金属管项目立项请示申请

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1、泓域咨询MACRO/ 金属管项目立项请示申请金属管项目立项请示申请一、项目建设必要性1、项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提

2、升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人马xx(三)项目承办单位简介公司及时跟踪客户需求,与国内供应商进行了深

3、入、广泛、紧密的合作,为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展,致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。公司始终秉承“集领先智造,创美好未来”的企业使命,发展先进制造,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,贴近客户需求,助力中国智造,持续为社会提供先进科技,覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。公司一直注重科研投入,具有较强的自主研发能力,经过多年的产品研发、技术积累和创新,逐步建立了一套高效的研发体系,掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得,支撑公司取得了多项专利和著作权。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一

4、系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某新兴产业示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积21283.97平方米(折合约31.91亩),其中:净用地面积21283.97平方米(红线范围折合约31.91亩)。项目规划总建筑面积22348.17平方米,其中:规划建设主体工程15047.89平方米,计容建筑面积22348.17平方米;预计建筑工

5、程投资1747.31万元。(二)土地利用合理性分析该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为金属管,根据市场情况,预计年产值13534.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估

6、算本期项目的固定资产投资5659.24(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1747.311778.30177.355659.241.1工程费用万元1747.311778.3010740.261.1.1建筑工程费用万元1747.311747.3123.10%1.1.2设备购置及安装费万元1778.301778.3023.51%1.2工程建设其他费用万元2133.632133.6328.20%1.2.1无形资产万元945.69945.691.3预备费万元1187.941187.941.3.1基本预备费万元510.96510.9

7、61.3.2涨价预备费万元676.98676.982建设期利息万元3固定资产投资现值万元5659.245659.242、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1906.17万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10740.264962.286691.2410740.2610740.2610740.261.1应收账款万元3222.081772.142577.663222.083222.083222.081.2存货万元4833.122658.213866.494833.124833.124833.121.2.1原辅材料万元1449.94797.4

8、61159.951449.941449.941449.941.2.2燃料动力万元72.5039.8758.0072.5072.5072.501.2.3在产品万元2223.241222.781778.592223.242223.242223.241.2.4产成品万元1087.45598.10869.961087.451087.451087.451.3现金万元2685.071476.792148.052685.072685.072685.072流动负债万元8834.094858.757067.278834.098834.098834.092.1应付账款万元8834.094858.757067.27

9、8834.098834.098834.093流动资金万元1906.171048.391524.941906.171906.171906.174铺底流动资金万元635.38349.46508.31635.38635.38635.383、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资7565.41万元,其中:固定资产投资5659.24万元,占项目总投资的74.80%;流动资金1906.17万元,占项目总投资的25.20%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1747.31万元,占项目总投资的23.10%;设备购置费1778.30万元,占项目总投资的23.5

10、1%;其它投资2133.63万元,占项目总投资的28.20%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5659.24+1906.17=7565.41(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元7565.41133.68%133.68%100.00%2项目建设投资万元5659.24100.00%100.00%74.80%2.1工程费用万元3525.6162.30%62.30%46.60%2.1.1建筑工程费万元1747.3130.88%30.88%23.10%2.1.2设备购置及安装费万元1778.3031.42

11、%31.42%23.51%2.2工程建设其他费用万元945.6916.71%16.71%12.50%2.2.1无形资产万元945.6916.71%16.71%12.50%2.3预备费万元1187.9420.99%20.99%15.70%2.3.1基本预备费万元510.969.03%9.03%6.75%2.3.2涨价预备费万元676.9811.96%11.96%8.95%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5659.24100.00%100.00%74.80%5建设期间费用万元6流动资金万元1906.1733.68%33.68%25.20%7铺底流动资金万元635.3911.23%11.23%

12、8.40%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数60.68%,建筑容积率1.05,建设区域绿化覆盖率6.15%,固定资产投资强度177.35万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9130.989130.9815047.8915047.891294.181.1主要生产车间5478.595478.599028.739028.73802.391.2辅助生产车间2921.912921.914815.324815.32414.141.3其他生产车间730.48730.48872.78872.7877.652仓储工程1937.27

13、1937.274745.184745.18296.802.1成品贮存484.32484.321186.301186.3074.202.2原料仓储1007.381007.382467.492467.49154.342.3辅助材料仓库445.57445.571091.391091.3968.263供配电工程103.32103.32103.32103.327.273.1供配电室103.32103.32103.32103.327.274给排水工程118.82118.82118.82118.826.504.1给排水118.82118.82118.82118.826.505服务性工程1226.941226.941226.941226.9476.745.1办公用房566.73566.73566.73566.7337.605.2生活服务660.21660.21660.21660.2133.516消防及环保工程346.

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