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1、审计主要工作职责范文1、内控管理体系的建设1)建立健全公司各项规章制度、描述各业务流程,健全控制活动,推进制度体系建设2)参与公司风险导向的全面内控体系建设工作,业务流程梳理、风险分析与控制识别等3)针对发现的业务流程管控缺失或者不足,可能引发的重大风险,及时告知业务部门,提出整改建议,推动控制措施的尽快落地。4)对接部门的业务流程和系统的建设、优化的风险提示和内控咨询。5)负责带领内控组进行常规检查,并制定检查方案。2、资金风险防控1)负责完善集团资金管理制度与规范。2)负责定期抽样、审核资金业务,并形成风险披露及改进方案3、整体风险把控和汇报分析1)根据内控管理体系的要求,对风险管理体系进
2、行评估,出具全面风险管理评估报告,内控建设报告及自我评价报告等。2)团队内部培训内控知识,落实内控工具使用;公司层面组织内控合规培训,提高员工内控合规风险意识,推动内控合规文化的建立。;审计主要工作职责范文(二)1、参与执行各类型审计业务;2、独立承担小型项目的审计工作;3、负责编制审计业务工作底稿;4、负责利用审计方法,帮助客户实现业务目标、增强管理能力和减少企业风险;5、按照审计程序要求,通过团队协作完成审计工作底稿;6、协助审计经理准备审计资料,在审计经理的指导下完成现场审计工作,整理、归档审计工作底稿,撰写审计报告;7、助审计经理执行审计现场工作,汇总、整理、装订审计档案,草拟报告;8、听从主审人员安排,完成审计工作。第1页共1页