财务报销制度及流程(试行)

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7、2、办公用品的购置:由各部门依据须要,编制安排报总经办审核汇总,由总经办上报总经理审核批准后,由总经办按安排统一购买。3、要求财务出纳人员严格执行财务制度,并于每月月初汇总上月的费用明细,上报总经理。4、公司全部费用都要有总经理签字方可报销。二、报销规定(一)、差旅费报销规定1、员工出差应填写出差“申请单”,由部门经理签字后,总经理审批,到财务部门预借差旅费。2、员工出差返回后,填写“差旅费”报销单,连同出差“申请单”、原始报销凭证,按规定的时间及审批手续到财务部报销。(二)、市内交通费用报销规定公司员工在市内外出办事,应尽量选择乘坐公司车或公交车,原则上不提倡乘坐出租车,如确应工作须要乘坐出

8、租车,要事先请示分管领导,并在报销单上注明,报销时出租车票不得连号。(三)、报销发票粘贴规定报销人应将发票及相关附件分类逐张整齐地粘贴在报销单背面(左上角处),完整规范地填写相应的报销单。详细要求为:1、费用报销单:按事类逐项逐件填写内容摘要,写清大小写金额,所附单据附件张数,有借款记录须要在报销时冲账的应注明借款人姓名、金额刚好间。2、费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。经办人必须要求开票单位照实填写发票全部内容,发票涂改、大小写不符、假发票一律不予报销。3、差旅费报销单:按途中经过的地点及发生相关费用逐地逐项填写对应的时间、车船费等费

9、用,因出差发生的费用填在差旅费报销单中“其它“费用项上,注明出差事由,随行人员及借款状况。4、填写报销单时应运用水笔或钢笔填写,不得运用圆珠笔或铅笔。5、原则上全部费用必需有正规发票,特别状况无正规发票也要有收据。再粘贴时发票和收据要区分粘贴。无正规发票的要说明状况。三、报销流程公司各项费用的支出由经办人依据发票所载项目的数量、单价真实精确填写费用报销单或差旅费报销单,由部门经理对其发生费用的真实性和数据的精确性进行复核签字,财务部对其票据的合法性和合规性以及数据计算的精确性进行审核签字;最终由总经理签字,到财务部报销。四、报销时间员工报销所用费用,必需在费用发生之日的一周内按规定程序进行报批

10、。如有特别状况需附带说明。五、下列状况不予报销:1、违章罚款及其它因当事者过失造成损失奢侈。2、其它不符合国家开支标准的单据,经审核不真实的单据。六、公司借款管理规定1、员工因公现金借支包括备用金、差旅费、接待费以及其他须要现金支付的零星开支,应首先提出申请并仔细填写“借款申请单”。由总经理签字后方可借支现金。部门所需借支款项统一由部门经理借支。2、公司原则上不办理因私借支。与特别状况,经公司总经理批准方可借支。凡在财务部有预借款的员工,报销时应先扣除借款,方可支付或返还现金。财务部审核、跟进借款状况,一般状况下保证做到一月一结,员工因公现金借支,处理完业务后一月内,必需到财务部门办理销帐手续

11、;超过一个月从工资中扣除。3、现金借支实行“前清后借,前不清后不借”的原则。如以仍有未清借款,必需先办理报销请款手续,否则不能借款,延误工作责任自负,特别状况由总经理特批。4、 购买材料或物品申请借款是,应持审批后的选购安排表到财务借支现金。5、 公司全部借款必需经总经理签字批准。如特别状况需用款必须经总经理短信授权通知借支。未经总经理授权批准不得借支现金。七、本制度自发布之日起执行。 河北*有限公司 二零一三年三月一日胚窝析科刷莉飘稍垮竞宾眶莎碧兹邹斤蛀构淹换智嗡瞒掌抓边周霍屹喻栏卞佩哆棘芋足正党霜咆柳蔬依肆康敲忆荆藻凸丑懂说思梧躁宽溪豺绎作袜慧叶全稽竞闹涎综逝卿检爪院芝遇猾锻姚教溯励阔级颊

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