原辅包材与五金材料仓储管理流程仓库规定与表格模板

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1、原辅包材与五金材料仓储管理流程文件类别:管理标准文件编号:管标00职能部门:页 码:共 0页起 草 年 月 日部门审核 年 月 日使用单位 年 月 日批 准 人 年 月 日生效日期 年 月 日文件修订履历表序号修订日期版本版次修订内容修订页次修订人原辅包材与五金材料仓储管理流程 1、目的: 规范原辅包材,五金材料的入库、仓储、发放、退库管理,杜绝差错发生。 2、依据:*有限公司基本管理流程(2021年修订)、本公司实际情况。3、适用范围: 本管理流程适用于原辅包材,五金材料的入库、仓储、发放、退库管理。 4、责任: 公司物资管理工作部,采购工作部,库管员对本管理流程的实施质量负责。 5、制度细

2、则: 5.1原、辅、包材,五金材料入库: 5.原辅包材,五金材料入库前,库管员应对照物资供应部的采购计划单、来货清单认真核对。核对内容:品名、规格、批号、数量。外观目测检查有无破损和污染,若发现异常情况及时通知采购员到现场进行处置。 5.到库的原、辅、包材、五金材料按规定进行分类;按原、辅料入库检验流程包装材料,五金材料入库检验流程要求,填写请检单质检部现场QA人员进行入库前物资的质量检验和质量鉴定。原辅包材的质量检验由公司质管部负责质量检验;五金材料由申购部门负责人进行质量鉴定。 5.到库原辅包材,五金材料应分批、分品种堆码,并做好明显的待检标识。标识内容:物资名称、规格、批号、数量、申购部

3、门。 5.库管员收到质检部合格入库物资检验报告单后,一个工作日内办理入库手续。入库手续内容:填写原、辅、包材,五金材料入库单;物资入库分类台账。入库单、台账按期交付公司财务部进行账务处理。 5.因破损、污染、变质或中心化验室检验不合格的原辅包材,品质达不到申购要求的五金材料,库管员应拒绝办理入库手续,对不合格物资做好不合格标识,并即时通知采供部进行处理。采供部对不合格物资处理时限期限,不得超过三个工作日。 5.2原辅包材仓储:5.将已办理入库手续的原辅包材,五金材料按产品的分类要求进行仓储管理,保管人员应对物资金存放位置应记录明细,不得出现物资存放悬空,不知去向的事件出现。5.对于仓储过程中有

4、特殊要求的物资,必须按储存的要求进行处理,比如对于有温度、湿度等特殊要求的物资,必须按规定进行存放,严禁随意存放特殊物资的事件出现。 5.对于有使用有效限期的物资,必须制作特别记录,在临近效期3个月的时间,应书面向公司生技部报告,对于超过有效期的物资,应申请质检部进行复检。在复检结论合格的同时,要求质检部签订新的有效期,并在相关台账上做好记录。对于复检合格物资在生产领用时必须最先发放。 5.复检不合格、过失效期的原、辅料及因储存时间过长而破损、污染或因标准变更后不能继续使用的原辅包装材料应登记库存不合格品台帐,并按质检部不合格原辅包材处理流程处理。 5.3原辅包材出库: 5.、库管理员按生技部

5、下达的生产物资限额领用量表中规定的物资领用量与领料单核对无误后,方可发料。所发原、辅、包材,五金材料包装要完好,标签与标志应与实物一致,并有每批的检验报告单或合格证。 5.、发料时要先进先出,尽量做到按批集中发料。 5.、包装完整物资的需要分零时,库管员应在该包装上标以原辅料分零余料清单,发料时应复核称出量及剩余量(分零剩余量的原辅料应在下次发放同品种原辅料时首先发出使用),如有差错,及时查明原因。 5.每次发料后,库管员在货位卡及物资入库分类台账上填清楚货物去向、结存情况。 原、辅、包材,五金材料退库: 5.、车间、部门退回仓库的原、辅、包材,五金材料必须包装完好,无破损、无污染,标识应与实

6、物一致,以便下次发放和领用。 5.、若退库的原辅包材实物在车间,当月办理一退一领手续的,车间主任、库管员必须亲自到有关车间核实是否属实,否则拒绝办理一退一领手续。 5.5、原辅包材库、五金库日常工作: 5.每日准确、及时地按规定填报原、辅、包材,五金材料到库、入库、出库及当日结存报表,并按约定报送公司材务部。 5.每月26日对库存实物进行盘存(盘存过程财务部成本会计应到现场审核),并将领料单交财务部,填报原、辅、包材,五金材料领用月报表于每月28日报送财务部及物资采购工作部。 5.每月28日填报各车间部门原、辅、包材,五金材料领用月报表报送公司财务部。5.各种原始单据及台帐按月、年装订成册,妥

7、善保管备查。 5.保持库区整洁,注意防火、防潮、防盗、防虫、防鼠。5.出现异常情况及时向部门负责人报告(书面简报一式两份,并签名,库管员留底一份,接收简报人留一份)。5.6安全库存量5.由各部门负责人,根据生产耗用材料的实际用量,制订公司安全库存量标准,确保生产正常进行,5.库管员应密切关注安全库存量标准与库存实物的差率,一但库存实物处于100%-95%安全库存量时,库管员应急时填报安全库存量预警表,并送相关部门和采购工作部。库存实物量为50%安全库存量时,库管员应越级上报公司主管生产副总经理。6、附则:本制度由物供部制定,物供部负责解释。7、附件(相关文件、表格、台账、流程图)原、辅料入库检

8、验流程包装材料,五金材料入库检验流程不合格原辅包材处理流程采购计划单请检单检验报告单原、辅、包材,五金材料库进、销、存台账不合格品台帐生产物资限额领用量表领料单原辅料分零余料清单产品材料收支存月报表安全库存量标准安全库存量预警表原辅包材仓储发放管理业务流程图8、表格附件*公司采购单表码:WZ-PD740-06-A编号: 页次序号物资名称、型号、规格数量单位单价金额实购数量到货日期备注其它事项:核准: 物资部: 申请人: 日期: 供应商确认:(请贵公司 日内确认,敬请回传:如有疑问,请致电询问):签名(盖章): 日期: *公司原、辅、包材,五金材料入库请检单表码:WZ-PD740-06-A送检部

9、门: 编号: 页次品名生产厂家型号生产批号规格生产/进料日期数量报验日期要求检验项目142536要求完成日期备注报验人或送样人注:此单一式两联,一联交验部门存根,一联库管员留底。*公司原、辅、包材,五金材料入库检验通知单 编号: 年 月 日 品 名型号规格数 量厂 家购入日期送货人报验部门报验日期报验人检验结果规格符合 不符合数量足数 不足 差数质量情况:结论: 检验员: 日期:注:一式三联。一联检验部门存根,一联交采购员作入库凭证,一联交物供部。* 有 限 公 司领 料 单部门: 日期: 年 月 日品 名规 格单位领用数退库数实用数用 途领料人: 审批人: 库管:* 有 限 公 司入 库 单部 门: 购货单位:品 名规格单位数量备注检验: 经办: 批准: 库管: 年 月 日编号: 页次 总页 *有限公司名称: 原、辅、包材,五金材料库进、销、存台账规格: 类别 存储地点 最高存量 最低存量 计量单位年凭 证摘 要收入 数量发出 数量结存 数量年凭 证摘 要收入 数量发出 数量结存 数量月日种类号数月日种类号数

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