2023年公司风险合规部岗位职责共4篇风险合规部门岗位职责

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1、2023年公司风险合规部岗位职责共4篇风险合规部门岗位职责下面是我共享的公司风险合规部岗位职责共4篇 风险合规部门岗位职责,欢迎参阅。公司风险合规部岗位职责共1风险合规部门岗位职责风险合规岗位工作职责一、负责本行系统性风险的识别与报告,产品风险评估与监督管理;二、负责本行范围内的尽职调查与评估,风险管理工具的运用与风险分析、行业风险探讨与管理,项目风险评估与管理工作;三、负责本行风险信息归集管理,对本行系统及各职能部门风险限制执行状况进行评价与监督;负责风险资产的管理、处置工作;四、负责本行合同文本、对外函件、内部文件等法律合规审查,业务交易的合法合规审查,业务系统身份变更的合规审查;五、负责

2、银行内部管理行为的合法合规性审查、二级支行的合规性监督检查;六、负责定期组织对本行规章制度的汇编和清理;七、参加邮储银行法人授权管理,负责制作转授权书、再授权书;八、负责本行法律事务、反洗钱工作;九、完成领导交办的其它工作。合规部各岗位职责合规主管岗:一、制定年度工作安排、落实各岗位责任制;二、督促本部门各岗位及各支行、各业务条线履职;三、组织开展合规检查;四、组织大额风险贷款的团队化险;五、对到期收回率低的单位及50万以上到期未收回进行跟踪督办;六、缓收利息的审核、申报;七、按程序上报合规工作报告。合规监测岗:一、按月收集各支行合规报告及合规检查表;二、汇总辖内合规风险问题,建立跟踪整改台账

3、;三、风险监测,确保各项监测数据的真实精确;四、对2023年前到期未收回贷款的统计、监测,并刚好向相关部门供应精确数据; 五、不良贷款的分类统计,并按季进行不良贷款形成缘由的分析;非信贷资产风险监测评价六、参加流程银行建设和流淌性风险及压力测试分析;七、每月对到期贷款统计监测并刚好进行风险预警;八、参加合规事项检查,帮助做好内部管理工作。 合规审核岗:一、负责本行日常法律事务,对各业务条线制定的合规流程和操作进行合规审核;二、对新制定、修改的各项规章制度、管理方法、开发的新产品新业务进行合规审核,并出具合规审查看法书;三、组织开展合规学问培训;四、对外签署合同、重大经营决策提出合规性审核看法,

4、并制定合规风险处置预案;五、做好新资本管理工作,制订规划、方案、并测算;六、每季对各业务条线的风险状况进行分析;七、参加对各网点合规事项的检查,帮助做好内部管理。 合规检查岗:一、统一规划、协调、组织合规检查工作,制定年度检查安排,并督促执行。二、对辖内网点执行各项政策法规、内限制度和业务流程实行随机现场检查和飞行抽查。三、以制度执行合规、流程应用合规、业务办理合规为重点的检查。抽查当天全部业务发生的真实性和合规性。现场视察与测试、暗访、调阅监控资料、核对账务、突击查库、查阅档案等多种形式进行检查。四、参加各类违规行为的责任认定调查,参加或跟踪督导对重大违规事务的处理。五、对合规检查,分析风险

5、、提出建议,撰写合规报告。合规部总经理岗位职责1、对监管机构收发文进行扫描、归档;证照管理:帮助相关部门证照的申请、年检、变更材料的打算工作。2、法律事务:完成公司各类合同原件审查,分类、归档等工作(详细标准及流程见公司合同管理制度)。 3、负责传达、宣导、培训各项监管文件及法规政策,并对相关实施方案的落实进行监控。4、进行日常的公司财务往来账目细微环节审核,出具法务看法,并帮助业务部门对外谈判(详细标准及流程见财务审查制度)。5、制定公司内部的法务管理制度和规章,并督察执行状况,听取反馈看法,刚好进行更新和调整。6、负责全公司各部门的法务询问工作,对日常法律事务进行处理。 7、负责公司各项目

6、的法务尽职调查,法律风险限制,项目运营合规审查及项目工作流程合规审查等。8、管理全公司外聘律师,并对律师工作进行考核报告,出具风险评估看法书。9、熟识公司内外事务,建立流程监管方案,落实到每个步骤,事事理清,门门理顺,保证公司的运营顺当规范。 10、完成上级领导交办的其它工作。合规部合规专员岗位职责1、起草公司各类合同,帮助完成公司各类合同原件审查,分类、归档等工作(详细标准及流程见合同管理制度)。2、帮助部门总经理完成各项监管文件及法规政策的传达、宣导、培训等工作,并帮助监督相关实施方案的落实。3、帮助完成公司日常财务往来账目细微环节的审核,帮助业务部门对外谈判(详细标准及流程见财务审查制度

7、)。4、草拟公司内部的法务管理制度和规章,并帮助本部门总经理督察执行状况,听取反馈看法,刚好进行更新和调整。5、帮助公司各部门的法务询问工作,对日常法律事务进行处理。 6、负责联络公司外聘律师,询问公司日常及专项法律问题。7、帮助管理公司外聘律师,并对律师工作进行考核报告,出具风险评估看法书。8、帮助部门总经理对公司相关运营流程进行监管,保证公司正常运营。9、完成领导交办的其他工作。公司风险合规部岗位职责共2为充分发挥我行合规风险部在风险贷款监测和清收、合规及案防管理、贷款日常检查等几项管理中的作用,防范农商行经营中的各种风险,依据市行及县总行的相关合规风险管理规定,结合工作实际,特对合规风险

8、部各岗位进行分工并对相关职责作出如下规定: XX经理(综合管理岗)1、负责合规风险部全面工作;2、负责全县农商行合规风险业务督办;3、负责风险管理委员会审批贷款资料的前期审核、会议的召集的前期打算及召开时的记录和后期的资料整理工作;4、负责对外有关合规风险事务的连接;5、负责落实总行党委支配和领导交办的不良资产清收、督办、挂点及其他临时性工作。 XX副经理(管理、审查岗) 1、帮助分管贷款贷后检查工作;2、负责制订年度贷款贷后检查工作看法及日常检查方案;3、负责督促贷款检查员的日常贷后检查工作,并对检查的资料进行收集和汇总,上报相关资料和表格到市农商行; 4、负责呆账贷款核销工作;5、负责落实

9、总行领导和本部门交办的其他临时性工作。XX(合规案防管理岗)1、负责合规、案防工作看法及日常检查(排查)方案详细实施; 2、负责制订合规、案防培训方案和实施;3、负责网点及机关科室合规风险报告、案防分析报告的收集和汇总; 4、负责落实总行领导和本部门交办的其他临时性工作。XX(贷后检查岗)1、按月对包片支行开展总行审批贷款的检查,并按质按量完成市、县行下达规定的检查内容;2、负责对XX等8个网点的贷款检查;3、负责按总行规定,每月对全行贷款收回率排名低的网点、贷款收回率的客户经理、贷款收回率低的专项贷款产品进行检查审计;4、负责对包片客户经理的贷后管理工作进行督促检查; 5、负责科室交办的临时

10、性审计工作。 XX(内勤、统计岗)1、负责清收盘活风险资产月报、相关不良资产报表统计、不良资产减缓收利息资料收集和初步审核、风险贷款级次手工调整等工作;2、负责上传下达,文件、归档、资料归集、整理; 3、帮助阶段培训实施;4、负责落实领导交办的其他临时性工作。本规定自2023年1月1日起实施。XX农商行合规风险部 二0一八年一月一日岗位责任人签字:公司风险合规部岗位职责共3太和县中小企业融资担保有限公司风险合规部工作职责一、制定公司担保项目风险限制的指导原则,检查审批环节和审查内容,提出相关完善建议;二、完善担保项目风险管理方法及合理优化风险管理相关各项操作规程、业务流程;负责对担保项目进行综

11、合风险评估,明确风险防控措施;三、依据项目调查的材料、实地核查的资料,分析借款人及贷款项目的优势和存在的风险,并提出风险限制措施; 四、依据公司担保业务的流程,做好“保前调查,保中审查,保后调查”的工作。在担保业务初步受理阶段,对反担保措施供应合规性审查;协作综合管理部完善相关公证、登记,对客户供应的担保资料进行真实性和合法性的审核工作;在放款阶段,做好相关程序和手续的复核,防止错漏;在保后阶段,对担保客户贷款的利息刚好偿还进行督促。五、协作公司的有关支配,在公司内普及相关学问,增加职员的风险意识;公司风险合规部岗位职责共4风险合规岗位工作职责一、负责本行系统性风险的识别与报告,产品风险评估与监督管理;二、负责本行范围内的尽职调查与评估,风险管理工具的运用与风险分析、行业风险探讨与管理,项目风险评估与管理工作;三、负责本行风险信息归集管理,对本行系统及各职能部门风险限制执行状况进行评价与监督;负责风险资产的管理、处置工作;四、负责本行合同文本、对外函件、内部文件等法律合规审查,业务交易的合法合规审查,业务系统身份变更的合规审查;五、负责银行内部管理行为的合法合规性审查、二级支行的合规性监督检查;六、负责定期组织对本行规章制度的汇编和清理;七、参加邮储银行法人授权管理,负责制作转授权书、再授权书;八、负责本行法律事务、反洗钱工作;九、完成领导交办的其它工作。

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