首末检管理规定

上传人:ni****g 文档编号:567365024 上传时间:2024-07-20 格式:PDF 页数:7 大小:138.98KB
返回 下载 相关 举报
首末检管理规定_第1页
第1页 / 共7页
首末检管理规定_第2页
第2页 / 共7页
首末检管理规定_第3页
第3页 / 共7页
首末检管理规定_第4页
第4页 / 共7页
首末检管理规定_第5页
第5页 / 共7页
点击查看更多>>
资源描述

《首末检管理规定》由会员分享,可在线阅读,更多相关《首末检管理规定(7页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、机械有限公司编号: JH-QMS-03-45 首、末检管理规定版本: A0 1. 目的为加强质量控制,预防产品生产过程中,出现批量超差、返修、报废等情况,保证产品实物质量,促进产品顺利交付,特制定本管理办法。2. 本文件适用公司所有生产工序首、末件确认。3. 定义3.1 首件:每个班次刚开始时或过程发生改变后的第一或前几件产品,对于大批量生产, “首件”往往是指一定数量的样品;3.2 末件:是指当批或当班生产零件的最后一个零件数;3.3.控制要求:下列情况之一的,需进行首检: (首检时机):重新开机;换模、换料、换班或设备更换时;工艺参数重新调整时;工装、模具变更、维修后;生产场地发生变更等;

2、4.责任与权限生产部: 4.1 负责产品首末件的自检、互检;4.2.质量异常时,负责组织人员对问题点进行分析、调整;品管部: 4.3 负责首末件的确认,过程检验;4.4.配合生产部门对不合格的首末件进行分析及调整并有向生产部提出停机的权限;5.首末件操作流程:机械有限公司编号:JH-QMS-03-45首件流程图版本: A0流程图说明责任部门相关记录NG OK NG OK OK NG NG 班、组长对操和工进行必须的岗前培训,准备好生产所需的技术文件和工装治具,并确认文件和治具正确性和适用后,派发给操作工,作业前对人、机、料、法、环进行确认经培训合格的员工允许上岗,并按照技术资料和步骤,第个独立

3、的作业单位首先生产第一件产品操作工对首件生产的产品进行检验,确认符合技术要求和工序要求, 填写 自检记录表并签名(尺寸需填写具体测量数值)班组长确认操作工每个首件都有做检验,并对操作工的首件检验结果做确认签字QC 对生产的自检记录表做确认,确认车间有正常进行首件自检工作,并核对检验结果后在自检记录表签字当 QC发现生产未做自检,按质量控制奖惩制度 的相关规定进行处罚,当发现生产乎件自检错误并造成报废时,按不良品控制程序 反鐀责任部门负责人,必要时可要求停止生产责任部门对问题点进行根源分析和改善措施,对于造成恶劣影响或成本报废的异常,提供责任人名单生产部生产部生产部生产部品管部品管部品管部作业准

4、备验证记录表自检记录表自检记录表自检记录表不合格品评审处置单报废申请单8D报告单产前准备首件生产质量异常单自检组长确认QC确认原因分析和改善措施机械有限公司编号:JH-QMS-03-45 首件流程图版本: A0流程图说明责任部门相关记录NG OK 确认责任部门回复的原因分析和改善措施是否有效, 并跟进改善效果、 合格后对控制计划进行修定按照首件批量生产,并负责保管好 自检记录表生产部技术部品管部生产部批量生产品质确认机械有限公司编号: JH-QMS-03-45 末件流程图版本: A0流程图说明责任部门相关记录OK OK OK NG OK 作业员需对当班或当批次生产的末件进行自检1.当班班长需对

5、作业员自检的末件进行互检2.确认后如末件合格,需通知当班检验员对末件进行确认1.检验员在接到生产部门通知后,10 分钟之内需完成末检2.当确认末件不合格时,检验员需立即通知生产班长或员工,对问题进行分析与调整体3.对当班生产的不合格品需进行隔离,并开具不合格品评审处置单进行处理检验员确认末件合格后,检验结果需填=入自检记录表,并在样件上巾上末件标签进行封样检验员对当班生产合格的零件贴上合格标识在流转卡上签字确认,并通知生产部门可流入到下道工序生产部生产部品管部技术部品管部品管部生产部自检记录表不合格品评审处置单自检记录表产结束前班组长作业员检验员产品标识立 即 对当 班 生产 的 产品 进 行

6、标识通知当班班长立即调查原因并整流 入 下道工序不良品进行标识机械有限公司编号: JH-JL-07-56 首末件检验记录表版本: A/0 首件信息代码号产品名称加工工艺班组生产日期开机首检修模首件转产首件生产参数变更材料变更其他检验依据 工程 图纸 标准样件制程检验标准产品标准其他检验时间时分首 件信息项目检验标准首件判定末件判定备注1 2 3 4 检 查记录尺寸外观浇不足 毛刺 收缩裂纹 凹陷 锉伤震纹砂眼碰伤表面处理不良 错位 拉模锯伤 气孔喷涂粗焅 缺料其他最终判定结果合格不合格是否同意量产是否检验员签名:注 意事项1.所有项目均需连续检查最少1-2 件数2.根据质量统计的不良项目进行持

7、续跟进填 写说明1.产品新开机生产时,由操作员自检首件合格后交由检验员检查判定合格后生产2.检验员判定合格后,对样件进行首件标识,并连同巡检记录表一起置于产线检查工位3.适用范围:产品新开机、开线、修模、变更工艺、参数、变更材料等均需要进行首件检查4.检查结果:合格项目打“”,不合格项目打“” ,本表单保存5 年机械有限公司首末件标识卡首件 末件版本: A/0首件类别:新产品首件批次首件停、开机首件材料规格变更首件产品/零件名称:订单号:生产日期操作者:生产时间检验结果QC确认结果QC签名:表格编号: JH-JL-07-57 机械有限公司首末检管理规定JH-QMS-03-45 编制/日期: 审核/日期:批准/日期:

展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 建筑/环境 > 施工组织

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号