风电场安全生产标准化达标评分表

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1、风电场安全生产标准化达标评分表5 5核心要求(评分项目核心要求(评分项目) )5 5。1 1目标目标(40(40 分)(应得分)(应得 4040 分分, ,实得实得分)分)序号序号项项目目内内容容风电场应制定明确的总体和年度安全生产目标。安全生产目标应明确企业安全状况在人员、设备、作业环境、管理等方面的各项安全指标.未制定总体和年度安全生产目标、未经企业主要负责人审批,不得分.10指标不全面、内容有缺失,扣2 分。指标不明确,不易于员工获取并贯彻落实,扣 2 分.未以正式方式下达,扣2 分。标准分标准分评分标准评分标准实得分实得分扣分原因扣分原因5.1。目标的目标的1制定制定安全指标应科学、合

2、理,包括:不发生人身重伤及以上人身事故、 不发生一般及以上各类电力安全事故。安全生产目标应经企业主要负责人审批, 以文件形式下达。根据确定的安全生产目标制定相应的分级(公司、分公司、风电场)目标。基层单位或部门按照安全生产职责,制定相应的分级控制措施。制定安全生产目标考核办法。定期对安全生产目标实施计划的执行情况进行监督、检查与纠偏。对安全生产目标完成情况进行评估与考核.目标的目标的未制定相应目标和控制措施,不得分.15控制措施不明确、 不具体,未结合岗位特点,扣 2 分。未实现安全生产目标不得分.15未制定目标考核办法,扣2 分。未对安全生产目标完成情况进行检查评估, 未按办法对目标执行情况

3、考核, 扣 2 分。5.1.2控制控制与落实与落实目标的目标的监督监督与考核与考核5。1.35 5。2 2组织机构和职责(组织机构和职责(6060 分)(应得分)(应得 6060 分,实得分,实得分分) )- 1 -序号序号项项目目内内容容公司、分公司成立以主要负责人为领导的安全生产委员会,明确机构的组成和职责,建立标准分标准分评分标准评分标准未成立企业安全生产委员会并建立相关制度,不得分。未按规定召开会议或会议记录不完整,扣 2 分/次.重大、 重要安全事项未经安委会研究确定,扣 3 分。未按要求建立安全生产保障体系,不得实得分实得分扣分原因扣分原因5.2。1安全生安全生产委员产委员会会健全

4、工作制度和例会制度。公司、分公司主要负责人应定期组织召开安全生产委员会会议,总结分析本单位的安全生产情况,部署安全生产工作,研究解决安全生产工作中的重大问题,决策企业安全生产的重大事项.10建立由生产领导负责和有关单位主要负责人组成的安全生产保障体系.贯彻“管生产必须管安全生安全生安全”的原则。风场场长应每月组织召开安全生产分析会议,形成会议记录并予以公布。落实安全生产保障体系职责 ,保障安全生产所需的人员、物资、费用等需要。10分。未每月召开安全分析例会,扣2 分/次;会议记录不完整或没有公布,扣 1 分/次;未分析安全生产存在的问题,扣1 分/次;未针对问题制定改进措施扣 1 分;未布置安

5、全生产工作和明确完成时间、负责人,扣 1 分;上次布置的工作未闭环扣1 分.安全保障体系不健全、 不符合要求, 职责未有效落实,每项扣 1 分.未按要求设置安全生产监督管理机构,不得分。安全监督网络不健全,安全监督人员数20量、素质及配备的设施器材不满足本单位安全监督需要的,扣 5 分.安监人员中没有安全注册工程师的,扣 3 分。未按时召开会议或会议记录不完整, 扣2 分/次。- 2 -5.2.2产保障产保障体系体系根据国家和上级单位规定要求,设置安全生产监督管理机构,配备满足安全生产要求的各安全生安全生级安全监督人员和所需的设施器材。企业应当加强安全监督队伍建设,鼓励和支持安全生产监督管理人

6、员取得注册安全工程师资质。建立安全生产监督体系,健全安全生产监督网络,每月召开安全生产监督网络会议,并做5.2.3产监督产监督体系体系好会议记录。安全生产监督网络要严格履行安全生产职责,布置、督促、落实企业的安全生产工作,检查安全生产工作开展情况,纠正违反安全生产规章制度的行为,严格安全生产考核,安全监督工作记录完整。制定符合本风场的安全生产责任制 ,明确各级、各类岗位人员安全生产责任。风电场场长应按照安全生产法律法规赋予的职责,建立、健全本单位安全生产责任制,组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程,保证本单位安全生产投入的有效实施,督促、检查本单位的安全生产工作 ,及时消除生产安全事故隐患

7、,组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案,及时、如实报告生产安全事故.各级、各类岗位人员要认真履行岗位安全生产职责,严格落实安全生产规章制度.企业应建立责任追究制度,对安全生产职责履行情况进行检查、考核。20安全监督人员对关键工作、危险工作、重点工作未进行现场监督的,扣3 分。现场监督无记录,发现违章现象未制止并跟踪整改的,扣 2 分/次。未建立安全生产责任制,或安全生产责任制未有效落实造成事故,不得分。各级、各类人员安全职责未体现岗位工作相关性,未落实安全生产责任制 ,扣 5 分。未制定责任追究制度和考核制度,无安全生产奖惩记录,扣5 分。5。 2。产责任产责任4制制安全生安全生5.

8、35.3安全生产投入安全生产投入(40(40 分分) )(应得(应得 4040 分,实得分,实得分)分)序号序号项项目目内内容容制定满足安全生产需要的安全生产费用计划,严格审批程序,按上级规定提取安全生产费用并落实到位,公司主要领导定期组织有关部门对执行情况进行检查、考核。- 3 -标准分标准分评分标准评分标准未按规定提取安全生产费用,不得分。实得分实得分扣分原因扣分原因5。 3。1费用费用管理管理15未制定安全生产费用计划,扣3 分。审批程序不符合规定,扣2 分。安全生产费用主要用于以下方面:安全技术和劳动保护措施:安全标志、安全工器具、安全设备设施、安全防护装置、安全培训、职业病防护和劳动

9、保护,以及重大安全生产课题研究和预防事故采取的安全技术措施工程建设等。反事故措施:设备重大缺陷和隐患治理、针对事故教训采取的防范措施、落实技术标准及规范进行的设备和系统改造、提高设备安全稳定运行的技术改造等。应急管理:预案编制、应急物资、应急演练、应急救援等。安全检测、安全评价、事故隐患排查治理和重大危险源监控整改以及安全保卫等。安全法律法规收集与识别、安全生产标准化建设实施与维护、安全监督检查、安全技术技能竞赛、安全文化建设与安全月活动等。25挪用安全生产费用不得分。安全生产费用使用中存在应投入而未投入的,扣 2 分/项。5。3.2费用费用使用使用5 5。4 4法律法规与安全管理制度法律法规

10、与安全管理制度(60(60 分分)()(应得应得 6060 分分, ,实得实得分)分)序号序号项项目目内内容容标准分标准分评分标准评分标准未明确识别主管部门的,扣 5 分。未建立相关制度,扣 5 分.未根据识别和获取的法律法规及时完善本企业规章制度和规程的,扣1 分/项。未将识别和获取的法律法规对相关人员进行教育培训的.扣 1 分/项。- 4 -实得分实得分扣分因素扣分因素建立识别和获取适用的安全生产法律法规、 标准规范的制度, 明确主管部门, 确定获取的渠道、法律法法律法方式,及时识别和获取适用的安全生产法律法5.4.1规与标规与标规、标准规范。准规范准规范公司安全生产部应及时识别和获取本部

11、门适用的安全生产法律法规、标准规范,并跟踪、掌握有关法律法规、标准规范的修订情况,及时提15供给企业内负责识别和获取适用的安全生产法律法规的主管部门汇总。公司应将适用的安全生产法律法规、 标准规范及其他要求及时传达给从业人员。风场应遵守安全生产法律法规、 标准规范,并将相关要求及时转化为本单位规章制度, 贯彻到日常安全管理工作中。建立健全符合国家法律法规、 国家及行业标准5。规章规章要求的各项规章制度(包括但不仅限于附录A),4.2制度制度并发放到相关工作岗位, 规范从业人员的生产作业行为。风场应配备国家及电力行业有关安全生产规程。5。安全生安全生风场应编制运行规程、 检修规程、设备试验规4.

12、3产规程产规程程、系统图册、 相关设备操作规程等有关安全生产规程。风场应将有关安全生产规程发放到相关岗位.每年至少一次对企业执行的安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程、检修、运行、试验等规程的有效性进行检查评估; 及时完善规章制度、操作规程,每年发布有效的法律法5。 4。评估和评估和规、制度、规程等清单;4修订修订每 35 年对有关制度、规程进行一次全面修订、重新印刷发布.规章制度、操作规程的修订、 审查应严格履行审批手续.15规章制度不全,扣 2 分/项。相关岗位的规章制度配置不全,扣1分/处。未明确各部门、岗位应配备的规章制度,扣 2 分/项;部门、班组、岗位没有获取到最新的安全

13、生产规程,扣1 分/项。编制的安全生产规程内容不全或不符合要求,扣 2 分/项.1010未公布现行有效的制度清单,不得分。未按要求及时修订有关规程和规章制度,扣 2 分/项。未按规定履行规程、规章制度审批手续,扣 2 分/项.- 5 -严格执行文件和档案管理制度,确保规章制度、规程编制、使用、评审、修订的有效性.建立主要安全生产过程、事件、活动、检查的文件和文件和安全记录档案,并加强对安全记录的有效管理。5.4.5档案档案安全记录至少包括:值长及运行日志、 巡检记录、管理管理检修记录、不安全事件记录、事故调查报告、 安全生产通报、安全日活动记录、安全会议记录、安全检查记录等。10未建立档案管理

14、制度,没有按制度执行不得分.未按规定做好安全台账、记录,每缺少一项或一次扣 2 分。安全台账、记录内容不全面或不具体,每项扣 1 分.5 5。5 5教育培训教育培训(80(80 分)分)(应得 80 分,实得分)序号序号项项目目内内容容标准分标准分评分标准评分标准实得分实得分扣分因素扣分因素5。5.1明确安全教育培训主管部门或专责人,按规定及岗位需要,定期识别安全教育培训需求,制定、实施安全教育培训计划,提供相应的资源教育培保证。训管理做好安全教育培训记录,建立安全教育培训档案,实施分级管理,并对培训效果进行评估和改进.企业主要负责人和安全生产管理人员应当接受安全培训,具备与本单位所从事的生产

15、经营活动相适应的安全生产知识和管理能力;经安全生产监督管理部门认定的具备相应资质的培训机构培训合格,取得培训合格证书。企业主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于 32 学时,每年再培训时间不得少于 12 学时.10安全教育培训主管部门或专责人不明确,扣 3 分。没有教育培训计划 ,未建立安全教育培训记录和档案,扣 3 分.没有培训培训效果评估报告, 扣 2 分。5.5.2安全生产管理人员教育培训10企业的主要负责人和安全生产管理人员未按要求进行培训或取证,扣3 分。培训学时不符合规定,扣 2 分/人。- 6 -5.5.3操作岗位人员教育培训每年对生产岗位人员进行生产技能培训、安全

16、教育和安全规程考试,使其熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程,掌握触电急救及心肺复苏法,并确认其能力符合岗位要求。其中,场长助理及以上人员岗位的安全培训应符合国家有关要求,工作票签发人、工作负责人、工作许可人须经安全培训、考试合格并公布。新入厂员工在上岗前必须进行公司、分公司、风电场三级安全教育培训,岗前培训时间不得少于 24 学时.危险性较大的岗位人员应熟悉与工作有关的氧气、氢气、氯气、乙炔、六氟化硫、酸、碱、油等危险介质的物理、化学特性,培训时间不得少于 48 学时。生产岗位人员转岗、离岗三个月以上重新上岗者,应进行车间和班组安全生产教育培训和考试,考试合格方可上岗。特种(设备)作业人

17、员应按有关规定接受专门的安全培训,经考核合格并取得有效资格证书后,方可上岗作业。离开特种作业岗位达6个月以上的特种作业人员,应当重新进行实际操作考核,经确认合格后方可上岗作业。20工作票签发人、工作负责人、工作许可人未经安全培训、考试合格并公布的或特种(设备)作业人员未取证上岗的,不得分。现场作业人员未按要求进行安全生产规程考试或考核不合格仍进行作业,扣 1 分/人。新入厂人员未进行安全生产三级教育的,扣 1 分/人。现场作业人员不会紧急救护法的,扣1 分/人.相关人员不会使用防毒、防窒息等用品的,扣 1 分/人。5.5.4风电场应对外来施工或其他相关方人员进行安全教育培训。作业人员进入作业现

18、场前,应其他人由作业现场所在单位对其进行现场有关安全知员教育识的教育培训,并经有关部门考试合格。培训风电场应对参观、学习等外来人员进行有关安全规定和可能接触到的危害及应急知识的教育和告知,并做好相关监护工作。10未对相关方人员进行安全教育培训,扣 1 分/人;承包方未经考试或考试不合格进入生产现场,扣1 分/人;未进行安全技术交底,扣 1 分/次.未对外来人员进行安全教育和告知的,扣 1 分/人;临时用工上岗前未进行培训,未经考试合格,扣 2 分.- 7 -5。5.5风电场应制定企业安全文化建设规划纲要,重视企业安全文化建设 ,营造安全文化氛围 ,形成企业安全价值观,促进安全生产工作.风电场应

19、采取多种形式的安全文化活动,引导从业人员安全态度和安全行为 ,形成全体员工所认同、共同遵守、带有本单位特点的安全价值观,实现法律和政府监管要求之上的安全自我约束,保障企业安全生产水平持续提高。安全文定期组织开展安全日活动,学习国家、上级单化建设位、本单位有关安全生产的指示精神和规定以及本岗位安全生产知识,交流安全生产工作经验,分析本岗位安全生产风险和预防措施。严格班前、班后会。班前会要结合工作任务、设备及系统运行方式做好危险点分析 ,布置安全措施,讲解安全注意事项。工作结束应及时总结当班工作情况,分析工作中存在的问题,提出改进意见和建议。30未开展安全文化活动,不得分。安全文化未纳入企业文化建

20、设扣 5 分;无企业安全理念扣 3 分;生产部门、班组未逐级制定相应的安全文化建设实施方案并开展活动,每项扣 1 分.未制定“反违章”制度或活动方案,扣5 分;每月未进行活动分析,扣 2 分;现场发现违章扣 3 分/次。安全日活动内容不充实,无针对性,或记录不全,扣 3 分。企业和车间领导、管理人员未按照规定参加班组安全日活动,扣 1 分/次。未组织班前、班后会,扣 2 分/次。会议内容不充实,未能正常召开,无记录,有一项不符合扣 3 分。5 5。6 6 生产设备设施(生产设备设施(800800 分)分)(应得 490,实得分)5 5。6.16.1 设备设施管理(设备设施管理(100100 分

21、)分)(应得分 100,实得分)序号序号项项目目内内容容标准分标准分评分标准评分标准实得分实得分扣分因素扣分因素- 8 -5.6.1.1建立新、改、扩建工程安全“三同时”的管理制度.生产设生产设安全设备设施应与建设项目主体工程同时设备设施备设施计、同时施工、同时投入生产和使用。建设建设安全预评价报告、安全专篇(等同劳动安全与工业卫生专篇) 、安全验收评价报告应当报有关部门备案。10新、改、扩建无该项制度的,不得分;制度不符合有关规定的,扣2 分。没有“三同时”的评估、审核认可手续不得分;设计、评价或施工单位资质不符合规定的,扣 2 分;项目未按规定进行安全预评价或安全验收评价的,扣 2 分;初

22、步设计无安全专篇的,扣 2分; 变更安全设备设施未经设计单位书面同意的,每处扣 1 分;隐蔽工程未经检查合格就投用的, 每处扣 1 分; 安全设备设施未同时投用的,扣1 分。无资质单位编制的,不得分;未备案的,不得分;每少备案一个,扣 1 分。未制定设备责任制,不得分;无设备质量管理制度、 缺陷管理制度、 设备异动管理制度、 设备保护投退制度等不得分,制度制定不完善扣3 分。设备治理规划和年度治理计划未落实,扣 5 分。新增或改造设备未严格履行验收制度,扣 2 分。异动管理、保护投退等不按规定办理,扣 3 分;设备缺陷未按时消除, 扣1 分/条。备品、备件储备不能满足要求扣 5分.图纸、 资料

23、不全,扣 2 分; 未及时归档扣 2 分。拆除设备未制定和落实拆除方案,扣5.6.1.2制定并落实设备责任制,保证设备分工合理、责任到岗。组织制定并落实设备治理规划和年度治理计划。加强设备质量管理,完善设备质量标准、缺陷管理、设备异动管理、保护投退等制度,明确设备基设备基相应工作程序和流程。础管理础管理保证备品、备件满足生产需求。加强设备档案管理,分类建立完善设备台帐、技术资料和图纸等资料台账.旧设备拆除前应进行风险评估,制定拆除计划和方案。凡拆除积存易燃、易爆及危险化学品的容器、设备、管道内应清洗干净,验收合格后方可拆除或报废.15- 9 -2 分; 拆除设备中含有危险化学品而未清洗即报废的

24、,扣 3 分。遵守调度纪律,严格调度命令 ,落实调度指令。认真监视设备运行工况,合理调整设备状态参数,正确处理设备异常情况。完善设备检修安全技术措施,做好监护、验收等工作。严格核对操作票内容和操作设备名称,加强操作监护并逐项进行操作。按规定时间、内容及线路对设备进行巡回检查,随时掌握设备运行情况。按规定时间和方法做好设备定期轮换和试验工作,做好相关记录。制定万能解锁钥匙和配电室及配电设备钥匙的相关制度,并认真执行。根据设备状况,合理安排机组运行方式,做好事故预想,开展反事故演习,并做好各类运行记录。制定并落实设备检修管理制度,健全设备检修组织机构,编制检修进度网络图或控制表。实行标准化检修管理

25、,编制检修作业指导书或文件包,对重大项目制定安全组织措施、技术措施及施工方案。严格执行工作票制度,落实各项安全措施。严格检修现场隔离和定置管理 ,检修现场应分区域管理,检修物品实行定置管理。严格工艺要求和质量标准,实行检修质量控制和监督三级验收制度 ,严格检修作业中停工5。6.1.3运行运行管理管理20违反调度纪律,不得分。因运行监视不到位发生不安全事件,扣 5 分。存在无票操作,不得分。操作票不合格,扣 2 分/张。设备定期轮换和试验工作未执行或执行不到位,扣 2 分。设备巡检不符合要求,扣2 分。未制定万能解锁钥匙和配电室及配电设备钥匙制度, 扣 5 分, 未严格执行或记录不全,扣 2 分

26、。未定期组织开展反事故演习、进行事故预想, 扣 2 分, 记录不完整、 不详实,扣 1 分/次。5.6.1。4检修检修管理管理25未制定检修管理制度,不得分;制度不完善, 机构不健全, 落实存在问题,扣 5 分。检修作业文件、作业指导书或文件包编制不完整或者内容简单,扣2 分。设备无检查记录扣 5 分;检查周期不符合要求扣 2 分。无票作业不得分.工作票不合格, 扣2分/张。 安全措施没有落实扣2分/项。检修现场隔离和定置管理不到位,- 10 -待检点和见证点的检查签证。扣 3 分/处。检修质量控制和监督三级验收制度执行不到位,扣 10 分;验收资料不完整扣 5 分.未制定技术监督管理制度,

27、不得分;制度未有效落实,扣 5 分;未建立监督网络,扣 5 分。未制定年度计划扣 5 分.未定期开展技术监督工作,扣 5 分;技术监督工作报告和技术分析报告, 存在较大问题, 扣 5 分; 措施制定和实施不及时,扣 5 分。未制定并严格执行技术改造管理办法,扣 5 分;技改项目资料不完整 3分。未制定可靠性管理工作规范,不得分;可靠性管理人员无证上岗, 扣 5 分.未建立可靠性信息管理系统,不得分.可靠性管理工作报告和技术分析报告,存在较大问题,扣 5 分;措施制定和实施不及时,扣 5 分.未进行可靠性管理工作总结,或未开展可靠性管理自查工作.扣 5 分.5.6.1。5技术技术管理管理建立健全

28、以总工程师或主管生产领导负责的技术监控(督)网络和各级监督岗位责任制,制定年度工作计划,定期组织开展技术监督活动,建立和保持技术监控(督)台账、报告、记录等资料的完整性.制定技术改造管理办法,加强设备重大新增、改造项目可行性研究,组织编制项目实施的组织措施、技术措施和安全措施.20制定可靠性管理工作规范,建立可靠性管理组织网络体系,设置可靠性管理专职(或兼职)工作岗位。可靠性专责人员参加岗位培训并取得岗位资格证书。建立可靠性信息管理系统,采集、 统计、 审核、5.6。1。可靠性可靠性分析、报送可靠性信息。6管理管理编制可靠性管理工作报告和技术分析报告,评价分析设备、设施及电网运行的可靠性状况,

29、制定提高可靠性水平的具体措施并组织实施。定期对可靠性管理工作进行总结,并开展可靠性管理自查工作。105.6.2设备设施保护(30 分)(应得分(应得分 3030 分,实得分,实得分)分)- 11 -序号序号项项目目内内容容建立由企业主要领导负责和有关单位主要负责人组成的安全防护体系, 明确主管部门,定期组织召开安全防护工作会议,严格履行安全防护职责,布置、督促、落实企业的安全防护工作,检查安全防护工作开展情况, 纠正违反安全防护规章制度的行为, 严格考核。制定电力设施安全保卫制度,加强出入人员、车辆和物品的安全检查,防止发生外力破坏、盗窃、恐怖袭击等事件。实行重要生产场所分区管理 ,严格重要生

30、产现场准入制度。建立电力设施永久保护区台账和检查记录,架空、 地下等输电线路所处的永久保护区应有明显警示标识。加强电力设施人防管理, 在相关电力设施、生产场所周边设置固定、流动岗位,对人、车进行检查.电力设施物防投入到位,及时加固、修缮重要电力生产场所防护体,按照需求配置、更新安保器材和防暴装置。在重要电力设施内部及周界安装视频监控、 高压脉冲电网、 远红外报警等技防系统,根据需要将重点部位视频监控接入公安机关保安监控系统,实现多方监控。安保器材、防暴装置配置、使用和维护管理到位。标准分标准分评分标准评分标准实得分实得分扣分因素扣分因素5.6.2。1制度制度管理管理10没有建立安全防护体系不得

31、分, 安全防护工作存在问题,扣 3 分。没有电力设施安全保卫制度不得分,内容不完善扣 2 分.重要生产场所未分区管理,扣 2 分.未经许可进入生产现场, 扣 3分.5.6。2。2保护保护措施措施10未建立电力设施永久保护区台账和检查记录不得分;永久保护区无明显警示标识,扣 1 分/处。生产现场缺少安全保卫,扣1 分/处.防护体不牢固或安保器材缺失,扣 1 分/处。未安装监控报警等设施或监控报警功能失效。扣 2 分。安保器材失效,每项扣1 分。- 12 -5。 6。 2。3保卫保卫方式方式根据重大活动时段安排和安全运行影响程度,确定保卫方式:对重要的电力设施和生产场所应采用公安(武警)人员与本单

32、位安全保卫人员联合站岗值勤(警企联防)。对相关电力设施、生产场所采用本单位专业安保人员和当地群众进行现场值守和巡视检查(专群联防)。组织有关人员、安全保卫人员在本单位辖区内现场值守和巡视检查(企业自防)。5被有关部门检查出存在安全保卫问题,不得分.未按规定实施安保方式的,扣 2分。安保工作存在漏洞的,扣2 分。5。 6。 2.4重要电力设施遭受破坏后 ,电力企业应当处置与处置与及时进行处置,并向当地公安机关和所在地报告报告电力监管机构报告。5未及时处置并报告,不得分.5.6。3 设备设施安全(220 分) ( (应得应得 6060 分,实得分,实得分)分)序号序号项项目目内内容容标准分标准分评

33、分标准评分标准存在影响电气一次设备安全稳定运行的重大缺陷或隐患,扣3 分/项,未进行分析并制定措施,不得分;措施无针对性扣 3 分。一次设备绝缘监督指标不合格,扣2 分/项。变压器和高压并联电抗器本体、套管,散热器、储油柜等部位有渗漏油,扣 2 分/项。高低压配电装置设备缺陷,扣2 分/项。- 13 -实得分实得分扣分因素扣分因素5.6.3.1变压器和高压并联电抗器的分接开关接触良好,有载开关及操动机构状况良好,有载开关的油与本体油之间无渗漏问题;冷却系统(如潜油泵风扇等)运行正常无电气一电气一缺陷;套管及本体,散热器、储油柜等部位次设备次设备无渗漏油问题。及系统及系统高低压配电装置的系统接线

34、和运行方式正常,开关状态标识清晰,母线及架构完好,绝缘符合要求,隔离开关、断路器、电力电缆等设备运行正常无缺陷;防误闭锁设施可靠;互感器、耦合电容器、避雷器和15穿墙套管无缺陷;过电压保护装置和接地装置运行正常。所有一次设备绝缘监督指标合格.继电保护及安全自动装置的配置符合要求,运行工况正常,定值应符合整定规程要求,并定期进行检验;故障录波器运行正常,需定期测试技术参数的保护,按规定进行测试,测试数据和信号指示齐全正确;二次回路和投入试验正常,仪器、仪表符电气二电气二合技术监督要求。次设备次设备直流系统设备可靠符合运行要求,蓄电及系统及系统池设备安全可靠 ;升压站与机组直流系统相互独立;直流系

35、统各级熔断器和空气小开关的定值有专人管理,备件齐全。通信设备、电路及光缆线路的运行状况良好,电源系统正常;通信站防雷措施完善、合理。二次回路、二次设备存在未及时消除的缺陷,扣 1 分/项。继电保护装置及安全自动装置未按规定检验,项目缺失,标识指示、信号指示缺失,扣 2 分。故障录波器运行不正常或未投入运行,扣 2 分.定期测试技术参数的保护,未进行测试,扣 2 分。通信设备、电路、光缆线路及交直流电源的运行状况及环境存在问题,扣 2 分.直流系统各级熔断器和空气小开关的定值没有专人管理,备件不齐全,扣 5 分。蓄电池未做核对性试验,扣2 分。5.6。 3。 215风力发电机组具备低电压穿越能力

36、.风力发电机、变频变流系统和齿轮箱及其所属设备良好,无缺陷。风电场无功补偿装置运行可靠,容量配置风力发风力发和有关参数整定满足系统电压调节需要。5。6.3.3电设备电设备风力发电机组各连接部位(塔筒之间、及系统及系统塔筒与机舱、机舱与轮毂、轮毂与叶片)符合要求。液压系统、润滑系统和冷却系统各构件的连接面连接可靠,无渗漏。风力发电机组控制系统及保护系统的配置和运行工况正常,保护动作情况正确,30每条缺陷扣 2 分。- 14 -定期进行检验 .风力发电机组远程监控系统运行良好。5。6。4 设备设施风险控制(400 分)(应得 200 分,实得分)5.6。4。1 电气设备及系统风险控制(60 分)(

37、应得 60 分,实得分)序号序号项项目目内内容容标准分标准分评分标准评分标准未制定防止全厂停电事故预防措施,不得分;措施制定不完善或落实不到位,扣 5 分。保护装置误动、 拒动, 扣 5 分/次,影响到系统安全不得分,发生误操作不得分.直流系统出现接地等异常未及时处理,扣 2 分/项.未制定发电机反事故技术措施,不得分;制定不完善或落实不到位 ,扣 5 分.风力发电机组自动控制及保护功能不全不得分;风速、发电机转速、温度、齿轮箱温度等测量设备存在缺陷未及时处理,每项扣 2 分.刹车系统存在缺陷扣 3 分.实得分实得分扣分因素扣分因素制定并落实防止全厂停电事故预防措施, 特别是单变(主)、 单母

38、线 (段)、 单(风电)线路情况下的保障措施。全厂风电机组运行方式安排合理, 机组全厂停全厂停5。 6.4.1。运行稳定.电风险电风险1严格升压站检修和倒闸操作管理, 防止控制控制误碰、误动和误操作运行设备。加强继电保护和直流管理, 合理整定保护定值,杜绝继电保护误动、拒动及直流故障引发或扩大系统事故。制定并落实发电机反事故技术措施。风力发电机组的自动控制及继电保护风力发风力发应具备对功率、风速、重要部件的温度、电机电机叶轮和发电机转速等信号进行检测判断,损坏风损坏风出现异常情况(故障) 相应保护动作停机,险控制险控制并在紧急事故情况下, 风电场解网时不应对风力发电机组造成损坏.105.6.4

39、.1.210- 15 -5。 6.4.1.3制定并落实高压开关设备反事故技术措施。完善高压开关设备防误闭锁功能。开关设备断口外绝缘符合规定, 否则应高压开高压开加强清扫工作或采用防污涂料等措施。关损坏关损坏做好气体管理、 运行及设备的气体监测风险风险和异常情况分析, 包括 SF6 压力表和密度控制控制继电器的定期校验.加强对隔离开关转动部件、接触部件、操作机构、 机械及电气闭锁装置的检查和润滑,并进行操作试验;定期用红外线测温仪测量隔离开关接触部分的温度.10发生高压开关损坏事故,不得分。未制定高压开关设备反事故技术措施,不得分;制定不完善或落实不到位,扣 5 分。高压开关设备防误闭锁功能不完

40、善,扣 3 分/项;防误闭锁功能不完善造成事故,不得分。未对隔离开关进行操作试验、检查和润滑,扣 2 分/项。气体管理、运行及设备的气体监测和异常情况分析不到位,扣 3 分。未定期测量温度扣 5 分.设备设施的接地引下线设计、施工不符合要求,生产设备与接地网连接不牢固,扣 2 分。接地装置的焊接质量、接地试验不符合规定,连接存在问题,扣 2 分。未对接地装置进行校核或改造,扣 2 分.接地装置引下线的导通检测工作和分析不到位,扣 2 分。高土壤电阻率地区的接地网电阻不符合要求,而又未采取均压及隔离措施,扣 1 分。变压器中性点未采取两根引下线接地或不符合热稳定的要求, 扣 2 分。重要设备及设

41、备架构等未采取两根引下线接地,或不符合热稳定的要求,扣 2 分.- 16 -设备设施的接地引下线设计、 施工符合要求,有关生产设备与接地网连接牢固。接地装置的焊接质量、 接地试验应符合规定,各种设备与主接地网的连接可靠,扩建接地网与原接地网间应为多点连接。根据地区短路容量的变化,应校核接地装置(包括设备接地引下线)的热稳定容接地网接地网量,并根据短路容量的变化及接地装置的5。6。4。事故风事故风腐蚀程度对接地装置进行改造.1.4险控制险控制每年进行一次接地装置引下线的导通检测工作,根据历次测量结果进行分析比较。对于高土壤电阻率地区的接地网,在接地电阻难以满足要求时, 应有完善的均压及隔离措施.

42、变压器中性点有两根与主接地网不同地点连接的接地引下线, 每根接地引下线55。6。4.1.5污闪风污闪风险控制险控制继电保继电保5.6.4。 1。护故障护故障6风险风险控制控制均应符合热稳定要求。重要设备及设备架构等宜有两根与主接地网不同地点连接的接地引下线, 且每根接地引下线均应符合热稳定要求,连接引线应便于定期进行检查测试。落实防污闪技术措施、 管理规定和实施要求。定期对输变电设备外绝缘表面进行盐密测量、污秽调查和运行巡视,及时根据情况变化采取防污闪措施。运行设备外绝缘爬距, 原则上应与污秽分级相适应,不满足的应予以调整。坚持适时的、 保证质量的清扫, 落实 “清扫责任制”和“质量检查制。贯

43、彻落实继电保护技术规程、整定规程、技术管理规定等。重视大型变压器保护的配置和整定计算,包括与相关线路保护的整定配合; 对于 220kV 及以上主变压器的微机保护必须双重化。220kV 及以上母线变电站应做到双套母差、开关失灵保护。保证继电保护操作电源的可靠性, 防止出现二次寄生回路, 提高继电保护装置抗干扰能力。5发生污闪事件,引起电网或机组安全运行,不得分。未严格落实防污闪技术措施、管理规定和实施要求,扣 3 分.运行设备外绝缘爬距,未与污秽分级相适应,而又未采取措施,扣 2分。未进行定期清扫,扣 3 分。未落实继电保护技术规程、整定规程、管理规定,扣 2 分/条.继电保护装置和安全自动装置

44、整定值误差超规定,扣 2 分/项。继电保护操作电源不可靠,扣2分/项。出现误碰、误接线、误整定,不得分。继电保护装置和安全自动装置误动、拒动,不得分。10- 17 -5.6。 4.1.7制定并落实变压器、 互感器设备反事故技术措施。加强变压器设备选型、定货、验收、投运全过程管理,220kV 及以上电压等级的变压器应赴厂监造和验收.加强油质管理, 对变压器油要加强质量变压器变压器控制.、互感、互感大型变压器安装在线监测装置, 在线监器损坏器损坏测完好.风险风险在近端发生短路后,应做低电压短路阻控制控制抗测试或用频响法测试绕组变形,并与原始记录比较.冷却装置电源定期切换, 事故排油设施符合规定。加

45、强变压器绕组温度、 铁芯温度和油温温升的检测检查。10未制定变压器、互感器设备反事故技术措施,不得分;制定不完善或落实不到位,扣 5 分。变压器设备选型、定货、监造、验收、投运等过程管理不到位,扣 1分/项.变压器油存在质量问题,扣2 分;大型变压器未安装在线监测装置,扣 2 分。在近端发生短路后,未做相应试验,不得分。冷却装置电源未定期切换 ,扣 2分。事故排油设施不符合规定,扣3分.5.6。4。7 风力发电设备及系统风险控制(80 分)(应得 80 分,实得分)序号序号项项目目内内容容建立健全预防风机火灾的管理制度,严格风机内动火作业管理, 定期巡视检查风机防火控制措施。严格按设计图册施工

46、,布线整齐,各类电缆按规定分层布置,电缆的弯曲半径应符合要求,避免交叉。机舱、塔筒选用阻燃电缆,靠近加热器等热源的电缆应有隔热措施,靠近带油设备的电缆槽盒密封 ,电缆通标准分标准分评分标准评分标准预防风机火灾的管理制度和措施不健全,不得分。电缆布置不符合要求 ,每处扣 3分.电缆材质、隔热措施、阻燃措施不符合要求,每处扣 3 分。风机内存放易燃物品 ,不得分;机舱保温材料不合格,不得分;电缆孔洞和盘面缝隙未采用封堵措施 ,每处- 18 -实得分实得分扣分因素扣分因素5。 6.4。 7。1风机着风机着火风险火风险控制控制155.6。4。7.2倒塔倒塔风险风险控制控制道采取分段阻燃措施.风机内禁止

47、存放易燃物品 ,机舱保温材料必须阻燃。机舱通往塔筒穿越平台、柜、盘等处电缆孔洞和盘面缝隙采用有效的封堵措施。定期监控设备轴承、发电机、齿轮箱及机舱内环境温度变化 ,发现异常及时处理。定期对母排、并网接触器、励磁接触器、变频器、变压器等一次设备动力电缆连接点及设备本体等部位进行温度探测。定期对风机防雷系统和接地系统检查、测试。严格控制油系统加热温度在允许温度范围内, 并有可靠的超温保护措施。风机塔筒及主机设备选型时应符合设计要求,安装时严格遵循安装作业指导要求, 维护时认真做好力矩校准、油脂添加、定值核对及机械和电气试验等工作.严格风机基础浇筑施工工艺 ,按规程规范要求做好基础养护和回填,在基础

48、混凝土强度、接地电阻测试结果及基础环上法兰水平度合格后方可机组吊装作业。每3个月对风机基础进行水平测试,基础水平测试有问题的机组应进行评估检查。安装作业必须由具备设备安装企业扣 5 分。未对设备轴承、发电机、齿轮箱及机舱内环境温度进行定期监控,扣5 分。未对母排、并网接触器、励磁接触器、变频器、变压器等一次设备动力电缆连接点及设备本体等部位进行温度探测,扣 5 分。未对风机防雷系统和接地系统检查、测试,扣 5 分。控制油系统加热温度超限,或无可靠的超温保护措施,每项扣5 分.15风机塔筒及主机设备选型、安装不符合要求,不得分;设备维护不到位,每次扣 5 分。风机基础浇筑施工工艺不符合要求,每项

49、扣 5 分。未定期进行基础水平测试的, 扣 3分。安装作业单位资质不合格,不得分;特种作业人员无证作业,每人次扣 3 分.螺栓安装和焊接不符合要求,每处扣 5 分。塔筒连接部件和防腐情况检查不到位,扣 5 分;风机基础沉降、塔筒- 19 -5.6.4.7.3轮毂(轮毂(桨叶)桨叶)脱落风脱落风险控制险控制5。6。4。7。4叶轮超叶轮超速风险速风险控制控制二级及以上资质的单位进行,特种作业人员必须持证上岗.所有螺栓紧固可靠,紧固顺序与紧固力矩符合要求。塔筒连接的高强度螺栓须经检验合格,塔筒螺栓力矩和焊缝须经验收。加强塔筒连接部件和防腐情况的检查,定期开展风机基础沉降、塔筒垂直度、塔筒螺栓力矩的检

50、测。制定落实暴雨、台风、地震等自然灾害应对措施。完善风机巡检制度, 加强对轮毂 (叶片)的检查,发现螺栓松动、损伤、断裂等现象及时处理。实时监控机舱振动、风机功率、主轴承温度等参数 ,发现异常,登塔检查。对振动异常的机组应进行空气动力方面的检查。严格异常情况处理,由于振动触发安全链导致停机,未经现场叶片和螺栓检查不可启动风机;若风机达到极限风速并未停止,必须采取强制停机措施。出厂前按要求做好风轮质量不平衡试验、 桨叶与轮毂连接螺栓力矩测试、开桨收桨测试、开桨收桨偏移校准、正负流量测试、急停阀测试等工作。完善风机巡检制度,认真检查刹车系统、转速检测装置,确保各个元件性能完好无损.垂直度、塔筒螺栓

51、力矩检测不到位,每项扣 3 分。暴雨、台风、地震等恶劣自然灾害应对措施制定或落实不到位,扣 5分。15未制定风机巡检制度,不得分;制度不完善或落实不到位,扣 5 分。机舱振动、风机功率、主轴承温度等参数监控不到位,扣 5 分.异常情况处理不正确,每次扣5分。各项测试和试验未按规定执行,每项扣 5 分。15未制定风机巡检制度,不得分;制度不完善或落实不到位扣3 分。因机组频繁启停冲击导致超速保- 20 -加强大风季节远控监督 ,若风速变化经常触发急停停机, 超过 45 次后,应停止风机运行,进行现场检查,避免因机组频繁启停冲击导致超速保护系统元件损坏。定期做好超速试验,风机超速保护试验合格。弹性

52、联轴节、 复合联轴器联接牢固,控制系统可靠、 保护定值符合要求,急停装置定期测试合格.液压系统无缺陷或故障,各电磁阀动作可靠性。护系统元件损坏,不得分。未定期开展超速试验 ,每次扣 3分.弹性联轴节、复合联轴器存在缺陷,控制系统及保护定值不符合要求,急停装置未进行定期测试,每项扣 3 分。液压系统存在缺陷,每处扣2 分.5.6。 4.7.5齿轮箱齿轮箱损坏风损坏风险控制险控制定期进行油样化验检测, 振动检测,根据检验报告进行状态检修,加强滤网前后压力、温度检测,必须按要求定期进行油滤芯更换工作.10检验报告已要求进行检修,过期不检修,不得分.未定期进行油样化验检测,扣3分。未定期进行振动检测,

53、扣 3 分。未按要求定期对油滤芯更换,扣 3分。齿轮箱压力、 温度测点有缺陷扣 2分.5.6。4.7。6风电机风电机组防雷组防雷接地风接地风险控制险控制雷电高频发地区应加强桨叶防雷、控制系统防雷工作; 对于长度大于 20m的桨叶,应在长桨叶上设置多个接闪器,各接闪器均与内置的引下导体做电气连接,这样可以大幅度的改善防雷装置对雷电下行先导的拦截功能。定期对塔筒接地引下线的检查,检查项目包括接地引下线连接部分,导体本身受过电压冲击后的影响。10桨叶接闪器存在缺陷,不得分。未定期对塔筒接地引下线检查,不得分。防雷接地设施存在缺陷 ,未及时处理,扣 5 分。- 21 -5.6.4.8 其它设备及系统风

54、险控制(50 分)(应得 20 分,实得分)序号序号项项目目内内容容标准分标准分评分标准评分标准未建立压力容器管理制度,不得分;落实不好,扣 3 分.未按规定建立台账、办理注册登记,未按照规定进水压试验等重要项目 ,未定期对压力容器进行安全检验,不得分。安全附件存在缺陷,扣 5 分;安全阀及表计未进行定期校验工作,扣 3 分。压力容器超压、 超温, 扣 3 分。气瓶、液瓶未按规定进行摆放并采取措施,扣 3 分。放置气瓶库房与周边建筑距离不符合安全要求,扣 3 分。润滑油系统有渗漏点,扣 2 分。法兰密封垫材质不符合要求 ,扣 1 分。管道支架不符合要求,油系统附近热源保温破损和浸油,扣2分.消

55、防器材配备不符合要求 ,扣2 分.油库未设置可靠的防静电安全接地装置,不得分;未定期进行接地电阻测试,扣 3 分。- 22 -实得分实得分扣分因素扣分因素5.6.4。8.1建立压力容器管理制度,并严格落实。按规定办理注册登记,建立台账.加强质量验收,水压试验等重要项目验收见证。定期对压力容器进行安全检验.压力容压力容安全附件(如安全阀、排污阀、监视表器爆炸器爆炸计、联锁、自动装置等 )完好,处于正常风险风险工作状态,安全阀及表计定期校验。控制控制严格运行规程,确保压力容器不超压、超温。气瓶立放应采取防倾倒措施;液瓶必须水平放置。气瓶库房与周边建筑要有安全距离。105.6。4.8.3燃油、燃油、

56、 润润滑油系滑油系统着火统着火风险控风险控制制润滑油、液压油系统无渗漏,法兰垫材质符合安全要求,管道支架牢固可靠,无振动及摩擦;油系统附近热源保温无破损和浸油,消防系统正常投运 ,消防器材配置符合要求。油品库应有可靠的防雷、防静电安全接地装置,并定期测试接地电阻值。油区内禁止存放易燃物品,消防系统应按规定定期进行检查试验。10油 库内存放 易燃物品 ,不得分;消防系统未按规定定期进行检查试验,消防器材配置不符合要求,扣 5 分。5 5。6 6。5 5设备设施防汛、防灾(设备设施防汛、防灾(3030 分)分)( (应得应得 2020 分,实得分,实得分)分)序号序号项项目目内内容容建立、健全防汛

57、、防狂风、 、暴风雪、暴雨、泥石流和地震等自然灾害规章制度和应急预案,落实责任制。完善防范自然灾害影响工作机制 ,组织机构健全,及时研究解决影响防震减灾工作的突出问题。强化自然灾害的应急管理,加强防灾减灾宣传教育和培训,定期组织预案演练。加强电力设施抗灾能力建设,按照差异化设计要求,提高地震易发区和超标洪水多发区的电力设施设防标准。有针对性地对电力设施进行抗震加固和改造,落实主变压器、蓄电池及其它有关设备的抗震技术措施。制定汛期、汛前、汛后检查大纲 ,检查项目齐全,检查总结及整改记录完整.标准分标准分评分标准评分标准未建立防灾减灾规章制度 ,未进行宣传教育和培训,有上述任一项,不得分。防灾减灾

58、的责任制落实和工作机制有缺失,扣 2 分。未定期开展预案演练, 扣 3 分.实得分实得分扣分因素扣分因素5.6。5.1制度制度管理管理55.6。5。3设防设防措施措施10设防标准不满足要求,不得分。未落实抗震措施,不得分。无防汛检查内容,扣5 分;防汛检查漏项,扣3 分;无防汛检查总结或整改不及时,扣 3 分。- 23 -5.6。5。4开展自然灾害防护措施研究。电力设施建设应尽量避开自然灾害易发区,确需在灾害易发地区建设的要研究落实相应防护措施。技术研技术研加强电力设施抵御自然灾害紧急自动究和灾究和灾处置技术系统研究,将紧急自动处置技术后修复后修复纳入安全运行控制系统,提高应对破坏性灾害的能力

59、。台风期和汛期编写大事记,及时进行总结;及时修复损坏工程。5未落实抗灾技术防护措施不得分。未编写防汛大事记或未做防汛总结,扣 3 分;损坏工程修复不及时,不得分。5.75.7作业安全作业安全(400(400 分)分) (应得(应得 400400 分,实得分,实得分分) )5.7。1 生产现场管理(80 分) (应得 80 分,实得分)序号序号项项目目内内容容建(构)筑物布局合理,易燃易爆设施、危险品库房与办公楼、宿舍楼等距离符合安全要求。建(构)筑物结构完好,无异常变形和裂纹、风化、下塌现象,门窗结构完整。建(构)筑物的化妆板、外墙装修不存在脱落伤人等缺陷和隐患 ,屋顶、通道等场地符合设计载荷

60、要求。生产厂房内外保持清洁完整 ,无积水、油、杂物,门口、通道、楼梯、平台等处无杂物阻塞。防雷建筑物及区域的防雷装置应符合有关要求,并按规定定期检测。标准分标准分评分标准评分标准建(构)筑物布局不合理,安全距离不符合安全要求,扣 5 分。建(构)筑物结构存在重大变形、钢结构锈蚀严重,扣5 分.化妆板、外墙装修存在脱落伤人等缺陷和隐患,屋顶、通道等场地不符合设计载荷要求,扣3分。生产厂房内外有积水、油、杂物,门口、通道、楼梯、平台等处有杂物阻塞,扣 2 分.防雷装置不符合有关要求,未定期检测,扣 5 分。- 24 -实得分实得分扣分因素扣分因素5.7。 1。建(构建(构) )1筑物筑物105。7

61、。1.2安全安全设施设施楼板、升降口、吊装孔、地面闸门井、雨水井、污水井、坑池、沟等处的栏杆、盖板、护板等设施齐全,符合国家标准及现场安全要求;因工作需拆除防护设施,必须装设临时遮拦或围栏,工作终结后 ,及时恢复防护设施.电气高压试验现场应装设遮拦或围栏,设醒目安全警示牌.热水井、污水井具有防人员坠落措施.梯台的结构和材质良好,钢直梯护圈和踢脚板等防护功能齐全,符合国家安全生产要求。机器的转动部分防护罩或其他防护设备(如栅栏)齐全、完整,露出的轴端设有护盖.电气设备金属外壳接地装置齐全、完好。生产现场紧急疏散通道必须保持畅通。生产厂房内外工作场所常用照明应保证足够亮度,仪表盘、楼梯、通道以及机

62、械转动部分和高温表面等地方光亮充足.控制室、主厂房、母线室、开关室、升压站及油库、楼梯、通道等场所事故照明配置合理,自动投入安全可靠.常用照明与事故照明定期切换并有记录。应急照明齐全,符合相关规定。各项防寒防冻措施落实。安全设施不符合安全要求,扣1 分/项。电气高压试验现场未装设遮拦或围栏,未设醒目安全标识牌,扣 2 分.30热水井、污水井没有防人员坠落措施,扣 2 分。梯台的结构和材质,钢直梯护圈和踢脚板等防护功能不符合国家安全生产要求,扣 1 分/项。机器的转动部分防护罩或其他防护设备存在问题,扣 1 分/项.电气设备金属外壳接地装置存在问题,扣 1 分/项.生产现场紧急疏散通道不畅通,扣

63、 3 分。5.7.1.3生产区生产区域照明域照明10生产厂房内外工作场所和仪表盘、楼梯、通道以及机械转动部分等地方亮度不足,扣2 分.控制室、主厂房、母线室、开关室、升压站及油库、楼梯、通道等场所事故照明不正常 ,每处扣 1 分。应急照明不齐全,扣 3 分。防寒防冻措施落实不到位,存在受冻设备,扣 5 分。- 25 -5。7。1.4保温保温105。7。1.5电源箱箱体接地良好,接地线应选用足够截面的多股线,箱门完好,开关外壳、消弧罩齐全,引入、引出电缆孔洞封堵严密,室外电源箱防雨设施良好。电源箱导线敷设符合规定,采用下进下出接线方式,内部器件安装及配线工艺符合安全要求,漏电保护装置配置合理、动

64、作可靠,各路配线负荷标志清晰,熔丝(片)容量符合规程要求,无铜丝等其他物质代替熔丝现象。电源箱保护接地、接零系统连接正确、电源箱电源箱牢固可靠,符合安全要求。插座相线、中及临时及临时性线布置符合规定,接线端子标志清楚。接线接线临时用电电源线路敷设符合规程要求,不得在有爆炸和火灾危险场所架设临时线,不得将导线缠绕在护栏、管道及脚手架上或不加绝缘子捆绑在护栏、管道及脚手架上.临时用电导线架空高度满足要求:室内大于 2.5 米、室外大于4 米、跨越道路大于 6 米(指最大弧垂) ; 原则上不允许地面敷设,若采取地面敷设时应采取可靠、有效的防护措施。临时线不得接在刀闸或开关上口,使用的插头、开关、保护

65、设备等符合要求。20电源箱内、外部设备和设施存在问题,扣 1 分/项.临时用电电源线路敷设不符合规程要求,扣 1 分/项。临时线接线存在安全隐患,插头、开关、保护设备存在问题,扣 2 分/项。5.7.2 作业行为管理(240 分)(应得 220 分,实得分)序号序号项项目目内内容容标准分标准分- 26 -评分标准评分标准实得分实得分扣分因素扣分因素5。 7.2.1高处高处作业作业5.7。 2。2起重起重作业作业应建立高处作业安全管理规定(含脚手架验收和使用管理规定 ),有关作业人员须持证上岗。高处作业使用的脚手架应由取得相应资质的专业人员进行搭设 ,特殊情况或者使用场所有规定的脚手架应专门设计

66、.脚手架和登高用具符合附录C 要求。了解并正确使用合格的安全带等安全防护用品,立体交叉作业和使用脚手架等登高作业有动火防护措施和防止落物伤人、落物损坏设备等安全防护措施。制定起重作业和起重设备设施管理制度,建立健全安全技术档案和设备台账,定期进行检验.操作人员持证上岗,严格按操作规程作业。做好起重设备维修保养,维修保养单位具备相应资质。起重机械工作性能良好,金属结构、主要零部件完好,电气和控制系统可靠,安全保(防)护装置、联(闭)锁装置功能正常,设备安全满足附录D 的要求。重大物件起吊应制定安全方案,落实安全措施,并有专业技术人员指挥。检修平台应由专业人员搭设,安全防护措施齐全,经验收合格后方

67、可使用。起吊重物时不准把起重装置同脚手架结构相连,不准上下抛掷物品,货物码放符合安全要求,堆放的材料不得超过计算载重。30未制定相关规定,不得分 ;作业人员无证上岗,扣 5 分。搭设的脚手架或使用的登高用具不符合安全要求,扣5 分。安全防护用品使用或相应安全防护措施不到位,扣 1 分/项。30未制定相关规定 ,不得分 ;安全技术档案和设备台账不齐全,扣 5 分;作业人员无证上岗,扣 5分.维修保养单位资质不符合要求,不得分。起重机械设备存在缺陷,扣 1分/项.重大物件起吊、检修平台的搭设和安全防护措施存在问题, 扣 5分/项,未经验收合格进行使用,不得分。货物码放或堆放的材料不符合要求,扣 3

68、 分.- 27 -5。 7.2.3焊接焊接作业作业5。 7.2.4有限空有限空间作业间作业电焊机使用管理、检查试验制度完善 ,检查维护责任落实, 建立台账, 编号统一、清晰.电焊机性能良好,符合安全要求 ,接线端子屏蔽罩齐全。电焊机接线规范,金属外壳有可靠的接地(零),一、二次绕组及绕组与外壳间绝缘良好,一次线长度不超过 23m,二次线无裸露现象。焊接作业人员须持证上岗 ,严格按操作规程作业;焊接作业现场有可靠的防火措施,作业人员按规定正确佩戴个人防护用品。有限空间作业要有专人监护,并落实防火、防窒息及逃生等措施。进入有限空间危险场所作业要先测定氧气、有害气体、可燃性气体、粉尘等气体浓度,符合

69、安全要求方可进入。在有限空间内作业时要进行通风换气,并保证气体浓度测定次数或连续检测,严禁向内部输送氧气;进行衬胶、涂漆、刷环氧玻璃钢工作应强力通风,符合安全要求和消防规定方可工作。进行焊接工作必须设有防止金属熔渣飞溅、掉落引起火灾的措施以及防止烫伤、触电、爆炸等措施.20未制定相关规定,不得分;制度内容不全,责任落实不到位,台账记录、编号存在问题,扣5 分。电焊机存在缺陷,接线不合格,扣 1 分/项。焊接作业现场防火措施不到位,作业人员未按规定正确佩戴个人防护用品,扣 5 分.20有限空间作业无专人监护,防火、防窒息及逃生等措施落实不到位,不得分.进入有限空间危险场所作业前未进行气体浓度测试

70、,不得分;通风和气体浓度监测不合格,不得分。进行焊接工作,安全措施设置不合格,不得分。- 28 -5.7.2.5电气电气安全安全应建立电气安全用具、手持电动工具、移动式电动机具台账 ,统一编号,专人专柜对号保管,定期试验。作业人员具备必要的电气安全知识,掌握使用方法并在有效期内正确使用。购置的电气安全用具、手持电动工具、移动式电动机具经国家有关部门试验鉴定合格.现场使用的电气安全用具、手持电动工具、移动式电动机具等设备满足附录E 要求。油品库应制定有严格的管理制度并有效落实,其防爆安全装置齐全,设备设施和作业工具符合安全要求。高压气瓶无严重腐蚀或严重损伤,定期检验合格,并在检验周期内使用.色标

71、、色环清晰,安全装置良好,存放符合要求 ,使用符合安全规定.蓄电池室、油品库等重点场所使用防爆型照明和通风设备,配备有必要的防爆工具。在易爆场所或设备设施及系统上作业,要严格履行工作许可手续,保持与运行系统的有效隔离,并落实防爆安全措施.建立健全消防安全组织机构,完善消防安全规章制度,落实消防安全生产责任制,开展消防培训和演习。生产厂房及仓库备有必要的消防设备,405.7。 2.6防爆防爆安全安全305。 7。 2。7消防消防安全安全30台账、编号和保管存在问题,扣 3 分;未进行定期试验,扣3 分/台;使用人员使用方法存在问题,扣 5 分。企业购置的电气安全用具、手持电动工具、移动式电动机存

72、在未经国家有关部门试验鉴定合格现象,不得分。现场使用的电气安全用具、手持电动工具、移动式电动机具等设备不满足要求,扣 1 分/项。油品库管理制度不全,不得分;落实不到位,扣 5 分;设备设施和系统存在缺陷 ,作业工具不符合要求,扣 5 分。高压气瓶和安全装置存在严重缺陷,不得分;色标、色环存在问题,扣 1 分/项;存放和使用不符合安全要求,扣 10 分。蓄电池室、油品库等重点场所未使用防爆型照明和通风设备,不得分;未配备必要的防爆工具,扣 5 分。在易爆场所或设备设施及系统上作业,未履行工作许可手续,安全措施落实不到位,不得分。未建立组织机构,规章制度不完整,责任制未落实,未定期开展消防培训或

73、演习,不得分.消防设备配备不全 ,定期检查- 29 -并建立消防设备设施台帐 ,定期进行检查和试验,保证合格.存放易燃易爆物品库房、建筑设施的防火等级符合要求。消防泵至少有两套独立电源 ,且具有自启动和远方启动功能 ,火灾报警及自动灭火、隔离系统正常并投入运行。电缆和电缆构筑物安全可靠,电缆隧道、电缆沟排水设施完好,电缆堵漏及照明符合要求,电缆主隧道及架空电缆主通道分段阻燃措施符合要求,特别重要电缆应采取耐火隔离措施或更换阻燃电缆。重要电缆夹层、竖井、沟等区域应配备电缆监控装置以及防火门(墙)等设施.现场电缆敷设符合安全要求,操作直流、 主保护等重要电缆采取分槽盒、 分层、分沟敷设及阻燃等特殊

74、防火措施.作业人员应熟悉消防器材性能、布置和使用方法,现场动火有人监护,且防火措施落实。制定交通安全管理制度,完善厂区交通安全设施。加强驾驶人员培训,严格驾驶行为管理.定期对机动车辆检测和检验,保证机动车辆车况良好。或试验不到位,扣 5 分。存放易燃易爆物品库房、建筑设施的防火等级不符合要求,不得分。消防泵无两套独立电源,不得分;相应配套功能不齐全,扣5分.电缆和电缆用构筑物等设施不符合要求,扣 1 分/项.现场电缆敷设不符合防火安全要求,扣 1 分/项。现场动火防火措施落实不到位,扣 10 分。5。7。2.9交通交通安全安全20未制定制度,不得分;交通安全设施不齐全,扣 5 分。驾驶人员培训

75、或管理不到位 ,扣 5 分;无证驾驶,不得分。机动车辆检验、检测不到位,存在安全隐患,扣 2 分/项.5.7.3 标志标识(40 分)(应得 40 分,实得分)- 30 -序号序号项项目目内内容容设备名称、 编号、 手轮开关方向标志及阀位指示应齐全、清晰、规范。管道介质名称、 色标或色环及流向标志齐全、清楚、正确。安全标志标识应齐全、规范,符合国家规定,满足有关安全设施配置标准要求。安全标志标识应设在醒目位置, 局部信息标志应设在所涉及的相应危险地点或设备附件的醒目处。应急疏散指示标志和应急疏散场地标识应明显.标准分标准分评分标准评分标准设备名称、编号、手轮开关方向标志及阀位指示存在问题, 扣

76、 1分/项。管道介质名称、色标或色环及流向标志存在问题,扣 1 分/项。安全标志标识配置不合理,不符合规定要求,扣 1 分/项。应急疏散指示标志和应急疏散场地标识配置不合理,扣 1 分/项。实得分实得分扣分因素扣分因素5。 7。 3。1标志标志标识标识405。7.4 相关方安全管理(30 分) (应得 30 分,实得 22 分)序号序号项项目目内内容容企业应完善承包商、供应商等相关方安全管理制度,内容至少包括:资格预审、选择、服务前准备、作业过程、提供的产品、技术服务、表现评估、续用等。标准分标准分评分标准评分标准实得分实得分扣分因素扣分因素5.7.4。 1制度制度建设建设5未建立制度,不得分

77、;制度内容不全面,扣 3 分。应确认相关方具有相应安全生产资质,审查相关方是否具备安全生产条件和作业5。 7。 4。资质及资质及任务要求.2管理管理建立合格相关方名录和档案.应与相关方签订安全生产协议,明确双方安全生产责任和义务.5相关方资质不合格 ,不符合作业要求,不得分。未建立相关方名录和档案,扣3 分;未签订安全生产协议,或责任和义务不明确,不得分.- 31 -5.7.4。 3安全安全要求要求审查相关方制定的作业任务安全生产工作方案。企业和相关方应对作业人员进行安全教育、安全交底和安全规程考试,合格后方可进入现场作业.10企业未审查相关方制定的作业任务安全生产工作方案,或工作方案严重存在

78、问题,不得分.相关方未对作业人员进行安全教育、安全交底和安全规程考试,不得分,安规考试不合格者进入现场作业,扣 5 分.企业未督促相关方落实安全措施,不得分;未定期识别作业风险,扣 2 分。企业未协调同一作业区域内的两个及以上的相关方作业, 扣 2分;未组织制定并监督落实防范措施,扣 5 分.5。7.4。4监督监督检查检查企业应根据相关方作业行为定期识别作业风险,督促相关方落实安全措施。企业应对两个及以上的相关方在同一作业区域内作业进行协调,组织制定并监督落实防范措施.105.7。5 变更管理(10 分)(应得 10 分,实得分)序号序号项项目目内内容容企业应制定并执行变更管理制度,严格履行设

79、备、系统或有关事项变更的审批程序.企业应对机构、人员、工艺、技术、设备设施、作业过程和环境发生永久性或暂时性变化时进行控制。企业对设备变更后的从业人员进行专门的教育和培训.企业对变更后的设备进行专门的验收和评估。标准分标准分评分标准评分标准实得分实得分扣分因素扣分因素5.7。 5.1变更变更管理管理10未制定管理制度,或未履行审批手续,不得分.企业未对永久性或暂时性变更计划进行有效控制,扣5 分.企业未对变更以及执行变更过程中可能产生的隐患进行分析和控制,扣 5 分。- 32 -企业应对变更以及执行变更过程中可能产生的隐患进行分析和控制。5.85.8隐患排查和治理隐患排查和治理(60(60 分

80、分)()(应得应得 6060 分,实得分,实得分分) )序号序号项项目目内内容容建立隐患排查治理制度,界定隐患分级、分类标准,明确“查找评估报告治理(控制)验收销号”的闭环管理流程。每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析,并按要求及时报送电力监管机构。统计分析表应当由主要负责人签字.制定隐患排查治理方案 ,明确排查的目的、范围和排查方法,落实责任人,结合安全检查、安全性评价工作,积极开展隐患排查工作 .对排查出的隐患要确定等级并登记建档。隐患排查要做到全员、全过程、全方位,涵盖与生产经营相关的场所、环境、人员、设备设施和各个环节。生产经营单位应当建立事故隐患报告和举报奖励制度,对发

81、现、排除和举报事故隐患的人员,应当给予表彰和奖励。标准分标准分评分标准评分标准未建立隐患排查治理制度不得分;制度内容有缺失,扣 2 分;未定期进行统计分析,未按要求及时报送电力监管机构,统计分析表未由主要负责人签字, 扣 2分/项.未制定隐患排查治理方案,未开展隐患排查工作,有上述任一项,不得分。未定期组织开展隐患排查活动,扣 3 分.隐患排查方案内容有缺失,扣2 分。隐患排查方案执行不到位,扣2 分。未对排查出的隐患确定等级并登记建档,扣 3 分。实得分实得分扣分因素扣分因素5.8。1隐患隐患管理管理155.8。2隐患隐患排查排查15- 33 -5。8。3隐患隐患治理治理排查出的隐患要及时进

82、行整改。短时间内无法消除的隐患要制定整改措施、确定责任人、落实资金、明确时限和编制预案,做到安全措施到位、安全保障到位、强制执行到位、责任落实到位。加强重大安全隐患监控 ,在治理前要采取有效控制措施,制定相应应急预案,并按有关规定及时上报。因自然灾害可能导致事故灾难的隐患,按照有关法律法规、标准的要求切实做好防灾减灾工作.要加强隐患排查治理过程中的监督检查,对重大隐患实行挂牌督办。隐患排查治理后要对治理效果进行验证和评估。20未对排查出的隐患进行整改,不得分.整改工作未实施闭环管理,扣1 分/项。5.8。4监督监督检查检查10对重大隐患未实行挂牌督办,不得分。对隐患排查治理过程未进行监督检查,

83、扣 5 分。对治理效果进行验证和评估,扣 2 分。5.95.9重大危险源监控(重大危险源监控(4040 分分)()(应得应得 4040 分,实得分,实得分)分)序号序号项目项目内容内容标准分标准分评分标准评分标准实得分实得分扣分因素扣分因素5。9.1应组织对生产系统和作业活动中的各种危险、有害因素可能产生的后果进行全面辨识。辨识与辨识与应对使用新材料、新工艺、新设备以及评估评估设备、系统技术改造可能产生的后果进行危害辨识。应按危险化学品重大危险源辨识等国家标准,开展重大危险源辨识与评估,15未建立重大危险源管理制度,不得分;未组织开展危险源辨识,扣 5 分。未对重大危险源进行评估 ,扣5 分。

84、- 34 -建立重大危险源应急预案和相关管理制度.企业应当按规定对重大危险源登记建登记建登记建档,进行定期检查、检测。档与档与企业应将本单位重大危险源的名称、地备案备案点、性质和可能造成的危害及有关安全措施、应急救援预案报有关部门备案。企业应采取有效的技术和设备及装置对重大危险源实施监控。监控与监控与企业应加强重大危险源存储、使用、装管理管理卸、运输等过程管理.企业应落实有效的管理措施和技术措施。未对重大危险源登记建档的,扣 4 分.未对重大危险源定期检查检测,扣 4 分。未向有关部门备案的, 扣 2 分。未采取有效控制手段的,扣 1分/项。管理制度和措施未落实的 ,扣5 分。5。9。2105

85、.9.3155.105.10职业健康(职业健康(100100 分)分)( (应得应得 5050 分,实得分,实得分)分)5.10.1职业健康管理(30 分)(应得分(应得分 3030 分,实得分,实得分)分)序号序号项项目目内内容容标准分标准分评分标准评分标准危害场所设施、装置不符合要求,扣 1 分/项。未定期进行职业危害检测,扣2 分.未将检测结果存入职业健康档案,扣 2 分。实得分实得分扣分因素扣分因素5。10。1.1企业对可能发生急性职业危害的有毒、有害工作场所,应设置报警装置,配置现场急救用品,设置应急撤离通道和必要的危害区危害区泄险区。域管理域管理企业应定期对作业场所职业危害进行检测

86、,在检测超标区域设置醒目标识牌予以告知,并将检测结果存入职业健康档案。10- 35 -企业应为从业人员提供符合职业健康要求的工作环境和条件 ,配备必要的职业健康防护设施、器具。各种防护器具应定点存放在安全、便于取用的地方,并有专人负责保管,定期校职业防职业防5.10。1。验和维护。护用品护用品2企业应对现场急救用品、设施和防护用、设施、设施品进行经常性的检维修,定期检测其性能,确保处于正常状态.企业应按安全生产费用规定,保证职业健康防护专项费用,定期对费用落实情况进行检查、考核.10职业健康防护设施、器具不满足要求,扣 2 分。管理不善,器具未定点存放,扣 2 分。现场急救用品、设备和防护用品

87、缺失或有失效的,扣 2 分。职业防护费用投入不足或没有按规定使用的,不得分。费用审批、落实及检查考核不合要求的,扣 1 分/项.未开展职业健康宣传教育,未安排相关岗位人员定期进行职业健康检查,有上述任一项,不得分。5.10。1.3健康健康检查检查企业应组织开展职业健康宣传教育,安排相关岗位人员定期进行职业健康检查。105。10.2职业危害告知和警示(10 分)(应得 10 分,实得分)序号序号项项目目告知告知约定约定内内容容企业与从业人员订立劳动合同时 ,应将工作过程中可能产生的职业危害及其后果和防护措施如实告知从业人员,并在劳动合同中写明。对存在严重职业危害的作业岗位,应按照标准的相关要求设

88、置警示标识和警示说明。警示说明应载明职业危害的种类、后果、预防和应急救治措施。标准分标准分评分标准评分标准企业与从业人员订立劳动合同时,未按有效方式进行告知职业危害,扣 5 分。实得分实得分扣分因素扣分因素5。10。2.155.10。2。2警示警示说明说明5警示标识和警示说明有缺失,内容不符合要求的,扣 1 分/项。- 36 -5。10。3职业健康防护(50 分)( (应得分应得分 2525 分,实得分,实得分)分)序号序号项项目目内内容容采取必要的减振措施,减少振动伤害 .对可产生振动伤害的各种机械设备应进行消振和隔离处理。对动荷载较大的机器设备,采取隔振、减振措施,与振动设备连接或自身能产

89、生振动的管道应采用软联接.对于单元控制室等处的通风管道与围护结构及楼板间的连接 ,通过计算采取必要的减振措施。标准分标准分评分标准评分标准实得分实得分扣分因素扣分因素5.10.3。 3振动振动防护防护5振动防护工作有不符合要求的,扣 1 分/项.5.10。 3.4防毒、防毒、SF6高压开关室及SF6高压开关检修室应防化学防化学通风良好。伤害伤害10防毒、防化学伤害工作有不符合要求的,扣 1 分/项。危险化学品使用、存储、运输不符合国家有关规定, 扣 2 分/项。高、低温伤害防护工作有不符合要求的,扣 1 分/项。长期有人值班场所应安装空调等室内高、低高、低5。 10.3。温度调控装置。温伤害温

90、伤害5异常高温、低温环境下作业劳动防护用防护防护品的发放应符合要求.105。10.4职业危害申报(10 分) (应得分(应得分 1010 分,实得分,实得分)分)序号序号项项目目内内容容企业应按规定,及时、如实向当地主管标准分标准分10评分标准评分标准未按要求进行职业危害申报,不得分。实得分实得分扣分因素扣分因素5。 10。 4。职业危职业危部门申报生产过程存在的职业危害因素 ,1害申报害申报并依法接受其监督。- 37 -5.115.11应急救援应急救援(60(60 分)分) (应得(应得 6060 分,实得分,实得分)分)序号序号项项目目内内容容标准分标准分评分标准评分标准未建立应急法规体系

91、,未建立应急资金投入保障机制 ,无规章制度,不得分。应急管理和信息发布不规范,扣 3 分。实得分实得分扣分因素扣分因素5。11.15.11.25.11.3加强应急规章体系建设 ,完善应急管理规章制度,规范应急管理和信息发布等各应急管应急管项工作。理与投理与投建立应急资金投入保障机制,妥善安排入入应急管理经费,确保电力应急管理和应急体系建设顺利实施。建立健全行政领导负责制的应急工作体系,成立应急领导小组以及相应工作机构,明确应急工作职责和分工 ,并指定专应急机应急机人负责安全生产应急管理工作。构和队构和队加强专业化应急抢险救援队伍和专家伍伍队伍建设。企业应取得社会应急支援,必要时可与当地驻军、医

92、院、消防队伍签订应急支援协议.结合自身安全生产和应急管理工作实际情况,按照电力企业综合应急预案编制导则(试行) 、 电力企业专项应急预案编制导则(试行)和电力企业现场处置方案编制导则(试行) 要求,制定完应急应急善本单位应急预案预案预案加强应急预案动态管理,建立预案备案、评审制度,根据评审结果和实际情况进行修订和完善。应急预案应当每三年至少修订一次,预案修订结果应当详细记录.55未建立应急工作体系,不得分。未建立应急抢险救援队伍,扣3 分。未签订应急支援协议, 扣 2 分。10未建立预案备案、评审制度 ,未制定本单位应急预案,不得分。应急预案缺项的,扣 1 分/项。未落实预案备案、评审制度 ,

93、扣 2 分。未及时对应急预案进行修订和完善,扣 2 分。- 38 -5。11.4根据本企业实际情况 ,建立与有关部门互联互通的应急平台体系和移动应急平台。应急设应急设按国家有关标准配备卫星通信、数字集施、装施、装群、短波电台等无线通信设备,并根据需备、备、要配备保密通信设备。物资物资加强应急物资和装备的维护管理 ,完善重要应急物资的储备、补充及紧急调拨、配送体系。每年至少组织一次应急预案培训。电力企业应定期开展企业领导和管理人员应急管理能力培训以及重点岗位员工应急知识和技能培训。对应急演练活动进行 3-5 年的整体规划,制定具体的年度应急演练工作计划 ,在 5 年内全部演练完毕.按照电力突发事

94、件应急演练导则要求,开展实战演练(包括程序性和检验性演练)和桌面演练等应急演练 ,并适时开展联合应急演练。加强电力设备设施运行情况和各类外部因素的监测和预警。建立与气象、水利、林业、地震等部门沟通联系,及时获取各类应急信息.建立预警信息快速发布机制,采用多种有效途径和手段,及时发布预警信息。10未按要求配备无线通信设备,扣 5 分。应急平台、应急物资和装备的维护管理不满足要求,扣 5 分。5.11。5应急应急培训培训5未按要求组织培训不得分.未按要求组织进行应急管理能力培训,扣 2 分。未按要求组织重点岗位员工应急知识和技能培训,扣3 分。5.11.6应急应急演练演练10未制定规划,未进行演练

95、不得分.规划内容和演练工作不符合要求,缺少演练记录,扣1 分/项。5。11。7监测监测预警预警5未建立预警信息快速发布机制不得分。应急信息的获取和发布渠道不畅通,扣 2 分。5。11。8应急响应急响按突发事件分级标准确定应急响应原应与应与则和标准。10未确定应急响应分级原则和标准,发生突发事件后未按要求进- 39 -事故救事故救针对不同级别的响应 ,做好应急启动、援援应急指挥、应急处置和现场救援、应急资源调配等应急响应工作。当突发事件得以控制,可能导致次生、衍生事故的隐患消除 ,应急指挥部可批准应急结束.明确应急结束后,要做好突发事件后果的影响消除、 生产秩序恢复、 污染物处理、善后理赔、应急

96、能力评估、对应急预案的评价和改进等后期处置工作。行响应和救援,不得分。5 5。1212信息报送和事故调查处理(信息报送和事故调查处理(4040 分)分) (应得(应得 4040 分,实得分,实得分)分)序号序号项项目目内内容容建立电力安全生产和电力安全突发事件等电力安全信息管理制度 ,落实信息报送责任人。按规定向有关单位和电力监管机构报送电力安全信息,电力安全信息报送应做到准确、及时和完整。电力企业发生事故后,应按规定及时向上级单位、地方政府有关部门和电力监管机构报告,并妥善保护事故现场及有关证据。标准分标准分评分标准评分标准未建立电力安全信息管理制度,未按规定报送电力安全信息,有上述任一项,

97、不得分。未落实信息报送责任人,信息报送工作有缺失,扣 2 分/项。实得分实得分扣分因素扣分因素5。12.1信息信息报送报送155.12.2事故事故报告报告15瞒报、谎报不得分,迟报扣 2 分/次。- 40 -5.12。3事故调事故调查处理查处理电力企业发生事故后应按规定成立事故调查组,明确其职责和权限,进行事故调查或配合有关部门进行事故调查。事故调查应查明事故发生时间、经过、原因、人员伤亡情况及经济损失等,编制完成事故调查报告.电力企业应按照事故调查报告意见,认真落实整改措施,严肃处理相关责任人。10发生事故后,未按要求进行事故调查处理,不得分。事故调查处理未执行“四不放过原则,扣 5 分。落

98、实整改措施,扣 5 分。5.135.13绩效评定和持续改进(绩效评定和持续改进(2020 分)分) (应得(应得 2020 分,实得分,实得分)分)序号序号项项目目内内容容建立安全生产标准化绩效评定的管理制度,明确对安全生产目标完成情况、现场安全状况与标准化规范的符合情况、安全管理实施计划的落实情况的测量评估的方法、组织、周期、过程、报告与分析等要求,测量评估应得出可量化的绩效指标。制定本企业的安全绩效考评实施细则,并认真贯彻执行。每年至少一次对本单位安全生产标准化的实施情况进行评定 ,验证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性,检查安全生产工作目标、指标的完成情况,提出改进意见,形成评

99、价报告。评价报告应以企业正式文件的形式下发,将结果向企业所有部门、所属单位和从业人员通报 ,作为年度考评的重要标准分标准分评分标准评分标准实得分实得分扣分因素扣分因素5。13。1建立建立机制机制5未建立安全生产标准化绩效评定的管理制度,未制定本企业的安全绩效考评实施细则,有上述任一项,不得分。管理制度内容不全面,扣 2分。5.13。2绩效绩效评定评定5未按期进行评定不得分。评定工作有缺陷,扣1 分/项。- 41 -5。13.3绩效绩效改进改进依据。安全生产标准化的评价结果要明确下列事项:(1)系统运行效果;(2)出现的问题和缺陷,所采取的改进措施;(3)统计技术、信息技术等在系统中的使用情况和

100、效果;(4)系统各种资源的使用效果;(5)绩效监测系统的适宜性以及结果的准确性;(6)与相关方的关系.企业应根据安全生产标准化评定结果和安全预警指数系统,对安全生产目标与指标、规章制度、操作规程等进行修改完善,制定完善安全生产标准化的工作计划和措施,实施PDCA 循环、不断提高安全绩效。企业要对责任履行、系统运行、检查监控、隐患整改、考评考核等方面评估和分析出的问题由安全生产委员会或安全生产领导机构讨论提出纠正、预防的管理方案,并纳入下一周期的安全工作实施计划当中.企业对绩效评价提出的改进措施,要认真进行落实,保证绩效改进落实到位。企业应根据绩效评价结果,对有关单位和岗位兑现奖惩。5绩效改进未按要求执行,不得分。5.13.4绩效绩效考核考核5未兑现奖惩不得分。- 42 -

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