CCC认证表格要点

上传人:夏** 文档编号:563644074 上传时间:2023-04-23 格式:DOC 页数:23 大小:217.50KB
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1、精选优质文档-倾情为你奉上CCC认证标志使用记录编号: /QR-C02-02 规格: 记录人:序号生产批号产品型号领用时间领用数量领用人结余12345678910111213141516例行检验记录编号: /QR-C09-01 生产编号: 型号规格: 检验日期:序号项目试验内容、技术参数检验结果1一般检查1.外观电器元件:无损伤及划痕符合要求2.机械操作元件:有效性检查 开关分合不少于5次符合要求3.导线布置及标号:正确合理符合要求4.电气间隙及爬电距离:GGD:电气间隙10mm、爬电距离12.5mm电气间隙 mm爬电距离 mm符合要求5.母排排列及连接符合要求6.名牌标注:正确清晰齐全完整符

2、合要求7.电路及接线图:产品与图相符符合要求8.防护等级检查:IP30:用直径为2.5mm的钢棒测试,应不能直接进符合要求2保护电路连续性的检查直观检查螺钉连接是否接触良好及防松措施是否有效良好有效测量导电金属件与接地螺丝间连接电阻值不应大于0.1 (试验电流为25A)主接地点-仪表门锁 m主接地点-主回路电器元件支架 m主接地点-分支回路电器元件支架 m主接地点-底板 m3绝缘电阻验证电路与裸露导电部件间每条电路对地间与主电路连接的辅助电路:标称的绝缘电阻至少为1000/V 符合要求4通电操作试验按图纸通电传动测控制电路仪表信号灯的指示及机械电气连锁装置:应符合图纸要求,传动正确灵活可靠,指

3、示无误, 符合要求5介电强度试验1. 施加于每个带电部件(包括连接在主电路和辅助电路)和裸露导电部件之间:2500V试验电压(有效值)历时1s无击穿或闪络现象2.主电路每个极和其它极之间:2500V试验电压(有效值)历时1s无击穿或闪络现象无击穿闪络无击穿闪络检验人: 结论:合格注:检验结果为“是”时,在内打“”号,检验结果为“否”时,在内打“”号确认检验记录编号: /QR-C09-02 生产编号: 型号规格: 检验日期:序号项目试验内容、技术参数检验结果1一般检查1.外观电器元件:无损伤及划痕符合要求2.机械操作元件:有效性检查 开关分合不少于50次符合要求3.导线布置及标号:正确合理符合要

4、求4.电气间隙及爬电距离: GGD:电气间隙10mm、爬电距离12.5mm电气间隙 mm爬电距离 mm符合要求5.母排排列及连接符合要求6.名牌标注:正确清晰齐全完整符合要求7.电路及接线图:产品与图相符符合要求8.防护等级检查:IP30:用直径为2.5mm的钢棒测试,应不能直接进符合要求2保护电路连续性的检查直观检查螺钉连接是否接触良好及防松措施是否有效良好有效测量导电金属件与接地螺丝间连接电阻值不应大于0.1 (试验电流为25A)主接地点-仪表门锁 m主接地点-主回路电器元件支架 m主接地点-分支回路电器元件支架 m主接地点-底板 m3绝缘电阻验证电路与裸露导电部件间每条电路对地间与主电路

5、连接的辅助电路:标称的绝缘电阻至少为1000/V (符合要求4通电操作试验按图纸通电传动测控制电路仪表信号灯的指示及机械电气连锁装置:应符合图纸要求,传动正确灵活可靠,指示无误, 符合要求5介电强度试验1.施加于每个带电部件(包括连接在主电路和辅助电路)和裸露导电部件之间:2500V试验电压(有效值)历时5s无击穿或闪络现象2.主电路每个极和其它极之间:2500V试验电压(有效值)历时5s无击穿或闪络现象3.带电部件与绝缘操作手柄之间:3750V试验电压(有效值)历时5s无击穿或闪络现象无击穿闪络无击穿闪络无击穿闪络检验人: 结论:合格注:检验结果为“是”时,在内打“”号,检验结果为“否”时,

6、在内打“”号试验设备运行检查记录单编号: /QR-C10-02 日期: /耐压测试仪的运行检查检查内容500 V输出电压比对 报警功能检查检验方法及技术要求将电压调到500V,读取万用表读数,检查耐压测试仪输出电压是否正常。测得的值应在500V5%偏差内稍加电压后短接两输出端,检查报警功能是否正常使用之前使用之后使用之前使用之后检查结果 V V报警报警有效性评价有效有效有效有效失效采取的措施接地电阻测试仪的运行检查检查内容80m电阻测试检验方法及技术要求正负4m偏差使用之前使用之后检查结果 m m有效性评价 有效 有效失效采取的措施兆欧表的运行检查检查内容短接检查开路检查技术要求0使用之前使用

7、之后使用之前使用之后检查结果有效性评价有效有效有效有效失效采取的措施检查人备注内 审 实 施 计 划编号: /QR-C12-01 NO:审核目的:审核范围:审核依据:日 期时 间部 门审核涉及的质量管理体系标准要求 月 日首次会议 月 日审核组会议:末次会议:审核组组长: 组员: 年 月 日 第 页 共 页不 符 合 项 报 告编号: /QR-C12-03 NO:受审核部门审核时间内审员不符合项事实陈述:不符合标准条款:不符合形类型: 严重( ) 一般( ) 内审员: 审核组长: 日期:纠正措施要求: 内审员: 日期:相关责任部门确认: 负责人: 日期:纠正措施验证: 质量负责人:编 制批 准日 期内 部 审 核 报 告编号: /QR-C12-04 NO:审核目的审核依据审核范围审核部门审核时间审核组长审核组员审核过程综述: 对质量管理体系的评价(包括:体系与标准的符合程度、实施效果、发现和改进体系运行的机制及措施等):纠正措施要求: 审核组长:内审报告分发对象:编 制批 准日 期纠正/预防措施处理单 编号: /QR-C12-05 NO:存在/潜在不符合项责任部门完成时间存在/潜在不合格项事实陈述: 填表人: 日期:原因分析: 责任部门经理: 日期:所采取的纠正/预防措施: 责任部门经理: 质量负责人: 日期:措施完成情况及资源需求: 责任部门经理: 日期:纠正措施实

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