法定计量检定机构复查考核整改报告

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1、法定计量检定机构复查考核整改报告单位:阜康市质量与计量检测所时间:2009 年 7 月10 日法定计量检定机构复查考核整改报告根据阜康市质量与计量检测所的申请,昌吉州法定计量检 定机构复查考核组一行三人于 2009 年 6 月 22 日至 24 日依据 法定计量检定考核规范及相关要求对本所进行考核。考核组通过现场查阅文档和相关文件、座谈及现场提问、 实际操作等考核方式对本所组织机构、质量保证体系、申请项 目的检定能力、保证检定机构的公正性等要素进行了全面考核。 通过检查。考核组认为,本所检定机构设置合理、质量体系符 合规范要求,检定设备满足申请项目要求,人员配备满足 检定工作要求,检定证书、原

2、始记录等均符合考核规范要求, 但同时也存在一些缺陷问题:一、监督员应根据职责开展工作并有记录;二、期间核查未有计划、方法和记录;三、管理评审计划未有输入信息;四、现场检定应有现场作业单;五、未能提供标书、合同任务等各类评审记录;六、内审无审核表、无不合格报告、无纠正验证记录。针对本次考核中存在的问题,本所全体人员非常重视,多次 召开整改会议,制定了整改计划,将存在的问题进行了分工, 落实到责任人,明确了工作任务,通过全所检定人员的认真工 作和上级领导的指导,本所在规定的计划时间内完成了整改。 经本所多次认真检查,认为整改结果满足了考核规范的有 关要求,现将整改报告呈考核组认可。阜康市质量与计量

3、检测所二 OO 九年七月十日现场考核提出问题整改完成情况表序号问题叙述与考核规范 对照条款完成整改情况整改结果1监督员缺工作 记录。5.1总要求按监督计划对 检定重要环节 进行监督并形 成记录。见附件12期间核查无计 划、方法和记 录。5.5记录控制重新制定核查 计划,对主要仪 器设备进行核 查,并做好记 录。见附件23管理评审计划 未有输入信息。5.6管理评审按程序文件要 求做好了管理 评审报告,并输 入了相关信息 记录。见附件34现场检定无作 业单。7.1检定的实 施制作了现场检 定作业单,并及 时填写。见附件45未提供标书、合 同任务等各类 评审记录。7.2与顾客有 关的过程按本所实际情

4、 况制定了顾客 评价征求意见 表。见附件56无审核表、不合 格报告、无纠正 验证记录。8.4内部审核严格按内审程 序文件整改并 补充相关记录。见附件6附件一整改报告附件整改条款内容5.1缺监督记录整改部门 计划要求由业务室及监督员共冋负责完成,并在监督工作范围内形成记录。整改时间2009年6月26日至7月2日整改人员杨洋、樊莉整改验证情况经检查验证:该项目能够严格按照规范要求、监督计划内容进 行监督,出现问题进行了纠正,有详细记录。附件1监督计划附件2监督记录附件3监督报告追踪验证意见 签名负责人:年月日备注附件 1-1质量监督计划一、目的 本所质量方针、质量目标具体落实情况,对质量体系的运行

5、有 效性进行监督。二、依据 本所质量手册、体系文件。三、人员由本所任命的监督员及相关人员组成。四、时间随时。五、监督内容1、有关法律法规、制度执行情况;2、质量方针、目标适用性;3、监督全所人员贯彻公正性建设的有效性;4、检定人员、检定证书、操作过程的评价;5、对质量体系运行进行监督(报告、原始记录、标准档案、设 备检测等);六、监督组长:杨洋,人员:樊莉七、要求 监督工作要有相关记录,并上报质量负责人。阜康市质量与计量检测所二 OO 九年六月二十六日附件 1-3质量监督检查报告按照本所质量监督计划,监督员杨洋、樊莉于 2009 年 6月 25 日至 7月 7日,依据质量体系文件及职责对本所检

6、测工作进行检查, 现将检查及纠正情况报告如下:一、制度执行情况。经检查各方面职责、制度齐全,符合要求二、质量方针。现行质量方针、目标适用。三、公正性执行情况。未发现违规事项。四、人员由检定员证,标准设备证书在有效期内,设备操作正 确,程序合理。五、质量体系运行情况。经检查发现以下方面问题:1、原始记录划改签名不全,部分原始记录未填写检定证书编号 (见监督记录)。2、部分仪器使用记录填写不全(见监督记录)。3、证书打印、领用记录不全(见监督记录)。 针对以上存在的问题,质量负责人责成相关检定人员立即进行 纠正,随后进行验证检查。召开全体计量检定人员认真讨论,学习有关规范,增强计量检 定人员、核验

7、人员的责任感。阜康市质量与计量检测所二 OO 九年六月二十九日附件二整改报告附件整改条款内容5.5记录控制。期间核查无计划、方法和记录。整改部门 计划要求1、制定核查计划;2、对主要仪器进行期间核查;3、做好核查记录。整改时间2009年6月26日至7月3日整改人员杨洋、樊莉整改验证情况1、制定核查计划方案。2、对主要设备进行期间核查,并形成记录。 附:核查计划方案附:期间核查记录追踪验证意见 签名负责人:年月日备注附件 2-1期间核查计划一、目的:验证本所计量标准在检定周期内准确性,确保计量 标准器正常使用。二、范围:本所建立的计量标准。三、依据:本所期间核查管理程序。四、人员:谢光辉、杨洋、

8、樊莉。五、时间:2009 年 6 月 27 日至 7 月 7 日。六、内容:1、计量标准运行期间准确性检查;2、制定核查方案;3、本所标准按规定进行有效比对;4、做好核查记录;七、要求:技术负责人在整个核查过程中监督指导,并签字认 可。附:期间核查方案阜康市质量与计量检测所二 OO 九年六月二十九日附件 2-2期间核查方案一、目的:验证本所计量标准在检定周期内准确性,确保计量 标准器正常使用。二、依据:期间核查计划和期间核查管理程序。三、内容:、水表检定装置1、运行数据重复检定是否准确;2、依据:冷水水表检定规程;3、时间:2009 年6月29 日4、人员:谢光辉、樊莉。、精密压力表(1Mpa

9、、0.4级)1、1、运行数据重复检定是否有差异;2、依据:弹赞管式一般压力表、压力真空表和真空表检 定规程;3、时间:2009 年6月29 日4、人员:樊莉、杨洋。附:水表检定原始记录压力表检定原始记录附件三整改报告附件整改条款内容5.6管理评审。管理评审未有输入信息。整改部门 计划要求1、重新制定管理计划和管理计划表、管理评审报告;2、将整改全过程记录。整改时间2009年7月3日至7月7日整改人员李建洲、谢光辉、高建中整改验证情况经检杳验证:1、重新制定了管理评申计划;2、管理评审报告符合要求;3、整改及相关的信息全过程记录齐全。以上条款符合整改要求并按时完成。附:管理评审计划、报告、评审会

10、议记录。追踪验证意见 签名负责人:年月日备注管理评审计划一、评审目的 为了确保质量方针、质量目标的适应性及质量体系的有效性作 出评价。二、评审依据 JJF1069-2007 法定计量检定机构考核规范及本所质量体 系文件。三、评审方法 会议和现场检查形式评审。四、评审人员 评审组长由所长担任,组员由各检测室主任、监督员、内审员 担任。五、评审时间 2009年7 月3日至 2009 年 7月7 日。六、评审内容1、质量方针、目标和工作程序的适宜性;2、质量体系运行的有效性;3、质量体系审核措施;4、顾客投诉、申诉及反馈;5、质量管理体系及过程有效改进;6、纠正和预防措施情况;7、检定室之间比对及能

11、力验证结果;8、检测资源、人员是否满足工作要求。管理评审报告一、评审目的为了确保质量方针、质量目标的适应性及质量体系的有效性作 出评价。二、评审依据JJF1069-2007 法定计量检定机构考核规范及本所质量体 系文件。三、评审范围 涉及本所的一切计量检定活动(评审计划)。四、评审类型年度评审(整改)。五、评审时间2009年7 月3日至 7 月 7日六、评审地点:会议室七、组织:业务室;主持:所长;参加人员:室主任、监督员 内审员。八、评审输入信息 考核组整改要求,法定计量检定机构复查考核报告(整改),相 关体系文件和信息记录。九、考核存在的问题已按整改计划完成,确认。5.1、按监督计划对检定

12、重要环节进行监督,形成了记录。5.5、重新制定核查计划,对主要设备进行核查并有记录。5.6、按规范做好了管理评审报告,并输入了相关信息记录。7.1 制作了现场检定作业单。7.2 按本所工作实际,制作了顾客评价征求意见表。8.4 严格按内审程序整改并补充了相关记录。十、检定工作质量考核结果 原始记录、检定证书登记、送检计量器具登记、技术资料归档 等符合要求。十一、质量体系运行有效性及手册、程序文件等方面实施效果 结论如下:1、质量方针目标评价:现行质量方针目标适用。 2、质量体系文件评价:全部适用。3、检定工作质量、检定工作能力评价:符合建标规范,适 应社会公用标准建立要求。4、质量体系结构实施

13、情况评价:合理适应。 十二、评审结论1、本所质量方针目标适用。2、组织结构合理。3、质量体系适用。4、资源配置合理。5、质量体系文件适应。报告编制:谢光辉审核人:李建洲批准人:李建洲阜康市质量与计量检测所二 OO 九年七月七日附件四整改报告附件整改条款内容5.1检定的实施。现场检定应有现场作业单。整改部门 计划要求要求业务室制定现场检定作业单,并组织检定人员学习填写。整改时间2009年6月26日至7月3日整改人员高建中、杨洋整改验证情况经检杳验证:业务室制定了现场作业单,并印发到检定人员手中,组织人员 将如何填写进行了指导。附:现场作业单。追踪验证意见 签名负责人:年月日备注附件五整改报告附件

14、整改条款内容7.2与顾客有关的过程。未能提供标书、合同任务等评价记录。整改部门 计划要求要求业务室根据本所实际制定评价征求意见表。整改时间2009年6月27日至7月3日整改人员谢光辉、高建中整改验证情况经检杳验证:由于多年本所未购置计量标准设备,所以没有标书、合同等方 面资料。另外,顾客对本所计量检定机构未提出申诉等方面意见。根据 考核组建议,本所制作了顾客评价征求意见表,由检定人员现场进 行征求、或由业务室专人进行征求。附:阜康市质量与计量检测所评价征求意见表。追踪验证意见 签名负责人:年月日备注附件六整改报告附件整改条款内容8.4内部审核。缺内部审核,缺不合格报告,无纠正验证记录。整改部门 计划要求由业务室及内审员共同配合完成工作,按内审计划表进行。整改时间2009年6月26日至7月6日整改人员谢光辉、高建中整改验证情况经检杳验证:本项目能够按程序文件整改,会议记录、内审计划、报告、程 序文件整改都能按整改要求完成。附:1、内审计划、计划整改表;2、会议记录;3、纠正措施报告;4、内审报告。追踪验证意见 签名负责人:

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