费用会计岗位流程讲解课件

上传人:m**** 文档编号:578847571 上传时间:2024-08-25 格式:PPT 页数:17 大小:1.52MB
返回 下载 相关 举报
费用会计岗位流程讲解课件_第1页
第1页 / 共17页
费用会计岗位流程讲解课件_第2页
第2页 / 共17页
费用会计岗位流程讲解课件_第3页
第3页 / 共17页
费用会计岗位流程讲解课件_第4页
第4页 / 共17页
费用会计岗位流程讲解课件_第5页
第5页 / 共17页
点击查看更多>>
资源描述

《费用会计岗位流程讲解课件》由会员分享,可在线阅读,更多相关《费用会计岗位流程讲解课件(17页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、简介内容简介内容费用会计岗位工作流程费用会计岗位工作流程 费用审核费用审核 记账凭证账务处理记账凭证账务处理 运输回单处理运输回单处理 离职人员的工作处理离职人员的工作处理 费用审核的罚款标准费用审核的罚款标准费用会计岗位流程费用会计岗位流程-费用审核费用审核一、费用审核流程一、费用审核流程(一(一)、外勤报销(内控)、外勤报销(内控费用会计初审费用会计初审财务主管审核财务主管审核出纳单出纳单录入录入出纳付款出纳付款报销单返回费用会计)报销单返回费用会计)1、内控传单、内控传单 内控将报销单送往财务,费用会计根据内控提供的报销单,核实内控将报销单送往财务,费用会计根据内控提供的报销单,核实报销

2、人员名字、报销日期、报销金额、报销份数是否和报销清单报销人员名字、报销日期、报销金额、报销份数是否和报销清单上的内容一致,确认无误后在报销清单上签字并将清单交回内控上的内容一致,确认无误后在报销清单上签字并将清单交回内控2、财务审核、财务审核(1)、)、住宿费审核:住宿费审核: 住宿费和出差补助是否相对应(住宿费和出差补助是否相对应(休息不能报住宿费休息不能报住宿费),把住宿费),把住宿费和其他费用分开整理,整理好的住宿费报销单,当天录入住费统和其他费用分开整理,整理好的住宿费报销单,当天录入住费统计表里(计表里(住宿费统计住宿费统计9月份住宿费统计月份住宿费统计.xls)费用会计岗位流程费用

3、会计岗位流程-费用审核费用审核 次月次月10日以将住宿费汇总表交人事部计算工资日以将住宿费汇总表交人事部计算工资(住宿费统计住宿费统计9月住宿费(终)月住宿费(终))(2)、其他费用审核:)、其他费用审核:A、审核内容:、审核内容:a、报销单填写是否内容完整、字迹清晰、整洁、符合规定,、报销单填写是否内容完整、字迹清晰、整洁、符合规定,是否有涂改痕迹是否有涂改痕迹、报销单不能用圆珠笔、铅笔、红色笔填写,不能有任何涂改、报销单不能用圆珠笔、铅笔、红色笔填写,不能有任何涂改痕迹痕迹、所有票据都要按时间发生先后顺序分类,用胶水粘贴在报销、所有票据都要按时间发生先后顺序分类,用胶水粘贴在报销单背面,粘

4、贴必须整齐,牢靠;单背面,粘贴必须整齐,牢靠;费用会计岗位流程费用会计岗位流程-费用审核费用审核、根据人事档案查看报销人员报销部门是否为其所在区域、报、根据人事档案查看报销人员报销部门是否为其所在区域、报 销级别是否和本身职位相符、报销日期是否延迟(注:业务销级别是否和本身职位相符、报销日期是否延迟(注:业务 员报销单据应该每月邮寄员报销单据应该每月邮寄2次,上月次,上月26日至当月日至当月10日期间的日期间的 单据必须在当月单据必须在当月11日前寄回公司,如有特殊情况须向公司售日前寄回公司,如有特殊情况须向公司售 部门申请批准,此外视为延迟报销,按公司最新标准进行款)部门申请批准,此外视为延

5、迟报销,按公司最新标准进行款)、核实报销日期、报销行程、交通费(必须发生在报销人员所、核实报销日期、报销行程、交通费(必须发生在报销人员所 在区域)、出差补助是否和报销人员级别相符,小计、合计在区域)、出差补助是否和报销人员级别相符,小计、合计(大小写)是否填写以及计算无误(大小写)是否填写以及计算无误、话费报销标准、出差天数是否和报销人员级别一致,核实是、话费报销标准、出差天数是否和报销人员级别一致,核实是 否超标否超标费用会计岗位流程费用会计岗位流程-费用审核费用审核、装卸费必须由物流部确认件数,相关人员签字,财务核实是、装卸费必须由物流部确认件数,相关人员签字,财务核实是 否超过报销标准

6、以及是否附有装卸人员的身份证复印件否超过报销标准以及是否附有装卸人员的身份证复印件、将业务员报销单按时间先后顺序分类、整理,在一起(差旅、将业务员报销单按时间先后顺序分类、整理,在一起(差旅 费报销单在前,费用报销审批单在后)费报销单在前,费用报销审批单在后)b、对发票的真实性、合理性、合法性、发票要素的完整性、合规、对发票的真实性、合理性、合法性、发票要素的完整性、合规性以及附件是否齐全进行审核,具体如下:性以及附件是否齐全进行审核,具体如下:、每张票据背面是否有业务员签字、发生时间(如果是车票、每张票据背面是否有业务员签字、发生时间(如果是车票 的,须注明出差路线传,传真费须注明传真的详细

7、内容、传的,须注明出差路线传,传真费须注明传真的详细内容、传 真起始点、传真分数传真单价发票背面不能写真起始点、传真分数传真单价发票背面不能写“代票代票”及相及相关关 字样字样 费用会计岗位流程费用会计岗位流程-费用审核费用审核 发票背面注明的报销内容必须和发票内容以及发报销单的相发票背面注明的报销内容必须和发票内容以及发报销单的相 应项目一致;(不能超过应项目一致;(不能超过4元元/份)以及发生金额份)以及发生金额、报销内容、报销内容 是否与出差事项一致,车票路线、单据报销日期、金额是否是否与出差事项一致,车票路线、单据报销日期、金额是否 和报销单上填写的一致市内车票只能是所在区域的车票,其

8、和报销单上填写的一致市内车票只能是所在区域的车票,其 他区域的票不能作为市内公交票报销他区域的票不能作为市内公交票报销、市外交通费是否执行一站一票制,市内车票可以一站多票,、市外交通费是否执行一站一票制,市内车票可以一站多票, 不能多站一票,不同日、次之间的票据不能连号不能多站一票,不同日、次之间的票据不能连号注:日常工作中如遇报高铁(注:日常工作中如遇报高铁(G开头的),按火车票价或动车二开头的),按火车票价或动车二等座给予报销等座给予报销费用会计岗位流程费用会计岗位流程-费用审核费用审核、会务费、广告宣传费、促销费、应酬费,购买办公用品,车、会务费、广告宣传费、促销费、应酬费,购买办公用品

9、,车 辆维修等非经常性费用,必须要有领导签字的申请,申请应辆维修等非经常性费用,必须要有领导签字的申请,申请应 先于报销到达财务购买条幅、制作彩页等宣传品的需附片;先于报销到达财务购买条幅、制作彩页等宣传品的需附片; 邮寄费发票必须附邮寄费发票必须附EMS单;单;、经公司批准收取现金货款的,办理汇款的手续费可凭手续费、经公司批准收取现金货款的,办理汇款的手续费可凭手续费 单据原件报销,业务员报销汇款手续费时,须附上相应的收单据原件报销,业务员报销汇款手续费时,须附上相应的收 款委托书和收款收据记账联;业务员带公司付给客户的手续款委托书和收款收据记账联;业务员带公司付给客户的手续 费可凭手续费单

10、据原件(有客户签字的)报销,(费可凭手续费单据原件(有客户签字的)报销,(ERP-财务财务-销售对账查询销售对账查询)、发票项目必须是真实交易,金额不能谎报,多报、乱报;收、发票项目必须是真实交易,金额不能谎报,多报、乱报;收 据(行政事业单位除外)和白条一律不得报销据(行政事业单位除外)和白条一律不得报销 费用会计岗位流程费用会计岗位流程-费用审核费用审核、发票章必须清晰,盖章重叠的现象;、发票章必须清晰,盖章重叠的现象;、发票代码必须和发票监制章一致;、发票代码必须和发票监制章一致;、发票必须完整,不能缺角、发票正面整洁,干净,(手工发、发票必须完整,不能缺角、发票正面整洁,干净,(手工发

11、 票不能写任何与发票本身内容无关的任何信息,机打发票严票不能写任何与发票本身内容无关的任何信息,机打发票严 禁发票正面有丝毫字迹)禁发票正面有丝毫字迹)、手工发票必须是合规、真实、合法的发票:单位名称写且必、手工发票必须是合规、真实、合法的发票:单位名称写且必 须写须写成都科利隆农资有限公司成都科利隆农资有限公司 发票开具时间在报销期间内(不得延迟或者提前报销);发发票开具时间在报销期间内(不得延迟或者提前报销);发 票内容必须填写在发票相应的位置,且字迹清晰,不能有任票内容必须填写在发票相应的位置,且字迹清晰,不能有任 何的涂改痕迹;何的涂改痕迹;费用会计岗位流程费用会计岗位流程-费用审核费

12、用审核 一张发票上只能有一种完全一样颜色的字,不能有两种或者一张发票上只能有一种完全一样颜色的字,不能有两种或者 两两种种以以上上颜颜色色的的字字(非非自自带带复复写写手手工工发发票票背背面面必必须须有有复复写写痕痕 、 迹)迹)B、审核流程、审核流程a、费用会计对已审核的单子作签字动作,完成初审工作、费用会计对已审核的单子作签字动作,完成初审工作b、初审完将报销交由财务主管审核签字、初审完将报销交由财务主管审核签字c、对有问题的报销单做好登记,并以短信或电话方式通知、对有问题的报销单做好登记,并以短信或电话方式通知当事人扣款情况当事人扣款情况2011扣款登记明细表扣款登记明细表2011.xl

13、s3、录入出纳单:、录入出纳单: 审核动作完成之后,进入审核动作完成之后,进入ERP系统进行出纳单的录入(系统进行出纳单的录入(财财务务出纳出纳出纳单据录入出纳单据录入新建新建)费用会计岗位流程费用会计岗位流程-费用审核费用审核登记出纳单地址登记出纳单地址/公司公司CD2、单据类型、单据类型00、科目、贷方金额摘要、科目、贷方金额摘要、日期为出纳付款日期(注:创建用户户、创建日期、单号是系、日期为出纳付款日期(注:创建用户户、创建日期、单号是系统自动弹出)统自动弹出)将做好的出纳单单号后三位,用红笔写在凭证的右上角,方便以将做好的出纳单单号后三位,用红笔写在凭证的右上角,方便以后查找后查找4、

14、出纳付款、出纳付款将做好出纳单的报销单交由出纳,出纳就报销单上的内容跟将做好出纳单的报销单交由出纳,出纳就报销单上的内容跟ERP出纳单进行核实,无误后出纳进行付款操作注:出纳单进行核实,无误后出纳进行付款操作注:如要查询或修改已做好的出纳单,可通过模糊查找,录入相应的如要查询或修改已做好的出纳单,可通过模糊查找,录入相应的出纳单号出纳单号费用会计岗位流程费用会计岗位流程-费用审核费用审核(二)内勤报销(内勤人员(二)内勤报销(内勤人员费用会计初审费用会计初审财务主管复核财务主管复核财财务部长再次复核务部长再次复核总经理终审总经理终审出纳做出纳单并付款出纳做出纳单并付款报销单返报销单返回费用会计

15、)回费用会计)1、单据传递:、单据传递:内勤人员直接将报销单送往财务内勤人员直接将报销单送往财务(注:内勤住宿费计入报销,需(注:内勤住宿费计入报销,需住宿费发票)住宿费发票)2、费用审核:、费用审核:A、审核内容:具体审核与外勤规定一致、审核内容:具体审核与外勤规定一致c、主管签字后交由总经理签字、主管签字后交由总经理签字d、对有问题的报销单通知本人,说明问题,及时给出处理意见和、对有问题的报销单通知本人,说明问题,及时给出处理意见和建议;建议;3、出纳录入出纳单及付款、出纳录入出纳单及付款报销审核通过后直接交由出纳,由出纳进行出纳单录制并进行付报销审核通过后直接交由出纳,由出纳进行出纳单录

16、制并进行付款操作款操作 费用会计岗位流程费用会计岗位流程-日记账处理日记账处理二、二、 日记账凭证的处理日记账凭证的处理 1、财务、财务日记账日记账日记账分录日记账分录单击新建后进入分录界面,输入凭证类型,日期,分录日单击新建后进入分录界面,输入凭证类型,日期,分录日期等相关初始信息期等相关初始信息点出纳单据,进入出纳单页面,鼠标指向单号,输入出纳单点出纳单据,进入出纳单页面,鼠标指向单号,输入出纳单号(可模糊查找),进入要找的出纳单据点击出纳单单号录入号(可模糊查找),进入要找的出纳单据点击出纳单单号录入摘要摘要点击行,进入录入凭证界面点击行,进入录入凭证界面 费用会计岗位流程费用会计岗位流

17、程-日记账处理日记账处理关于现金流的选择需要注意的事项关于现金流的选择需要注意的事项:10购买商品、接收劳务支付的现金购买商品、接收劳务支付的现金” 改成改成“10购买商品、接收购买商品、接收劳务支付的现金(集团外)劳务支付的现金(集团外)18支付的其他与经营活动有关的现金支付的其他与经营活动有关的现金” 改成改成“18支付的其他与支付的其他与经营活动有关的现金(集团外)经营活动有关的现金(集团外)101购买商品、接收劳务支付的现金(集团内)购买商品、接收劳务支付的现金(集团内)”借方科目必借方科目必须是须是“220201应付账款应付账款-中迅集团内部应付款中迅集团内部应付款181支付的其他与

18、经营活动有关的现金(集团内)支付的其他与经营活动有关的现金(集团内)” 贷方科目贷方科目必须是必须是“123103其他应收款其他应收款-集团内部兄弟单位往来集团内部兄弟单位往来对于公司内部银行间转款、从银行提现、把现金存入银行,必对于公司内部银行间转款、从银行提现、把现金存入银行,必须选择须选择“99不产生现金流量的现金不产生现金流量的现金费用会计岗位流程费用会计岗位流程-运输回单的处理运输回单的处理三、运输回单的处理三、运输回单的处理1、内控在系统下单、内控在系统下单2、物流作装运,同时将运输单和销售单送往财务(销售、物流作装运,同时将运输单和销售单送往财务(销售装运装运出货管理出货管理-客

19、户发货)客户发货)3、找到与纸质相应的装运单号,查看控制下的金额是否和运输单、找到与纸质相应的装运单号,查看控制下的金额是否和运输单上的一致上的一致4、若一致点左下角回单信息,审核到达情况、回单已返未返是否、若一致点左下角回单信息,审核到达情况、回单已返未返是否存在异常,运输单若有备注的须注明在相应单据备注里,所以存在异常,运输单若有备注的须注明在相应单据备注里,所以信息输入完成并确认无误后,选择财务审核状态信息输入完成并确认无误后,选择财务审核状态“是是”,点击,点击保存保存费用会计岗位流程费用会计岗位流程-离职人员的工作处理离职人员的工作处理1、审核流程:、审核流程:离职人员填写离职申请单

20、离职人员填写离职申请单直属主管签字直属主管签字人事行政相关人人事行政相关人员签字员签字财务费用会计签字财务费用会计签字2、审核内容:、审核内容:1)、离职人员出差天数是否超标:根据之前统计的已出差天数)、离职人员出差天数是否超标:根据之前统计的已出差天数+截至离职日期未到财务的报销天数截至离职日期未到财务的报销天数2)、离职人员话费报销是否超标)、离职人员话费报销是否超标3)、查询是否有欠款)、查询是否有欠款 (ERP-财务财务查询查询余额余额)查询结果都要在离职申请单上注明并签字,将手续办好的离职申查询结果都要在离职申请单上注明并签字,将手续办好的离职申请单复印,一份交还离职人员,一份留财务备查请单复印,一份交还离职人员,一份留财务备查费用会计岗位流程费用会计岗位流程-其他其他罚款明细罚款明细(2011)(1).doc1、申请的整理(招待费、运输费、宣传资料、促销活动等)、申请的整理(招待费、运输费、宣传资料、促销活动等)2、调货、退货、货损单的整理、调货、退货、货损单的整理3、对业务员扣款、罚款的电话解释、对业务员扣款、罚款的电话解释

展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 办公文档 > 教学/培训

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号