折合53.74吨标准煤。2、项目年总用水量28722.92立方米,折合2.45吨标准煤。3、“新型消防设备项目投资建设项目”,年用电量437260.88千瓦时,年总用水量28722.92立方米,项目年综合总耗能量(当量值)56.19吨标准煤/年。达产年综合节能量19.74吨标准煤/年,项目总节能率25.17%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xx经济示范

3、区发展规划,符合xx经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资21564.06万元,其中:固定资产投资16324.78万元,占项目总投资的75.70%;流动资金5239.28万元,占项目总投资的24.30%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入39065.00万元,总成本费用30186.51万元,税金及附加375.34万元,利润总额8878.49万元,利税总额10478.4

4、5万元,税后净利润6658.87万元,达产年纳税总额3819.58万元;达产年投资利润率41.17%,投资利税率48.59%,投资回报率30.88%,全部投资回收期4.74年,提供就业职位613个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和

5、规划要求,符合xx经济示范区及xx经济示范区新型消防设备行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx经济示范区新型消防设备产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“新型消防设备项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx经济示范区经济发展,为社会提供就业职位613个,达产年纳税总额3819.58万元,可以促进xx经济示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率41.17%,投资利税率48.59%,全部投资回报率30.88%,全部投资回收期4.74年,固定资产投资回收期4.74年(含建

6、设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。2016年7月,工业和信息化部与发展改革委等11部门联合发布了关于引导企业创新管理提质增效的指导意见,并采取了一系列卓有成效的具体措施。认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件的私营企业建立现代企业制度”,会同发展改革委等有关部门,推动有条件的地区开展非公有制企业建立现代企业制度试点工作,引导企业树立现代企业经营管理理念,增强企业内在活力和创造力。开展管理咨询服务,建立中小企业管理咨询服务专家信息库,并在中国中小企业信息网和中国企业家联合会网站公布,供广大民营企业、中小企业选用,为各地开展管理咨询服务提供支撑;鼓励和支持管理咨询机构和志愿者开展管理

7、诊断、管理咨询服务,帮助企业提升管理水平。实施企业经营管理人才素质提升工程和中小企业银河培训工程,全年完成对50万中小企业经营管理者和1000名中小企业领军人才的培训,推动企业提升管理水平。国家支持民营经济发展,是明确的、一贯的,而且是不断深化的,不是一时的权宜之计,更不是过河拆桥式的策略性利用。对于非公有制经济的地位和作用,“三个没有变”的判断:“非公有制经济在我国经济社会发展中的地位和作用没有变,我们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政策没有变,我们致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变。”同时,公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是写入党章和宪法

8、的基本经济制度,这是不会变的,也是不能变的。进入新时代,中国的民营经济只会壮大、不会离场,只会越来越好、不会越来越差。引导民营企业建立品牌管理体系,增强以信誉为核心的品牌意识。以民企民资为重点,扶持一批品牌培育和运营专业服务机构,打造产业集群区域品牌和知名品牌示范区。经过多年的积累,我省制造业已具有了相当规模和产业特色,现代产业体系逐步建立,传统产业转型升级成效显著,特色优势产业实力显著提升,发展内生动力持续增强,为下一步制造业转型升级奠定了良好基础。省委省政府把以制造业为主的产业转型升级,作为稳增长、促转调、提质效的重中之重,强力推进。省委第十届十二次全委会以全力打好稳增长调结构主动仗为主要

9、内容,提出要更加自觉、更加有力地推动稳增长调结构,为走在前列奠定坚实的经济基础。省政府出台实施了工业转型升级行动计划和22个实施方案,为制造业转型升级做好了顶层设计和路线规划。完备的产业体系和省委省政府的坚强领导,为我省制造业转型升级提供了坚实的发展基础和政策保障。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米57095.2085.60亩1.1容积率1.031.2建筑系数63.00%1.3投资强度万元/亩190.711.4基底面积平方米35969.981.5总建筑面积平方米58808.061.6绿化面积平方米4424.63绿化率7.52%2总投资万元21564.062.

10、1固定资产投资万元16324.782.1.1土建工程投资万元4450.012.1.1.1土建工程投资占比万元20.64%2.1.2设备投资万元6883.072.1.2.1设备投资占比31.92%2.1.3其它投资万元4991.702.1.3.1其它投资占比23.15%2.1.4固定资产投资占比75.70%2.2流动资金万元5239.282.2.1流动资金占比24.30%3收入万元39065.004总成本万元30186.515利润总额万元8878.496净利润万元6658.877所得税万元1.038增值税万元1224.629税金及附加万元375.3410纳税总额万元3819.5811利税总额万元

11、10478.4512投资利润率41.17%13投资利税率48.59%14投资回报率30.88%15回收期年4.7416设备数量台(套)13717年用电量千瓦时437260.8818年用水量立方米28722.9219总能耗吨标准煤56.1920节能率25.17%21节能量吨标准煤19.7422员工数量人613 第二章 项目建设单位基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将

12、继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。我们将不断超越自我,继续为广大客户提供功能齐全,质优价廉的产品和服务,打造一个让客户满意,对员工关爱,对社会负责的创新型企业形象!公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的

13、研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应

14、制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司坚守企业契约精神,专业为客户提供优质产品,致力成为行业领先企业,创造价值,履行社会责任。公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。二、公司经济效益分析上一年度,xxx集团实现营业收入25682.37万元,同比增长23.55%(4894.79万元)。其中,主营业业务新型消防设备生产及销售收入为20562.15万元,占营业总收入的80.06%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入5393.307191.066677.426420.5925682.372主营业务收入4318.055757.405346.165140.5420562.152.1新型消防设备(A)1424.961899.941764.231696.386785.512.2新型消防设备(B)993.151324.2

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