深圳关于成立原油油轮销售公司可行性报告_模板范本

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1、泓域咨询/深圳关于成立原油油轮销售公司可行性报告报告说明全球主要的原油出口地为中东、美国、西非、俄罗斯、南美等;主要的原油进口地为亚洲、欧洲和美国等。全球的原油油轮贸易航线围绕出口国-进口国展开,其中VLCC油轮主要活跃在运距长、运量大的中东-东亚、中东-美湾、美湾-东亚等航线上;苏伊士型原油油轮的航线分布较为零散,主要为中东-印度次大陆、西非-欧洲、美湾 欧洲等航线上;阿芙拉原油油轮主要分布在短程航线上,以欧洲为目的地的航线占该船型运力部署的比重接近50%。根据谨慎财务估算,项目总投资1974.90万元,其中:建设投资1040.75万元,占项目总投资的52.70%;建设期利息21.83万元,

2、占项目总投资的1.11%;流动资金912.32万元,占项目总投资的46.20%。项目正常运营每年营业收入8000.00万元,综合总成本费用6412.09万元,净利润1164.11万元,财务内部收益率45.05%,财务净现值2672.12万元,全部投资回收期4.61年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。该项目工艺技术方案先进合理,原材料国内市场供应充足,生产规模适宜,产品质量可靠,产品价格具有较强的竞争能力。该项目经济效益、社会效益显著,抗风险能力强,盈利能力强。综上所述,本项目是可行的。本报告为模板参考范文,不作为投资建议,仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术

3、方案、风险评估等内容基于公开信息;项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。目录第一章 项目总论7一、 项目概述7二、 项目提出的理由7三、 项目总投资及资金构成10四、 资金筹措方案10五、 项目预期经济效益规划目标10六、 项目建设进度规划10七、 研究结论11八、 主要经济指标一览表11主要经济指标一览表11第二章 公司组建方案13一、 公司经营宗旨13二、 公司的目标、主要职责13三、 公司组建方式14四、 公司管理体制14五、 部门职责及权限15六、 核心人员介绍19七、 财务会计制度20第三章 发展规划分析24一、 公司发展规划

4、24二、 保障措施28第四章 市场营销和行业分析31一、 产能利用率31二、 原油油轮行业31三、 体验营销的主要原则32四、 原油油轮上游行业33五、 叠加潜在推动拆解因素33六、 原油油轮供给端框架34七、 市场导向组织创新35八、 全球原油贸易量38九、 品牌资产增值与市场营销过程39十、 新产品开发的必要性40十一、 选择目标市场41第五章 企业文化方案46一、 企业先进文化的体现者46二、 企业价值观的构成51三、 企业文化管理与制度管理的关系61四、 培养现代企业价值观65五、 培养名牌员工70六、 品牌文化的塑造75七、 企业文化是企业生命的基因86第六章 SWOT分析90一、

5、优势分析(S)90二、 劣势分析(W)92三、 机会分析(O)92四、 威胁分析(T)93第七章 选址方案分析97一、 巩固壮大实体经济根基,构建高端高质高新的现代产业体系99第八章 经营战略分析103一、 人才的使用103二、 营销组合战略的类型105三、 集中化战略的优势与风险108四、 技术竞争态势类的技术创新战略109五、 企业经营战略环境的特点117六、 企业技术创新战略的基本模式119七、 企业使命及其重要性120八、 总成本领先战略的优点、缺点与适用条件122九、 企业文化的概念、结构、特征124第九章 财务管理方案128一、 决策与控制128二、 应收款项的概述128三、 应收

6、款项的日常管理130四、 营运资金的特点133五、 企业财务管理体制的设计原则135第十章 投资估算及资金筹措140一、 建设投资估算140建设投资估算表141二、 建设期利息141建设期利息估算表142三、 流动资金143流动资金估算表143四、 项目总投资144总投资及构成一览表144五、 资金筹措与投资计划145项目投资计划与资金筹措一览表145第十一章 项目经济效益分析147一、 经济评价财务测算147营业收入、税金及附加和增值税估算表147综合总成本费用估算表148固定资产折旧费估算表149无形资产和其他资产摊销估算表150利润及利润分配表151二、 项目盈利能力分析152项目投资现

7、金流量表154三、 偿债能力分析155借款还本付息计划表156第十二章 总结分析158第一章 项目总论一、 项目概述(一)项目基本情况1、项目名称:深圳关于成立原油油轮销售公司2、承办单位名称:xx集团有限公司3、项目性质:技术改造4、项目建设地点:xxx(以选址意见书为准)5、项目联系人:郑xx(二)项目选址项目选址位于xxx(以选址意见书为准)。二、 项目提出的理由船舶持有成本是油轮公司重要成本项。以32万载重吨左右的VLCC为例,近5年的新造船均价为9300万美元,单船每日的折旧约1万美元/天(按照折旧年限22年计算)。“较低船舶造价、高运价”是油轮公司获得超额利润的关键因素,因此当前新

8、造船价格以及油轮公司对未来运价预期,二者决定油轮公司当期下造船订单的意愿。其次,船厂产能周期也会放大油轮行业周期波动的幅度。中国大型造船集团几乎售空2025年交船船位,部分船型的2026年交船船位已出售。即使油轮行业如期复苏,也将面临船厂产能制约油轮行业新增供给的局面,这将反过来拉长油轮景气持续的时间以及景气高点的位置。燃料油成本是油轮公司另一个重要成本项。以2022上半年中远海能为例,燃料油成本占船队运输成本36%。在环保技术公约的约束下,使用不同燃料油的船舶经济性相差很大。安装脱硫装置的船舶可使用价格较低的高硫燃油,今年7月高低硫油价差一度超过了540美元/吨,安装脱硫装置的船舶TCE溢价

9、明显扩大。到二二五年,建成现代化国际化创新型城市,基本实现社会主义现代化。经济实力、发展质量跻身全球城市前列,研发投入强度、产业创新能力世界一流,文化软实力大幅提升,公共服务水平和生态环境质量达到国际先进水平。到二三年,建成引领可持续发展的全球创新城市,社会主义现代化建设跃上新台阶。经济总量和居民人均收入大幅跃升,建成现代化经济体系;粤港澳大湾区综合性国家科学中心先行启动区全面建成,基础研究和原始创新能力大幅提升,创新能级跃居世界城市前列;粤港澳大湾区核心引擎和资源配置功能显著增强,国际交流更加广泛,成为全球重要的创新中心、金融中心、商贸中心、文化中心,跻身全球先进城市行列;建成高水平公共服务

10、体系,人民生活更加美好,以先行示范标准完成国家碳排放达峰行动任务,天更蓝地更绿水更清,社会文明达到新高度。到二三五年,建成具有全球影响力的创新创业创意之都,成为我国建设社会主义现代化强国的城市范例,率先实现社会主义现代化。成为高质量发展高地,城市综合经济竞争力世界领先,经济总量、人均地区生产总值在二二年基础上翻一番;成为法治城市示范,建成一流法治政府、模范法治社会,营商环境位居全球前列,城市治理体系系统完备、科学规范、运行高效;成为城市文明典范,开放多元、兼容并蓄的城市文化特征更加鲜明,城市品位、人文魅力充分彰显,时尚创意引领全球;成为民生幸福标杆,实现幼有善育、学有优教、劳有厚得、病有良医、

11、老有颐养、住有宜居、弱有众扶,市民享有更加幸福安康的生活;成为可持续发展先锋,碳排放达峰后稳中有降,打造人与自然和谐共生的美丽中国典范。到本世纪中叶,那时的深圳将是让世界刮目相看的另一番景象,拥有高度的物质文明、政治文明、精神文明、社会文明、生态文明,成为全球城市版图中的璀璨明珠,最能彰显中国特色社会主义制度优势,最能代表中国参与全球竞争合作,最能引领世界城市发展潮流,以更加昂扬的姿态屹立于世界先进城市之林,成为竞争力、创新力、影响力卓著的全球标杆城市。三、 项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资1974.90万元,其中:建设投资10

12、40.75万元,占项目总投资的52.70%;建设期利息21.83万元,占项目总投资的1.11%;流动资金912.32万元,占项目总投资的46.20%。四、 资金筹措方案(一)项目资本金筹措方案项目总投资1974.90万元,根据资金筹措方案,xx集团有限公司计划自筹资金(资本金)1529.48万元。(二)申请银行借款方案根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额445.42万元。五、 项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入(SP):8000.00万元。2、年综合总成本费用(TC):6412.09万元。3、项目达产年净利润(NP):1164.11万元。4、财务内部收益率(FIRR)

13、:45.05%。5、全部投资回收期(Pt):4.61年(含建设期24个月)。6、达产年盈亏平衡点(BEP):2322.96万元(产值)。六、 项目建设进度规划项目计划从立项工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。七、 研究结论本项目符合国家产业发展政策和行业技术进步要求,符合市场要求,受到国家技术经济政策的保护和扶持,适应本地区及临近地区的相关产品日益发展的要求。项目的各项外部条件齐备,交通运输及水电供应均有充分保证,有优越的建设条件。,企业经济和社会效益较好,能实现技术进步,产业结构调整,提高经济效益的目的。项目建设所采用的技术装备先进,成熟可靠,可以确保最终产品的质量要求。八、 主要经济

14、指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元1974.901.1建设投资万元1040.751.1.1工程费用万元726.111.1.2其他费用万元297.381.1.3预备费万元17.261.2建设期利息万元21.831.3流动资金万元912.322资金筹措万元1974.902.1自筹资金万元1529.482.2银行贷款万元445.423营业收入万元8000.00正常运营年份4总成本费用万元6412.095利润总额万元1552.156净利润万元1164.117所得税万元388.048增值税万元298.029税金及附加万元35.7610纳税总额万元721.8211盈亏平衡点万元2322.96产值12回收期年4.6113内部收益率45.05%所得税后14财务净现值万元2672.12所得税后第二章 公司组建方案一、 公司经营宗旨根据国家法律、行政法规的规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则,以专业经营的方式管理和经营公司资产,为全体股东创造满意的投资回报。二、 公司的目标、主要职责(一)目标近期目标:深化企业改革,加快结构调整,优化资源配置,加强

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