企业差旅费报销制度范本(三篇)

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1、企业差旅费报销制度范本1、为保证全校教职员工因公出差的实际需要,进一步规范差旅费开支的项目及标准,特制定本制度。2、教职员工应充分利用现代通讯网络技术办理外地公务,尽量控制公务出差,缩短出差时间,减少出差次数。确需因公务出差须经分管校领导同意,报校长批准,否则,不报销差旅费。3、出差人员的差旅费,按“交通费凭票据实报销,住宿费限额凭据报销,伙食补助费、市内交通费、通讯费包干使用”的办法报销。4、住宿费报销办法住宿费限额控制标准:直辖市、省会城市_元/晚/人;地州市及外县_元/晚/人。一人出差和因特殊情况需要突破标准的须经校长批准,然后据实报销。出差住宿费在规定的限额标准内凭据报销,实际住宿费超

2、过限额标准的部分自理,不予报销。出差人员由接待单位免费提供住宿或住在亲友家的,不予报销住宿费。学校委派外出学习、培训人员的住宿费以学习、培训举办单位出示的发票为准报销,但不得超出第4条第款的规定,若举办单位免费提供住宿的,按第4条款执行。5、交通费报销办法出差人员乘坐火车、汽车、轮船、飞机或其它交通工具(不含租用出租车)的交通费据实报销。出差人员未经校长批准一律不得乘坐飞机、火车软卧、轮船头等舱,也不得租用出租车。出差期间市内交通费按直辖市、省会城市每人每天_元,地县每人每天_元包干使用。到外地参加会议和被学校委派学习培训的人员在会期和学习培训期间不报市内交通费。自带交通工具或由接待单位提供交

3、通工具的出差人员不报市内交通费。乘坐火车的按实际乘坐火车硬卧座位票价(随票加收的其他费用不计入座位票价之内)的_%计发个人补助费。乘坐硬座按票价(随票加收的其他费用不计入座位票价之内)的_%计发个人补助费。经批准乘坐飞机的,如遇航班打折,一律按打折后票价据实报销。6、出差人员的伙食费补助办法县城外出差伙食补助(不分途中和住勤)每人每天补助标准为:本省地州市及以下每天每人_元,省会每天每人_元,省外每天每人_元。经学校研究,校长同意参加各种短期学习的培训人员,不分区域,学习期间每人每天补助生活费_元。小专业学生外出培训和学生实习就业的带队驻点教师,往返培训点和实习就业点的旅差费按学校旅差费标准报

4、销,驻点期间的各种补助按每人每天_元包干。驻点住宿由学校与培训点和实习就业单位联系解决。7、出差人员通讯费补助办法本市内出差不补通讯费,本市外省内出差每天补助_元,省外每天补助_元。参加各种短期学习和培训的人员,除补助往返学习和培训地点两天的通讯费外,学习期间不补通讯费。8、出差人员未按审批出差路线绕道出差的,其绕道期间多开支的交通费和住宿费用由个人自理,且不发绕道期间的出差伙食补助费、市内交通费和通讯补助费。9、出差人员出差期间因游览或非工作需要参观而开支的一切费用均由个人自理。10、外出处理公务确需开支公关费用的,必须事前报校长批准,然后凭据在相关专项经费中报销。企业差旅费报销制度范本(二

5、)第一条为了保证公司正常经营活动,加强公司差旅费报销的管理,在使之符合合理、节约的原则下,同时保障出差人员工作与生活的需要,结合公司实际情况,制定本办法。第二条本办法规定了公司出差、审批、费用报销等工作的管理和考核。第三条本办法适用于公司各部门。第四条人力资源部是公司员工出差考核的管理和费用控制部门,财务部是差旅费的监控部门,其它各部门是费用控制实施的直接责任部门。第五条出差办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”,注明出差地点、事由、天数、所需资金,经部门负责人签署意见、分管领导批审批说明:员工因公出差时,一般员工省内出差由本部门经理审批,省外出差须经分管副总经理批准;企业负责人(部门

6、经理)和公司副总经理出差,均需总经理批准;总经理出差三天以上、副总经理出差七天以上由董事长批准。2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”,填写“借支单”,填写借支单写清借款人、部门、用途、金额等事项,由部门负责人批准后,经财务负责人审核,分管领导审批后方可到借款。出差时借款,以“前账不清、后账不借”为原则,对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的,追究财务经办人及负责人的责任。借支单格式:第五条差旅费报销程序1、差旅费报销流程图(1)在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意,并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。(2)、出差人员回公司后,应形成出差完成情况书面报告,

7、并向分管领导汇报,由分管领导考核结果,签署考核意见。(3)、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的,需经分管领导签署意见后方可报销。(4)、出差回公司应在一星期内报账,超过一星期报销差费,每一天按_元罚款,若迟报时间超过一个月以上,每一张单据按每月_元累积加罚(发票日期),并追究其部门担保人责任。差旅费报销单格式:第六条差旅费报销标准差旅费是指工作人员国办理公务出差期间产生的住宿费、车船费(含乘飞机费用)、伙食补助费、交通补助费等各种费用。住宿费按出差实际天数在规定的标准内凭据报销;车船费在规定的等级标准内凭

8、据报销;伙食补助费和交通补助费一般按出差的自然天数计算包干使用。1、住宿标准(金额单位:元):(1)员工出差住宿费在规定的限额内凭据报销,特殊情况经总经理批准方可报销。(2)其他人员如同上级职务或职称人员一起出差,因工作需要,其他人员可随同住宿,享受上级职务或职称相同的标准。(3)出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法,按实际住宿的天数计算报销。(4)出差人员由接待单位或住在亲友家的,一律不予报销住宿费。(5)住宿费标准一般指每天每间,若为同性二人同时出差,按一个房间标准报支,副总以上人员出差,可单独住宿。2、伙食补助费:(1)员工省内出差当天往返,_小时以内,伙食补贴每人_元;_小时以上的,

9、伙食补贴每人每天_元。(2)参加各种会议(含鉴定会、评审会等)的出差人员,已交纳会议期间的伙食费由会议主持单位统一支报的不再报销会议期间的伙食补助费;途中的伙食补助费一律按照每人每天_元的标准给予标补助。3、市内交通费:4、交通工具标准:(1)乘坐其它交通工具,超出上述标准的部分由个人承担。(2)乘坐火车及长途汽车,原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单,如因故未能取得购票证明单者,由出差人出具凭单。(3)乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。(4)因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。(5)搭乘公司的交通工具者,不得再报支交通费。(6)员工经批准乘

10、坐飞机的,其往返机场的专线客车费用可凭据报销。5、通讯费报销办法除外出学习和驻厂人员外的出差人员,每天补助_元通讯费,特殊情况需经主管领导批准。第七条补充规定1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意,并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。2、出差人员应保留完整车(船)票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据,对于公司代为订票的,应保留复印件作为审核依据。3、驾驶员外出按_元/百公里补助,行车途中的违章罚款一律不准报销。4、外出参加会议,会议费用中包括食宿时不再享受食住费用,只享受市内交通费。会议费用中不含食宿时,按前述标准予以补助。5、外出学习、驻厂人员,伙食补助

11、每天_元,期间不享受市内交通费、住宿费包干,途中可享受交通、伙食补助费。6、因公携带的行李运费,应取具正式的运费收据为凭。7、对于自带车辆人员,交通补助费予以取消(乘坐出租车办事需经主管领导同意)。8、出差人员原则上不得乘坐出租车,但下列情况除外:(1)出差目的地偏远,没有公共交通工具的;(2)携有巨款或重要文件须确保安全的;(3)收、发货物笨重,搬运困难或时间紧迫的;(4)陪同重要客人外出的;(5)执行特殊业务或夜间办事不方便的第八条本制度自发布之日起即时生效。企业差旅费报销制度范本(三)为有效控制和压缩差旅费用的支出,提高各类业务人员的办事效率,特制定本制度。一、办理程序1、出差人员必须事

12、先填写“出差申请单”,注明出差地点、事由、天数、所需资金,经部门负责人签署意见、总经理批准后方可出差。2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”,填写“借款单”,列明用款计划,由部门负责人签字担保后,经财务负责人审核、总经理批准后方可借款。3、出差人员回公司后,应在一星期内将所有票据(原则上应提供正规的车票、餐费、住宿费发票)按规定粘贴并填写“差旅费报销单”,报销单由部门主管审批后交财务审核,再由总经理审批后方可报销。二、费用标准总体原则:对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用,节约归己,超支不补”。1、住宿标准(金额单位:元。下同):总经理:实报实销中层管理人员:最高限额_元/

13、晚,凭住宿发票报销。其他人员:最高限额_元/晚,凭住宿发票报销。具体规定:出差人员的住宿费实行限额凭票据报销的办法,按实际住宿的天数计算报销。出差人员由接待单位或住在亲友家的,一律不予报销住宿费。2、伙食及通讯补贴费(含市内公交车费):总经理:实报实销中层管理人员:_元/天其他人员:_元/天具体规定:中午_时前离开本地按全天补助;中午_时后离开本地按半天补助;中午_时前到达本地按半天补助;中午_时后到达本地按全天补助。3、交通工具标准:1)交通工具以乘坐火车硬卧为主,如遇车票紧张只能乘坐火车硬座时可按相应硬卧差价给予补助,特殊情况经总经理批准后方可乘座飞机。2)出差人员原则上不得乘坐出租车,但

14、下列情况除外:出差目的地偏远,没有公共交通工具的;携有巨款或重要文件须确保安全的;收、发货物笨重,搬运困难或时间紧迫的;陪同重要客人外出的;执行特殊业务或夜间办事不方便的,以上情况须请示部门主管或总经理同意后方可报销。3)出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船,不得饶行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览,其绕线多支付的费用均由个人自理,期间按事假考勤。遇有特殊情况的,如春运无法购票的,在请示主管领导同意后方可报销。三、其他1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得总经理同意,并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。2、出差人员应保留完整车(船)票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据。3、外出学习、参加会议,会议费用中包括食宿时不再享受食住费用,会议费用中不含食宿时,按前述标准予以补助。本制度经总经理核准后自公布之日起生效第3页共3页

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