2023财务部年度工作总结范本(二篇)

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1、2023财务部年度工作总结范本岁月如梭,光阴如箭,_年即将过去,崭新的_即将到来,回顾过去,在各级领导无微不至的关怀下、在各部门的协同努力下,我们克服了一切不利因素,共同创造了幸福、温馨、健康、快乐的公司。虽然公司目前没有盈利,但我相信通过大家的努力公司明日的辉煌就在不久的将来!我来到公司已经_个月了,在这_个月里我对公司财务工作已逐步了解,并比较顺利地接手了大部分工作,在这里我就_年度会计组做如下工作汇报;一、_年度工作总结(一)财务工作1、日常会计核算工作。包括审核原始凭证、收付每笔款项、录入会计记账凭证,装订保存凭证、核对现金银行存款账目、合同整理及时准确申报缴纳各项税款等。2、月末结账

2、、上报报表工作。每月末完成月底结账工作、制作财务报表。每月按时向谷泉及管理公司上报酒店财务报表。3、每月核对往来款项。与谷泉核对开业采购物资合同付款工作。与供货商核对往来。与水厂核对往来。4、税控器管理、pos机安装工作。完成税控机的升级、授权工作,完成税控系统限额增额工作(由原来的_万额度增加到_万额度)、完成发票数量增额工作(由原来的4本发票增加到15本发票)、完成发票金额增额工作(由原来的_万额度增加到_万额度)、根据客情完成每月购票工作。完成_台pos机安装工作。5、_年初年审工作。积极配合会计师事务所审计人员完成公司及其他子公司_年年报审计工作,并出具审计报告。6、_年_月税审工作。

3、配合税审人员完成公司_年年终税审工作,并出具税审报告。并于_月完成_年度企业所得税汇算清缴工作。7、_年_月完成_年预算工作。由各部门配合完成_年预算工作,按时向公司上报酒店财务预算报表。(二)成本核算工作1、日常成本核算工作。目前成本核算只是停留在一些基础性的工作上,每日审核、上报成本日报表,审核入库、出库、公关单据、审核、整理、保存餐厅酒水日报表,并计算月底酒水库存成本;月底对后厨、客房小酒吧、康体进行盘点;依收入报表、总账成本情况,计算分析成本率,重点对餐饮成本及三区员工餐成本进行分析等。后续的成本核算分析工作还有待明年加强。2、参与各种原材料、物料询价及定价工作。(三)资产管理工作1、

4、配合各部门完成酒店开业采购物资的验收工作。2、每月完善各部门固定资产、低值易耗品台账。3、进行年中固定资产抽盘、年末固定资产盘点。4、接收公司农家院库存,进行资产盘点工作。(四)库房管理工作1、负责日常备货、验收及部门出入库工作。2、日常出入库单据的录入工作。3、补库物资及日常原材料的申报工作。4、协助公司进行华山库房的整理、农家院部分库存归库工作。5、配合成本会计对二级库实物进行盘点对账工作。6、成本会计进行月末库存盘点工作。(五)人员培训、酒店活动二、工作中存在的不足及改进(一)财务部人员分工很明确,每个人的工作专业性很强,而在完成本职工作时,不愿接受新的事物,自主学习能力弱,往往是被动接

5、受工作、业务水平有待提高。在今后的工作中,我们做好本职工作的同时,还要多学习其他同事的工作,进行多元化发展。团结同事,互帮互助,希望会计组的每位员工都绽放出自己的光彩。(二)部门之间存在信息不对称,相互沟通不够。财务部每个员工的工作能否顺利开展,离不开各部门的支持和配合。在今后的工作中,需要多听取多方意见和建议,寻求多方支持,并加强与其他部门的交流和沟通,大家携手促进工作的协调和稳步发展。(三)有关制度和规定执行力度不够。公司的各种规章制度和财务制度,需要花更多的时间研究学习并_执行。建议各组定期进行小组会议,加强组员间的工作沟通。三、_年工作计划(一)财务工作1、继续做好日常财务工作,快速、

6、准确、有效的完成领导交待的工作2、在财务部内部明确考核制度:财务人员的分工及各职能部门的协作,要分工明确并相互协作补充,在相互配合的工作中不断学习,对各项费用的合理支出起到监督作用,对违规违纪行为起到监督职能。3、加强对应收账款的监督工作,加强对“白条底库”的管理工作。4、继续做好年末预算、审计、建账工作。5、严格按照酒店的各种规章制度和财务制度执行。(二)组员的思想工作1、做好工作,首先要摆正心态。米卢曾说:“态度决定一切”有了正确的态度,才能运用正确的方法,找到正确的方向,进而取得正确的结果。既然我们选择做一名财务人员,那就努力去爱这份工作,然后为自己的所爱尽自己最大的努力去做好,工作不该

7、是一个任务或者负担,应该是一种乐趣,是一种享受,而只有你对它产生兴趣,彻底的爱上它,才能充分的体会到其中的快乐。可以说,懂得享受工作,你才懂得如何成功。2、培养组员的团队精神,适当的和组员进行郊游、踏春活动,促进组员间的感情和团队精神。最后在新的一年里,力争在机遇与挑战面前认真搞好财务工作,以提高员工素质、工作效率为工作目标,从思想上抓紧、行动上落实、制定完整的工作计划,学习好的工作经验和精神,落实各项规章制度,努力做好财务工作。为公司的良好发展尽到最大的职责。会计组每个员工将一如既往地为公司更好的发展做出努力。2023财务部年度工作总结范本(二)_年,对于我们房地产行业来说是非常值得深思的一

8、年,房地产业在_年步入了行业的周期,房地产业在一片该不该“救市”的争论中从年头走到了年尾,房地产业的生存之路将走向何方需要我们地产人用智慧和汗水去描绘;同样,_年,对于我们_公司来说更是不平凡的一年,是丰富的一年,是蜕变成长的一年。_公司在_年经历了BSC的阵痛、经历了培训老师的洗礼、经历了_改制成功的荣耀、经历了工业项目挂牌的喜悦、也经历了房产销售的低谷。就是在这样一个复杂多变、跌荡起伏的外部环境和内部环境下,_财务部在公司领导班子的正确指引下,理清思路、不断学习、求实奋进,在财务部的各项工作上实现了阶段性的成长和收获。下面就将财务部所做的各项工作在这里向各位领导和同仁一一汇报:一、会计核算

9、工作1.建立会计核算标准规范,实现会计核算的标准化管理。财务部根据房地产项目核算的需要、根据纳税申报的需要、根据资金预算的需要,设计了一套会计科目表,制定了详细的二级和三级明细科目,并且对各个科目的核算范围进行了清晰的约定。同时还启用一本房地产会计核算的教科书做为财务部做帐的参考书。有了这一套会计科目表和参考书就保证了会计核算口径的统一性、一贯性和连续性;有了这套会计核算标准规范可以使我公司的帐务不管什么时候去看这套帐都象是一个人做出来的,有了这套会计核算标准规范也使得新的会计人员能快速上手公司的帐务。值得一提的是,按照我们设的明细科目和项目辅助核算能直接快速地计算出某个房开细项的收入、成本、

10、费用,相关税金,迅速地计算出土地增值税的增值额,使得土地增值税和所得税清算工作变得轻松、快捷、明了。我公司的会计科目设置得到了集团领导的好评。3.加强各业务单位及往来单位帐目的清理核对工作,定时与各单位打电话或发传真来清理核对帐目,使得我公司_户客户往来和_户的供应商往来帐目清楚准确。同时加强应收往来款的追讨,在年内追回了_的往来款_万元。4.除此之外,财务部组织全体员工在_年共完成了:收取_二期回笼房款_亿元,契税维修基金_万,审核原始凭证_万多张,填制、复核,整理装订记帐凭证_张。出具统计报表_份出具纳税申报表_张,税源统计表_张。出具_集团、_集团相关财务报表_张,出具预算报表_张等。二

11、、融资、预算与资金管理工作2.预算执行方面,在公司领导的大力推动下,在财务部的积极组织下,目前公司的全面预算管理工作已经融入到各个部门的日常工作当中,各个部门已经能熟练的运用全面预算这一管理工具来管理各个部门的资金流。财务部还定期组织预算差异分析会议,总结讨论预算差异产生的原因,提高了各个部门对财务数据的重视程度。目前各个部门在财务部的组织下积极投入地参与全面预算管理,为来年的全面预算的编制和推行打下坚实的基础。也正是因为有了全面预算,才使得公司领导对资金调度能做到心中有数,提前对资金进行合理的统筹安排。3.在年初资金充裕时,根据已编制的预算,在较短时间内比较各家银行的理财产品,从各家银行中选

12、出与_行签订了购买_万理财产品,六个月利率为_%,为公司获得理财收益_万元。另外利用闲散资金,在_行理财_次每次分别为_万元(_天)、_万元(_天)、_万元(_天),共获得理财收益_元。在_行理财_次,每次_万元分别为_天和_天,获得理财收益_。_月开始IPO打新股,投入_万元,获得理财收益_万元。使得公司全年获得理财收益为_万元。为公司在一定程度上降低了资金使用成本。4.充分使用承兑汇票支付工程款,降低资金使用成本。_年财务部共办理承兑汇票_笔,充分用足商行_万的承兑汇票的授信额度。三、涉税管理工作1.审核各类收入和付款合同。由于将财务审核加入到了各类经济合同的签订订环节,使得财务部在业务发

13、生之初就能进行纳税评估和纳税筹划。_年财务部共审核相关经济合同_份。月,财务部与税务局充分沟通后认为我公司必须主动进行土地增值税清算,因为目前国家对土地增值税的征收管理力度一年比一年大,将查得更细。如果等到明年清算条件成立由税务局进场进行土地增值税清算很可能会增加纳税支出。财务部征求公司领导和集团财务部的同意后组织人员进行了_项目的土地增值税清算工作。3.通过分析国家增值税的发展趋势,工业项目的所有购进设备均未取得增值税专用发票,将设备的增值税开票时间拖到_年,这样就可以在_年享受新的消费型增值税的好处,为公司争取了_万元的增值税进项税额抵扣的好处。4.通过对销售部员工年终奖金的发放方式进行合

14、理筹划,不仅使公司按按税收法规履行了代扣代缴义务,又保障了员工的利益,使公司的大部门员工少交了_元个人所得税,增加了员工的税后收益,得到了广大员工的称赞和好评。5、定期将各类大额的工程发票送到税局进行发票真伪鉴定。由于房地产公司收到的发票金额巨大、数量和种类繁多,一旦收到假票将给公司带来巨大的涉税风险。为控制这一风险,财务部定期组织人员将相关发票送往税局进行真伪鉴定。6._月_日-_日_市稽查局对我公司进行税务稽查,要求我公司填写_-_各税种税款交纳明细,再根据情况进行实地税务检查。财务部立即组织财务人员进行全面税务自查,一方面积极与征管税务局沟通,取得征管税务局的理解和帮助,另一方面主动与稽

15、查局相关人员联系,建立了良好的人际关系。最后,由于及时将未交足的税款补交到征管地税局,避免了稽查局到公司进行实地税务检查的涉税风险。7._月份_国税局来到我公司就我公司_年的所得税申报表列示的销售收入_万元,对应的成本只有_万元提出质疑,要求立即出具收入确认的证明,即文件_区的主体竣工证明,否则_区对应的收入_万元不能予以确认。由于涉及调减我公司申报的所得税_万元,财务部立刻将这一潜在的巨大涉税风险汇报给集团财务部,因为根据税法规定偷税金额超过全年纳税总额的_%将被定为偷税罪。根据集团财务部的指示,财务部立即组织财务人员重新对_年的所得税重新进行清算和填报申报表,另一方面积极与主管税务机关协商并取得税局相关主管领导的理解,只是调整了纳税申报表,并没有认为我们恶意提前确认收入、滥用所得税优惠政策。这也证明了财务部平时与税务局的沟通做得比较到位,才不至于发

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