生产部门和车间的绩效考核指标及统计方法.doc

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1、生产部门和车间的绩效考核指标及统计方法生产部门和车间的绩效考核指标及统计方法(生产统计员培训资料)一、生产部门绩效考核指标1、主要物料耗用率;1-1指每月的主要物料实际耗用量与标准耗用量的比较结果1-2主要物料:(价值大、数量多的常用物料,如SMC的片材制作、SMC板材生产、低压组装的板材消耗、硅胶的各种硅橡胶原材料及半成品、电器的不锈钢钢板、镀锌板、气体等,具体根据公司相关物资的归类标准和制度)1-3主要物料耗用率=各主要物料耗用率之和1-4各物料耗用率=该物料当月实际总耗用量/计划总耗用量*该物料权重1-5物料权重分配;1-6考核部门为计划物控部1-7相关记录:生产制令单、退补料单、BOM

2、表、部门绩效考核统计表1-8期限为:每月考核一次2、计划达成率2-1指各车间在规定时间内的产出比2-2计划达成率=实际产量/计划产量*100%2-3实际产量以成品进仓单统计数量为准。2-4考核部门为计划物控部2-5相关记录:成品进仓单、生产计划表、生产制令单2-6考核期限:每月考核一次,但每天要提报一次数据。3、生产计划准交率3-1指各车间是否在规定时间内完成生产3-2生产计划准交率=准交总批数/总成批数*100%3-3准交批数以成品进仓单为准3-4考核部门为计划物控部3-5相关记录:成品进仓单、生产计划表、生产制令单3-6考核期限:每月考核一次,但每天要提报一次数据4、制程检验合格率4-1指

3、各车间生产过程的品质控制状况4-2制程检验合格率=制程检验合格总数/制程检验总数*100%4-3考核部门为品管部4-4相关记录:制程检验报告、返工单4-5考核期限:每月考核一次,但每天要提报一次数据5、成品抽检合格率5-1指品管部对装配车间成品进行抽检的合格率5-2成品抽检合格率=当月抽检合格总数/抽检总数*100%5-3因仓储、运输过程中损坏的不计入。5-4考核部门为品管部5-5相关记录:成品检验报告、成品抽检统计表、部门绩效考核统计表、品质周报、月报二、生产部门绩效考核数据的收集1、 物料耗用率1-1记录表单:生产制令结案单、物料耗用统计表、部门绩效考核统计表1-2相关流程:生产管控程序、

4、生产制令单作业流程、成品进仓作业流程、绩效考核管理办法1-3步骤1-3-1由各生产车间根据生产制令单完成后将制令单结案后经仓库、品管确认后报计划物控部物控员。1-3-2物控员将相应数据输入制令结案单中1-3-3物控员根据制令结案单统计出此单主要物料耗用情况1-3-4物控员根据每单的物料耗用统计每周、每月并进行汇总1-3-5物控员计算完成后交厂长、车间主管确认后交计划物控经理审核、报总经理批准1-3-6计划物控部经理每月按绩效考核管理办法的要求进行数据提报、传递到人事行政部。2、 生产计划达成率2-1记录表单:成品入库单、材料/半成品进仓单、生产计划达成率统计表、部门绩效考核统计表2-2相关流程

5、:生产管控程序、生产制令单作业流程、成品进仓作业流程、五金自制件交接管理办法2-3步骤2-3-1由各生产车间每天提供入库报表至计划物控部计划员2-3-2计划员将相应数据输入生产计划交货达成率统计明细表2-3-3计划员根据每天的计划交货批数与实际交货批数对比,并以首次入库数达到总批量的70%为基础,且尾数收完不超过1天计算达成率。2-3-4计划员根据每天的达成率统计明细每周、每月进行汇总2-3-5计算完成后交各厂长、车间主管确认,确认后交计划物控经理审核、报总经理批准2-3-6计划物控部经理每月按绩效考核管理办法的要求进行数据提报、传递到人事行政部门3、生产计划准交率成品入库单、材料/半成品进仓

6、单、生产计划达成率统计表、部门绩效考核统计表3-1记录表单;成品入库单、材料/半成品进仓单、生产计划准交率统计表、部门绩效考核统计表3-2相关流程:生产管控程序、生产制令单作业流程、成品进仓作业流程、五金自制件交接管理办法3-3步骤3-3-1各车间统计员每天提供入库报表至各相应计划员3-3-2各计划员将相应数据输入生产计划准交率统计表3-3-3各计划员根据每天的计划交货批数对比,并以每批的最后一件产品入库时间计算准交率3-3-4计划员根据每天的准交率统计明细每周、每月进行汇总3-3-5计划物控部经理每月按绩效考核管理办法的要求进行数据提报、传递到人事行政部门4、制程检验合格率4-1记录表单:返

7、工单加工工件数统计表、制程/成品异常通知单、制程检验报告、车间周、月质量统计分析、部门绩效考核统计表、品管月报4-2相关流程:制程检验作业流程、成品检验作业流程、制程/成品不合格品处理作业流程、绩效考核管理办法4-3步骤4-3-1各车间制程品管员根据每天的制程/成品异常通知单、返工单、制程检验报告、加工工件数统计表等统计出各车间的返工件数和总加工件数(来料异常因素除外)4-3-2各车间制程品管组长每周、月分别进行一次汇总、统计4-3-3各车间制程品管组长将周质量统计分析会签各相关部门负责人4-3-4各车间制程品管组长将会签的周质量统计分析交品管部经理审核、总经理批准,并在品质例会上公布4-3-

8、5品管部经理每月按绩效考核管理办法的要求进行数据提报、传递到人事行政部门5、成品抽检合格率5-1记录表单:成品检验报告、成品检验统计表、品质异常联络单、部门绩效考核统计表、品质月报5-2相关程序:成品检验作业流程、制程/成品不合格品处理作业流程、品质会议管理办法、绩效考核管理办法5-3步骤5-3-1成品品管按照抽检比例对成品进行检验,并将检验结果记录在成品检验报告5-3-2QA在抽检过程中发现的成品质量异常时,要将品质异常联络单交成品品管组长确认并会签相关部门负责人。5-3-3成品品管组长将成品检验统计表交品管部经理审核、报总经理批准5-3-4成品品管组长将批准后的成品检验统计表在品质例会上公

9、布5-3-5品管部经理每月按绩效考核管理办法的要求进行数据提报、传递到人事行政部门三、仓库绩效考核指标1、账物卡准确率1-1准确率以期末仓库盘点账准确率和计划物控部、稽核小组、财务部每周抽查材料仓、成品仓的准确率的数据来源计算。1-2抽盘(查)准确率=抽盘(查)准确批次/抽盘(查)总批次*100%1-3总准确率=(抽盘准确率+材料仓抽查准确率+成品仓抽查准确率)/3*100%1-4考核部门:计划、物控部、稽核小组、财务部1-5记录:盘点清单、部门绩效考核统计表1-6考核期限:每月考核一次,但计划物控部、稽核小组每周要提报一次抽查数据。2、先进先出执行率2-1指一个单位周期内所有物料、成品按先进

10、先出原则执行的状况。2-2先进先出执行率=抽检执行批次/总抽检批次*100%2-3考核部门:品管部2-4记录:仓库先进先出抽查记录表、部门绩效考核统计表、品质周报、月报2-5考核期限:每月考核一次,但每周要提供一次数据3、备料及时率3-1指一个单位周期内给生产部备料的及时率3-2备料及时率=准备备料总批数/应备料总批数*100%3-3考核部门:计划、物控部3-4记录:物料跟催表、生产制令单3-5考核期限:每月考核一次,但每周要提供一次数据四、仓库绩效考核的数据收集1、账物卡准确率1-1物控员1-1-1记录表单:仓库绩效考核账物准确率统计表1-1-2相关流程:盘点制度、效考核管理办法1-1-3步

11、骤1-1-3-1物控员依据各仓库物料种类的20%以上进行抽查:物控员每周对各材料仓账物抽查一次(不定时)1-1-3-2物控每周根据抽查结果统计出总抽查项、错误项,经责任仓管员确认后上交仓库主管确认1-1-3-3物控员每月进行一次汇总、统计,报计划物控部经理审核,报总经理批准。1-1-3-4物控员将经总经理批准后的相关数据交给人事行政部汇总。1-2财务经理、会计1-2-1记录表单:材料/半成品进仓单、领料单、退/补料单盘点清单、仓库台账、抽盘统计表、收发存报表、绩效考核统计表、部门绩效考核统计表1-2-2相关流程盘点制度、效考核管理办法1-2-3步骤1-2-3-1财务部每月 日组织盘点,整理出盘

12、点数据(仓库须于盘点后次日提供“盘点清单”至财务部;会计对账目、实物、卡进行抽盘,抽盘后统计账、物、卡完全准确一致的批次及抽盘总批次,抽盘批次应不少于实物总批次的20%;会计整理出抽盘统计表,会签责任仓库员、仓库主管后,交部门经理审核1-2-3-2会计平时对当期库存物资的收发存作出明细准确统计1-2-3-3会计月末结出财务账面结存数量,与盘点数相核对,计算出准确率1-2-3-4计算完成后交仓库主管确认,确认后交财务部经理批准1-2-3-5财务部经理每月按绩效考核管理办法的要求进行数据提报、传递到人事行政部门2、先进先出执行率2-1记录表单:仓库先进先出抽查记录表、品管周报表、部门绩效考核统计表

13、2-2相关流程:仓库绩效考核管理办法、效考核管理办法2-3步骤2-3-1品管部经理安排来料检验组组织来料检验品管、制程品管或巡检、成品品管每周分别对物料仓、成品仓进行一次抽查,并记录抽查批次及合格批次、不合格批次2-3-2成品仓的抽查采取各车间成品品管抽查的方式2-3-3各品管员在抽查时,须边抽查边记录。抽查结果记录在仓库先进先出抽查记录表上2-3-4对于发现有异常的,品管员要详细记录异常现象,并要求责任仓管或其主管当场签字确认2-3-5品管部经理负责每周、每月分别进行一次汇总,经仓库主管、计划物孔经理确认后,交总经理批准2-3-6品管部在每周的品管例会上通报抽查结果2-3-7品管部经理每月按

14、绩效考核管理办法的要求进行数据提报、传递到人事行政部门3、备料及时率3-1记录表单:绩效考核统计表、部门绩效考核统计表3-2相关流程:仓库绩效考核管理办法、效考核管理办法3-3步骤3-3-1计划物控部经理安排物控员每周分别对每个物料仓进行一次抽查,并记录抽查备料批次及不及时批次3-3-2物控管在抽查时,须边抽查边记录。抽查结果记录在绩效考核统计表上3-3-3对于发现有异常的,物控员要详细记录异常现象,并要求责任仓管或其主管当场签字确认3-3-4物控员负责每周、每月分别进行一次汇总,经仓库主管、计划物孔经理确认后,交总经理批准3-3-5计划物控部经理每月按绩效考核管理办法的要求进行数据提报、传递到人事行政部门五、采购部门绩效考核指标1、采购交货准时率1-1指每月的采购物料、外购成品准时交货达成情况1-2达成率=(物料的实际准时交货批次/应交货物料总批次+外购成品的实际准时交货批次/应交货外购成品总批次)/2*100%1-3每批产品必须全部按时送到仓库才能算该批准交,若有1件未按时送到,则该批算迟延。1-4以不影响生产计划为准1-5考核部门:仓库1-6记录表格:每日收货汇总表、采购周期表、部门绩效考核统计表1-7考核期限:每月考核一次,但仓库每周要提供一次数据2、采购物料批合格率2-1指一个单位周期

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