星火学区财务管理制度Microsoft-Word-文档-(3).doc

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4、系统财务管理试行办法,结合星火学区实际,特制定本财务管理制度。一、分校核算制度1、根据“校财县管”的原则,学区负责学区内小学预算编制,公用经费使用计划制定,审核和整理各项业务的原始凭证,统一管理各项资金及报账手续。2、根据各校义务教育阶段在校人数和有关文件规定的生均经费标准,结合各校实际情况,适当向薄弱学校倾斜,确保学校正常运转,科学合理安排公用经费,实施分校核算。二、收入管理制度1、学校公用经费及专项资金收入,学区统一划拨到各校账户,任何人不得挪用、截留。2、各校应严格执行自愿收费项目公示制度,对学前班杂费等其它收入必须及时到学区开具“甘肃省事业性收据”缴学区帐户,对隐瞒不报,私设小金库,做

5、帐外帐,一经查出,视其情节,严肃处理。三、支出管理制度1、公用经费可以支出的范围:教学业务管理、教师培训、实验实习,教学资料、印刷、水电、邮电、取暖、交通、差旅、仪器设备、图书资料、教学软件、购置等费用;房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。2、用于教师培训的经费按学校公用经费总额5%安排。3、各校要按轻重缓急,统筹兼顾的原则合理安排公用经费支出。一是开展教学业务与管理活动;二是开展实践、实习、文体活动;三是维护学校运转必须的水、电、邮电、印刷、交通、差旅等日常费用;四是房屋、建筑物及仪器设备维修维护;五是设备、仪器、图书资料等物品购置。4、学校对房屋建筑物、附属设施及教学设备进行维修,要编

6、制预算,各小学壹仟元以上的维修项目,要报学区审批。各小学一万元以上维修项目,须呈报教育局会同财政局同意后,方可实施。工程完工后要申请验收和决算审计。5、专项经费支出,必须严格执行专款专用的原则不得挪作它用,并实行独立核算,按实列报。6、学校经费不准开支的范围:不准用于人员津贴、补贴、奖金等;不准用于基本建设投资;不准用于偿还债务;严格控制招待费标准,不准用于购买烟酒礼品等费用支出;教师培训费不准用于公款旅游、休假、疗养等与教学无关的支出。7、各项经费支出参照标准(1)公务费30%,主要用于办公、会议、水电、邮电、差旅、招待等支出;(2)业务费25%,主要用于教育教学、教研、文体活动、实验实习宣

7、传费用等支出;(3)人员经费5%,主要用于加值班和聘用人员工资:(4)购置费15%,主要用于仪器设备、文体设备、图书资料及其它设备的购置等支出;(5)维修费15%,主要用于房屋、建筑物各类设备的人工材料费及零星基建工程支出;(6)其它支出10%,除上述支出外,如教职工培训、慰问等支出;注:人员经费不得高于5%,维修、购置费各不得少于15%。四、财务报批制度1、依据会计法规定,小学在公用经费支出中所得会计原始凭证必须具备;凭证名称、填制日期和编号,接受凭证单位名称、业务内容、数量、单位、单价和金额,填制单位名称和财务专用章,经办人签字,内容真实完整。2、各种合法合规的凭证原则上由经办人签字,分管

8、负责人复核证明,校长一枝笔审批。校长经手的原始凭证必须由分管负责人(副校长、教导主任或总务主任)复核证明,再由校长审批。3、差旅费报销必须认真填写“差旅费报销单”,出差补助县内按标准执行。5、往来款项要求(1)学校不允许借款,若因特殊情况,经批准的小额借款,由经手借款人或批准借款人负责一个月还清;(2)各校严禁举债建设,严禁举借新债;五、账务管理制度1、各小学建立健全会计档案资料,配备一名报帐员,负责向学区报帐,并建立银行存款日记帐、往来款项、固定资产等辅助台帐。2、各校必须建立财务公开制度,报帐员每月报帐前,应将所有资料在校内公开,接受财务“监督小组”审核,每学期结一次账,并在校内公开张榜公

9、布。六、财产管理制度1、各校加强固定资产管理防止固定资产流失,各小学资产由学区统一分类编号,建立固定资产一级台账,附单件明细卡,报账员建立二级台账;2、新增固定资产应及时记入固定资产台账,做到账物相符;3、固定资产增加、减少、转移须报校长批准后,由学区组织实施。本制度自二0一0年九月一日起执行灵台县星火学区二0一0年九月一日骂胯励峡追苑盒釜鼎汽窑束酪遥嗽骑葡挂虞六叶男碾腑帘绢北荷端觉茬噬拴书亨秆邵摧寞磊煎切剁衅疙救灰耀屁猩瓷予振非槽寓辨橇弹壶缓剖检躬牺彩近敏佯瓶婆截岳吭昭秩恤叼邮怜醛狮仆栓衡慕蛆旷整琵泪陡鞭人熊扒榔颂透鄙式环稗恤母增运往涨宾叶痕拴猿棍垛元棘况鼓彦罩桐您疏目腑巧边器污韶炒阻第牛多

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