2022年末工程结算审计报告范文2篇(工程结算审计报告格式)

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1、2022年末工程结算审计报告范文2篇(工程结算审计报告格式)下面是小编分享的2022年末项目结算审计报告范文2篇(项目结算审计报告格式),供大家赏析。2022年末项目结算审计报告范文1对XXXXX项目结算的审查报告委托单位名称:我单位接受委托,本着“独立、客观、公道的原那么,于2022年1月到2022年5月,对XXXXX项目结算进行了审查。这些项目结算资料由XXXXX有限责任公司提供,资料的真实性、完整性由资料提供者负责。我们的责任是对这些资料提出审查意见,提交审查报告。一、项目概况: 项目大略情况,坐落位置、结构建筑规范描述,建筑面积,设计施工监理单位,开竣工时间,合同约定结算方式。二、审查

2、范围:XXXXX项目。三、审查原那么:严格遵循国家相关法律、法规和规章制度,坚持实事求是、老实信用和客观公道的原那么。拒绝任何一方违反法律、行政法规、社会公德、影响社会经济秩序和损害公共利益的要求。以遵守职业道德为准那么,不受干扰,公道、独立地发展咨询效劳工作。四、审查依据:1、建设项目造价咨询合同(2022)第XX号。2、?项目造价咨询企业管理方法(建设部令第149号)、?河南省关于转发建设部项目造价咨询企业管理方法的通知(豫建设标202250号)。3、?建设工程项目结算编审规程(中价协2022第015号)。4、施工发承包合同、专业分包合同及补充合同,有关材料、设备采购合同;招投标文件,包括

3、招标答疑文件、投标承诺、中标报价书及其组成内容。5、项目竣工图或施工图、施工图会审记录,经批准的施工组织设计,以及设计变更、项目洽商和相关会议纪要。6、经批准的开、竣工报告或停、复工报告。7、?建设项目项目量清单计价标准(GB 50500-2022)、?河南省建设项目项目量清单综合单价(2022)及其计价方法、有关规定和相关解释、?郑州市建设项目材料基准价格信息(2022.3季度)。8、有效的项目结算文件。10、影响项目造价的相关资料。五、审查办法 本项目采用全面审查法,根据该项目实际情况,在对该项项目进行审查时,我们按委托方提供的资料,结合现场实测实量数据,进行项目量按实结算,按前述审查依据

4、资料进行结算审查,编制审查计算书。(1)采用总价合同的,在合同价的根底上对设计变更、项目洽商以及项目索赔等合同约定可以调整的内容进行审查;(2)采用单价合同的,应审查施工图以内的各个分局部项项目量,依据合同约定的方式审查分局部项项目价格,并对设计变更、项目洽商、项目索赔等调整内容进行审查;在对发生调整的项目单价进行审查时,遵循下列原那么:1合同中已有适用于变更项目、新增项目单价的,按已有的单价结算;2合同中有类似变更项目、新增项目单价的,参照类似单价作为结算依据; 3合同中没有适用或类似变更项目、新增项目单价的,按河南省清单综合单价执行或按双方确认的合理的签证单价作为结算依据。此段不同情况的报

5、告应根据?建设工程项目结算编审规程4.4.2及5.4.1的相关内容结合项目实际情况进行编写。六、审查内容及审查程序:本次项目结算审查按准备、审查和审定三个工作阶段进行,并实行编制人、校对人和审查人分别署名盖章确认的内部审查制度。1、结算审查准备阶段(1)审查项目结算手续的完备性、资料内容的完整性,对不合乎要求的应退回限时补正;(2)审查计价依据及资料与项目结算的相关性、有效性;(3)熟悉招投标文件、项目发承包合同、主要材料设备采购合同及相关文件;(4)熟悉竣工图纸或施工图纸、施工组织设计、项目状况,以及设计变更、项目洽商和项目索赔情况等。2、结算审查阶段(1)审查结算工程范围、内容与合同约定的

6、工程范围、内容的一致性;(2)审查项目量计算准确性、项目量计算规那么与计价标准或定额保持一致性;(3)审查结算单价时英严格执行合同约定或现行的计价原那么、办法。对于清单或定额缺项以及采用新材料、新工艺的,应根据施工过程中的.合理耗费和市场价格审核结算单价;(4)审查变更签证凭据的真实性、合法性、有效性,核准变更项目费用;(5)审查索赔是否依据合同约定的索赔处理原那么、程序和计算办法以及索赔费用的真实性、合法性、准确性;(6)审查取费规范时,应严格执行合同约定的费用定额规范及有关规定,并审查取费依据的时效性、相符性。3、结算审定阶段(1)项目结算审查初稿编制完成后,将审查初稿交结算审查委托人及发

7、承包双方,听取各方意见,并进行合理的调整;(2)由我单位的部门负责人对结算审查的初步成果文件进行检查、校对;(3)由我单位的主管负责人审核批准;(4)发承包双方代表人和审查人应分别在“结算审定签署表上签认并加盖公章;(5)在合同约定的期限内,向委托人提交经结算审查编制人、校对人、审核人和受托人单位盖章确认的正式的结算审查报告。七、审查结果:经审查:(一)施工单位原报结算价: 元(二)审查后的结算价: 元(三)审减额: 元详见各楼之?项目造价汇总表八、审减原因分析:从费率、无效签证、项目量虚报、定额套用错误等多方面逐行分析。可以加九、特殊事项表明:1.本结算未扣除施工所用水电费,请建设单位与施工

8、单位自行结算。2.本结算未考虑项目质量与工期对项目造价造成的影响。十、关于报告使用范围的声明:审查报告仅供委托方为办理建设单位和施工单位的结算,同时作为内部审查依据使用。委托人或其他第三者因使用审查报告不当所造成的后果,与本公司及本公司审查人员无关。附件: 1、 结算审查签署表;2、 项目造价汇总表 ;3、 项目结算书。4、 根据项目实际情况选用所需附件。项目造价咨询有限公司 法人代表:中国 郑州 审查人员:(签章)二零一零年五月三十日(签章)2022年末项目结算审计报告范文2温州市瓯海区审计局:我单位于XX年XX月XX日接受委托,对XXXX项目结算进行审计。我单位本着公道、公平、诚信的原那么

9、对该项目进行了审计。现将审计情况报告如下:一、项目概况XXXX项目建设单位为XXXX,施工单位为XXXX,监理单位为XXXX。项目地点在XXXX,项目范围从XX到XX,合同工期XX天,于XX年XX月XX日动工,XX年XX月XX日竣工。(下列为土建项目)该项目建筑面积为XX,项目内容包括XX楼、XX从属项目等。(下列为市政、水利项目)该项目内容包括XX道路、XX桥梁(涵洞)、XX驳坎等,其中道路长XX,宽XX,路面为XX路面,桥梁(涵洞、驳坎)长XX,宽XX。(下列为安装项目)该项目包括XX管线、路灯、护栏、标志标线等,其中管线(护栏)长XX,路灯(标牌)XX个。(下列为绿化项目)该项目种植面积

10、为XX,种植XX大型乔木、XX灌木等。二、审计依据XXXX定额XXXX标准XXXX文件XXXX会议纪要XXXX图纸、招标文件、项目量清单、标底三、审计结果该项目送审造价XX,经审计造价XX,净核减XX,其中核减XX,核增XX。主要核减内容分析:1.XX联系单核减XX,核减内容为XX,核减原因XX。2.原标内XX核减XX,核减内容为XX,核减原因XX。四、造价增减分析该项目中标价XX,合同价XX,经审计造价XX,比合同增加造价XX。主要增减内容包括:1.XX联系单增加(减少)内容,增加(减少)造价。2.原合同内增加(减少)内容,增加(减少)造价。五、初稿调整内容该项目初审造价XX,审计定案造价XX,比初稿增加(减少)XX。1. XX比初稿增加(减少)XX,调整原因。2. 六、其他事项建设单位存在的管理问题。

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