顾客沟通管理制度

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1、顾客沟通管理办法1. 目的确保研发部能够充分识别、理解和评审顾客需求,保留相关记录,并有效地将需求传递给所有相关人员,确保产品和服务满足顾客期望。2. 范围适用于研发部所有涉及顾客需求识别、理解、评审、记录、沟通和传递的活动。3. 规范性引用文件暂无。4. 术语和定义暂无。5. 职责项目负责人应指定人员从事项目中客户的沟通工作,并由相关人员承担以下职责:a)负责整体需求管理和协调沟通,确保需求识别、评审、记录和传递工作按时完成。负责制定开发进度管制表,协调项目进度,监控和更新开发计划。负责客户资料和样品的总体管理,确保相关制度的实施和执行。b)负责需求的收集、分析、文档编写和初步沟通。确保需求

2、得到充分理解和实现,并在需求变更时通知相关人员。c)组织需求评审,理解需求并在开发过程中参考需求文档。按计划要求实施设计开发工作,及时汇报进度和问题。按照规定使用客户资料和样品,确保保密措施的落实d)指导设计人员根据需求编写测试用例,确保产品符合需求。e)指导质量人员监督需求管理和沟通过程的规范性,确保需求传递的准确性。监督开发进度和质量,确保项目按计划进行。f)指导部门对负责客户资料的接收、存储、分发、归还和销毁等具体操作。g)指导物管部门项目负责人应指定人员负责客户样品的接收、存储、分发、归还和销毁等具体操作。6. 工作要求6.1顾客需求识别和理解流程6.1.1需求收集6.1.1.1通过多

3、种渠道收集顾客需求,包括顾客访谈、问卷调查、市场调研、销售和客服反馈。6.1.1.2使用标准化模板记录需求,确保信息完整和一致6.1.2需求分析6.1.2.1需求分析师对收集到的需求进行整理和分类,分析需求的可行性和优先级。6.1.2.2编写详细的需求文档,包括需求描述、背景信息、受众群体、优先级等。6.1.3需求评审6.1.3.1召开需求评审会议,参与人员包括项目经理、需求分析师、研发人员、测试人员和质量保证人员。6.1.3.2详细讨论需求,评估其可行性、技术难度和潜在风险。6.1.3.3记录评审意见、修改建议和最终决议,更新需求文档。6.2需求评审流程6.2.1需求评审会议6.2.1.1定

4、期召开需求评审会议,参与人员包括项目经理、需求分析师、研发人员和质量保证人员。6.2.1.2在会议上对需求进行详细讨论,评估需求的可行性、技术难度和潜在风险。6.2.2评审结果记录6.2.2.1将评审结果记录在案,包括评审意见、修改建议和最终决议。6.2.2.2更新需求文档,以反映评审结果和决策。6.3需求变更管理6.3.1变更申请6.3.1.1若在研发过程中出现新的需求或现有需求需变更,需填写需求变更申请表。6.3.1.2变更申请需详细描述变更内容、原因及影响评估。6.3.2变更评审6.3.2.1对需求变更进行评审,评估其对项目进度、资源和成本的影响。6.3.2.2变更评审通过后,更新需求文

5、档和项目计划。6.4记录保留6.4.1文档存档6.4.1.1所有需求相关的文档(需求收集记录、需求分析报告、需求评审记录、变更申请表等)需按照公司档案管理制度进行存档。6.4.1.2存档文档需分类编号,便于检索和查阅。6.4.2数据备份6.4.2.1定期对需求文档和记录进行备份,确保数据安全。6.4.2.2备份数据需存储在安全的存储设备或云存储中。6.5质量审核6.5.1内部审核6.5.1.1定期进行内部审核,检查需求管理流程的执行情况和记录的完整性。6.5.1.2审核结果记录在需求管理审核报告中,并提出改进建议。6.5.2外部审核视需要邀请第三方进行外部审核,确保需求管理制度符合行业标准和最

6、佳实践。6.6持续改进6.6.1反馈机制6.6.1.1收集项目团队和顾客对需求管理流程的反馈,定期评估和改进流程。6.6.1.2根据反馈结果,修订和优化需求管理制度,提高需求管理的效率和效果。6.6.2培训与学习6.6.2.1定期开展需求管理相关培训,提高项目团队对需求识别、分析、评审和记录的能力。6.6.2.2鼓励团队成员学习和应用新工具和方法,提升需求管理水平。6.7开发进度管制流程6.7.1制定开发进度计划6.7.1.1在项目启动阶段,项目经理根据顾客要求和需求,制定详细的开发进度计划。6.7.1.2进度计划应包括项目的各个阶段、关键里程碑、任务分配和时间安排。6.7.2实施设计开发工作

7、6.7.2.1研发团队根据开发进度计划,按时完成各项设计开发任务。6.7.2.2项目经理定期召开进度会议,检查任务完成情况,解决遇到的问题。6.7.3进度监控与更新6.7.3.1项目经理负责实时监控开发进度,记录实际工作情况。6.7.3.2根据实际工作进展,适时更新开发进度计划,确保计划的现实性和可行性。6.7.3.3如发现重大进度偏差,需及时调整计划,并在必要时通知顾客。6.7.4通知顾客6.7.4.1若进度更新对项目交付时间或质量有重大影响,需及时通知顾客。6.7.4.2通知内容应包括变更原因、影响评估、调整后的进度计划及解决方案。6.8客户资料管理流程6.8.1接收6.8.1.1客户资料

8、应通过安全的渠道接收,并登记在客户资料接收登记表中。6.8.1.2接收资料时需检查资料的完整性和准确性。6.8.2存储6.8.2.1客户资料应存储在安全的、仅授权人员可访问的地方,如加密的电子文档管理系统或保密柜。6.8.2.2纸质资料需锁在保密柜中,电子资料需加密存储。6.8.3使用6.8.3.1使用客户资料前需填写客户资料使用申请表,并经项目经理批准。6.8.3.2资料使用过程中需严格遵守保密规定,不得擅自复制、分发或外传。6.8.4归还和销毁6.8.4.1客户资料使用完毕后应及时归还,并登记在客户资料归还登记表中。6.8.4.2对不再需要的资料应填写客户资料销毁申请表,经批准后进行销毁,

9、并登记在客户资料销毁记录表中。6.9 客户样品管理流程6.9.1接收6.9.1.1客户样品应通过安全的渠道接收,并登记在客户样品接收登记表中。6.9.1.2接收样品时需检查样品的完整性和准确性。6.9.2存储6.9.2.1客户样品应存储在安全的、适当的环境中,如温度控制仓库或保密柜。6.9.2.2样品存储区域需限制访问,仅授权人员可进入。6.9.3使用6.9.3.1使用客户样品前需填写客户样品使用申请表,并经项目经理批准。6.9.3.2样品使用过程中需严格遵守保密规定,不得擅自拆解、复制或外传。6.9.4归还和销毁6.9.4.1客户样品使用完毕后应及时归还,并登记在客户样品归还登记表中。6.9

10、.4.2对不再需要的样品应填写客户样品销毁申请表,经批准后进行销毁,并登记在客户样品销毁记录表中。6.10保密措施6.10.1保密协议所有涉及客户资料和样品管理的人员需签署保密协议,明确保密责任和义务。6.10.2权限管理6.10.2.1严格控制客户资料和样品的访问权限,仅授权人员可接触。6.10.2.2定期审查权限,确保无关人员无法访问。6.10.3保密培训6.10.3.1定期开展保密培训,提高员工的保密意识和技能。6.10.3.2通过案例分析和模拟演练,增强员工对保密工作的重视。6.10.4监控审计6.10.4.1定期对客户资料和样品的管理情况进行监控和审计。6.10.4.2对发现的保密漏洞或违规行为,及时采取纠正措施。

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