会计答案张凯老师韩辉老师d151笔账簿总账登记答案ppt课件

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1、账户称号:库存现金账户称号:库存现金总总 分分 类类 账账2005年年凭证凭证号数号数摘摘 要要借借 方方贷贷 方方借或借或贷贷余余 额额月月日日121期初余额借45005付3付车辆通行费100借44007付6支付办公费500借390010付8支付办公费400借350010付9支付业务款待费800借270010收2张亮报销退回现金200借290010付11提取现金备用2000借490014付15提取现金备用1000借590015付16支付李强预借款1000借490018收6李强报销退回现金50借495020付19提取现金备用1500借64501220转次页47502800借6450 账户称号:

2、库存现金账户称号:库存现金总总 分分 类类 账账2005年年凭证凭证号数号数摘摘 要要借借 方方贷贷 方方借借或或贷贷余余 额额月月日日1220承前页47502800借645020付21支付王刚预借款2000借445020付22支付业务款待费500借395023付25支付厂部办公费700借325023付26支付厂部停车费40借321024付27支付图书费260借295025收8王刚报销退回现金90借3040 账户称号:银行存款账户称号:银行存款总总 分分 类类 账账2005年年凭证凭证号数号数摘摘 要要借借 方方贷贷 方方借借或或贷贷余余 额额月月日日121期初余额借9796001付1购买A资

3、料466810借5127902付2支付B资料运费3500借5092905付4付购B资料运费16562借4927285付5支付税金和教育费附加 33300借4594289收1收沈光厂前欠款19500借47892810付7支付工资200000借27892810付10支付财富保险费12000借26692810付11提取现金备用2000借26492811付12支付A/B资料运费2800借26212811付13支付报刊订阅费4800借25732812收3收到违约金13000借27032812转次页32500741772借270328 账户称号:银行存款账户称号:银行存款总总 分分 类类 账账2005年年

4、凭证凭证号数号数摘摘 要要借借 方方贷贷 方方借借或或贷贷余余 额额月月日日1212承前页32500741772借27032813收4出卖专有技术收入39520借30984814收5销售甲产品1170000借147984814付14支付安顺公司前欠货款70500借140934814付15提取现金备用1000借140834816付17支付车间办公费1200借140714819付18支付电费6390借140075820付19提取现金备用1500借925820付20支付水费10450借880820收7销售乙产品117000借150580820付23支付前欠光辉公司款112905借290320转次页9

5、020945717借2903 账户称号:银行存款账户称号:银行存款总总 分分 类类 账账2005年年凭证凭证号数号数摘摘 要要借借 方方贷贷 方方借借或或贷贷余余 额额月月日日1220承前页590840831236借290323付24向贫困山区捐款10000借290328付28支付广告费6720借618329收9销售丙产品6201借2384资产表 账户称号:买卖性金融资产账户称号:买卖性金融资产总总 分分 类类 账账2005年年凭证凭证号数号数摘摘 要要借借 方方贷贷 方方借借或或贷贷余余 额额月月日日121期初余额借75000资产表 账户称号:应收账款账户称号:应收账款总总 分分 类类 账账

6、2005年年凭证凭证号数号数摘摘 要要借借 方方贷贷 方方借借或或贷贷余余 额额月月日日121上年结存借195009收1收沈光厂前欠款19500借0资产表 账户称号:其他应收款账户称号:其他应收款总总 分分 类类 账账2005年年凭证凭证号数号数摘摘 要要借借 方方贷贷 方方借借或或贷贷余余 额额月月日日121期初余额借12001210转10张亮报销差旅费1000借20010收2张亮报销退回现金200平015付16支付李强预借款1000借100018转15李强报销差旅费950借5018收6李强报销退回现金50平020付21支付王刚预借款2000借200025转16王刚报销差旅费1910借902

7、5收8王刚报销退回现金90平0资产表 账户称号:预付账款账户称号:预付账款总总 分分 类类 账账2005年年凭证凭证号数号数摘摘 要要借借 方方贷贷 方方借借或或贷贷余余 额额月月日日121期初余额借782005转5购买B资料45162借330385付4补付预付差额15162借4820010付10支付财富保险费12000借6020011付13支付报刊订阅费4800借6500030转18分摊报刊订阅费800借64200资产表 账户称号:资料采购账户称号:资料采购总总 分分 类类 账账2005年年凭证凭证号数号数摘摘 要要借借 方方贷贷 方方借借或或贷贷余余 额额月月日日121付1购进A资料400

8、000借4000002转1购买B资料96500借4965002付2支付B资料运费3500借5000003转2转B资料实践采购本钱100000借4000005转5购进B资料38600借4386005付4支付B资料运费1400借4400005转6转B资料实践采购本钱40000借4000009转9转A资料实践采购本钱400000平011转11购进A/B资料97200借9720011付12支付A/B资料运费2800借10000011转12转A/B资料实践采购本钱100000平0 账户称号:原资料账户称号:原资料总总 分分 类类 账账2005年年凭证凭证号数号数摘摘 要要借借 方方贷贷 方方借借或或贷贷

9、余余 额额月月日日121期初余额借8400003转2 1/2转B资料实践采购本钱100000借9400004转3消费甲产品领用资料420000借5200004转4消费乙产品领用资料24000借4960005转6转B资料实践采购本钱40000借5360006转7车间领用资料2000借5340008转8厂部领用资料1500借5325009转9转A资料实践采购本钱400000借93250011转12转A/B资料实践采购本钱100000借103250018转14A资料盘盈400借1032900 账户称号:库存商品账户称号:库存商品总总 分分 类类 账账2005年年凭证凭证号数号数摘摘 要要借借 方方贷

10、贷 方方借借或或贷贷余余 额额月月日日121期初余额借83400018转14乙产品盘亏240借83376019 账户称号:固定资产账户称号:固定资产总总 分分 类类 账账2005年年凭证凭证号数号数摘摘 要要借借 方方贷贷 方方借或借或贷贷余余 额额月月日日121期初余额借586500018转13固定资产盘亏4000借5861000资产表 账户称号:累计折旧账户称号:累计折旧总总 分分 类类 账账2005年年凭证凭证号数号数摘摘 要要借借 方方贷贷 方方借借或或贷贷余余 额额月月日日121期初余额贷19800018转13固定资产盘亏折旧3000贷19500030转17计提固定资产折旧11000

11、贷206000资产表 账户称号:无形资产账户称号:无形资产总总 分分 类类 账账2005年年凭证凭证号数号数摘摘 要要借借 方方贷贷 方方借或借或贷贷余余 额额月月日日121期初余额借12000013收4出卖专有技术本钱25000借95000资产表 账户称号:待处置财富损溢账户称号:待处置财富损溢总总 分分 类类 账账2005年年凭证凭证号数号数摘摘 要要借借 方方贷贷 方方借或借或贷贷余余 额额月月日日18转13固定资产盘亏1000借100018转14乙产品盘亏/A资料盘盈160借840资产表 账户称号:短期借款账户称号:短期借款总总 分分 类类 账账2005年年凭证凭证号数号数摘摘 要要借

12、借 方方贷贷 方方借借或或贷贷余余 额额月月日日121期初余额贷250000资产表 账户称号:应付账款账户称号:应付账款总总 分分 类类 账账2005年年凭证凭证号数号数摘摘 要要借借 方方贷贷 方方借借或或贷贷余余 额额月月日日121期初余额贷705002转1向光辉公司购进B资料112905贷18340511转11向光辉公司购进A/B资料124贷29712914付14支付安顺公司前欠货款70500贷22662920付23支付前欠光辉公司款112905贷124资产表 账户称号:其他应付款账户称号:其他应付款总总 分分 类类 账账2005年年凭证凭证号数号数摘摘 要要借借 方方贷贷 方方借借或或

13、贷贷余余 额额月月日日121期初余额贷3100资产表账户称号:应付职工薪酬账户称号:应付职工薪酬总总 分分 类类 账账2005年年凭证凭证号数号数摘摘 要要借借 方方贷贷 方方借借或或贷贷余余 额额月月日日121期初余额贷1770010付7发放工资200000借18230030转20分配工资200000贷1770030转21分配福利费28000贷45700资产表 账户称号:应付股利账户称号:应付股利总总 分分 类类 账账2005年年凭证凭证号数号数摘摘 要要借借 方方贷贷 方方借借或或贷贷余余 额额月月日日资产表 账户称号:应付利息账户称号:应付利息总总 分分 类类 账账2005年年凭证凭证号

14、数号数摘摘 要要借借 方方贷贷 方方借借或或贷贷余余 额额月月日日121期初余额贷54001230转19预提利息1200贷6600资产表 账户称号:应交税费账户称号:应交税费总总 分分 类类 账账2005年年凭证凭证号数号数摘摘 要要借借 方方贷贷 方方借借或或贷贷余余 额额月月日日121期初余额贷321001付1购进A资料项税额66810借347102转1购买B资料进项税额16405借511155转5购买B资料进项税额6562借576775付5付增、城建、附加费33300借9097711转11购买A/B资料进项税额16524借10750113收4出卖专有技术营业税1976 借10552514

15、收5销售甲产品销项税额170000 贷6447520收7销售乙产品销项税额17000 贷8147529收9销售丙产品销项税额901 贷82376 账户称号:实收资本账户称号:实收资本总总 分分 类类 账账2005年年凭证凭证号数号数摘摘 要要借借 方方贷贷 方方借借或或贷贷余余 额额月月日日121期初余额贷5371000资产表 账户称号:盈余公积账户称号:盈余公积总总 分分 类类 账账2005年年凭证凭证号数号数摘摘 要要借借 方方贷贷 方方借借或或贷贷余余 额额月月日日121期初余额贷127000资产表 账户称号:本年利润账户称号:本年利润总总 分分 类类 账账2005年年凭证凭证号数号数摘

16、摘 要要借借 方方贷贷 方方借借或或贷贷余余 额额月月日日121期初余额贷2726000 账户称号:利润分配账户称号:利润分配总总 分分 类类 账账2005年年凭证凭证号数号数摘摘 要要借借 方方贷贷 方方借借或或贷贷余余 额额月月日日121期初余额贷25000资产表 账户称号:消费本钱账户称号:消费本钱总总 分分 类类 账账2005年年凭证凭证号数号数摘摘 要要借借 方方贷贷 方方借借或或贷贷余余 额额月月日日121期初余额借100004转3消费甲产品领料420000借4300004转4消费乙产品领料24000借45400019付18支付电费5000借45900020付20支付水费8600借

17、46760030转20分配消费人员工资160000借62760030转21分配福利费22400借650000资产表 账户称号:制造费用账户称号:制造费用总总 分分 类类 账账2005年年凭证凭证号数号数摘摘 要要借借 方方贷贷 方方借借或或贷贷余余 额额月月日日126转7耗用资料2000借20007付6付办公费500借250010付8付办公费400借290010转10张亮报销差旅费1000借390016付17支付车间办公费1200借510019付18支付电费1090借619020付20支付水费600借679025转16王刚报销差旅费1910借870030转17计提固定资产折旧8000借1670

18、030转18分摊报刊订阅费500借1720030转20分配车间管理人员工资20000借372001230转次页372000借37200资产表 账户称号:制造费用账户称号:制造费用总总 分分 类类 账账2005年年凭证凭证号数号数摘摘 要要借借 方方贷贷 方方借借或或贷贷余余 额额月月日日1230承前页37200借3720030转21分配福利费2800借40000资产表 账户称号:主营业务收入账户称号:主营业务收入总总 分分 类类 账账2005年年凭证凭证号数号数摘摘 要要借借 方方贷贷 方方借借或或贷贷余余 额额月月日日1214收5销售甲产品1000000贷100000020收7销售乙产品10

19、0000贷110000029收9销售丙产品5300贷1105300 账户称号:投资收益账户称号:投资收益总总 分分 类类 账账2005年年凭证凭证号数号数摘摘 要要借借 方方贷贷 方方借借或或贷贷余余 额额月月日日1231收10收到投资收益3000贷3000 账户称号:营业外收入账户称号:营业外收入总总 分分 类类 账账2005年年凭证凭证号数号数摘摘 要要借借 方方贷贷 方方借借或或贷贷余余 额额月月日日1212收3收到违约金13000贷1300013收4出卖专有技术收入12544贷25544 账户称号:主营业务本钱账户称号:主营业务本钱总总 分分 类类 账账2005年年凭证凭证号数号数摘摘

20、 要要借借 方方贷贷 方方借借或或贷贷余余 额额月月日日 账户称号:营业税金及附账户称号:营业税金及附加加总总 分分 类类 账账2005年年凭证凭证号数号数摘摘 要要借借 方方贷贷 方方借借或或贷贷余余 额额月月日日 账户称号:管理费用账户称号:管理费用总总 分分 类类 账账2005年年凭证凭证号数号数摘摘 要要借借 方方贷贷 方方借借或或贷贷余余 额额月月日日125付3付车辆通行费100借1008转8领用资料1500借160010付9支付业务款待费800借240018转15李强报销差旅费950借335019付18支付电费300借365020付20支付水费1250借490020付22支付业务款

21、待费500借540023付25支付厂部办公费700借610023付26支付厂部停车费40借614024付27支付图书费260借640030转17计提固定资产折旧3000借94001230转次页94000借9400 账户称号:管理费用账户称号:管理费用总总 分分 类类 账账2005年年凭证凭证号数号数摘摘 要要借借 方方贷贷 方方借借或或贷贷余余 额额月月日日1230承前页94000借940030转18分摊报刊订阅费300借970030转20分配行政人员工资20000借2970030转21分配福利费28002800借32500 账户称号:销售费用账户称号:销售费用总总 分分 类类 账账2005年

22、年凭证凭证号数号数摘摘 要要借借 方方贷贷 方方借借或或贷贷余余 额额月月日日1228付28支付广告费6720借6720 账户称号:财务费用账户称号:财务费用总总 分分 类类 账账2005年年凭证凭证号数号数摘摘 要要借借 方方贷贷 方方借借或或贷贷余余 额额月月日日1230转18预提利息1200借1200 账户称号:营业外支出账户称号:营业外支出总总 分分 类类 账账2005年年凭证凭证号数号数摘摘 要要借借 方方贷贷 方方借借或或贷贷余余 额额月月日日1223付24向贫困山区捐款10000借10000 账户称号:所得税费用账户称号:所得税费用总总 分分 类类 账账2005年年凭证凭证号数号数摘摘 要要借借 方方贷贷 方方借借或或贷贷余余 额额月月日日

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