各类船舶项目预算报告年度.docx

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1、泓域咨询MACRO/ 各类船舶项目预算报告各类船舶项目预算报告规划设计 / 投资分析 一、预算编制说明本预算报告是xxx公司本着谨慎性的原则,结合市场和业务拓展计划,在公司预算的基础上,按合并报表要求编制的,预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。本预算周期为5年,即2019-2023年。二、公司基本情况(一)公司概况公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。顺应经济新常态,需要公司积极转变发展方式,实现内涵式增长。为此,公司要求各级单位

2、通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径,努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。公司一直注重科研投入,具有较强的自主研发能力,经过多年的产品研发、技术积累和创新,逐步建立了一套高效的研发体系,掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得,支撑公司取得了多项专利和著作权。公司生产运营过程

3、中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。公司注重建设、培养人才梯队,与众多高校建立了良好的校企合作关系,学校为企业输入满足不同

4、岗位需求的技术人员,达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地,帮助学校优化教学科目,并从公司内部选拔优秀员工为学生授课,让学生亲身参与实践工作。在此过程中,公司直接从实习基地选拔优秀人才,为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。(二)公司经济指标分析2018年xxx(集团)有限公司实现营业收入5964.21万元,同比增长21.61%(1059.79万元)。其中,主营业务收入为5634.84万元,占营业总收入的94.48%。2018年营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入1

5、252.481669.981550.691491.055964.212主营业务收入1183.321577.761465.061408.715634.842.1各类船舶(A)390.49520.66483.47464.871859.502.2各类船舶(B)272.16362.88336.96324.001296.012.3各类船舶(C)201.16268.22249.06239.48957.922.4各类船舶(D)142.00189.33175.81169.05676.182.5各类船舶(E)94.67126.22117.20112.70450.792.6各类船舶(F)59.1778.8973.

6、2570.44281.742.7各类船舶(.)23.6731.5629.3028.17112.703其他业务收入69.1792.2285.6482.34329.37根据初步统计测算,2018年公司实现利润总额1386.71万元,较2017年同期相比增长238.24万元,增长率20.74%;实现净利润1040.03万元,较2017年同期相比增长146.09万元,增长率16.34%。2018年主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元5964.21完成主营业务收入万元5634.84主营业务收入占比94.48%营业收入增长率(同比)21.61%营业收入增长量(同比)万元1059.79利润总额万元138

7、6.71利润总额增长率20.74%利润总额增长量万元238.24净利润万元1040.03净利润增长率16.34%净利润增长量万元146.09投资利润率47.26%投资回报率35.44%财务内部收益率28.40%企业总资产万元11622.17流动资产总额占比万元33.69%流动资产总额万元3915.79资产负债率30.95%三、基本假设1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化;2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变,所在行业形势、市场行情无异常变化;3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大改变;4、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无

8、重大改变;5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行,不受政府行为的重大影响,不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难;6、公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成,各项业务合同顺利达成,并与合同方无重大争议和纠纷,经营政策不需做出重大调整;7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。四、宏观环境分析1、2015年政府工作报告中首次提出实施“中国制造2025”,坚持创新驱动、智能转型、强化基础、绿色发展,加快从制造大国转向制造强国。此后,“中国制造2025”一直是贯穿国务院工作部署的关键词之一。2015年5月,国务院印发中国制

9、造2025,这是我国实施制造强国战略第一个10年的行动纲领。2016年,国务院办公厅发布关于开展消费品工业“三品”专项行动营造良好市场环境的若干意见,促进消费品工业迈向中高端。今年7月,李克强总理主持召开国务院常务会议,部署创建“中国制造2025”国家级示范区,加快制造业转型升级。改革开放40年来,我国已跃升为世界第一制造大国,正由制造大国向制造强国大步迈进。统计数据显示,我国工业实力显著增强,制造业总量连续多年稳居世界第一,工业总量不断跃升。2017年,我国工业增加值接近28万亿元,按可比价计算,比1978年增长53倍,年均增长10.8%。2017年工业企业资产总计达到112万亿元,较197

10、8年增长247倍;实现利润总额为7.5万亿元,较1978年增长125倍。由于工业长期保持较快增长,我国制造业在世界中的份额持续扩大。由于工业在国内生产总值中占比超过三分之一,对我国GDP的增长形成强有力支撑,推动了我国经济在世界位次不断前移,我国经济总量由1978年的世界第11位,跃居到2010年的世界第2位,2017年我国国内生产总值占世界的比重达15%。同时,我国工业产品国际竞争力显著提升。我国出口总值由1980年全球排名第26位,跃升到2009年全球第1位,现已连续9年保持全球货物贸易第一大出口国地位。2017年我国出口额达2.3万亿美元,占全球份额12.8%。2、 “十三五”时期,要以

11、转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(201

12、3年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。五、预算编制依据1、营业成本依据公司各产品的不同毛利率测算,各项成本的变动与收入的变动进行匹配。2、财务费用依据公司资金使用计划及银行贷款利率测算。六、预算分析未来5年xxx公司将继续扩大生产规模,主要投资用途包括:新建研发生产基地、补充流动资金等。(一)固定资产预算2019年计划固定资产投资4181.37(万元)。固定资产投资预算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1675.331537.211

13、60.764181.371.1工程费用万元1675.331537.216619.291.1.1建筑工程费用万元1675.331675.3331.43%1.1.2设备购置及安装费万元1537.211537.2128.84%1.2工程建设其他费用万元968.83968.8318.18%1.2.1无形资产万元480.42480.421.3预备费万元488.41488.411.3.1基本预备费万元200.90200.901.3.2涨价预备费万元287.51287.512建设期利息万元3固定资产投资现值万元4181.374181.37(二)流动资金预算预计新增流动资金预算1149.06万元。流动资金投资

14、预算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6619.294266.056100.046619.296619.296619.291.1应收账款万元1985.791191.471588.631985.791985.791985.791.2存货万元2978.681787.212382.942978.682978.682978.681.2.1原辅材料万元893.60536.16714.88893.60893.60893.601.2.2燃料动力万元44.6826.8135.7444.6844.6844.681.2.3在产品万元1370.19822.121096.151370.191370.191370.191.2.4产成品万元670.20402.12536.16670.20670.20670.201.

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