节能节水自检自查总结4

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1、节能节水自检自查总结 2X年度全州交通建设综合督查工作自检自查情况总结 为了迎接国道5线竹二路22X年度全州交通建设综合督查工作,XX省公路工程监理事务所竹二路总监办根据2X年度全州交通建设综合督查方案,认真对本监理办的质量、进度、合同、费用、安全监理工作进行全面的自检自查工作,现将检查情况汇报如下: 一、监理办履约信誉检查根据发的检查内容,监理办对履约信誉进行全面自查,检查内容包括: 1、人员 总监办共投入监理人员34人,其中总监1人,副总监1人,专监17人,监理员15人。所有监理人员都受过专业培训,具有良好的业务素质和职业道德。 2、设备设施 总监办配有办公场所5m,监理用车5台,计算机5

2、套、传真机、复印机等现代化办公设备满足要求。 3、会议制度 每月定期由监理办召集全体监理人员参加监理例会、专题会议、工地会议。各参建单位对工地施工情况、项目工、机、料情况、计划执行情况及影响因素、工程质量问题及解决方法、需要监理办或其他部门配合解决的问题及下步工作计划等问题进行汇报;由总监对本月监理工作进行总结、传达相关文件及指示、对监理工作汇报的问题提出解决措施及制定下步工作重点。 4、合同管理情况 在合同管理方面,监理办严格按照监理合同及承包合同履行职责。以合同价作为控制的依据,严格要求施工单位按照施工设计图纸进行施工,依据施工实际,对完成的工程量进行合理的计量;根据工程的特点和业主的要求

3、,做好原始记录,为工程量的变更和复核工程计量的有关数据签署原始凭证提供原始的依据。各专业监理工程师每天记录日常进度完成情况,专人负责项目部月度工程量完成情况统计,再由专业监理工程师审核项目部上报月度工程内容和数量,对质量符合规范和验收要求的工程量进行计量,总监最终签署支付申请。对于工程变更的签认,监理严格按施工招标文件和合同文件的要求, 执行变更的报审程序,积极主动做好协调工作,监理认真及时签署正确合理的意见。本项目监理合同无工程延期及费用索赔、无工程分包、无合同争端和违约。 二、监理质量工作 1、对监理规划和细则内容进行自查,编制的细则具有针对性、可操作性、与实际施工情况相符。 2、针对内业

4、资料,我监理部在今后的工作当中将实行三级责任检查制,每月进行一次内业资料检查,发现问题的及时整改,保证资料的时效性和真实性。 3、现场监理工程师每天如实、详细的记录现场施工情况,填写监理日志;对需要旁站的分部分项工程,依据旁站监理细则,进行旁站并做好旁站记录。 4、监理工程师每天现场巡视,在巡视过程中发现质量隐患要求施工单位立即整改;对于重大质量隐患,监理工程师及时签发整改通知单,要求施工单位限时整改并回复,监理部收到通知单回复后组织现场复检,工程质量符合设计要求才同意进入下道工序施工。 、对施工所需的进场钢筋、混凝土等原材料进行检查验收,并按照相关要求进行现场见证取样送检,同时建立材料台帐,

5、以便检查存档。 6、进度控制全方位。监理人员应按照施工单位提交的工程总进度计划对其进行监理,若出现导致工程延误的关键因素时,应及时督促施工单位采取加强计划管理和技术管理等措施并调整计划,增加施工机械和人力,以保证在合同规定的工期内完工。 三、现场管理及安全监理工作 1、再次检查了项目的施工手续和相应单位的资质、安全许可证等,以及安全管理人员上岗证和项目安全生产规章制度,符合规定要求。 2、专业监理工程师每天现场巡视,发现安全问题要求施工单位立即整改。对于检查发现存在的重大安全隐患,监理工程师及时签发整改通知单,要求施工单位24小时内整改并回复,监理部收到通知单回复后组织现场复检,并签署复查意见

6、。复查合格后通知单及其回复成套存档并报业主。 3、除专业监理工程师每天巡视现场外,每月由我部组织,业主和施工单位参加,对现场进行安全大检查。现场检查完后组织召开监理 例会,会上通报检查结果,明确整改要求,同时将检查结果和会议内容形成“监理例会纪要”下发至施工单位并要求施工单位限期整改和回复。 4、安全生产控制第一位。安全监控是监理工作的重要组成部分,发现安全隐患问题必须及时处理,以便控制和减少安全事故发生,保护员工在施工中的安全和健康。 通过此次自检自查监理办可以做到监理人员、设备设施满足合同要求,监理制度健全,监理规划合理,监理细则具有可操作性,监理资料齐全,监理工作规范化、程序化。使我们能够做到精细化管理,从而树立了中咨品牌、提高了公司的竞争力,更好地为业主服务,工程的管理水平得到了进一步提升。 存在问题。个别监理工程师巡视、旁站记录记录不全面。 内容总结(1)各专业监理工程师每天记录日常进度完成情况,专人负责项目部月度工程量完成情况统计,再由专业监理工程师审核项目部上报月度工程内容和数量,对质量符合规范和验收要求的工程量进行计量,总监最终签署支付申请(2)2、针对内业资料,我监理部在今后的工作当中将实行三级责任检查制,每月进行一次内业资料检查,发现问题的及时整改,保证资料的时效性和真实性

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