衡水建设工程质量监督站

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1、衡水市建设工程质量监督站2018年部门预算信息公开依据预算法、地方预决算公开操作规程规定,现将2018年部门预算公开如下:一、部门职责及机构设置状况部门职责:1、贯彻国家、省、市有关建设工程质量的法律、法规、规章及工程建设强制性标准,参加制定本地区建设工程质量监督、检测工作的有关规定;2、对各县、市(区)建设工程质量监督机构进行层级监管和业务指导工作,负责对监督机构及监督人员考核管理工作3、受理工程质量监督,对工程质量责任主体和质量检测等单位履行法定质量责任和义务的状况实施监督;4、抽查工程的实体质量,对涉及工程主体结构平安、主要运用功能的工程实体质量实施监督;5、依据监督工作支配和实际须要,

2、托付检测单位对进入施工现场的主要建筑材料、建筑构配件和涉及工程结构平安和主要运用功能的实体质量进行的检测;6、对建设单位组织的工程竣工验收的组织形式、程序等是否符合有关规定实施监督,向备案机关提交工程质量监督报告;7、对工程质量责任主体和质量检测等单位违法、违规行为进行调查和处理,提出行政惩罚建议或按托付权限实施行政惩罚;8、组织或者参加工程质量事故的调查处理;9、负责工程质量投诉和处理工作10、总结质量监督工作阅历,驾驭本市工程质量状况,定期向上级主管部门报告;11、完成上级主管部门交办的其他工作。部门性质:事业部门职权:建设工程质量监督部门内设机构:8个科室机构设置:衡水市建设工程质量监督

3、站设科室8个,截至2017年12月31日职工人数79人。二、部门预算支配的总体状况依据预算法等有关预算管理规定,我市市级部门预算实行综合预算管理,机关(及所属事业单位)的收支全部包含在部门预算中。1、收入说明反映本部门当年收入。2018年预算收入1056.94万元,其中:一般公共预算收入1056.94万元,政府性基金预算收入0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户收入0万元,事业收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,经营收入0万元,其他收入0万元。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和功能分类科目编制,反映衡水市2018年度部门预算中支出的总体

4、状况。2018年部门预算支出1056.94万元,其中,基本支出982.30万元,包括人员经费925.34万元与公用经费56.96万元;项目支出74.64万元,主要是1 建设工程结构质量抽测40万元;2 办公用房租赁及物业20万元;3 建设工程质量巡查及扬尘治理6万元;4 执法设备购置8.64万元。2018年部门预算较2017年增长125.22万元,其中:基本支出增长138.58万元,主要是由于人员工资增加;项目支出削减13.36万元,主要是由于建设工程结构质量抽测削减20万元,增加了执法设备购置费用8.64万元。三、机关运行经费支配状况机关运行经费共计支配56.96元,主要用于保证机关正常运转

5、的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常修理费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。四、财政拨款“三公”经费预算状况及增减改变缘由2018年,财政拨款“三公”经费预算支配4.9万元,其中:因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运维费1.5万元(其中:公务用车运行维护费1.5万元);公务接待费3.4万元。“三公”经费与上年削减。2018年,财政拨款“三公”经费预算支配4.9万元,其中:因公出国(境)费0万元,较上年无改变;公务用车购置及运维费1.5万元,较上年削减5.3万元,(其中:公务用车运行维护费1.5万元,较上年削

6、减5.3万元,主要是由于压缩开支;公务接待费3.4万元,较上年增加0.1万元,主要是由于租赁会议室费用增加。五、绩效预算信息总体绩效目标:略职责分类绩效目标:略2018年,部门职责及工作活动绩效目标指标:333衡水市建设工程质量监督站职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差3、建筑工程质量平安监管124.32监督执行工程质量、建筑平安生产的政策和规章制度,组织或参加工程重大质量、平安事故的调查处理,削减建筑质量平安生产事故,提高行业水平保证建筑工程质量,削减建筑平安生产事故,提高行业水平。工程平安投诉结案率YY90%Y80%Y70%60%以下15条措施达标率ZZ97%Z90%

7、Z80%80%以下工程质量投诉结案率YY95%95%Y90%90%Y85%85%以下创建省优质工程(安济杯)数6421创建结构优质工程数8642六、政府选购预算状况 2018年,支配政府选购预算0万元。七、国有资产信息上年末固定资产金额为381万元(详见下表),本年度各单位拟购置固定资产主要是执法设备购置8.64万元,共计9.24万元。已列入政府选购预算表。衡水市市直部门固定资产占用状况表编制部门:衡水市建设工程质量监督站截止时间:2017年12月31日项目数量价值(金额单位:万元)资产总额3811、房屋(平方米)105030其中:办公用房(平方米)1000272、车辆(台、辆)18.83、单价在20万元以上设备04、其他固定资产342.2八、名词说明1、一般预算收入:省级财政当年拨付的资金。2、基本支出:为保障机构正常运转,完成日常工作任务,而发生的人员支出和公用支出。3、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标,而发生的支出。4、机关运行费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常修理费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。九、其他须要说明的事项无

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