质量体系管理制度(二篇).doc

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1、质量体系管理制度1、公司根据施工项目的规模,和不同的施工阶段组织配备一定数量及相应专业的专职质量检查员。5000m2以下的项目至少应配备_名专职质量检查员;5000m2-10000m2的项目配备的专职质量检查员不应少于_人;10000m2以上的项目应设置质量检查组并应专业配套;2、督促并明确各级质量管理人员的任职资格,定期对专职质量管理人员进行继续教育和考核,提高工程质量管理人员素质。3、主要专业管理人员必须持证上岗,并认真抓好项目操作人员的素质教育,提高操作者的生产技能,严格控制操作者的技术资质、资格与条件。4、下列主要岗位人员应取得相应资格,持证上岗:1)项目经理。从事工程项目施工管理的项

2、目经理,必须经省、自治区、直辖市建设行政主管部门或_各有关部门组织培训、考核和注册,具有国家授予的项目经理资质,其承担工程规模应符合相应的项目经理资质等级,获得全国建筑施工企业项目经理培训合格证和建筑施工企业项目经理资质证书,并按时参加年审复查,确保证书有效性。2)项目技术负责人的资格应与所承包的工程项目的结构特征、规模大小和技术要求相适应。3)专业管理人员和专业工长应由经培训、考核合格,具有岗位证书的人员担任。4)施工试验,测量放线、资料管理人员应由经培训、考核合格,具有岗位证书的人员担任。2.1.4特殊专业工种(如电气焊、电工、电梯安装、防水工程等)操作人员应经专业培训具有相应的资格证书。

3、其他专业的操作工人应按其专业技术技能划分为高、中、初级工,限定各级技术工人的操作范围。质量体系管理制度(二)第一章总则第一条、为了保证公司依据iso系列标准建立的质量管理体系适宜性、充分性、有效性,确保公司的质量方针得到贯彻实施和质量目标能够实现,产品质量能够满足顾客和国家法律法规以及技术标准的要求,特制定本制度。第二条、本制度确立的管理对象为公司质量管理体系覆盖的部门和具有质量管理职能的各级管理者和员工。第二章细则第三条、质量管理体系文件控制和管理一、质量管理体系文件包括1.质量手册、质量方针和质量目标。2.程序文件。3.确保过程有效运行和得以控制要求的作业文件、操作规程、标准和法规、各种管

4、理制度等。4.记录表格。二、质量管理体系文件的使用质量管理体系文件是公司质量活动的“法律和法规”,它规定了公司质量活动的原则、程序和标准,最终使公司产品满足顾客和国家法律法规以及技术标准的要求,达到用最经济的手段管理质量的目的,必须得到贯彻执行。三、质量管理体系文件控制1.质量管理体系归口管理部门对质量管理体系文件进行控制,并进行统一编号、分类、归档。2.各类质量管理体系文件经授权人批准才能发布。3.发现文件不适宜时,由相关部门对文件进行评审,确立文件修改的内容,经授权人批准后实施更新。第四条、过程质量控制一、人力资源部按照岗位人员能力标准,对员工能力进行考核,确保从事影响产品质量工作的人员是

5、能够胜任的。二、采购人员按照物资质量标准或合同约定的质量标准进行物资采购,每年对供方进行一次业绩评定,建立战略合作伙伴关系,实现与供方互惠互利双赢。三、质量检验人员按照检验规则,依据检验标准对原料、半成品、成品进行检验,确保合格的原料才能投入生产,合格的半成品才能转序,合格的成品才能出厂。四、各生产工序依据工艺作业指导书和操作规程进行生产。五、仓库管理员按各类物资的要求入库码放,作好防护和标识,防止错发。第五条、质量管理体系实施与检查一、公司的各部门按质量管理体系过程职能分配表的职责开展质量活动。二、公司通过质量管理体系内部审核和检查等活动确保质量管理体系得到有效贯彻实施。制定内部质量管理体系

6、审核和检查计划,确保公司质量管理体系覆盖部门的所有的质量活动每年至少得到一次审核和检查。三、每年至少开展一次管理评审活动,对质量方针和质量目标完成情况、产品质量和顾客投诉信息、纠正和预防措施实施情况、上次管理评审提出改进建议落实情况等进行一次系统评审,确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。四、内部审核和检查以及监督审核发现的不合格项,由体系归口部门督促责任部门制定纠正预防措施,限期改正,并验证其有效性。管理评审提出的改进建议由公司办公室督促责任部门制定改进实施计划,并检查落实。第六条、处罚与奖励一、人力资源部对从事影响产品质量工作的人员进行考核,不胜任者进行培训或转岗,仍不能胜任者解除聘用

7、劳动合同。二、采购过程中出现的不合格物资依据检验结果在不影响产品质量时可进行降级或降价处理,不能作降级降价处理的,由采购人员进行退货处理,带有本公司标志的物资应在本公司就地消毁。不按采购程序采购的不合格物资,由此造成的损失由供应公司或采购人员承担。三、质量检验人员不按检验规则和检验标准进行检验,使不合格的原料投入生产,不合格的半成品转序,不合格的成品出厂而造成损失,由质量检验员或技术中心承担。四、工序操作人员不按工艺作业指导书和操作规程操作的,每发现一次罚款_元,造成损失的承担赔偿责任。五、仓库管理人员不按规定码放和标识,致使物资错发的,造成损失的由仓库管理人员承担。六、质量管理体系内部审核和监督审核,发现的不合格项,管理评审提出的改进建议,责任部门必须在规定时间完成整改。不按时完成整改的每项按_元对责任部门或责任人进行处罚。七、监督审核出现的严重不合格项,导致认证证书被取消,违犯质量控制程序发生批次重大质量事故给公司造成损失巨大的,依据事实,提交公司管理层讨论,作出处罚决定。八、质量管理活动中徇私舞弊、玩忽职守、贪污受贿等触犯国家法律的,公司启动法律程序,追究其法律责任。九、对严格执行质量管理体系管理制度并作出贡献的人员,公司每年将予300-_元的奖励。第三章附则第七条、本制度由质量管理体系归口部门起草。本制度自颁布日起正式执行。_年_月_日第2页共2页

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